3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
|
|
- Mogens Olesen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Balanceforskydninger Balance 3.9-1
2 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) Fælles formål Boligformål Erhvervsformål Offentlige formål Ubestemte formål FASTE EJENDOMME (25) Fælles formål Beboelse 001 Boliger til integration af udlændinge 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge 002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse 001 Udgifter til byfornyelse 002 Indtægter vedrørende byfornyelse 003 Tilbagekøbsret 004 Refusion af byfornyelsesudgifter 020 Støtte fra indsatspuljen 3 Anlæg 001 Udgifter til byfornyelse 002 Indtægter vedrørende byfornyelse 003 Tilbagekøbsret 004 Refusion af byfornyelsesudgifter 020 Støtte fra indsatspuljen Anvisningsret 001 Anvisning i private boliger 001 Anvisning i private boliger Driftsikring af boligbyggeri 001 Støtte til opførelse af boliger 002 Ungdomsboligbidrag 003 Flygtninges fraflytning 004 Lejetab ved fraflytning 006 Beboerindskudslån i almene boliger 007 Tilskud til andelsboliger 008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere 009 Huslejetilskud i friplejeboliger
3 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget Beboerindskudslån i friplejeboliger 011 Beboerindskud i friplejeboliger 012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, skæve boliger 013 Statsstøtte til etablering af nye boligtyper til særligt udsatte grupper, skæve boliger 014 Statsstøtte til aflønning af social vicevært i nye boligtyper til særligt udsatte grupper, skæve boliger 015 Flygtninges fraflytninger, tilbagebetalinger 016 Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger 092 Lejeindtægt 001 Flygtninges fraflytning 002 Beboerindskudslån i almene boliger 003 Huslejetilskud i friplejeboliger 004 Beboerindskudslån i friplejeboliger 005 Beboerindskud i friplejeboliger 3 Anlæg 001 Administrationsgebyr 002 Servicearealtilskud 003 Udgift til servicearealer 005 Tab på garantier vedrørende realkreditlån FRITIDSOMRÅDER (28) Grønne områder og naturpladser FRITIDSFACILITETER (32) Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter KIRKEGÅRDE (35) Kirkegårde NATURBESKYTTELSE (38) Naturforvaltningsprojekter Natura Fredningserstatninger Skove Sandflugt VANDLØBSVÆSEN (48) Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.
4 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 3 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 MILJØBESKYTTELSE m.v. (52) Fælles formål Jordforurening Råstoffer Bærbare batterier Miljøtilsyn virksomheder 001 Godkendelse/tilsyn fælles formål 002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder 003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER (55) Fælles formål Skadedyrsbekæmpelse Skorstensfejerarbejde REDNINGSBEREDSKAB (58) Redningsberedskab 001 Fælles formål 002 Forebyggelse 003 Afhjælpende indsats
5 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Forsyningsvirksomheder m.v. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (22) Gasforsyning El-forsyning 004 Skattebetalinger Varmeforsyning Vandforsyning 002 Tilskud til vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder SPILDEVANDSANLÆG (35) Fælles formål 091 Vejafvandingsbidrag kommunale veje og private fællesveje 092 Vejafvandingsbidrag - statsveje 093 Vandafledningsbidrag, boliger og erhvervsejendomme 096 Særbidrag Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker Tømningsordninger 093 Bidrag for tømning AFFALDSHÅNDTERING (38) Generel administration 092 Gebyr for generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 093 Salg af genanvendelige materialer Ordninger for storskrald og haveaffald 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 093 Salg af genanvendelige materialer Ordninger for glas, papir og pap 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 093 Salg af genanvendelige materialer Ordninger for farligt affald 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 093 Salg af genanvendelige materialer Genbrugsstationer 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 093 Salg af genanvendelige materialer Øvrige ordninger og anlæg 092 Gebyr for øvrige ordninger 093 Salg af genanvendelige materialer
6 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget Transport og infrastruktur FÆLLES FUNKTIONER (22) Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering 005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter 006 Parkeringsbilletordninger i særligt indrettede offentlige parkeringspladser og -anlæg 091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger 092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter 3 Anlæg 006 Parkeringsbilletordninger i særligt indrettede offentlige parkeringspladser og -anlæg KOMMUNALE VEJE (28) Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Vejanlæg 3 Anlæg 001 Projektering 002 Arealerhvervelse 003 Entrepriser 004 Eget regi 005 Andet Standardforbedringer af færdselsarealer 3 Anlæg 001 Projektering 002 Arealerhvervelse 003 Entrepriser 004 Eget regi 005 Andet KOLLEKTIV TRAFIK (32) Fælles formål Busdrift 001 Trafiktilskud Færgedrift 001 Trafiktilskud Lufthavne Jernbanedrift 001 Trafiktilskud
7 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 HAVNE (35) Havne Lystbådehavne m.v Kystbeskyttelse
8 Budget- og regnskabssystem side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) Folkeskoler 092 Deltagerbetaling 004 Tilskud vedrørende skolelån Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger 002 Søskendetilskud 003 Fripladser i skolefritidsordninger 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 002 Køb af pladser 003 Udgifter til befordring Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Undervisning i kommunens egne specialskoler 002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen 092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud Bidrag til statslige og private skoler 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 002 Bidrag til staten for elever med svære handicap ved frie grundskoler og efterskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 005 Bidrag til staten for sprogstimulering til tosprogede småbørn på frie grundskoler 006 Kommunale tilskud til frie grundskoler Efterskoler og ungdomskostskoler 001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler
9 Budget- og regnskabssystem side 2 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013/regnskab Bidrag til staten for elever med svære handicap på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler 003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapitel 4 i lov om frie kostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 002 Køb af pladser Specialpædagogisk bistand til voksne 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 002 Køb af pladser Idrætsfaciliteter for børn og unge UNGDOMSUDDANNELSER (30) Produktionsskoler 001 Produktionsskoler 002 Grundtilskud til produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 001 Skoleydelse 002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb 003 Supplerende tilskud 004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler 001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
10 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 3 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 FOLKEBIBLIOTEKER (32) Folkebiblioteker 003 Bøger m.v. 008 Andre udlånsmaterialer KULTUREL VIRKSOMHED (35) Museer 002 Ordinært statstilskud 004 Ekstraordinært statstilskud Biografer Teatre 002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre Musikarrangementer 002 Refusion vedrørende musikskoler Andre kulturelle opgaver FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER M.V. (38) Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning 001 Undervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 002 Aktiviteter Lokaletilskud 001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning. 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 092 Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, vedrørende lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning. 093 Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Daghøjskoler 001 Kontanthjælpsmodtagere efter aktivlovens 32, stk. 1
11 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 4 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. Regional udvikling vedr. uddannelse (41) Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet
12 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik 004 Stationær psykiatri 005 Ambulant psykiatri 006 Praksissektoren (Sygesikring) 007 Genoptræning under indlæggelse Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens 140) 003 Personbefordring Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 001 Ridefysioterapi Kommunal tandpleje 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker). 003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) 005 Støtte til tandproteser Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter 001 Kommunale udgifter til hospice-ophold 002 Udgifter til køb af private sygehusydelser 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 004 Begravelseshjælp 005 Befordringsgodtgørelse
13 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013/Regnskab Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion grp Refusion vedr. funktion Berigtigelser DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE (25) Fælles formål 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud 017 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) 019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn ( 86 i dagtilbudsloven) 006 Refusion af udgifterne på funktionerne vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion Dagpleje 001 Løn til dagplejere 002 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Vuggestuer 002 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service
14 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013/Regnskab Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Børnehaver 002 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår somled i et døgnophold efter 55 i lov om social service 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Integrerede institutioner 002 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42, og samt og i dagtilbudsloven) Fritidshjem 002 Friplads ( 63, stk. 1, nr. 2-4 i dagtilbudsloven) 003 Kommunens udgifter til fritidshjem efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 002 Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 003 Kommunens udgifter til klubber efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Særlige dagtilbud og særlige klubber 003 Fripladser, særlige dagtilbud 004 Fripladser, særlige klubtilbud 005 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, særlige dagtilbud 006 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, særlige klubtilbud 007 Søskendetilskud, særlige dagtilbud 008 Søskendetilskud, særlige klubtilbud 092 Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige dagtilbud ( 32) 093 Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige klubtilbud ( 36) Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.
15 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 3 Dato: Juni 2010 Ikrafttrædelsesår: Budget Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 101) 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 36) 003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 38) 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 25 a, stk. 4) 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, nr. 2-4). 006 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 34, 60, 73 og 102). 007 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 43, stk.1, nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1).
16 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 001 Plejefamilier ( 66, stk.1, nr. 1) 002 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser ( 66, stk. 1, nr. 3) 003 Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 5) 004 Kost og efterskoler ( 66, stk. 1, nr. 5) 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) 006 Skibsprojekter mv. ( 66, stk. 1. nr. 5 og 6) 007 Advokatbistand ( 72) 008 Kommunale plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 2) 092 Betaling ( 159 og 160) 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 004 Refusion vedrørende advokatbistand Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 3, nr. 4) 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76 stk. 3. nr. 2) 008 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver ( 52, stk. 3, nr. 8) 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1). 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54 a) 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion
17 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget Døgninstitutioner for børn og unge 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, nr. 5. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 4) 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 5. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 092 Betaling ( 159 og 160) 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 092 Betaling ( 159 og 160) 002 Refusion af flygtninge med 100 pct. refusion
18 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Ældreboliger 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 005 Lejetab 006 Eventuelt tab på garanti for indekslån 092 Lejeindtægter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83 og 94) 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Serviceloven 94b og 95) 003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven 96) 004 Hjemmesygepleje 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven 83, jf. 91 og 92) 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 012 Personlig og praktisk hjælp i friplejeboliger (friplejeboligloven 32) 013 Ydelser efter servicelovens 85, 86, 97, 98 og 102 (friplejeboligloven 32) 014 Ydelser efter servicelovens 83 som kan pålægges egenbetaling (friplejeboligloven 32) 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion Forebyggende indsats for ældre og handicappede 001 Forebyggende hjemmebesøg 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens 84) 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens 85 og 102) 092 Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
19 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget Plejehjem og beskyttede boliger 094 Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 114) 002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens 112) 003 Arm- og benproteser (servicelovens 112) 004 Høreapparater til personer (servicelovens 112) 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens 112) 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) 007 Andre hjælpemidler (servicelovens 112) 008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (servicelovens 112 og 113) 009 Forbrugsgoder (servicelovens 113) 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) 011 Støtte til individuel befordring (servicelovens 117) 091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (servicelovens 114) 093 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning (servicelovens 116) 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 004 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens 122
20 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget Sociale opgaver og beskæftigelse RÅDGIVNING (35) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter. TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 110) 002 Kvindekrisecentre ( 109) 092 Beboeres betaling ( 163, stk. 2) 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion ( 177, nr. 5) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 001 Dagbehandling 002 Døgnbehandling 003 Ambulant behandling Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 092 Egenbetaling ( 163, stk. 2) 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 003 Længerevarende botilbud for sindslidende. 005 Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 093 Beboeres betaling for service 094 Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion
21 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende. 005 Personlig og praktisk hjælp ( og 102) 092 Beboeres betaling ( 163) 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende ( 99) 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97) 004 Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) 005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99) 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Beskyttet beskæftigelse ( 103) 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 003 Beskyttet beskæftigelse til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling 005 Arbejdsvederlag ( 105) 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling 005 Arbejdsvederlag ( 105) 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion
22 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 a 002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 b 003 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 c samt 24 b 004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 d 005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens 23 a 006 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens 23 b 007 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens 23 c 008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens 23 d 009 Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrationslovens 24a 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 d 013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 014 Tolkeudgifter. 015 Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie til selvforsørgende ifølge integrationslovens Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 e 018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktions forløb ifølge integrationslovens 24 f 019 Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens 24 g 092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge 45, stk. 3, i integrationsloven 098 Berigtigelser 100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens 45 stk Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens 45, stk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45 stk Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering
23 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. 004 Kontanthjælp til udlændingeomfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven 005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 75 pct. refusion 091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. refusion 092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 75 pct. refusion 093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion 004 Refusion vedrørende kontanthjælp til udlændinge 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Repatriering 001 Hjælp til repatriering 090 Resultattilskud for repatriering 001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion
24 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget Sociale opgaver og beskæftigelse FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Personlige tillæg m.v. 001 Briller, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 002 Medicin, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 003 Tandlægebehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 006 Andre personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 007 Briller, helbredstillæg, 14a ( 18) 008 Medicin, helbredstillæg, 14 a ( 18) 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) 010 Tandprotese, helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) 012 Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) 013 Varmetillæg med 75 pct. refusion, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk. 1 og 3) 093 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før Tilbagebetaling a personlig tillæg ydet med 50 pct. refusion i perioden Refusion af varmetillæg 004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Førtidspension med 50 pct. refusion 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion 004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion 005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion 005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion
25 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion
26 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) Sygedagpenge 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 002 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning 003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 004 Dagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 005 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge 006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 007 Afløb af driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge med 50 pct. refusion efter kapitel 10 og 11 samt udgifter til hjælpemidler, jf. kapitel 14 og og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 008 Løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 009 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 011 Tilbagebetaling af refusion til staten for sygedagpenge som følge af tilsyn, kontrol og revision 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 091 Afløb af udgifter til sygedagpenge med 35 pct. refusion 092 Afløb af udgifter til sygedagpenge med 65 pct. refusion 093 Afløb af løntilskud med 65 pct. refusion i forbindelse med sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005,008 og 009) 004 Refusion af dagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. 42, stk.. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 006 Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion (grp. 092 og 093) 007 Refusion af sygedagpenge med 35 pct. refusion (grp. 091) 008 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion (grp. 007) 009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006 og 010) Sociale formål 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, 83 og 84) 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, 82) 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 85) 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne
27 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 (Serviceloven, 41) 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 100) 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 42) 016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, 32, stk. 8) 017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven, 85 a) 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og Kontanthjælp 001 Kontanthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, ikke refusionsberettiget ( 100, stk. 1, 104, stk. 1, 104, stk. 2 og 104a i Lov om aktiv socialpolitik) 002 Kontanthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne i kapital 17 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsberettiget ( 100, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik) 003 Kontanthjælp til sygemeldte personer, hvor kommunen ikke har foretaget sygeopfølgning efter 12 b ( 100a i lov om aktiv socialpolitik) 006 Afløb af udgifter til kontanthjælp m.v., der er ydet med 35 pct. refusion 013 Kontanthjælp til forsørgere og til gifte og samlevende fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2 nr. 1 og 2 og 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 016 Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion ( 29 i Lov om aktiv socialpolitik) 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og til enlige fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 2, nr. 3, 25, stk. 3 og 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere med 30 pct. refusion ( 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik) 020 Kontanthjælp til unge mv. med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4 og 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 164 i lov om social service) 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 164 i lov om social service) 093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion ( 92 i Lov om aktiv socialpolitik) 094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion ( 92 i Lov om aktiv socialpolitik) 095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion ( 29 i lov om aktiv socialpolitik). 096 Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion
28 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 3 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion 001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013, 016, 017, minus grp 097 ( 65 stk. 3. i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision) 004 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 006 minus grp. 091,093 og 095 med 35 pct. refusion 020 Tilskud fra EU 030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på grupperingsnr Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 25, 25 a, 26, 27, 27 a, 34 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 63) 005 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, 63, 64 og 65 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 63) 006 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion 016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 092 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion 002 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 020 Tilskud fra EU Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 004 Særlig støtte med 50 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 005 Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 83) 010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion 011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51). 012 Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler, med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 99 og 100). 014 Kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion ( 25, 25 a og 26, stk. 5, jf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik). 015 Kontanthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion 016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 50 pct. refusion 017 Afløb af udgifter til forsørgelse og løntilskud med 65 pct. refusion 093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion 094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion 096 Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 097 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap 12) med 30 pct. refusion
29 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 4 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 017 minus gruppering Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011, 012, 015 og 016 minus gruppering 093 ( 65, stk. 3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision) 004 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 005, 010, 014 minus gruppering Tilskud fra EU 030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på grupperingsnr Boligydelse til pensionister 001 Tilskud til lejere 002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse 003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger 091 Efterreguleringer 093 Tilbagebetaling af lån og renter 002 Refusion af boligydelse Boligsikring 001 Boligsikring som lån 002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter 29 b 003 Boligsikring som tilskud og lån 005 Boligsikring som tilskud 006 Almindelig boligsikring 007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. 008 Tilskud til erhvervslejere 009 Boligsikring som tilskud til lejere i friplejeboliger 010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion 091 Efterregulering 092 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion 093 Tilbagebetaling af lån og renter 002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter 29 b Dagpenge til forsikrede ledige 001 Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag 002 Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag 003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering 004 Berigtigelser 005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 009 Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt bidrag
30 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING (58) Revalidering 001 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 64 og 64 a) 002 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion ( 52 i lov om aktiv socialpolitik) 003 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 50 pct. refusion 004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner ( 71, stk. 1 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 005 Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner ( 57 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 006 Tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion (Lov om aktiv socialpolitik 65) 007 Afløb af driftsudgifter ifm. revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik 12) 008 Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51, stk. 3, jf. 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik 51, stk. 2). 011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 45, stk. 2) 012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52) 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion ( 65, i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion ( 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens 43, stk. 8 og 9) 094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse ydet med 30 pct. refusion 096 Efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 097 Afløb af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 64 og 64 a) 098 Afløb af revalideringsydelse med 65 pct. refusion ( 52 i lov om aktiv socialpolitik) 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, 006 og 012, minus 091 og Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering,008, 011, 097 og 098 minus Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, minus Refusion af efterbetaling af udgifter til revalidender m.v. med 50 pct. refusion på gruppering. 096.
31 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 001 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 30 pct. refusion ( 74 f, stk. 1-3) 002 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntilskud ( 121, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 003 Afløb af driftsudgifter ifm. aktive tilbud for personer på ledighedsydelse jf. 32, stk. 1 nr. 2 og 3, 32, stk. 2, 73b, 74 og 82, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 004 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 100, stk. 1, 104, stk. 1-2 og 104a i lov om aktiv socialpolitik). 007 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 100, stk. 1, 104, stk. 1-2 og 104a i lov om aktiv socialpolitik). 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 009 Løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 8 med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ( 63 og 64, stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 010 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion ( 74 e og 74 h) 011 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 30 pct. refusion ( 74 i) 012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2, nr. 8 efter 74, og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion ( 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion ( 74 a, stk. 2-4 i Lov om aktiv socialpolitik) 020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion ( 74 a, stk. 5 og 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik) 090 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 65 pct. refusion ( 104, stk. 1 og 2) 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 pct. refusion ( 74e og 74f) 092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse
32 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 3 Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 udbetalt med 35 pct. refusion ( 74a, 74f og 74h) 093 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleksjob med 65 % refusion ( 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede personer 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 095 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. handicappede personer i målgruppe 2, nr. 8, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 096 Efterbetaling af udgifter til løntilskud til handicappede personer vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 097 Indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i fleksjob med 100 pct. refusion jfr. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 098 Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer på ledighedsydelse, i fleksjob løntilskudsstillinger i målgruppen 2 nr. 6 og handicappede personer, jfr. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 100 Indtægter fra tilbagebetaling af løntilskud med 100 pct. refusion, som ikke er refusionsberettigede 101 Løntilskud for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed efter 67 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 102 Særlig løntilskudsordning for personer over 55 år efter 67 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. 104 Særlig ydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. 104, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik. 105 Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydelse, ikke refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. hhv. gruppering 005 og Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion, jf 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik 107 Særlig ydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion, jf. 104, stk.2 i lov om aktiv socialpolitik 108 Afløb på udgifter til ledighedsydelse og løntilskud til personer i aktivering med 65 pct. refusion, jf. 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik 109 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion ( 104, stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik) 110 Afløb på udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. refusion, jf. 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik. 005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 101, 102,106 og 107). 006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion (grp. 110, minus grp. 092) 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, samt afløb på udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse og løntilskud til handicappede personer med 65 pct. refusion, jf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp og 108). 008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion ( grp. 001, 010, 011, 018, 019, 020, 103 og 104, minus grp. 109)
Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mere0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mere5 Social- og sundhedsvæsen
Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mere3 Undervisning og kultur
Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereBUDGET Bog 2 - oversigter
2 BUDGET 2019-2022 Bog 2 - oversigter December 2018 Indhold Indledning... 4 Tabel 1 Hovedoversigt... 8 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 12 Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereKontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig
Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder
Læs mere0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereOrientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem
Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer
Læs mereBudget Bog 2 - oversigter. December 2015
2 Budget 2016-2019 Bog 2 - oversigter December 2015 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereBUDGET. Bilag Bevillingsoversigt
BUDGET 2017 Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Kriterier: *
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBUDGETFORSLAG Bog 2 - oversigter
2 BUDGETFORSLAG 2018-2021 Bog 2 - oversigter September 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tabel 1 Hovedoversigt... 3 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 5 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets
Læs mereHele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**
Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereBilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014
Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereOrientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner
Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereBUDGET. Bilag Bevillingsoversigt
BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt
Læs mereSammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
Læs mere