1. Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetdokument

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetdokument 2015 2018"

Transkript

1 NOTA 1. Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetdokument Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Ældreområdet Regionale sundhedsudgifter Kommunale plejeboliger Ældreområdet Kerneydelserne som politikområdet dækker over er praktisk hjælp (f.eks. rengøring, indkøb, tøjvask og madservice), personlig pleje, sygepleje, træningstilbud (i form af genoptræning og vedligeholdende træning), hjælpemidler, omsorgstandpleje samt sociale aktiviteter. Området omfatter også opgaver i forhold til social- og sundhedsuddannelserne, en visiterende bevillingsenhed, kommunens forebyggelseskonsulenter, to demenskoordinatorer og dagtilbud på plejecentrene i form af daghjem og aktivitet. Endelig omfatter udvalgets budgetansvar i 2015 aktiviteter, der finansieres af pulje til varigt løft af ældreområdet (finanslovspuljen 2014). Regionale sundhedsudgifter Området omfatter den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsudgifter efter lov om regionernes finansiering. Endvidere omfatter det den ambulante genoptræning på hospital. Kommunale plejeboliger Politikområdet omfatter udgifter og indtægter til ældreboligerne på plejecentrene. Området administreres af DAB. For området gælder, at der skal være balance mellem huslejeindtægter og driftsudgifter samt afdrag og renter. tet er ekskl. afdrag og lån, og den største del af budgettet består af lejeindtægter fra plejehjemsbeboerne. Økonomisk oversigt Tabel 1.1: Økonomisk oversigt for Ældre- og Sundhedsudvalget Politikområde Oprindeligt (Netto mio. kr.) Ældrepleje- og omsorg 317,6 333,0 334,4 329,9 331,5 Regionale Sundhedsudgifter 182,8 178,3 179,4 179,5 178,3 Kommunale plejeboliger -3,2-3,1-4,3-4,6-4,9 I alt 497,2 508,2 509,5 504,7 504,9 Heraf Serviceudgifter 325,9 341,7 341,8 337,3 338,7 Aktivitetsbestemt medfinansiering 181,3 176,7 177,8 177,9 176,8 Ældreboliger -11,5-11,7-11,7-12,1-12,1 Anm.: 2014 er angivet i løbende priser og er angivet i budgetårets priser. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. PeterLa /14 14/8491

2 Udvalgets økonomi beskrives nærmere under hvert politikområde. 2. Politikområde Ældreudgifter Udfordringer og aktuelle problemstillinger Den demografiske udvikling Ældrebefolkningen i Høje-Taastrup Kommune stiger, mens den erhvervsaktive andel af befolkningen falder svagt frem til Aldersgruppen år stiger fra 2014 til 2025 med 6 pct., mens aldersgruppen 80 år og derover stiger med 82 pct. Det er specielt stigningen i gruppen 80 år og derover, som er en stor udfordring for Høje-Taastrup Kommune. Med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau samt borgernes nuværende sundhedstilstand og den demografiske udvikling vil udgifterne inden for ældreområdet stige meget i de kommende år. Udgifterne inden for ældreområdet vil være 83 mio. kr. højere i 2025 end i dag, svarende til en gennemsnitlig årlig stigning i udgifterne på omkring 7 mio. kr. Rekruttering af kvalificerede medarbejdere For at imødekomme det stigende behov for pleje og hjælp til de ældre er det nødvendigt, at ansætte yderligere medarbejdere i ældreplejen frem til For at være i stand til at rekruttere kvalificerede medarbejdere skal der fortsat fokuseres på at uddanne personale til social og sundhedsområdet, samt på at fastholde og forbedre borgernes funktionsniveau og effektivisere arbejdsprocesser, arbejdsgange, kompetenceudvikling og medarbejdertrivsel. Livskraft er et fælles ansvar Ældre- og Sundhedsudvalget har fokus på at gøre Høje-Taastrup Kommunes ældrebefolkning mere selvhjulpen gennem øget opmærksomhed på hjælp til selvhjælp, træning i det daglige og særlige sundhedsfremmende initiativer. Der arbejdes med Livskraft - et fælles ansvar i forhold til nyvisiterede borgere i hjemmeplejen, nyindflyttede borgere på plejecenter og øvrige borgere med potentiale. Finansieret ved puljen til løft af ældreområdet, er der i 2014 og 2015 igangsat en målrettet kompetenceudvikling af personalet i ældreområdet og der er iværksat en øget målrettet indsats til fremme af hverdagsrehabiliteringen. Det er vigtigt, at arbejde systematisk med hverdagsrehabilitering, både for at sikre og styrke den enkelte borgers livskvalitet og for, at imødekomme det fremtidige behov for hjælp og pleje. Ved at give borgeren hverdagsrehabilitering fremmes borgerens funktionsniveau, og dermed borgerens livskvalitet, hvorved fremtidig behov for hjælp kan udskydes eller begrænses. Derved kan en målrettet indsats for øget livskraft og hverdagsrehabilitering medvirke til, at knække den demografiske udvikling og dermed det udgiftspres den stigende andel af ældre forventes, at giver Høje-Taastrup Kommune i de kommende år. Indflytning på plejecentrene Pr. 1. maj 2014 blev Birkehøj Plejecentre taget i brug, og parallelt hermed blev Plejecentret Kløverhuset lukket. Ibrugtagningen af Birkehøj Plejecenter har medført en øget plejeboligkapacitet på 41 boliger. Under opførelse af Birkehøj Plejecenter, har der været en tendens til en faldende efterspørgsel for plejeboliger. Ændringen har betydet at ventelisten til plejeboliger ikke stiger så markant som forudsat. Seneste plejeboligprognose tyder på, at det nuværende antal plejeboliger opfylder behovet for de kommende år, og der kan være en risiko for vakante plejeboliger. Udviklingen følges tæt, og der udarbejdes en årlig pleje- og ældreboligprognose. Konkurrenceudsættelse Byrådet har i maj 2014 besluttet at konkurrenceudsætte fritvalgsområdet. Det vurderes ud fra nuværende kendte forudsætninger, at udbuddet resulterer i en årlig reduktion af betaling for ydelsen på 0,7 mio.kr i årene 2016 og fremover. I budget 2015 er der indarbejdet forventede afledte virkninger af udbuddet på 0,35 mio. kr., da udbuddet ikke har helårsvirkning i

3 Mål På politikområdet er der opstillet følgende mål, som der løbende følges op på via budgetopfølgningerne: 1. Uddannelseskrav til medarbejdere der yderpersonlig pleje Ifølge Byrådets kvalitetsstandarder for personlige pleje, er det et kvalitetskrav, at personlig pleje udføres af uddannet sundhedspersonale. Personalet skal som minimum have en sosu-hjælper /hjemmehjælperuddannelse. Uddannelseskravet indeholder en forudsætning om, at maksimalt 10 % af de ansatte kan være uuddannet, og der følges løbende op herpå. 2. Sygefraværsforudsætning For det aktivitetsfinansierede område (personlige pleje, og praktisk hjælp på plejecentrene og hjemmeplejen, samt træningsområdet) afregnes (budgetteres) med en fastsat timepris/takst pr. visiteret timer. Taksten indeholder budget til vikardækning i forbindelse med sygdom og fravær. tet afspejler målet om en sygefraværsprocent, der ikke overstiger 6,9 pct. Derudover er der i forbindelse med vedtagelse af budget 2014 besluttet, at det samlede sygefravær for Høje-Taastrup Kommune over de kommende år skal reduceres, så det fremover er på niveau med landsgennemsnittet. Der er fokus på nedbringelse af sygefraværet, hvor der bl.a. iværksættes særlig målrettede tiltag for driftsområder med højt sygefravær. Der følges løbende op på udviklingen i sygefraværet. 3. Rekruttering af social- og sundhedselever Der arbejdes på fortsat at rekruttere elever til hjemmeplejen for at sikre, at den nødvendige arbejdskraft er til stede til at løse de fremtidige udfordringer, som bl.a. den demografiske udvikling medfører for Høje-Taastrup Kommune. Målet i budget 2015 er, at overholde dimensioneringen med optag af 64 elever i gennemsnit under uddannelse i Høje-Taastrup Kommune. De 64 elevpladser fordeler sig med 46 social- og sundhedshjælpere og 18 social- og sundhedsassistenter. Økonomisk oversigt på politikområde Ældreudgifter er dannet med udgangspunkt i det oprindelige budget 2014 tillagt pris- og lønudviklingen. Dertil kommer ændring som er tekniske korrektioner, demografikorrektioner, ny lovgivning og politiske beslutninger. Tabel 2.1: Økonomisk oversigt for politikområde Ældreudgifter Aktivitetsområde Oprindeligt (netto mio. kr.) Plejecentre Hjemmeplejen 76,5 Træningsområdet 12,1 Private leverandører 24,2 Mellemkommunalt køb og salg af plejehjemspladser og hjemmehjælp Hjælpemiddelområdet 33,9 Sundhedselevområdet Ledelse Ikke fordelt kapacitetspulje Øvrig pleje og aktiviteter til ældre 31,3 I alt 116,5 120,9 117,0 112,9 111,7 7,0 83,3 82,9 82,2 84,2 16,8 16,8 16,6 14,6 26,5 27,1 27,5 28,0 5,8 7,6 7,7 7,7 34,9 36,3 37,1 38,5 8,6 9,1 9,1 8,7 8,7 4,4 5,0 5,0 4,9 4,9 3,1-1,4-2,8-2,9-2,9 32,2 35,4 32,8 33,5 3

4 Heraf Serviceudgifter 317,6 333,0 334,4 329,9 331,5 316,5 331,9 333,4 328,8 330,4 Ældreboliger 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Anm.: 2014 er angivet i 2014 priser og budget er angivet i budgetårets priser. Plejecentre Indeholder budgettet til kommunens 5 plejecenter (Baldersbo, Sengeløse, Henriksdal, Torstorp og Birkehøj). tet siger med 3,1 mio. kr. hvilket skyldes, at Birkehøj Plejecenter er i helårsdrift. Hjemmeplejen Aktivitetsområdet indeholder budget til hjemmeplejen og sygeplejens levering af personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje til hjemmeboende borgere. Der er indarbejdet en stigning i budgettet på 6,7 mio. kr. hvilket skyldes den demografiske stigning i ældrebefolkningen. Som et led i hverdagsrehabiliteringen og indsatsområdet Livskraft hele livet er det nu besluttet, at der bl.a. igangsættes en indsats, hvor der sættes målrettet ind i forhold til at oplære borgere til selv at tage deres kompressionsstrømper af og på. Indsatsen medfører i, at der i budget 2015 er indarbejdet en besparelse på 0,95 mio. kr. som følge af, at borgerne selv kan tage deres kompressionsstrømper af og på uden hjælp fra hjemmeplejen. Det er besluttet at konkurrenceudsætte fritvalgsområdet i Det forventes, at konkurrenceudsættelsen resultere i, at der i 2015 kan indhentes effektiviseringer for 0,35 mio. kr. Træningsområdet Aktiviteten indeholder genoptræning og vedligeholdende træning på træningscentret Espens Vænge. tet er forhøjet med 4,5 mio. kr. hvilket skyldes den demografiske stigning i ældrebefolkningen. Private leverandører Aktivitetsområdet omfatter udgifter til de private leverandører af ydelser til følgende områder: Personlig pleje og praktisk hjælp Indkøbsordningen Madservice for hjemmeboende Tøjvaskeordningen for hjemmeboende tet er forhøjet med 2,3 mio. kr. hvilket skyldes den demografiske stigning i ældrebefolkningen. Mellemkommunalt køb og salg af plejehjemspladser og hjemmehjælp Området omfatter køb af plejehjemspladser og hjemmehjælp til borgere fra Høje-Taastrup Kommune der er bosiddende i andre kommuner. tet indeholder såvel et udgiftsbudget på 20,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på omkring 14,4 mio. kr. tet er reduceret med 1,1 mio. kr., hvilket skyldes forventninger om salg af flere plejehjemspladser til andre kommuner efter åbning af Birkehøj Plejecenter. Hjælpemiddelområdet Aktivitetsområdet omfatter tekniske og kropsbårne hjælpemidler til borgere. Endvidere indeholder området støtte til bil, boligindretning og støtte til individuel befordring. Stigningen i budgettet på 1 mio. kr. skyldes den demografiske udvikling. Sundhedselevområdet Området indeholder Høje-Taastrup Kommunes samlede udgifter til uddannelse af SOSU-hjælperelever og SOSU-assistentelever. Ledelse Aktiviteten indeholder lønninger til plejeleder, hjemmeplejelederne samt lederen for 4

5 træningsområdet. Øvrige aktiviteter til ældre Indeholder de resterende budgetter inden for politikområde som f.eks. tilskud til personlig hjælp og pleje som borgeren selv modtager ( 95), ergoterapeuter, forebyggende hjemmebesøg og vederlagsfri fysioterapi samt projekt- og puljemidler inden for sundhedsområdet. Mængder og forudsætninger Tabel 2.2: Mængder og forudsætninger i budget Mængde/forudsætning Pleje og hjælp til plejecenterbeboere (timer) Pleje og hjælp til hjemmeboende (timer) Geoptræning- og vedligeholdende træning (timer) Pleje og hjælp til ældre fra private leverandører (timer) Madserviceordningen (antal borgere) Indkøbsordningen (antal borgere) Vaskeordningen (antal borgere) Køb af plejehjemspladser i andre kommuner Salg af pladser til borgere i andre kommuner (antal borgere) Sundhedselever (gns. antal elever) Pleje og hjælp til plejecenterbeboerne (timer) Indeholder de forventede timer der forudsættes leveret til visiterede plejecenterbeboere på de somatiske pladser. Timerne er udregnet på baggrund af det nuværende serviceniveau, kvalitetsstandarderne og borgernes funktionsniveau. Udregningen foretages i ældreområdets budgetmodel. Pleje og hjælp til hjemmeboende (timer) Indeholder de forventede timer, der forudsættes leveret til visiterede hjemmeboende borgere i Høje-Taastrup Kommune,. Timerne leveres af kommunens hjemmepleje. Timerne er udregnet på baggrund af det nuværende serviceniveau og borgernes funktionsniveau. Udregningen foretages i ældreområdets budgetmodel. Genoptræning- og vedligeholdende træning (timer) Indeholder de forventede timer, der forudsættes leveret til visiterede borgere til genoptræning og vedligeholdende træning på træningscentret Espens vænge. Timerne er udregnet på baggrund af det nuværende serviceniveau, kvalitetsstandarderne og borgernes funktionsniveau. Udregningen foretages i ældreområdets budgetmodel. Pleje og hjælp til ældre leverede af private leverandører (timer) Indeholder forudsætninger om antallet af timer, der forventes leveret af de private frit valg leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp til visiterede hjemmeboende borgere. Indkøbsordningen (antal borgere) Forudsætningen indeholder antallet af hjemmeboende borgere, som forventes at være visiteret til kommunens indkøbsordning. Ydelsen leveres af private leverandører. Tøjvaskeordningen (antal borgere) Forudsætningen indeholder antallet af hjemmeboende borgere, som forventes at være visiteret til kommunens tøjvaskeordning. Ydelsen leveres af private leverandører. Madserviceordningen (antal borger) Forudsætningen indeholder antallet af hjemmeboende borgere, som forventes at være visiteret til kommunens madordning. Ydelsen leveres af private leverandører. Køb af plejehjemspladser i andre kommuner (antal borgere) Angiver det forventede antal plejehjemspladser som forudsættes købt i andre kommuner til borgere fra Høje-Taastrup Kommune. 5

6 Salg af plejehjemspladser til borgere fra andre kommuner (antal borgere) Indeholder de forventede antal plejehjemspladser, som forudsættes solgt til borgere fra andre kommuner. Sundhedselever (gns. antal elever) Forudsætningen indeholder de forventede antal SOSU-hjælperelever og SOSU-assistentelever, som forventes at blive uddannet i Høje-Taastrup Kommune. Bevillingsoversigt 2015 Tabel 2.3: Økonomisk oversigt for politikområde Ældreudgifter fordelt på udgift og indtægt Aktivitetsområde 2015 (Mio. kr.) Netto Udgift Indtægt Plejecentre 120,9 128,9-8,0 Serviceudgifter 120,9 128,9-8,0 Hjemmeplejen 83,3 83,1 0,1 Serviceudgifter 83,3 83,1 0,1 Træningsområdet 16,8 16,8 - Serviceudgifter 16,8 16,8 - Private leverandører 26,5 26,5 - Serviceudgifter 26,5 26,5 - Mellemkommunalt køb og salg af plejehjemspladser og hjemmehjælp 5,8 20,3-14,5 Serviceudgifter 5,8 20,3-14,5 Hjælpemiddelområdet 34,9 37,4-2,5 Serviceudgifter 34,9 37,4-2,5 Sundhedselevområdet 9,1 11,0-1,9 Serviceudgifter 9,1 11,0-1,9 Ledelse 5,0 5,0 - Serviceudgifter 5,0 5,0 - Ikke fordelt kapacitetspulje -1,4-1,4 - Serviceudgifter -1,4-1,4 - Øvrig pleje og aktiviteter til ældre 32,2 45,6-13,4 Serviceudgifter 31,2 44,5-13,4 Ældreboliger 1,1 1,1 - I alt 333,0 373,1-40,1 6

7 3. Politikområde Regionale sundhedsudgifter Udfordringer og aktuelle problemstillinger Kommuneaftalen 2015 I forbindelse med kommuneaftalen for 2015 blev der afsat 350 mio. kr. til styrkelse af det fælles kommunale og regionale arbejde med udvikling af et sammenhængende sundhedsvæsen. Høje-Taastrup Kommunes andel heraf er ca. 3,5 mio. kr. og udviklingsindsatserne nævnt nedenfor skal blandt andre ses på denne baggrund. Regeringen og kommunerne har i denne forbindelse aftalt, at midlerne skal anvendes til at prioritere, at der i de fælles sundhedsaftaler opstilles fælles målsætninger inden for følgende mål vedrørende den patientrettede forebyggelse: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser Færre forebyggelige indlæggelser Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene Der er enighed om, at de prioriterede indsatser skal beskrives i sundhedsaftalerne, såvel med hensyn til forventet effekt og målopfyldelse som aftaler vedr. indbyrdes udveksling af erfaringer. I forbindelse med kommuneaftalen aftaltes endvidere at foretage en evaluering af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet med opstart i september Økonomiaftalen på sundhedsområdet for 2015 skal ses i forlængelse af, at der allerede med aftalen for 2014 aftaltes en kommunal prioritering af området i form af 300 mio. kr. på landsplan til understøttelse af indsatsområderne i sundhedsaftalerne, herunder særligt samarbejdet mellem regioner og kommuner omkring den patientrettede forebyggelse og reduktion af omfanget af færdigbehandlede patienter, der optager en seng på hospitalerne. Høje-Taastrup Kommunes andel af beløbet var 3 mio. kr., og af disse blev der i det vedtagne budget 2014 indarbejdet en udvidelse på 1,1 mio. kr. til styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af regionale sundhedsudgifter Kommunerne har siden kommunalreformen medfinansieret regionerne med ca. 20 pct. af regionernes samlede udgifter på sundhedsområdet. Den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter skal give kommunerne et økonomisk incitament til at sikre en effektiv indsats for at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser samt til hurtigt at hjemtage færdigbehandlede patienter. For at ændre på forbruget skal kommunerne lokalt identificere de områder og tilhørende indsatser, hvor de kan arbejde mere målrettet med tiltag, der kan forhindre indlæggelser og øge kvaliteten og sammenhængen i den kommunale forebyggelse på tværs af de kommunale sektorer. Høje-Taastrup Kommune har på denne baggrund i 2014 gennemført en budgetanalyse på sundhedsområdet, som bidrager til at afklare, hvorvidt der kan etableres lokale sundhedsindsatser, som vil kunne forebygge indlæggelser og forbedre borgernes sundhed. analysen har særligt peget på et behov for at styrke genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen og ligeledes peget på et behov for at styrke fokus på tidlig opsporing af sygdom og funktionssvækkelse hos ældre borgere. I forlængelse heraf er der i forbindelse med budgetforliget indarbejdet et forslag som sigter på tidlig opsporing af sygdom og funktionssvækkelse hos borgere i hjemmepleje. Gennem et større fokus på tidlig opsporing af sygdom, forventes det at man på sigt vil kunne reducere udgifter til hjemmepleje og samtidig øge kvaliteten i tilbuddene til borgerne. På baggrund af budgetforliget er det endvidere aftalt, at oprette 14 døgnrehabiliteringspladser på Plejecentret Torstorp i Et ophold på en døgnrehabiliteringsplads skal give borgerne et fokuseret og målrettet genoptræningstilbud og forventes samtidig på sigt, at kunne bidrage til en besparelse på hjemmepleje og udgifter til indlagte og færdigbehandlede patienter. 7

8 Mål Reduktion i antallet af forebyggelige indlæggelser Høje-Taastrup Kommune har til hensigt, at medvirke til at reducere omfanget af såkaldt uhensigtsmæssige indlæggelser ved, at iværksætte særlige foranstaltninger målrettet de borgergrupper, som kommunen har relevant kontakt med, og som er i risiko for at blive udsat for en såkaldt uhensigtsmæssig indlæggelse. Målsætningen er, at antallet af forebyggelige indlæggelser sænkes. Administrationen vil løbende følge op herpå. Øget lighed i sundhed Der er sammenhæng mellem livsstil og forbrug af sundhedsydelser, idet en usund livsstil medfører, såvel et øget forbrug af sundhedsydelser, som øget forbrug af andre tværgående kommunale ydelser. Det er målsætningen på lang sigt, at forbedre den generelle sundhedstilstand i Høje-Taastrup Kommune gennem påvirkning af de såkaldte KRAM faktorer (Kost, rygning, alkohol og motion). Økonomisk oversigt på politikområde Regionale sundhedsudgifter dannes, hvad angår den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter, etårigt på baggrund af kommuneaftalen. tet til ambulant genoptræning på hospital er et rammebudget, som fremskrives med prisog lønudviklingen. Tabel 3.1: Økonomisk oversigt for politikområde Regionale Sundhedsudgifter Aktivitetsområde Oprindeligt (Netto mio. kr.) Ambulant genoptræning på hospital 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 181,3 176,7 177,8 177,9 176,8 I alt 182,8 178,3 179,4 179,5 178,3 Heraf X - Serviceudgifter 181,3 176,7 177,8 177,9 176,8 X - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Anm.: 2014 er angivet i løbende priser og er angivet i budgetårets priser. Ambulant genoptræning på hospital Dette område vedrører udgifter til specialiseret, ambulant genoptræning på et regionalt sygehus efter sundhedslovens 140. Kommunen medfinansierer genoptræningsudgiften, mens hospitalet visiterer til ydelsen. Kommunen kan ikke påvirke udgifterne på kort sigt. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunerne har siden kommunalreformen medfinansieret det regionale sundhedsvæsen med ca. 20 pct. af de regionale sundhedsudgifter. Formålet hermed er, at give kommunerne et incitament til at arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme og herigennem reducere omfanget af indlæggelser på hospital. Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifter indgår som en aftalebestemt del af regionernes finansiering og afspejler således den mellem regionerne og staten aftalte forventede aktivitet. Såfremt kommunernes udgift til kommunal medfinansiering under ét overstiger det aftalte niveau, tilbagebetales beløbet til kommunerne iht. bloktilskudsnøglen, ifbm. efterreguleringen af bloktilskuddet i 4. kvartal det efterfølgende år. 8

9 Mængder og forudsætninger Tabel 3.2: Mængder og forudsætninger i budget Kommunal medfinansiering (Mio. kr.) Antal indlæggelser/besøg Aktivitet Stationær somatik 47, , Ambulant somatik 32,9 62,2 65, Stationær psykiatri 3,4 2,9 3, Ambulant psykiatri 4,4 5,1 5, Sygesikring 15, I alt 103,8 174,3 181,4 1) Mellem 2011 og 2012 ses kraftig udgiftsstigning som følge af omlægning af afregningssystemet. Stationære indlæggelser På det somatiske behandlingsområde er medfinansieringen bygget op omkring regionernes takstsystem. For stationære indlæggelser beregnes den kommunale medfinansiering som 34 pct. af DRG- taksten dog maksimalt knap kr. pr. indlæggelse. Somatiske indlæggelser udgør politikområdets mest udgiftstunge område med 90,2 mio. kr. i Antallet af stationære indlæggelser er steget med 7,2 pct. fra Ambulante besøg på hospital For ambulante besøg på somatisk hospital betales maksimalt kr. pr. besøg. Udgiften til ambulant somatik var i ,3 mio. kr. Antallet af ambulante besøg på hospital er steget med 6,2 pct. fra Stationær psykiatri Inden for psykiatrien betales 60 pct. af sengedagstaksten - dog maksimalt knap kr. pr. indlæggelse. Der har mellem været et lille fald på 2 pct. i antallet af indlæggelser på psykiatrisk hospital. Ambulant psykiatri For ambulante besøg i psykiatrien betales 30 pct. af den ambulante besøgstakst - dog maksimalt ca. 500 kr. pr. besøg. Antallet af ambulante behandlinger i psykiatrien er steget markant med 25,1 pct. fra Sygesikring (Praksisområdet almen og speciallæge) På praksisområdet betales generelt 10 pct. af honoraret med undtagelse af speciallægeområdet, hvor der betales 34 pct. af honoraret dog maksimalt kr. pr. besøg. Bevillingsoversigt 2015 Tabel 3.3: Økonomisk oversigt for politikområde Sundhedsudgifter Aktivitetsområde 2015 (Mio. kr.) Netto Udgift Indtægt Ambulant genoptræning på hospital 1,6 1,6 - Serviceudgifter 1,6 1,6 - Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter 176,7 176,7 Kommunal medfinansiering 176,7 176,7 I alt 178,3 178,3 9

10 4. Politikområde Kommunale plejeboliger Økonomisk oversigt på politikområde kommunale plejeboliger er dannet med udgangspunkt i det oprindelige budget 2014 tillagt pris- og lønudviklingen. Dertil kommer tekniske korrektioner, ny lovgivning og politiske beslutninger. Tabel 4.1: Økonomisk oversigt for politikområde Kommunale plejeboliger Aktivitetsområde Oprindeligt (Netto mio. kr.) Udgifter og indtægter til plejeboliger -12,6-12,8-12,8-13,1-13,1 Udgifter og indtægter til kommunale servicearealer på plejecentrene 9,4 9,7 8,4 8,5 8,3 I alt -3,2-3,1-4,3-4,6-4,9 Serviceudgifter 9,4 9,7 8,4 8,5 8,3 Ældreboliger -12,6-12,8-12,8-13,1-13,1 Anm.: 2014 er angivet i løbende priser og er angivet i budgetårets priser. Udgifter og indtægter til plejeboliger (ekskl. renter og afdrag på lån) Området indeholder udgifter og indtægter fra plejeboligerne på de 5 plejecentre i kommunen. tet er ekskl. renter og afdrag på lån. Udgifter til kommunale servicearealer på plejecentrene Aktiviteten indeholder Høje-Taastrup Kommunes udgifter og indtægter til servicearealerne på kommunens 5 plejecenter. Udgifterne udgør i ,3 mio. kr. og indtægterne udgør 12,7 mio. kr. Mængder og forudsætninger Tabel 4.2: Mængder og forudsætninger i budget Område Sted Almindelige Aflastning Skærmet Skærmet I alt boliger boliger aflastning Hedehusene Plejecentret Baldersbo Høje-Taastrup Torstorp Plejecenter Sengeløse Sengeløse Plejecenter Taastrup By Plejecenter Henriksdal Taastrup By Birkehøj plejecenter Hele kommunen

11 Bevillingsoversigt 2015 Tabel 4.3: Økonomisk oversigt for politikområde Kommunale plejeboliger Funktion 3. niveau 2015 (Mio. kr.) Netto Udgift Indtægt Udgifter og indtægter til plejeboliger (ekskl. renter og afdrag på lån) -12,8 8,2-20,9 Ældreboliger -12,8 8,2-20,9 Udgifter til kommunale servicearealer på plejecentrene Serviceudgifter 9,7 9,7 0 Ældreboliger 9,7 9,7 0- I alt 9,7 9,7 0 Heraf Serviceudgifter 9,7 9,7 0 I alt -3,1 17,9-20,9 11

ØDC Økonomistyring 11-04-2015

ØDC Økonomistyring 11-04-2015 NOTAT ØDC Økonomistyring 11-04-2015 1. Ældre- og Sundhedsudvalget 2016-2019 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Ældreudgifter Regionale sundhedsudgifter Kommunale

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Ældre- og Sundhedsudvalget

1. Budgetbemærkninger - Ældre- og Sundhedsudvalget NOTAT ØDC Økonomistyring 1. bemærkninger - Ældre- og Sundhedsudvalget -20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalgets ansvarsområde består af tre politikområder: Ældreudgifter Regionale sundhedsudgifter

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Ældre- og Sundhedsudvalget

1. Budgetbemærkninger - Ældre- og Sundhedsudvalget , NOTAT ØDC Økonomistyring 11-07- 1. bemærkninger - Ældre- og Sundhedsudvalget -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalgets ansvarsområde består af tre politikområder: Ældreudgifter Regionale sundhedsudgifter

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017

R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017 Udvalget for Voksne Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 7 Sundhed, som omfatter medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, samt sundhedsforebyggende og rehabiliterende indsats

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Ny model for kommunal medfinansiering. Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018

Ny model for kommunal medfinansiering. Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018 Ny model for kommunal medfinansiering Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018 1 Baggrund Kommunal medfinansiering blev indført i 2007 for at give kommunerne et større (økonomisk) incitament til at

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 218 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed Budget 20172020 Budgetbeskrivelse Sundhed Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Sundhed hører under Udvalget for Sundhed og Kultur, og har et samlet budget på 195,3 mio. kr., svarende til

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018

Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018 Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018 Resumé På baggrund af et forventet merforbrug er der bedt om en tillægsbevilling på 8,753 mio. kr. til kommunal medfinansiering i 2018. Herudover er der bedt

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Formål med orienteringen: Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i de vedtagne ændringer

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

1. Behandling budget 2010

1. Behandling budget 2010 Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Velfærdsudvalget -400

Velfærdsudvalget -400 Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Ældre- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2015 Konsulent Niels E. Kristensen Innovationscenter for Sundhed og Omsorg Overskrifter

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Generelt om den kommunale medfinansiering

Generelt om den kommunale medfinansiering Indeværende sag har til formål, at give et indblik i udviklingen indenfor den kommunale medfinansiering. Generelt om den kommunale medfinansiering Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev

Læs mere

Bilag 4 NOTAT. Allerød Kommune. Medfinansiering status 2015 og budget

Bilag 4 NOTAT. Allerød Kommune. Medfinansiering status 2015 og budget Bilag 4 NOTAT Medfinansiering status 2015 og budget 2016-2019 Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Medfinansiering

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Sundhed og forebyggelse er der i budget 2019 afsat 306,6 mio. kr.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Sundhed og forebyggelse er der i budget 2019 afsat 306,6 mio. kr. Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse er der i afsat 306,6 mio. kr. Dertil skal tillægges

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 1. Indledning Med kommunalreformen er kommunerne blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi,

Læs mere

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8

Læs mere

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget:

Budget 2008-2011. Ældreudvalgets budget: Budget 2008-2011 Ældreudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 990 Ældrepleje og Omsorg Bevillingens indhold: Funktion 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Kommunal

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af somatiske-,

Læs mere

Emne: Betydningen af mere komplekse udskrivelsesforløb for Kolding Kommune.

Emne: Betydningen af mere komplekse udskrivelsesforløb for Kolding Kommune. Notatark Emne: Betydningen af mere komplekse udskrivelsesforløb for Kolding Kommune. 21. maj 2017 - Sagsnr. 16/18979 - Løbenr. 100689-17 Seniorudvalget vedtog den 5. april 2016, at forvaltningen skulle

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed

Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Forebyggelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente

Læs mere

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 Side 1 af 23 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2018 afsat 462,6 mio. kr.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2018 afsat 462,6 mio. kr. Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er der i afsat 462,6 mio. kr. Dertil

Læs mere

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Region Sjælland Koncernøkonomi Enheden for Analyse og Afregning 25. juni 2013 Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Den kommunale medfinansiering

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af somatiske-,

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

7-BY MØDE. København 17. marts 2015

7-BY MØDE. København 17. marts 2015 7-BY MØDE København 17. marts 2015 Program Den ældre medicinske patient Udviklingen i sundhedsvæsnet det nære sundhedsvæsen Ældremilliarden 275 250 225 Den demografiske udfordring i forhold til 2012 200

Læs mere

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret budget

Oprindeligt budget. Korrigeret budget Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget pr. 31 marts 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og

Læs mere

MÅL OG ØKONOMI 2016 2019 12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning

MÅL OG ØKONOMI 2016 2019 12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning Politikområde 12 omfatter hovedsagligt de sundhedsopgaver, som er overført til kommunerne med struktur- og opgavereformen i 2007. Det drejer sig om den aktivitetsbestemte medfinansiering af de offentlige

Læs mere

Sundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2016

Sundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 273076 Brevid. 2164829 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: Sundheds- og Omsorgsudvalget budgetnotat 2016 12. august 2015 Notatet viser Sundheds- og

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017: Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020 Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget: notat Sundheds- og Omsorgsudvalget Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 258265 Brevid. 1954889 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: Sundheds- og Omsorgsudvalget budget 13. august

Læs mere

NOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL

NOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6

Læs mere

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Region Sjælland Koncernøkonomi Enheden for Analyse og Afregning 24. september 2013 Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Den kommunale medfinansiering

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere