Referat Kultur- og Turismeudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kultur- og Turismeudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur- og Turismeudvalget : Mandag den 02. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Thomas Horn (A) Betina Svinggaard (A) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Regnskab 2014 for Kultur- og Turismeudvalget - Orientering Driftsoverførsler fra regnskab 2014 til 2015 for Kultur- og Turismeudvalget Anlægsregnskab, renovering af spisehuset Flynderupgaard Turismeuddannelse Helsingør Kommunes Biblioteker - orientering Hamletscenen, fornyelse af egnsteateraftale 2016 og Fælles HH-strategi Hornbæk Turistforening; Fordeling af tilskud orientering Helsingør Kammerorkester - tilskud Udvalgets tilskudspulje, orientering Sager til behandling på kommende møder i Kultur- og Turismeudvalget - orientering Meddelelser Eventuelt...39 Bilagsliste...40

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/25 Kultur- og Turismeudvalget Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Dagsordenen godkendt.

3 3 02. Regnskab 2014 for Kultur- og Turismeudvalget - Orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3411 Kultur- og Turismeudvalget Regnskabsbemærkninger Kulturen 2014 Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2014 skal der udarbejdes regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde, som belyser årets forbrug ift. budgettet samt eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. På Kultur- og Turismeudvalgets område er der regnskabsbemærkninger på budgetområde 309 Kulturen. Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for Revisionens eventuelle bemærkninger. Helsingør Kommunes revision BDO reviderer det samlede regnskab i maj og juni måned 2015, hvorefter revisionens beretning og det endelige regnskab bliver forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i august Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde viser et samlet merforbrug på kr. jf. tabel 1. Tabel 1: Driftsregnskab 2014 fordelt på budgetområder Om- Overførseringergeret Forbrug mindreplace- Korri- Mer-/ Opr. Budget fra Tillægs- budget 2014 forbrug * bevil for kr. linger Kulturen Heraf Helsingør Kommunes Biblioteker Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Museer Frilandskulturcentret Aktivitetscentret Bølgen

4 4 Kulturværftet og Toldkammeret Fælles Kulturelle opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrehjem I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med - *Merforbrug og frigivne mindreforbrug 1.1 Budgetområde Kulturen På budgetområde 309 udgør det korrigerede driftsbudget netto kr. i Hele budgettet hører under rammestyrede område. Regnskab 2014 viser et samlet merforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,1 % i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 309 er der en afvigelse på -1,4 % (mindreforbrug) i forhold til det oprindelige budget og 1,1 % (merforbrug) i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto kr. Regnskab 2014 viser et merforbrug på kr., hvilket svarer til 1,1 % af det korrigerede budget. Helsingør Kommunes Biblioteker Helsingør Kommunes Biblioteker udviser et mindreforbrug på kr. På udgiftssiden har Bibliotekerne har et mindre forbrug på primært løn, indvendig vedligeholdelse og inventar på grund af udskudte investeringer på ca kr. På ITområdet har der været ekstra udgifter til Nyt Fælles Bibliotekssystem med behov for outsourcing af drift af bibliotekssystemet på ca kr. Det udgør samlet set et lille mindreforbrug på kr. på udgiftssiden. På indtægtssiden har Helsingør Kommunes Biblioteker haft merindtægter på i alt kr., hvilket primært skyldes engangsindtægter på projekter, gymnasieundervisning og kopi/print. Modsat er der mindreindtægter på ca kr. vedr. gebyr og erstatninger. Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Musikskole har et merforbrug på i alt kr. Merforbruget kan primært forklares ud fra Musikskolens overførsel af gæld fra 2013 til Musikskolen i 2014 har afdraget i alt kr. på gammel gæld, som er placeret under totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver og kr. på ny gæld under musikskolen. Dertil kommer ekstraordinære udgifter til vikarer pga. langtidssygemeldinger ( kr.), udgifter til fratrædelser ( kr.), etablering af internet ( kr.), særlige instrumentinvesteringer ( kr.). Ift. til vikarudgifterne havde Musikskolen en

5 5 forventning om, at vikaromkostningerne ville blive fuldt dækket af refusion, men blev kun kompenseret for de kr. Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer har et samlet merforbrug på kr. Baggrunden for merforbruget er ekstraordinære udgifter pga. langtidssygdom, større aktivitet indenfor formidling og samlingernes forvaltning. Der er foretaget indkøb, som permanent understøtter børns møde med kulturarven ved etablering af skolestue på Flynderupgård, flere lærende og sanselige tilbud i museernes eksisterende tilbud, samt til udvikling af Sundtoldsmarkedet. Ved samlingernes forvaltning har museet dels fået en uforudset fordyret drift i forbindelse med driften af Værftsskulpturerne, og dels er der indrettet ny pædagogisk samling på Flynderupgård. Initiativerne og de foretagede indkøb vil understøtte museernes arbejde fremadrettet. Frilandskulturcentret Frilandskulturcentret har et marginalt merforbrug kr. Se også bemærkninger ovenfor vedr. Flynderupgård. Aktivitetscentret Bølgen Aktivitetscentret Bølgen har et samlet mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes højere indtægter pga. ekstraordinært mange afholdte arrangementer i Det forventes ikke, at dette niveau kan opretholdes i Kulturværftet og Toldkammeret Kulturværftet og Toldkammet har et samlet merforbrug på i alt kr. Merforbruget skyldes primært tidligere års gæld på kr., som blev overført fra 2013 til Der er således akkumuleret et yderligere merforbrug i 2014 på kr. I budgettet for 2014 var der indregnet et beløb på kr. til afdrag på tidligere års gæld. Dette beløb afdrages ikke i Kulturværftet har haft et væsentligt højere udgifts- og indtægtsforbrug end budgetteret. Dette kan primært henføres til egen drift af Spisehuset. Årsagen til merforbruget skyldes øgede udgifter til varme på i alt kr. Forbruget til varme udgjorde i 2014 i alt kr. mod kr. i 2013, altså en stigning ift. sidste år på kr. Budgettet til varme var i 2014 kr mod et faktisk forbrug på kr., altså et merforbrug på kr. Differencen mellem merforbruget på varme ( kr.) og Kulturværftets samlede merforbrug ( kr.) udgør kr , hvilket primært skyldes et forbedret driftsresultat for Spisehuset. Kulturværftet søger om kompensation for merforbruget på varme på kr kr., hvorved gælden i 2014 ville kunne nedbringes med kr. Fælles Kulturelle Opgaver

6 6 Totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver har et samlet mindreforbrug på kr. Mindreforbruget uddybes nedenfor pr. område indenfor totalrammen. Kulturudvalgets pulje til faste tilskud og løbende ansøgninger: Her er resultatet et mindreforbrug på kr., som primært skyldes, at der er tilskudsbeløb på kr. til bl.a. den kulturpolitiske proces og projekterne under Kultur i lokalsamfundet, som først anvendes i Hertil kommer, at udvalget har ønsket at kunne overføre mindreforbrug til 2015 for på denne måde at kunne dække dele af den besparelse på kr. på budgetområdet, som indgik i budget Samarbejdsaftaler: Her er resultatet et merforbrug på kr., hvilket primært skyldes, at udvalget i efteråret besluttede at sætte et tilskud til Helsingør Teater vedr. aktiviteter i 2014 til udbetaling, selvom refusionen på kr. først kommer i Kulturelle foreningshuse: Her er resultatet et mindreforbrug på kr., som primært skyldes tilbageholdenhed med indvendige vedligeholdelser med henblik på at dække en del af besparelsen på kr. som indgik i budget Øvrige: Her er det samlede resultat et merforbrug på ca kr., der dels består af et merforbrug på kr. budgetteret afdrag vedr. Musikskolens gl. gæld (afdrages med kr. årligt) og dels et mindreforbrug på ca kr., der fordeler sig på bl.a. det regionale samarbejde gennem Kulturaftalen, Børnekultur og kunstudsmykning. På området konteres også projektet Kulturaftale Kreative Børn, et Kulturaftaleprojekt som Helsingør Kommune er projektleder for, herunder styring af økonomien. Projektet er udgiftsneutralt for Helsingør Kommune, men har betydet, at både udgifts- og indtægtssiden ligger en del højere end budgetteret. Turisme Totalrammen Turisme udviser et mindreforbrug på kr kr. af mindreforbruget er reserveret til underskudsdækning til international koncert i Kulturhavnen, jf. beslutning i Kultur- og Turismeudvalget d Dertil kommer, at kr. er reserveret til skiltning i Hornbæk, jf. udvalgets beslutning herom på møde d Endelig er der et mindreforbrug på lokal turismeudvikling på kr. Helsingør Camping og Vandrerhjem Helsingør Camping og Vandrerhjem har et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget på udgiftssiden skyldes tilbageholdenhed i personaleudgifterne på vandrerhjemmet pga. afbud fra større grupper. På indtægtssiden har der været flere feriegæster og lejrskoler end forventet, men der har til gengæld været afbud fra større grupper på vandrerhjemmet. På campingpladsen var der 10 pct. flere besøgende i 2014 end forventet. Endelig har totalrammen haft udgifter til vedligeholdelsesopgaver Ikke rammestyret område Der er ikke noget budget under det ikke-rammestyrede område.

7 7 2. Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde viser et samlet mindreforbrug på kr., jf. tabel 2. Tabel 2: Anlægsregnskab 2014 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2014 Overførsel fra 2013 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2014 Forbrug 2014 Mer-/ mindreforbrug Kulturen Heraf Forundersøgelse/nedrivning af Teknisk Museum Renovering af bogormen - Espergærde bibliotek Færdiggørelse/indretning af etagen med fiktion Skulptur ved Kulturværftet Renovering af Spisehuset, Flynderupgård Renovering af Helsingør Campingplads og Vandrerhjem I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med - På budgetområde 309 udgør det korrigerede anlægsbudget udgør netto kr. i Regnskab 2014 viser et mindreforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 47,6 % i forhold til det korrigerede budget. Projekterne Færdiggørelse/indretning af etagen med fiktion, Skulptur ved Kulturværftet og Renovering af Spisehuset, Flynderupgård er alle blevet afsluttet i Forundersøgelsen vedr. Teknisk Museum afventer godkendelse i Miljøministeriet. Projekterne Renovering af bogormen - Espergærde bibliotek og Renovering af Helsingør Campingplads og Vandrerhjem er i gang. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at regnskabsbemærkningerne for 2014 forelægges til orientering. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

8 8 03. Driftsoverførsler fra regnskab 2014 til 2015 for Kultur- og Turismeudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3414 Kultur- og Turismeudvalget Bilag 1: Specifikation af driftsoverførsler fra 2014 til 2015 Bilag 2: Ansøgninger om overførsler over 3 pct. Bilag 3 - Ansøgning om frigivelse af indefrossede midler Bilag 4 - Oversigt over indefrysninger for budgetområde 309 Kulturen.pdf Indledning/Baggrund Driftsoverførslerne fra 2014 til 2015 skal behandles på Økonomiudvalget den 20. april 2015 og Byrådet den 27. april Inden da skal driftsoverførslerne være fagudvalgsbehandlet, hvilket sker på et fagudvalgsmøde i forlængelse af forelæggelse af regnskab 2014 på udvalgets område. Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet. Retsgrundlag Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune og ses i nedenstående tabel 1. Tabel 1: Driftsoverførsel 2014 til 2015 Forbrug 2014 Korrigeret budget 2014 Mer-/ mindreforbrug Overførsel af merforbrug inkl. frigivelser Uafsluttede projekter finansieret af eksterne midler eller frigivelser Automatisk overførsel under 3 % inkl. frigivelser Forslag til overførsel over 3 % kr. Budgetområde 309 Kulturen Helsingør Kommunes Biblioteker Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Museer

9 9 Frilandskulturcentret Aktivitetscentret Bølgen Kulturværftet og Toldkammeret Fælles Kulturelle opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrehjem I alt mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt Se også bilag 1 for specifikation af driftsoverførsler. I henhold til Principper for Økonomistyring gælder for overførselsadgang mellem årene: 1. Rammestyrede områder (direkte styrbare) På det rammestyrede område vil der med overførslen fra 2014 til 2015 ske en ændring i overførselsadgangen i forhold til de tidligere år. Der vil ikke som tidligere ske en overførsel til indefrysning. I stedet vil der automatisk blive overført mindreforbrug op til 3 % af det korrigerede udgiftsbudget. Eventuelle indefrosne midler vil automatisk blive frigivet op til 3 % af bruttoudgifterne, hvis mindreforbruget ikke overstiger 3 %. Ligeledes vil indefrosne midler blive frigivet til dækning af et eventuelt merforbrug. Resterende indefrosne midler fra tidligere år efter overførselssagen vil fortsat være til totalrammens disposition på budgetområde 824 Puljer, og frigivelser vil som tidligere ske på baggrund af en ansøgning til og en godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. 1.1 Overførsel af mindreforbrug under 3 % På Kultur- og Turismeudvalgets område overføres der samlet set et mindreforbrugpå kr. fra 2014 til På de totalrammer, som har indefrosne midler og et mindreforbrug under 3 %, vil der automatisk blive frigivet indefrosne midler op til 3 % af udgiftsbudgettet. Dette svarer til frigivelser for kr. Totalrammerne Bibliotekerne, Aktivitetscentret Bølgen, Fælles Kulturelle Opgaver, Turisme og Helsingør Camping og Vandrerhjem udviser alle mindreforbrug i Helsingør Kommunes Biblioteker har et mindreforbrug på kr., hvilket primært dækker over mindreforbrug på løn, indvendig vedligeholdelse og inventar pga. udskudte investeringer og ekstraudgifter til Nyt Fælles Bibliotekssystem, engangsindtægter på projekter, gymnasieundervisning og kopi/print og mindreindtægter vedr. gebyr og erstatninger. Aktivitetscentret Bølgen har et samlet mindreforbrug på kr., hvilket skyldes højere indtægter pga. ekstraordinært mange afholdte arrangementer i Totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver har et samlet mindreforbrug på kr., hvilket dækker over følgende: Mindreforbrug på Kulturudvalgets pulje til faste tilskud og løbende ansøgninger, da

10 10 øremærket tilskudsbeløb på kr. til bl.a. den kulturpolitiske proces og projekterne under Kultur i lokalsamfundet først anvendes i 2015 samt opsparede midler til delvist at dække besparelsen på kr. på totalrammen, som indgik i budget Merforbrug på Samarbejdsaftaler på kr., da udvalget i efteråret besluttede at sætte et tilskud på kr. til Helsingør Teater vedr. aktiviteter i 2014 til udbetaling, selvom refusionen først kommer i Mindreforbrug på Kulturelle foreningshuse på kr. pga. tilbageholdenhed med indvendige vedligeholdelser med henblik på at dække del af besparelsen på kr., som indgik i budget Merforbrug på øvrige områder, der dels består af et merforbrug på kr. budgetteret afdrag vedr. Musikskolens gl. gæld (afdrages med kr. årligt) og dels et mindreforbrug på ca kr., der fordeler sig på bl.a. det regionale samarbejde gennem Kulturaftalen, Børnekultur og kunstudsmykning. Totalrammen Turisme udviser et mindreforbrug på kr kr. af mindreforbruget er reserveret til underskudsdækning til international koncert i Kulturhavnen, jf. beslutning i Kultur- og Turismeudvalget d Dertil kommer, at kr. er reserveret til skiltning i Hornbæk, jf. udvalgets beslutning herom på møde d Endelig er der et mindreforbrug på lokal turismeudvikling på kr. Helsingør Camping og Vandrerhjem har et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget på udgiftssiden skyldes tilbageholdenhed i personaleudgifterne på vandrerhjemmet pga. afbud fra større grupper. På indtægtssiden har der været flere feriegæster og lejrskoler end forventet, men der har til gengæld været afbud fra større grupper på vandrerhjemmet. De totalrammer hvor mindreforbruget er under 3 % og hvor der er indefrosne midler til frigiveslse, er oplistet i tabel 2. Tabel 2: Oversigt over totalrammer og frigivne beløb. Totalramme Beløb der frigives op til de 3 % i kr. Budgetområde 309 Kulturen 391 Biblioteker 0 Helsingør Kommunale Musikskole 0 Helsingør Kommunes Museer 193 Frilandskulturcentret 73 Aktivitetscentret Bølgen 96 Kulturværftet 0 Fælles Kulturelle Opgaver 29 Turisme 0 Helsingør Camping og Vandrehjem 0 I alt Overførsel af mindreforbrug over 3 % Overførsler af mindreforbrug udover 3 % skal begrundes i en særlig ansøgning, der skal godkendes i Økonomiudvalget. Der skal være vægtige begrundelser for at søge om overførsler af mindreforbrug udover 3 % af det korrigerede udgiftsbudget. Se bilag 1 med de særlige ansøgninger. På Kultur- og Turismeudvalgets område søges der samlet set om at overføre mindreforbrug (over 3 % af korrigeret budget) på kr. fra 2014 til 2015, jf. tabel 1.

11 11 Totalrammen Turisme søger om at få overført kr. over 3 % - bl.a. er kr. reserveret til skiltning i Hornbæk, jf. beslutning i udvalget den 8. juni Aktivitetscentret Bølgen søger kr. over 3 % overført til at dække indkøb af nye computere i bibliotek og cafe. 1.3 Overførsel af merforbrug Ved merforbrug under 3 % sker der automatisk en overførsel af merforbruget fra 2014 til Ved merforbrug over 3 % udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som skal forelægges og godkendes af fagudvalget. Se bilag 2. Totalrammerne Helsingør Kommunes Musikskole, Helsingør Kommunes Museer, Frilandskulturcentret og Kulturværftet og Toldkammeret har merforbrug i Helsingør Kommunes Musikskole udviser et merforbrug på i alt kr., svarende til 7 % af det korrigerede budget. Der forelægger allerede handleplan for Musikskolen, som blev udarbejdet i forbindelse med regnskab Merforbruget kan primært forklares ud fra Musikskolens overførsel af gæld fra 2013 til Musikskolen i 2014 har afdraget i alt kr. på gammel gæld, som er placeret under totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver og kr. på ny gæld under musikskolen. Dertil kommer ekstraordinære udgifter til vikarer pga. langtidssygemeldinger ( kr.), udgifter til fratrædelser ( kr.), etablering af internet ( kr.), særlige instrumentinvesteringer ( kr.). Ift. til vikarudgifterne havde Musikskolen havde en forventning om, at vikaromkostningerne ville blive fuldt dækket af refusion, men blev kun kompenseret for de kr. Helsingør Kommunes Museer har et samlet merforbrug på kr., svarende til 7 % af det korrigerede budget. Baggrunden for merforbruget er ekstraordinære udgifter pga. langtidssygdom, større aktivitet indenfor formidling og samlingernes forvaltning. Der er foretaget indkøb, som permanent understøtter børns møde med kulturarven ved etablering af skolestue på Flynderupgård, flere lærende og sanselige tilbud i museernes eksisterende tilbud, samt til udvikling af Sundtoldsmarkedet. Ved samlingernes forvaltning har museet dels fået en uforudset fordyret drift i forbindelse med driften af Værftsskulpturerne, og dels er der indrettet ny pædagogisk samling på Flynderupgård. Initiativerne og de foretagede indkøb vil understøtte museernes arbejde fremadrettet. Frilandskulturcentret har et marginalt merforbrug kr. Kulturværftet og Toldkammet har et samlet merforbrug på i alt kr., svarende til 16 % af det korrigerede budget. Der forelægger allerede handleplan for Musikskolen, som blev udarbejdet i forbindelse med regnskab Merforbruget skyldes primært tidligere års gæld på kr., som blev overført fra 2013 til Der er således akkumuleret et yderligere merforbrug i 2014 på kr. I budgettet for 2014 var der indregnet et beløb på kr. til afdrag på tidligere års gæld. Dette beløb afdrages ikke i Kulturværftet har haft et væsentligt højere udgifts- og indtægtsforbrug end budgetteret. Dette kan primært henføres til egen drift af Spisehuset.

12 12 Årsagen til merforbruget skyldes øgede udgifter til varme på i alt kr. Forbruget til varme var i 2014 på i alt kr. mod kr. i 2013, altså en stigning ift. sidste år på kr. Budgettet til varme var i 2014 på kr. mod et faktisk forbrug på kr., altså et merforbrug på kr. Differencen mellem merforbruget på varme ( kr.) og Kulturværftets samlede merforbrug ( kr.) udgør kr , hvilket primært skyldes et forbedret driftsresultat for Spisehuset. Kulturværftet søger om kompensation for merforbruget på varme på kr kr., hvorved gælden i 2014 ville kunne nedbringes med kr. I tabel 3 fremgår det hvilke totalrammer, der har indfrosne midler, som automatisk frigives til dækning af merforbruget. Tabel 3: Totalrammer hvor der frigives midler til dækning af merforbrug. Totalramme Beløb der frigives til dækning af merforbrug i kr. Budgetområde 309 Kulturen 302 Biblioteker 0 Helsingør Kommunale Musikskole 0 Helsingør Kommunes Museer 299 Frilandskulturcentret 3 Aktivitetscentret Bølgen 0 Kulturværftet 0 Fælles Kulturelle Opgaver 0 Turisme 0 Helsingør Camping og Vandrehjem 0 I alt Overførsel af igangværende projekter finansieret af eksterne parter eller frigivelser i 2014 Budget til aktiviteter/projekter, der ikke er færdiggjort i 2014, og som er finansieret af frigivelser i 2014 eller eksterne parter, vil automatisk blive overført til budget Tabel 4: Eksterne projekter samt uforbrugte frigivne beløb til overførsel Overføres til kr. Uforbrugte midler i Kulturen Turisme I alt Der er under totalrammen Turisme reserveret til kr. til evt. underskudsdækning af international koncert i Kulturhavnen, jf. beslutning i Kultur- og Turismeudvalget den 10. september Ikke rammestyrede områder Der er ikke overførselsadgang mellem budgetårene på det ikke rammestyrede område. 3. Frigivelse af indefrosne overførsler

13 13 Der er mulighed for at søge om frigivelse af de tidligere indefrosne midler i forbindelse med de to budgetrevisioner. Frigivelse godkendes i Økonomiudvalget. Foreløbigt søges der ved den 1. budgetrevision om frigivelse af kr. på Kultur- og Turismeudvalgets område. Se bilag 3. Tabel 5: Foreløbige frigivelser opgjort på totalrammer Totalramme Kort forklaring Beløb der ønskes frigivet i kr. 309 Kulturen 350 Budgettet søges anvendt til vedligeholdelses opgaver - fortrinsvis større Helsingør Vandrerhjem og Campingplads maleropgaver og belægningsarbejder. 350 I alt 350 Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, 1. at der overføres mindreforbrug på kr. under 3 % til driften på budgetområde 309. Beløbene finansieres af kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i at der frigives kr. til driften (jf. tabel 2) på budgetområde 309 op til et mindreforbrug på 3 % pr. totalramme. Beløbet modsvares af en negativ tillægsbevilling på budgetområde 824 puljer. 3. at der søges om overførsel af mindreforbrug på kr. (jf. tabel 1) på budgetområde 309 fra 2014 til 2015 udover de 3 % pr. totalramme. 4. at Kulturværftet og Toldkammeret ansøgning om kompensation på kr. for merudgifter til el, vand og varme imødekommes (nedjusteres i driftsoverførslen). 5. at der overføres et samlet merforbrug på kr. (jf. tabel 1) til budgetområde 309, under forudsætning af, at indstillingspunkt 4 godkendes. 6. at der frigives kr. af de indefrosne midler (jf. tabel 3) til budgetområde 309 til dækning af merforbrug. 7. at der overføres kr. (jf. tabel 4) i uforbrugte reserverede midler til underskudsdækning af international koncert i Kulturhavnen udover de 3 % til budgetområde 309.

14 14 Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingerne godkendt.

15 Anlægsregnskab, renovering af spisehuset Flynderupgaard Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3295 Kultur- og Turismeudvalget Regnskab Anlæg Spisestuen pdf Indledning/Baggrund Byrådet vedtog i møde den 27. januar 2014, at give positiv tillægsbevilling på kr. til anlæg, renovering af Spisehuset på Flynderupgård. Helsingør Kommunes Museer og Center for Økonomi og Erhverv har udarbejdet anlægsregnskab. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Helsingør Kommunes Museer havde opsparet midler til renovering af Spisehuset på Flynderupgård. Arbejdet blev planlagt til at blive påbegyndt i januar 2014, hvor Spisehuset holdt lukket. De samlede udgifter forventedes at udgøre kr. Da opførelsen af Spisehuset kunne kategoriseres som et anlægsprojekt, blev de opsparede driftsmidler omplaceret til rådighedsbeløb til anlæg. Anlægsregnskabets resultat viser en afvigelse på 0 kr. i forhold til de bevilgede kr. Det udvidede spisehus på Flynderupgård er taget i brug primo februar Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, atanlægsregnskabet godkendes. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingen godkendt.

16 Turismeuddannelse 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3585 Kultur- og Turismeudvalget Oversigt over turismerelaterede uddannelser i Danmark Indledning/Baggrund I 2012 vedtog Byrådet en løbende bevillig til turismeuddannelse i Helsingør Kommune. Bevillingen er i 2015 og frem på kr. løbende med Helsingør Kommunes ambition om at skabe en kobling mellem det voksende turismemarked og uddannelsesområdet igangsatte VisitNordsjælland i 2012 kompetencegivende uddannelsesforløb for turismeerhvervet med afsæt i deres EU-projekter. VisitNordsjællands EU-midler udløb ved udgangen af Omstændighederne vil derfor, at det først er blevet relevant at forfølge turismeuddannelse i Helsingør Kommune i Turismeuddannelsesområdet rummer en række muligheder og udfordringer, som adresseres i tre realiserbare spor for turismeuddannelse i Helsingør. Der redegøres i sagsfremstillingen for tre spor, ligesom Center for Kultur, Idræt og Byudvikling kommer med anbefalinger til en kortsigtet samt langsigtet strategi for turismeuddannelse i kommunen. Jesper Bech Petersen, Turisme- og Eventkoordinator, deltager under punktet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om livslang læring, samt Turismestrategi og Handleplan for 2020 omkring indsatsområdet innovation. Sagsfremstilling For at imødekomme ønsket om en turismeuddannelse i Helsingør Kommune igangsatte Center for Kultur, Idræt og Byudvikling i efteråret 2014 en undersøgelse af, hvilke muligheder og udfordringer kommunen stod over for i etableringen af en uddannelse. Centret foretog samtaler med VisitNordsjælland, Lunds Universitet i Helsingborg, Aalborg Universitet i København samt internt i Kommunens administration. Af samtalerne fremgik der tydeligt tre spor, hvor der potentielt er mulighed for, at Helsingør Kommune følger ambitionen om at koble uddannelse og det voksende turismeerhverv sammen. De tre spor er: 1. Turismeuddannelse (Langsigtet) 2. Seminarrækker for erhvervet (kortsigtet) 3. Udveksling af studerende med Lunds Universitet i Helsingborg (kortsigtet)

17 17 I det vedhæftede notat over turismeuddannelser i Danmark er der en uddybende redegørelse for hvert punkt. 1. Turismeuddannelse Det er Center for Kultur, Idræt og Byudviklings vurdering, at en decideret turismeuddannelse er en langsigtet strategi, som kræver, at man de kommende år rent politisk arbejder for at få placeret en uddannelsesinstitution i Helsingør, der vil kunne udbyde uddannelsen. På nuværende tidspunkt er det en udfordring bl.a. grundet regeringens nye kvalitetsreform på uddannelsesområdet, som har resulteret i nedskæringer på bl.a. landets universiteter. Det betyder, at mange uddannelsesinstitutioner ikke er i stand til at etablere nye afdelinger eller uddannelser. Hvis man ønsker at sikre en lokal forankring mellem en uddannelsesinstitution og erhvervet, bør der indgås en dialog med erhvervet med henblik på at afdække erhvervets behov forud for etableringen af en turismeuddannelse. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling anbefaler: At man arbejder på at sikre rammer for etablering af en uddannelsesinstitution i Helsingør, der vil kunne løfte en decideret turismeuddannelse 2. Seminarrække for erhvervet Af samtalerne med de ovenstående interessenter, var der bred enighed om, at man på kort sigt vil kunne imødekomme en række af de udfordringer erhvervet står over for ved hjælp af seminarrækker. Seminarrækker skal ses som uddannelse af turismeerhvervet, i forhold til at indfri det vækstpotentiale der er på turismeområdet i Helsingør Kommune. Seminarerne kan guide, udvikle og inspirere erhvervet på temaer, som er vigtige indsatser for kommunen (fx det kinesiske marked, events osv.) eller udfordringer i forhold til den generelle turismeudvikling (fx digitalisering, markedsføring, værtskab osv.). Seminarrækken tilrettelægges gennem først en afdækkende dialog med erhvervet, og dernæst en dialog med erhvervsskolen, VisitNordsjælland, Helsingør Turistforening samt Center for Job og Uddannelse samt Center for Erhverv, Politik og Organisation for at udforme projektet og finde en løsning på, hvem der skal stå for at afvikle seminarrækken. Den umiddelbare vurdering er, at der afholdes fire-seks seminarer i vinterhalvåret Center for Kultur, Idræt og Byudvikling anbefaler: At man indgår i dialog med erhvervet og førnævnte interessenter om udviklingen af en seminarrække 3. Udveksling af studerende med Lunds Universitet i Helsingborg Lunds Universitet i Helsingborg blev kontaktet med henblik på at undersøge mulighederne for et samarbejde om turismeuddannelse på tværs af sundet, eftersom universitet har en stor service management uddannelse og turismeuddannelse. Det er universitetets vurdering, at der er mange udfordringer på kort sigt til et samarbejde om en decideret turismeuddannelse før kommunen og erhvervet er blevet præcise på, hvilke ønsker man har til turismeuddannelsen.

18 18 Dog er der på kort sigt muligheder for et styrket HH-samarbejde. Helsingør har mange kulturinstitutioner, detailhandel og turismeaktører, og Helsingborg har et stort behov for praktikpladser blandt de studerende. Ligeledes ønsker Helsingborg flere danske studerende, ligesom Helsingør positivt vil kunne udnytte Lunds Universitets placering som et alternativ til Københavnske uddannelsesinstitutioner, og eventuelt fastholde unge i Helsingør Kommune. Hvis det viser sig, at man kan finde en fornuftig løsning, der kommer begge sider af sundet til gode, vil indsatsen have karakter af en kampagne og snarere blive en kommunikativ opgave på begge sider af sundet, end det vil være en turismeuddannelse. En projektgruppe bestående af én repræsentant fra Center for Job og Uddannelse, Center for Erhverv, Politik og Organisation, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, VisitNordsjælland og Helsingør Turistforening vil kunne afdække de muligheder der er for samarbejde på tværs af sundet på uddannelsessiden. Kredsen kan evt. udvides med en repræsentant fra detailhandel/cityforening, ligesom der også er et behov for at komme i dialog med kulturaktørerne. Derudover vil der være et behov for at have en repræsentant fra Lund Universitet i Helsingborg med i gruppen. Arbejdsgruppen vil gennem en dialog med erhvervet kunne afdække, om der er et reelt behov for svenske praktikanter i Helsingør, ligesom man i arbejdsgruppen kan vurdere, hvordan Helsingør Kommune kan få mest ud af et samarbejde. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling anbefaler: At der nedsættes en projektgruppe, der har til formål at afdække mulighederne for et samarbejde omkring udveksling af studerende og praktikanter Økonomi/Personaleforhold Der er bevilget kr. til turismeuddannelse i turismeuddannelsespuljen for Centret har foretaget følgende konservative skøn på udgifterne forbundet med de tre uddannelsesspor indtil indhold og omfang er afdækket med erhverv og andre interessenter. 1. Turismeuddannelse Det politiske arbejde for at placere en uddannelsesinstitution i Helsingør Kommune vurderes ikke at have betydelige omkostninger. 2. Seminarrække for erhvervet Det vurderes, at der skal afholdes mellem fire og seks seminarer. Wonderful Copenhagen har afgivet tilbud på et seminar omkring at gøre erhvervet klar til kinesiske turister til en pris på mellem kr. Alt efter hvor man ønsker at afholde seminarene, vurderes seminarrækken at have en udgift på ca kr. Prisen er desuden afhængig af, hvem der vælges til at løfte det praktiske omkring seminarrækken. 3. Udveksling af studerende med Lunds Universitet i Helsingborg Det vurderes, at der til det indledende arbejde med etableringen af et HH-samarbejde på uddannelsesområdet fra 2016 vil være en mindre udgift i forbindelse med projektgruppens arbejde med afdækningen af erhvervets behov på omkring kr. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

19 19 Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der arbejdes på at sikre rammer for etablering af en uddannelsesinstitution i Helsingør, der vil kunne løfte en decideret turismeuddannelse. 2. at der indgås en dialog med erhvervet og andre interessenter om udviklingen af en seminarrække for erhvervet. 3. at der nedsættes en projektgruppe, der har til formål at afdække mulighederne for et samarbejde omkring udveksling af studerende og praktikanter med Lunds Universitet i Helsingborg. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingerne godkendt.

20 Helsingør Kommunes Biblioteker - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/3309 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Som led i de årlige dialogmøder mellem Kultur- og Turismeudvalget og institutionerne er bibliotekschef Margrete Haugen indbudt til at orientere om bibliotekernes virksomhed, herunder decentral aftale med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Bibliotekernes virksomhed understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser Livslang læring: Gode muligheder for læring for børn og voksne, samarbejde med uddannelsesinstitutioner, attraktive og kreative læringsmiljøer Et levende sted: Natur, historie og kultur anvendes aktivt, åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud Tidlig indsats: Adgang til at være aktiv, aktivt medborgerskab understøttes Sagsfremstilling Margrete Haugen vil i mødet bl.a. orientere om følgende: 1. Bibliotekernes hovedaktiviteter 2. Erfaringer fra Planer for Jf. decentral aftale mellem Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Bibliotekerne er der i 2015 særligt fokus på o o o o o Børn og Unge Et levende sted at bo og besøge Aktive medborgere Formidling Servicedesign 4. Bemærkninger fra Bibliotekerne i forhold til ny vision og strategi 5. Signaler til Kultur- og Turismeudvalget / Byrådet Margrete Haugen er indbudt kl Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring

21 21 Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

22 Hamletscenen, fornyelse af egnsteateraftale 2016 og Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1713 Byrådet Rammeaftaler_2016 og _Egnsteateraftale_HamletScenen_Helsingør Kommune_ pdf Bilag9_ANMODNING OM DISPENSATION IFT KRAVET OM TO ÅRLIGE EGENPRODUKTIONER_Egnsteateraftale_HamletScenen_Helsingør Kommune_ pdf Bilag8_HUSLEJEKONTRAKT_Egnsteateraftale_HamletScenen_Helsingør Kommune_ pdf Bilag7_BESKRIVELSE AF TEATRETS FYSISKE RAMMER_Egnsteateraftale_HamletScenen_Helsingør Kommune_ pdf Bilag6_GÆLDENDE VEDTÆGTER_Egnsteateraftale_HamletScenen_Helsingør Kommune_ pdf Bilag5_OPLYSNINGER OM BESTYRELSE LEDELSE ADMINISTRATION OG MEDARBEJDERE_Egnsteateraftale_HamletScenen_Helsingør Kommune_ pdf Bilag4_ORGANISATIONSPLAN_Egnsteateraftale_HamletScenen_Helsingør Kommune_ pdf Bilag3_AKTIVITETSPLAN_ _Egnsteateraftale_HamletScenen_Helsingør Kommune_ pdf Bilag2_STRATEGIPLAN_2020_Egnsteateraftale_HamletScenen_Helsingør Kommune_ pdf Bilag1_BUDGET_ _Egnsteateraftale_HamletScenen_Helsingør Kommune_ pdf Noter vdr. Sagsfremlæggelse ifm. nye egnsteateraftaler pdf Indledning/Baggrund Med henvisning til Egnsteateraftale mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen for perioden den 1. januar december 2015 fremgår det bl.a., at der kan optages forhandlinger om eventuel forlængelse af aftalen med henblik på, at forhandlingerne herom skal afsluttes således, at Kulturstyrelsen kan modtage forslag til forlængelse af aftalen senest den 1. april Retsgrundlag Egnsteateraftalen indgås i henhold til lov om scenekunst (jf. LBK nr. 30 af 14/01/2014) med tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre (jf. BEK nr. 759 af 24/06/2014). Relation til vision og tværgående politikker HamletScenen understøtter Helsingør Kommunes vision særligt på disse områder: Besøgende: Kulturelle muligheder af internationalt format, tilgængelig natur og levende historie. Årlige events der definerer kommunen. Et levende sted: At natur, kultur og historie anvendes aktivt og er tænkt ind i kommunens aktiviteter og tilbud. Sagsfremstilling Kulturministeriet er i gang med at synkronisere egnsteateraftalerne i Danmark, hvilket

23 23 betyder, at HamletScenens nye aftale falder i to aftaler for perioden En etårig aftale og en fireårig aftale (1 + 4). I udvalgets møde den 3. december 2014 orienterede Lars Romann Engel bl.a. om Statens Kunstfonds evaluering af egnsteatre i Danmark, herunder HamletScenen. Evalueringen var fremsendt til mødet. Lars Romann Engel er indbudt kl til at deltage under punktet. 1. Egnsteatrets formål Teatret er et professionelt producerende teater, hvis primære opgave er at producere en eller flere forestillinger, samt forvalte den årlige Shakespeare festival på Kronborg Slot. HamletScenen udbyder scenekunstforestillinger hen over teatersæsonen. HamletScenen virksomhed er primært stationær i kommunen. Turnevirksomhed kan indgå i egnsteatrets virksomhed, men en del af virksomheden skal være stationær. Teatret kan endvidere indgå i samproduktioner med andre teatre. HamletScenen kan bidrage til at udvikle scenekunsten i lokalområde med aktiviteter, der ligger i umiddelbar tilknytning til teatrets primære opgave. Teatrets faglige og kunstneriske niveau skal leve op til det generelle niveau hos landets øvrige egnsteatre. Formål i øvrigt: At producere og præsentere scenekunst af professionel og kunstnerisk udfordrende kvalitet, samt inspirere de kulturelle vækstlag til øget udvikling og samarbejde, jf. teatrets vedtægter Teatret skal herudover med udgangspunkt Hamlet-figuren og Shakespeares værker og sin unikke beliggenhed på Kronborg Slot, tillige medvirke til skærpelse af den kulturelle profil i kommunen. Samtidig skal teatret manifestere sig som en udadvendt og dynamisk kulturinstitution, der tiltrækker opmærksomhed til Kommunen, som attraktiv kulturdestination. 2. Egnsteatrets strategiplan HamletScenens strategi frem mod 2020 har overskriften Kontinuitet, styrket profil og udvikling. Strategiplanen arbejder ud fra 3 platforme: 1. SHAKESPEARE FESTIVAL AT HAMLETS CASTLE: HamletScenens originale platform siden 1816, arbejder med en videreudvikling af tidligere Shakespeare traditioner på Kronborg Slot. Der er i dag tale om en regulær festival, med afsæt i alle Shakespeares 37 værker. Festivalen inkluderer i dag internationale gæstespil, filmforevisning og koncerter. Alle under åben himmel på Kronborg Slot. 2. SHAKESPEARE PUPPETS AT HAMLETS CASTLE: HamletScenens nyeste platform siden 2012, arbejder med det sprogløse dukketeater, inspireret af renæssancens folkelige mimetradition. Forestillingerne formår således, at gøre sig forståelige på tværs af aldersskel og nationalitet. Platformen er i 2015 blevet udvidet til, at eksperimentere med og inkludere nye teknologiske formater. 3. HAMLETS FAMILY TALKSHOW UNIVERSE: HamletScenens platform siden 2010, arbejder med formatet samtale-shows, som er udviklet af teatrets direktør og kunstneriske leder Lars Romann Engel. Her præsenteres interaktive shows, der med en eller flere af Shakespeares 1000 karakterer, som talerør tager ud i verden og taler de svære spørgsmål og dilemmaer op.

24 24 Ud over de 3 platforme arbejder strategiplanen også ud fra 6 fokusområder med dertil hørende indsatser: Fokusområde 1 -Kunstnerisk kvalitet og fornyelse: Fastholdelse og fremme af det kunstneriske niveau International egenproduktion Inddragelse af nye medier og teknologi Ekstra platform Fokusområde 2 Omverdenen: Styrke den lokale Kulturprofil Øget turnéaktivitet Netværk National forvalter af Hamlet brandet Fokusområde 3 Publikum: Fokuseret analysearbejde Publikums rekruttering Publikums fastholdelse Co-creation Fokusområde 4 Kommunikation: Kommunikationsstrategi Udnytte særlige nedslag Transmission Anmelder kontakt/pleje Fokusområde 5 organisation: Organisatorisk konsolidering Medejerskab Uddannelse Ledelse Fokusområde 6 Økonomi: Økonomisk konsolidering Proaktiv Økonomistyring Øget egen indtjening Ekstern finansiering Økonomi/Personaleforhold Helsingør kommunes budget til tilskud til HamletScenen (PL-fremskrevet i årets priser 2015):

25 25 År Budgetteret Refusion 38,5 % i Budgetteret difference Udgift 2015 refusion Differencen skyldes, at Kulturstyrelsen har nedsat refusionen fra 40 % i 2014 til 38,5 % i De budgetterede beløb kan ændre sig afhængig af Pris- og Lønfremskrivninger, og Kulturstyrelsen kan ændre i refusionsprocenten for 2016 og frem. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling gør opmærksom på, at Udvalget i møde den 13. november 2014, som en del af udmøntningen af budgetbesparelsen for , har besluttet en besparelse på kr. på tilskud til HamletScenen fra og med Besparelsen er indregnet i ovenstående budget. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at forslag til egnsteateraftale for 2016 godkendes. 2. at forslag til egnsteateraftale for godkendes. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingerne anbefales.

26 Fælles HH-strategi Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/2569 Kultur- og Turismeudvalget HH-planstrategi - høringsversion.pdf Indledning/Baggrund Byrådet i Helsingør Kommune vedtog i januar 2013 en strategi for samarbejdet mellem Helsingør Kommune og Helsingborg Stad En sammenbunden stad En af indsatserne i strategien er at arbejde for en fælles planstrategi. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med 2-3 personer fra hver af de to kommuner. Arbejdsgruppen har bestået af medarbejdere fra Strategisk Planering i Helsingborg Stad og fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling i Helsingør Kommune. I løbet af har der været afholdt fælles workshops med både politikere og embedsmænd, som har givet bidrag til den fælles planstrategi. I efteråret 2014 blev et udkast behandlet i HH-samarbejdets styregruppe. HH-Planstrategien peger på de områder og spørgsmål, som byerne kan udvikle sammen og på de områder, hvor byerne kompletterer hinanden. Slutleverancen er en oversigtlig og kort fremstilling i tekst og tegning, som beskriver nogle strategiske spor for udviklingen af En sammenbunden stad. Dokumentet har ikke karakter af en planstrategi i planlovens forstand, men skal i stedet ses som et politisk dokument, der tager stilling til retningen for den fælles udvikling, som Helsingborg og Helsingør ønsker at gennemgå sammen i de kommende år. Temaerne og de konkrete tiltag vil på lige fod med andre politiske og strategiske beslutninger - blive indarbejdet i forslag til Helsingør Kommunes Planstrategi , der behandles af Byrådet i foråret. HH-planstrategien har været forelagt Økonomiudvalget på mødet den 16. februar 2015, hvor et flertal i udvalget besluttede at sende strategien i høring hos andre udvalg og hos interessenter. Herdis Glerfoss (Ø) kunne ikke anbefale indstillingen. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker En fælles planstrategi for Helsingør og Helsingborg ligger som en prioriteret indsats i En sammenbunden stad 2035 strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg. En fælles planstrategi lægger sig ligeledes op af Helsingør Kommunes visionspunkter om et levende sted og det særlige fokus, der er på kommunens nære beliggenhed til Sverige. Sagsfremstilling HH-planstrategien En grænseløs region har 3 hovedoverskrifter: Bo Bevæge Besøge. 1. Bo I HH er livskvalitet på programmet. Det er stedet, hvor du bor, fordi du har lyst. Byernes historie fortæller om to byer præget af visionære og handlekraftige mennesker. Fortællingerne handler om kreativitet og entreprenørskab i en grænseregion under konstant forandring. Som de eneste nabobyer langs Øresund har HH en fælles identitet baseret på

27 27 nærheden, stedets unikke kvaliteter og historie. Ved at komplettere hinandens tilbud og bruge de fælles styrker, er vi med til at udvikle hele regionen og bidrager til at positionere os internationalt. Den fælles HH-stad har tilsammen storbyens kvaliteter og tilbud. Tilbud der skal udbygges yderligere i forhold til boliger, mobilitet, fritid, turisme, uddannelse og handel. Men vi har også frisk luft, ro og nærvær. Naturen, kulturen og de rekreative tilbud er i særklasse og helt tæt på - faktisk bor du i HH midt i alt det, du normalt tager på ferie for at opleve. 2. Bevæge I HH er bevægelse centralt. Vi er en sammenbunden stad i et knudepunkt. Mange transportformer og mennesker mødes mødet er grundlag for liv og udvikling. Øresund er verdens næstmest trafikerede farvand - veje og jernbaner skaber forbindelse i alle retninger mod Skandinavien og Europa. Ord, idéer og viden bevæger sig, varer bevæger sig og mennesker bevæger sig. I dagligdagen handler det om at skabe de fysiske rammer for sund, sikker og nem mobilitet for både HH s borgere og besøgende. På samme måde handler bevægelse om at skabe en digital infrastruktur, så erhvervsliv og uddannelse har de bedste muligheder for vækst og udvikling. Når du kommer til HH, er du tæt på centrum. Det er nemt at komme rundt afstandene er korte, og man kommer langt til fods eller på cykel. Den gode tilgængelighed og de styrker, der er forbundet med at ligge i et transportknudepunkt, skal HH bygge på fremover. En fast HH-forbindelse fra by til by vil bringe os endnu tættere på hinanden og knytte os sammen med resten af regionen og verden. 3. Besøge HH er del af en metropolregion. Vi er det foretrukne sted, når storbyens turister søger strand, kyst, natur, små fiskerbyer, kulturtilbud og detailhandel i attraktive og autentiske bymiljøer. Vi har både byens puls og det åbne lands ro. De stedbundne kvaliteter vi har, skal udvikles løbende i samarbejde mellem de der bor her og de der besøger os. Når virksomheder og organisationer ser efter lokaliteter til konferencer eller events, skal HH være førsteprioriteten, fordi service og professionalisme er i særklasse. Vi skal udnytte vores styrker til at give de besøgende en oplevelse, hvor de ved de får kvalitet og hvor de ydermere får lige det ekstra, de ikke havde ventet. Herudover rummer HH-Planstrategien nogle konkrete forslag til områder der kan udvikles i et fællesskab. Høring Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Økonomiudvalget tager stilling til at sende forslaget til HHplanstrategi i høring hos udvalgte interessenter og udvalgte fagudvalg Høring ca. 8 uger Behandling af høringssvar i Økonomiudvalg Godkendelse af HH-planstrategi i HH-samarbejdets styregruppe Godkendelse af HH-planstrategi i Byråd og Kommunstyrelsen Interessenter

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,

Læs mere

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat : Mandag den 11. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Mødested: Bølgen, Ålsgårde Bemærkninger: Temamøde fra kl. 12-16 på Bølgen, Ålsgårde. Medlemmer: Henrik Møller (A)

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetområde: 826 Administration

Budgetområde: 826 Administration Regnskab På budgetområde 826 Administration udgør størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter i kommunens 7 fagcentre og 4 fællescentre i. Derudover er der udgifter til IT, administrationsbygninger,

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat : Mandag den 02. februar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Philip Læborg

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget : Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt. 2-4, Udita

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Egnsteateraftale

Egnsteateraftale UDKAST Egnsteateraftale 2015-16 Mellem Randers Kommune og Randers EgnsTeater indgås egnsteateraftale for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2016. Aftalen er indgået i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Tirsdag den 01. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A)

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 Købe Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 10. november

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar december 2015

Egnsteateraftale 1. januar december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Kulturudvalget

Kulturudvalget - 3. Budgetforslag 2014-2017 Sagsnr.: 13/16079 Sagsansvarlig: Rasmus Gade SAGSFREMSTILLING Ved Kulturudvalgets sidste behandling af budgetforslag 2014-2017 drøftes følgende emner: - Forslag til driftsbudget

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre (i det følgende kaldet kommunen)

Egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre (i det følgende kaldet kommunen) Egnsteateraftale 1.1.2017 31.12.2020 mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende kaldet kommunen) Og Den selvejende institution Teater Vestvolden Høvedstensvej 49 2650 Hvidovre

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og : Mandag den 05. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: 20.01.05-P20-1-15

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. maj 2012 Lokale: Brønderslev Bibliotek, Pejsestuen Tidspunkt: Kl. 14:00-17:20 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:30-18:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og private daginstitutioner samt socialpædagogiske fritidstilbud. Der gives desuden tilskud til pasning

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Torsdag den 09. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:05 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A)

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Forslag, udarbejdet marts 2018.

STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Forslag, udarbejdet marts 2018. STRATEGI FOR RYTMISK MUSIK I AALBORG KOMMUNE. Forslag, udarbejdet marts 2018. OM STRATEGIEN 2/12 Baggrund Sundheds- og Kulturudvalget har ønsket en analyse af Aalborg Kommunes rytmiske musikliv som grundlag

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater 2017-20 1. Aftaleparter Randers EgnsTeater og Randers Kommune, Favrskov Kommune og Lemvig Kommune. 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget : Onsdag den 18. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Philip Læborg

Læs mere

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro 1.1.2018-31.12.2020 Godkendt i bestyrelsen 16. december 2016 FORSLAG til godkendelse i Holstebro Kommune Red. 6.1.2017/LG Jnr. nr. 20.01.02-P27-1-16 Slots-

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 31. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA NDLAG U R G S G IN N T E FORR FOR EVENTS I SØNDERBORG Indhold 1. Formål med et forretningsgrundlag for events 2. Politisk og strategisk sammenhæng 3. Formål og mål for arbejdet med event 4. Organisering

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

BILAG 2 STRATEGIPLAN STRATEGI STYRKET PROFIL KONTINUITET UDVIKLING

BILAG 2 STRATEGIPLAN STRATEGI STYRKET PROFIL KONTINUITET UDVIKLING BILAG 2 STRATEGIPLAN STRATEGI 2020 STYRKET PROFIL KONTINUITET UDVIKLING W W W. H A M L E T S C E N E N. D K INTRODUKTION HamletScenens strategi frem mod 2020 har overskriften Kontinuitet, styrket profil

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Nedenfor følger en kort gennemgang af de to elementer i aftalen.

Nedenfor følger en kort gennemgang af de to elementer i aftalen. Dagsordenpunkt Placering af en institution til Forberedende Grunduddannelse i Beslutning Baggrund Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre indgik 13.10.2017

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre BEK nr 759 af 24/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-017151 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om egnsteatre

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Vedtægter gældende til 19. april 2018 Vedtægter godkendt på generalforsamlingen den 19. april 2018

Vedtægter gældende til 19. april 2018 Vedtægter godkendt på generalforsamlingen den 19. april 2018 Vedtægter gældende til 19. april 2018 Vedtægter godkendt på generalforsamlingen den 19. april 2018 1. Navn Foreningens navn er Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland. Foreningen har hjemsted i Holstebro

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen

Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 12.11.2013 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere