Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Advertisement


Advertisement
Relaterede dokumenter
Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Forslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold:

Aarhus Kommunes Høreteam

Bilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Høringssvar fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning til høringsudgaven af Evaluering af høreappartsområdet på baggrund af L59

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T kr.

Tværgående effektiviseringsforslag budget

Hørevejledning flytter

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE

I spørgsmål S bliver vi spurgt, hvorfor regeringen ikke tidligere har taget initiativ til at gennemgå tilskudsordningen på høreapparatområdet.

Forebyggelsesudvalget 1. april 2014

Hvis du skal ha høreapparat

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

GRUNDSKOLEN. 9. august Af Søren Jakobsen

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

hørehæmmede i Kolding Kommune

Definition af et frivilligcenter

Reform af tilskuddet til høreapparater

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge Hillerød

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Københavns Kommune. Hjemmeplejen. Visitationen September September n005 JEAN PLG docx

Budget Forslag til effektiviseringer til forvaltningsspecifikke effektiviseringskatalog og interne omstillinger ifm.

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning

Effektiviseringsforslag til Budget 2016, - Bilag 3 til KFU s 2.behandling 30. april edoc:

Budget Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Budget , Prioriteringsbidrag. Budget Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser

Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år

Bilag 4. Sagsnr Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Høreapparater, facts og udfordringer for branchen

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016*

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune

Høreapparater undervisning - instruktion

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015

Center for Kommunikation og Hjælpemidler. Cochlear Implant. Høreområdet

4. juni Budget Forslag til effektiviseringer til interne omstillinger ifm. bevillingsophør

4. Hvilken klageadgang er der i Københavns Kommune på området, og hvordan har udviklingen i behandlingstiden for klager været over de

Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014

Handicapcenter København

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

Netto Netto I mio. kr. - = reduktion. Netto Netto Arbejdsmarkedsudvalget. Projektpulje

Borgere med sindslidelse Nummer Forslag S201 Bedre udnyttelse af købte pladser til beskyttet

Til Socialudvalget

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

REFERAT. Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej Glostrup. Telefon Direkte Web

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011

Svar på spørgsmål fra byrådet vedr. hurtig visitation af hjælpemidler. SUNDHED OG OMSORG Strategi og Udvikling Aarhus Kommune

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Horsens På Forkant med Sundhed

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Bilag 5 Effektiviseringer

Menièretræf. Herning d

KULEGRAVNING AF HØREAPPARATOMRÅDET. Juni Udarbejdet af: Arbejdsgruppen til kulegravning af høreapparatområdet

Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr /8)

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt

Bilag 4. Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune Viden & Strategi

Bilag 4. Model og business case for samlet kontraktstyring

Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2014

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret

Jf lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi Kr p/l Bevilling

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Advertisement
Transkript:

Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig og privat høreapparatbehandling og både garanterer behandling af høj kvalitet og besparelser i forhold til udgifterne hos private høreapparatforhandlere. Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2013 p/l 2013 2014 2015 2016 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse -1.500-1.500-1.500-1500 Hjælpemidler 5.32.35.1 Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) 1.000 1.000 1.000 1000 Hjælpemidler 5.35.40.1 Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring -500-500 -500-500 5.32.35.1 Samlet anlægsændring 400 5.35.40.3 Personalemæssige konsekvenser (ÅV) +2 +2 +2 Hjælpemidler 5.35.40.1 Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) 1 Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn Baggrunden for forslaget Besparelser på Audiologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital indebærer, at ventetiderne for offentlig høreapparatbehandling er stigende og borgerne dermed efterlades uden et reelt frit valg imellem offentlig og privat behandling. Tilskuddet til privat høreapparatbehandling udgør 5.607 kr. pr. høreapparat. Det vurderes, at der indenfor denne økonomiske ramme både kan etableres et kommunalt tilbud af høj faglig og teknisk kvalitet, og samtidig opnås en økonomisk besparelse. Horsens Kommune har allerede etableret et tilbud om kommunal høreapparatbehandling og Herning Kommune har i januar 2012 vedtaget at gøre det samme. Høreapparatbehandling er i dag organiseret sådan, at selve behandlingen hører under sundhedsloven, men høreapparaterne og tilskuddet til privat høreapparatbehandling bevilges af Side 1 af 6

kommunerne efter serviceloven. Denne arbejdsdeling indebærer, at regionerne ikke har økonomisk incitament til at behandle flere patienter end de er forpligtet til: Dvs. børn under 18 år, personer med komplicerede høretab samt det antal øvrige patienter, der er nødvendige for at kunne uddanne audiologiassistenter. Øvrige patienter henvises til det store udbud af private klinikker, hvor kommunen har hele udgiften til behandling og høreapparat, evt. med en yderligere egenbetaling fra patientens side. Der har de senere år været fokus kommunernes øgede udgifter til privat høreapparatbehandling samt på såvel kvalitet som indtjening hos de private leverandører. I 2010 blev der iværksat en ministeriel kulegravning af området, men der er ikke siden kommet nogen status på dette arbejde. Selvom der ikke umiddelbart er tegn på snarlige udmeldinger og ændringer på området, er det derfor en mulighed, at forudsætningerne for en kommunal høreklinik kan ændre sig indenfor en kortere årrække. Derfor er det særligt vigtigt, at bemærke, at projektet forventes at have en meget kort tilbagebetalingstid. Forslagets indhold Formålet med forslaget er at sikre, at københavnere med behov for høreapparatbehandling har et reelt frit valg mellem offentlig og privat behandling. Ventetiden for høreapparatbehandling på Bispebjerg Hospital er pt. oppe på ca. 20 uger og andelen af borgere, der vælger privat behandling frem for offentlig, er stigende. Det vurderes, at der både kan opnås en økonomisk gevinst og en serviceforbedring for borgerne, idet høreapparatbehandlingen dels kan gennemføres billigere end det tilskud, der bevilges til privat høreapparatbehandling, dels indebærer, at borgerne ikke har egenbetaling på høreapparaterne. Målgruppen er borgere med ukomplicerede høretab, dvs. primært ældre borgere. Tilbuddet kan dels bestå i egentlig høreapparatbehandling, dels rådgivning, hvis man er i tvivl, om man kan have gavn af et høreapparat, eller hvis man har behov for hørehjælp i særlige situationer. Borgere, der henvender sig med komplicerede høretab vil blive henvist til behandling på Audiologisk Afdeling jævnfør Sundhedsstyrelsens retningslinjer for god høreapparatbehandling. Klinikken forventes etableret i samarbejde med Center for Specialundervisning for Voksne (BUF), så der også kan være hørepædagoger til stede, som kan rådgive bredere herunder også om høretekniske hjælpemidler. Udover den besparelse, der forventes opnået ved at hjemtage en del af høreapparatbehandlingen, forventes tilbuddet også at kunne bidrage til bedre effekt af høreapparatbehandlingen, når man kan hente rådgivning, uanset om man ønsker behandling hos privat leverandør, i kommunalt regi eller hospitalsregi. Dermed forventes samlet set større effekt af de over 30 mio. kr., der årligt bruges til høreapparatbehandling. Der skal etableres en kommunal høreklinik med 1 lydboks for diverse målinger, samt 2 ansatte audiologiassistenter. Derudover trækkes ad hoc på specialistkompetencer. Investering i lydboks og måleudstyr: Løbende årlige lønudgifter, administrativt overhead m.v.: 400.000 kr. 1.000.000 kr. Side 2 af 6

Tilbuddet forventes etableret i eksisterende rammer, så der budgetteres ikke med øgede ejendomsudgifter. Tilbuddet etableres under Hjælpemiddelcentret i samarbejde med Center for Specialundervisning for voksne (BUF) og Audiologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Forslagets potentiale Med faste udgifter på ca. 1 mio. kr. årligt afhænger tilpasningsudgifterne pr. apparat af antallet af høreapparater, der tilpasses. Besparelsen set i forhold til tilskuddet til privat behandling er anført i tabellen nedenfor. I 2011 blev der udbetalt tilskud til 2680 høreapparater til 1456 brugere. Tabel 2 Årlig besparelse afhængig af antal brugere, der benytter tilbuddet Antal brugere / apparater pr. år 300 brugere / 500 brugere / 700 brugere / 600 høreapparater 1000 høreapparater 1400 høreapparater lønudgifter pr apparat kr 1.667 kr 1.000 kr 714 høreapparat kr 2.500 kr 2.500 kr 2.500 samlet udgift kr 4.167 kr 3.500 kr 3.214 - tilskudssats kr 5.607 kr 5.607 kr 5.607 Besparelse pr. apparat kr 1.440 kr 2.107 kr 2.393 Samlet årlig besparelse kr 864.200 kr 2.107.000 kr 3.349.800 Et pilot-projekt ønskes iværksat hurtigst muligt for at afklare, hvor stort volumen, der realistisk kan forventes. Det foreslås, at der i første omgang forsigtigt - tages udgangspunkt i en årlig forventet besparelse i 2013 på 500.000 kr. under forudsætning af, at pilotprojektet etableres i 2. halvår 2012. Den anslåede høreapparatpris på 2.500 kr. ligger noget under gennemsnitsprisen (ca. 3.700 kr.) på apparater, der udleveres fra audiologisk afdeling, hvor de komplicerede høretab behandles. Prisniveauet for apparater, der udleveres på de private høreklinikker, vurderes typisk at ligge under 2.500 kr. Tabel 3 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger Kr. 2013 p/l 2013 2014 2015 2016 Driftsbesparelse som følge af færre tilskud -1.500.000-1.500.000-1.500.000-1.500.000 Driftsomkostninger til ny løsning 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Samlet bruttodriftsbesparelse -500.000-500.000-500.000-500.000 Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn Forslagets forventede effekt Tilbuddet vil være attraktivt for de borgere, der har et ukompliceret høretab og ønsker hurtig høreapparatbehandling uden egenbetaling. Tilbuddet kan desuden bidrage til at reducere ventetiden for behandling på Bispebjerg Hospital, så de borgere, der behøver den specialiserede audiologiske behandling får kortere ventetid. Side 3 af 6

I forbindelse med projekt høreapparater i 2009 forsøgte Københavns Kommune at stille krav til de private høreapparatleverandører om, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer for god høreapparatbehandling blev fulgt for høreapparater med tilskud betalt af Københavns Kommune. En ankenævnsafgørelse fastslog i 2010, at kommunen ikke har hjemmel til at kræve dette. I en kommunal høreklinik vil det kunne garanteres, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer overholdes. Forslaget må forventes at understøtte tendensen i retning af mere specialisering af behandlingen i hospitalsregi, men giver til gengæld borgerne med ukomplicerede høretab et reelt frit valg mellem offentlig og privat behandling. Opfølgning på forslaget (outcome) Tabel 4 Opfølgning på forslagets outcome Metode/Succeskriterier 1. succeskriterium: Minimum 483 udleverede høreapparater i 2013 Hvordan opnås succeskriteriet? Hvordan måles succeskriteriet? Information til henvisende ørelæger samt ansøgere om høreapparat Antal udleverede apparater 2. succeskriterium: Bruger tilfredshed bedre eller på niveau med tidligere målinger for offentlige og private klinikker Fokus på rådgivning, service samt kvalitet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinier. Tilfredshedsmåling fra projekt Høreapparater gentages 3. succeskriterium: Realisering af forventet besparelse Løbende fokus på udgifter og kapacitetsstyring Budgetoverholdelse Hvem er ansvarlig for opfølgning? Hjælpemiddelcentret Hjælpemiddelcentret Hjælpemiddelcentret Hvornår gennemføres opfølgning? Kvartalsvist Kvartalsvist Kvartalsvist Risici Projektet kan blive uaktuelt, hvis der træffes politiske beslutninger om en ændret organisering af høreområdet, og det, at der etableres et kommunalt tilbud om høreapparatbehandling i Københavns Kommune, kan sætte fornyet fokus på uhensigtsmæssighederne i den nuværende organisering. Tabel 5 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds) Høj risiko Middel risiko Lav risiko X Side 4 af 6

Vurdering af projektet i forhold til kvalitetsmodellens kriterier Projektet styrker borgernes aktive deltagelse i København Tilbuddet understøtter borgernes hørelse og dermed evnen til at lytte og deltage. Tabel 6 Projektet styrker borgernes aktive deltagelse i København (sæt ét kryds) Projektet styrker opbygningen af lokale profilinstitutioner i København og/eller er med til at nytænke brugen af kommunens bygninger Projektet styrker borgernes mulighed for medborgerskab og sikrer uvildig hørerådgivning. Tabel 7 Projektet styrker opbygningen af lokale profilinstitutioner i København og/eller er med til at nytænke brugen af kommunens bygninger (sæt ét kryds) Projektet skaber rum og tid til kerneydelsen Tabel 8 Projektet skaber rum og tid kerneydelsen (sæt ét kryds) Projektet har en modenhed som gør det eksekvertbart inden for kort tid Projektet bygger på erfaringer fra andre kommuner og projekt Høreapparater i Københavns Kommune fra 2009. Der foreligger en klar projektplan og projektet spiller sammen med den eksisterende drift. Tabel 9 Projektet har en modenhed som gør det eksekvertbart inden for kort tid (sæt ét kryds) Projektet er tværgående og/eller kan udrulles til andre forvaltningsmæssige opgaver Projektet har ikke potentiale til udrulning i andre forvaltninger eller andre områder, men det vil indebære samarbejde med Center for Specialundervisning for Voksne under BUF samt Handicapcenter København under SOF (for bevilling af høreapparater til SOF-borgere). Tabel 10 Projektet er tværgående og/eller kan udrulles til andre forvaltningsmæssige opgaver (sæt ét kryds) Side 5 af 6

Projektet har en veldefineret businesscase med økonomisk afkast Tilbagebetalingsperioden er på 1 år og der er få usikkerheder på kort sigt. Tabel 11 Projektet har en veldefineret businesscase med økonomisk afkast (sæt ét kryds) Side 6 af 6