2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Advertisement
Relaterede dokumenter
2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Børn og unge med særlige behov side 1

Budget I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Børne- og Unge Rådgivning

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder. Børne- og Familieudvalg

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

Børn, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2013

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Styring af det specialiserede udsatte område

Børn og unge med særlige behov side 1

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.

Budget 2009 til 1. behandling

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

budget uden o/u budget med o/u

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

Handlingsplan - Familieområdet

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse

Børne- og Skoleudvalget

Børn og unge med særlige behov side 1

Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter

Overførsler i alt

Oprindeligt budget. Korrigeret. budget uden o/u. budget. med o/u

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Social- og Sundhedsudvalget

303 Udsatte børn og unge

Notat. Andel skattepligtige årige med en årlig indkomst under kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse

1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug -

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Børn- og Skoleudvalget

Økonomirapportering

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i og måltal for Gns Gns Gns Gns.

Budgetopfølgning 2/2012

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid

Status på økonomi og handleplan

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

ocial- og Sundhedsudvalget

Børn og Skoleudvalget

6. Center for Social Service

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Det specialiserede socialområde

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget

Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på?

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet

Social- og Sundhedsudvalget

Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Politisk Ledelsesinformation

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Overblik - Børneudvalget

Advertisement
Transkript:

Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår en positiv overførsel fra 2015 på ca. 2,8 mio. kr. Årets resultat for 2016 isoleret set udgør således et merforbrug på ca. 4,0 mio. kr. Det forventede regnskab for 2016 er med udgangspunkt i de aktive bevillinger pr. ultimo april 2016 og er inkl. kendt til- og afgang den resterende del af året, samt en buffer vedr. anbringelser, jf. nedenfor. Det samlede forventede merforbrug isoleret for 2016 skyldes bl.a., at der i 2016 er disponeret med anbringelsesudgifter vedrørende 2015 på 1,1 mio. kr. Det forventede merforbrug skal således ses i sammenhæng med den positive overførsel fra 2015. Herudover er det forventede merforbrug primært forårsaget af to udgiftstunge anbringelser på sikrede institutioner. Nedenfor følger uddybende bemærkninger samt tabeller, der angiver udgifter og aktivitet på de enkelte delområder af bevillingen. Delområderne er opdelt i henholdsvis myndighedsområdet, egne leverandører af ydelser samt øvrige områder. 2. Uddybende bemærkninger 2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Anbringelser Nedenstående tabel viser en oversigt over antallet af anbringelser fordelt på anbringelsestype målt på antal forventede årsværk 2016 ud fra de kendte til- og afgange pr. ultimo april, samt tillagt buffer inden for de enkelte foranstaltningstyper. Endvidere er angivet korrigeret budget samt forventet udgift for 2016. Antal, budget og forbrug vedrører udelukkende anbringelser, hvor Skanderborg Kommune er betalingskommune. Tabel 2.1.1. Anbringelser aktivitet, budget og regnskab Kr. Kr. Årsværk Kr. Anbringelser: 64.790 61.941 110-2.849 - Plejefamilier 30.549 66 - Netværksplejefamilier 1.362 9 - Private opholdssteder 13.234 17 - Kost-/efterskoler 138 0 - Eget værelse 500 6 - Døgninstitutioner - social adfærd 4.564 4 - Døgninstitutioner - handicap 11.588 9 - Advokatbistand 250 - Modregning, børnefamilieydelse -245 1

Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et forbrug på 61,9 mio. kr. i forhold til 110 årsværk, hvilket resulterer i et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedr. anbringelser samlet set dog med udsving inden for de enkelte foranstaltningstyper. Det skal understreges, at anbringelsesområdet er et område, som er vanskeligt at forudsige, idet der kan ske ændringer i såvel antal som udgiftsniveau som følge af dag-til-dag hændelser. Der er forsøgt at tage højde for dette ved at medregne en buffer vedr. såvel udgifter som antal årsværk fordelt på de relevante foranstaltningstyper. Bufferne er nedjusteret pr. ultimo april, hvilket er medvirkende til et større mindreforbrug på anbringelsesområdet pr. ultimo april end ved opfølgningen pr. ultimo januar 2016. Forebyggende foranstaltninger Nedenstående tabel viser en oversigt over det forventede forbrug i 2016 på forebyggende foranstaltninger opdelt på foranstaltningstype i forhold til det korrigerede budget. Nedenstående forbrug dækker over de bevillinger, der ikke visiteres til egne tilbud under myndighedsområdet. I oversigten indgår også døgnophold for forældre/børn (forældreevne-undersøgelse) samt aflastningsordninger, der karakteriseres som forebyggende foranstaltning. Tabel 2.1.2. Forebyggende foranstaltninger budget og regnskab Forebyggende foranstaltninger: 34.680 36.656 1.976 - Konsulentbistand 150 - Støtte i hjemmet (inkl. til flygtninge) 1.650 - Familiebehandling 1.260 - Døgnophold forældre/børn 1.457 - Aflastningsordninger 22.374 - Kontaktpersoner 4.568 - Anden hjælp 598 - Økonomisk støtte 1.679 - Støtteperson ved anbringelse 1.650 - Rådgivning 227 - Børnehuse 234 - Udgifter til 11-indsatser 808 Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et forbrug på 36,6 mio. kr., hvilket resulterer i et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,0 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger - med udsving inden for de enkelte foranstaltningstyper. Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til kontaktpersonordninger samt aflastningsordninger, som i nogle tilfælde kan ses som alternativer til anbringelser. Derfor skal merforbruget under forebyggende foranstaltninger ses i sammenhæng med et mindreforbrug på anbringelsesområdet. Egne leverandører af ydelser Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. egne tilbud, der er organiseret og leverer ydelser under myndighedsområdet. 2

Tabel 2.1.3. Egne tilbud under myndighedsområdet budget og regnskab Egne leverandører af ydelser: 14.639 14.400-239 - Familiehuset (myndighedsområdet) 9.000 - Ungeteamet (myndighedsområdet) 3.700 - Familieplejekonsulenter (myndighedsområdet) 1.700 Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2016 vedr. egne leverandører under myndighedsområdet. Mindreforbruget skyldes en reduktion af udgiftsniveauet under Ungeteamet. Kontante ydelser Nedenstående tabel er en oversigt over forbruget vedr. kontante ydelser opdelt på ydelsestyper. Tabel 2.1.4. Kontante ydelser budget og regnskab Kontante ydelser: 16.989 17.438 449 - Merudgiftsydelser (SEL 41) 4.451 - Tabt arbejdsfortjeneste (SEL 42) 12.988 Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et merforbrug på brutto 0,5 mio. kr. i 2016. Merforbruget skyldes, at der forventes flere udgifter vedrørende tabt arbejdsfortjeneste end budgetteret tilbage i efteråret 2015. Der er 50 pct. statsrefusion af udgifterne på området. Særlige dagtilbud Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedrørende særlige dagtilbud. Tabel 2.1.5. Særlige dagtilbud budget og regnskab Særlige dagtilbud: 379 222-157 - Aktivitetstilbud 222 Kilde: Calibra. Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2016 vedrørende aktivitetstilbud. 3

Objektiv finansiering Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. objektiv finansiering af sikrede døgnpladser i regionerne, samt vedr. objektiv finansiering af Socialtilsyn Midt. Tabel 2.1.6. Objektiv finansiering budget og regnskab Objektiv finansiering: 3.660 6.426 2.766 - Sikrede institutioner 4.966 - Socialt tilsyn 1.460 Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende objektiv finansiering. Merforbruget skyldes to uforudsete anbringelser på sikrede institutioner, som forventes at vare indtil medio 2016. De sikrede døgninstitutioner finansieres dels objektivt efter kommunens andel af 15-17-årige, og dels via en grundtakst efter konkret forbrug af pladser. Refusioner fra staten Nedenstående tabel viser en oversigt over indtægter vedr. statsrefusioner. Tabel 2.1.7. Statsrefusioner budget og regnskab Refusion fra staten: -11.220-13.344-2.124 - Særlige Dyre Enkeltsager -3.500 - Flygtningeudgifter med 100 pct. refusion -1.000 - Kontante ydelser -8.719 - Advokatbistand -125 Note: - angiver en merindtægt, og + angiver en mindreindtægt. Af ovenstående tabel fremgår det, at der samlet set forventes en merindtægt på 2,1 mio. kr. vedrørende statsrefusioner. Dette skyldes primært en forventning om en merindtægt i forhold til det budgetterede vedrørende refusion for Særligt Dyre Enkeltsager som følge af de udgiftstunge anbringelser på sikrede institutioner anført i tabel 2.1.6. 2.2. Egne leverandører af ydelser Ud over ydelser bevilget gennem myndighedsområdet består bevillingen Børn og unge med særlige behov også af en række egne tilbud, der leverer ydelser. Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. egne tilbud. 4

Tabel 2.2.1. Egne tilbud budget og regnskab (1.000 kr.) Egne leverandører af ydelser: 31.598 30.748-850 - PPR 17.522 - Sundhedstjenesten 11.380 - SSP 1.846 Af ovenstående tabel fremgår det, at der samlet set forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2016 vedrørende egne leverandører af ydelser, som ikke bevilges gennem myndighedsområdet. Det samlede mindreforbrug skyldes primært et mindreforbrug vedrørende Sundhedstjenesten. 2.3. Øvrige områder Øvrige områder omfatter udgifter til lederløn og husleje vedrørende kontraktenheden Tandplejen, samt egenfinansiering af diverse projektforløb. Endvidere er effektiviseringskravet vedr. bevillingen Børn og unge med særlige behov samt overførsler fra 2015 budgetmæssigt placeret herunder. Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. øvrige områder. Tabel 2.3.1. Øvrige områder budget og regnskab Puljer: 84 2.308 2.224 - Lederløn + husleje/tandplejen 2.308 - Effektiviseringskrav 0 - Budgetreguleringskonto inkl. overførsel fra 2015 0 Note: + angiver et underskud, og - angiver et overskud. Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes en negativ afvigelse inden for de opgjorte puljer på 2,2 mio. kr. Heri indgår ½ pct. effektiviseringskrav fra budgetforliget for 2015, samt overførsel af overskud på samlet ca. 2,8 mio. kr. fra 2015. Der pågår et arbejde vedr. udmøntning af effektiviseringskravet. 5