Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Advertisement


Advertisement
Relaterede dokumenter
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne:

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra Korrigeret budget. til 2013

Budgetopfølgning 30. september 2008

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Notat. 4. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.:

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Notat. 5. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.:

Budget for administrationsområdet

Forventet regnskab kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Notat. 5. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.:

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan for økonomiudvalget

Notat. 2. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.:

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Notat. 1. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.:

Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober Korrigeret budget med O/U 2012

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Budgetopfølgning 2/2012

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v

Forventet regnskab kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Notat. 1. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 15. marts 2013 Sagsnr.:

Budgetopfølgning 2/2013

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2015)

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Budgetoplysninger drift Bår

Halvårs- regnskab 2012

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Regnskab Byrådsorientering d. 22. marts Randers Kommune

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. mandag den 29. marts 2004, Kl i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

REFERAT BYRÅDET. den i Byrådssalen

Faxe Kommunes økonomiske politik

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

Notat. 4. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 13. oktober 2014 Sagsnr.:

Økonomioversigt. pr Dato: 16. april Version nr.: 1

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Regnskab Vedtaget budget 2011

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Social- og Sundhedsudvalget

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Forventet regnskab kr.

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

GENERELLE OPLYSNINGER...

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj Punkt nr. 5

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Notat. 2. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.:

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område.

Forventet regnskab pr. 26. oktober Økonomiudvalget

Overførsler fra 2014 til 2015

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

Halvårsregnskab Greve Kommune

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til Der søges om tre typer overførsler:

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Tværgående økonomisk månedsrapportering

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

Advertisement
Transkript:

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601 0 Administration 204.084 204.084 204.084 0 Staben 29.961 29.961 29.961 0 Løn og Økonomi 76.565 76.565 76.565 0 Børn, Unge og Fritidsforvaltningen 16.367 16.367 16.367 0 Teknik og Miljøforvaltningen 29.780 29.780 29.780 0 Socialforvaltningen 30.021 30.021 30.021 0 Job- og vækstcentret 20.728 20.728 20.728 0 Boliger 662 662 662 0 Erhverv og turisme 5.683 5.683 5.683 0 Staben 5.683 5.683 5.683 0 Fælles funktioner 42.920 42.920 42.920 0 Forsikring 18.296 18.296 18.296 0 Rengøring 24.624 24.624 24.624 0 Drift I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse Anlæg i alt 2.000 2.000 2.000 0 Adminstration 1.250 1.250 1.250 0 Løn og Økonomi - IT sikkerhed 250 250 250 0 Staben - Samling af administration 1.000 1.000 1.000 0 Erhverv og Turisme 750 750 750 0 Staben LAG-projekter 750 750 750 0

2. Konklusion På økonomiudvalgets område forventes tet at balancere. Der forventes ingen afvigelser på hverken drift eller anlæg. 3. Opsamlinger opfølgninger Da det er første opfølgning i år og der ikke er givet nogen tillægsbevillinger, er der ikke bemærkninger til dette punkt. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 1010 Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Det kan bemærkes, at regnskab 2011 viste et samlet mindreforbrug på 0,17 mio. kr. Der var bl.a. et mindreforbrug vedrørende valget. I tet for 2012 forventes der ikke afholdt valg, og der er heller ikke afsat hertil. 1015 Administration Staben Budgettet forventes at holde. Stabens indeholder også IT-afdelingen. Budgettet for IT-afdelingen forventes ligeledes overholdt. Stabens til administration indeholder også: Kontingent til KL Kommunikation herunder annoncering og markedsføring Udgifter til arbejdsmiljø Omstillingspulje Sundhed indefra HR strategi Lederudvikling Udgifter til TR og MED organisationen Løn og Økonomi I tet for Løn og Økonomi er indeholdt en del udgifter som er fælles for hele administrationen bl.a.: IT-systemer andre leverandører (KMD, Fujitsu, Silkeborg Data m.v) Diverse konsulentbistand Revision Pulje til udligning af serviceramme Barselspulje Tjenestemandspensioner Overhead takstinstitutioner

Barselspuljen viste ved regnskab 2011 et overskud på 2 mio. kr. Regnskab 2010 viste et underskud på 0,4 mio. kr. Samlet set et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som er tilbagebetalt til alle decentrale enheder ved over- og underskudsberegningen for 2011. Hvordan forbruget på barselspuljen vil udvikle sig i 2012 er svært at udtale sig om på nuværende tidspunkt. Forbruges følges løbende. Tjenestemandspensioner har de sidste par vist et merforbrug. Fra 2012 er genforsikringsprocenten nedsat fra 32 til 27%. Dette skulle betyde, at tet for 2012 overholdes. Uddybning af udgifterne til IT-systemer Driftsudgifterne til IT-systemer, består nu af: Udgifter til fagsystemer KMD ca. 13,3 mio. kr. Udgifter til økonomisystem, debitor og indkøbssystem Fujitsu ca. 4,0 mio. kr. Udgifter til øvrige systemer ca. 2 mio. kr. Budgettet til IT-systemer forventes at holde, måske vil der opstå et mindreforbrug hen over året. Herudover kan det bemærkes, at tet til løn, uddannelse m.v. for Løn og Økonomi forventes overholdt. Børn, Unge og Fritidsforvaltningen Børn- Unge og Fritidsforvaltningen tet forventes overholdt. Socialforvaltningen Social- og sundhedsforvaltningen der forventes ingen afvigelser. Boliger Området har de sidste par år vist et underskud. Budgettet for 2012 er dog tilpasset, hvorfor det forventes at tet for 2012 holdes. Teknisk forvaltning Teknik og Miljø tet forventes at holde. Rådhusene og Kontorhold Budgettet forventes overholdt dog kan det bemærkes, at huslejen i Midtpunktet (incl. genoptræningscentret) forventes overskredet med 230.000 kr. Merudgifterne kan dog afholdes indenfor det samlede, da der er mindreudgifter vedrørende telefonudgifter på tet til kontorhold. Kantinerne Regnskab 2011 viste et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merudgiften vedrørte en ekstra udgift til pension til en medarbejder. Budgettet for 2012 forventes at holde. Job- og vækstcentret Job- og vækstcentret forventer at holde tet.

1020 Erhverv og Turisme Regnskabet for 2011 viste et lille merforbrug på 0,14 mio. kr. Budgettet for 2012 forventes at holde. 1030 Fælles funktioner Forsikringer Budgettet for 2012 udgør 18,3 mio. kr. Samlet forventes der udgifter for 18,8 mio. kr. Disse fordeler sig således: Følgende er bogført: (i 1.000 kr.) Bygnings- og løsøre 3.434 Ansvarsfors.bogført på 651.03 ikke fordelt 586 På tværs forsikring bogført på 651.03, do. 533 Risikostyring indtil 13.03.12 9 Engangsudgifter (forbrug er bogført på 1015, 209 og der er ikke noget ) herunder forsikringsmægleren Selvejende institutioner, arb.skade, ansvar 131 Do. bygnings- og løsørefors. Arbejdsskade betalt, ikke fordelt 10.362 Do. de aktiverede 580 Selvforsikrede fra amt (adm.ordning) 94 I alt 15.938 Skøn over udgifter resten af året: Selvforsikrede overtaget fra amtet (resten af året + ekstraregninger) skøn 121 Rejseforsikring, regulering 15 Skøn for AES (4 * 170) 680 Bygnings- og løsøre ekstrafors. reguleringer 55 Varslet stigning på bygn- & løsøre 889 + fremskr. 945 Regulering af arbejdsskade og ansvar m.v. skøn 600 Risikostyring resten af året, skøn 490 I alt 2.906 Udgifterne resten af året er imidlertid et skøn. Det vurderes derfor, med baggrund i forbruget for 2011 (ca. 17 mio. kr.), at tet for 2012 holdes.

Rengøring Rengøringstet består af 2 dele: Den decentrale enheds til rengøring ca. 24,6 mio. kr. Drift af rengøringsenheden Den decentrale enheds til rengøring De decentrale enheders til rengøring er placeret under Økonomiudvalget. Her er afsat svarende til de aftaler der er indgået om rengøring i den enkelte institution. Rengøringsenheden opkræver en gang årligt for rengøringen. Opkrævningen er endnu ikke foretaget for 2012, men forventes inden næste opfølgning. Denne afventes. Drift af rengøringsenheden Tidligere har det været vanskeligt at overholde tet til drift af rengøringsenheden. Institutioner sammenlægges og lukkes og rengøringsstandarder ændres. Det er vanskeligt for rengøringsenheden at tilpasse antallet af medarbejdere med kort varsel. Der er som regel et opsigelsesvarsel på ca. 3 måneder. Ofte får rengøringsenheden for sent besked. Vikarforbruget styres meget stramt. Der vurderes løbende og flyverne anvendes i stor udstrækning. Samlet set vurderes det på nuværende tidspunkt, at tet holdes. Finansiering Kommunens finansieringsside består i hovedtræk af indtægter fra skatter, kommunal udligning og generelle tilskud samt renteindtægter og udgifter. Ved gennemgang af finansieringssiden pr. 29.2.2012 forventes ingen afvigelser i forhold til det terede. 5. Indstillinger Der er ingen indstillinger til denne opfølgning. 5.2 Anlægsbevilling Der er ingen indstillinger til denne opfølgning.