Omprioriteringskatalog Budget

Advertisement
Relaterede dokumenter
Omprioriteringskatalog Budget

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Omstilling og effektivisering

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Budgetopfølgning pr. 30. april DRIFT (beløb i mio. kr.)

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem.

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Oprindeligt budget. Ny vurdering

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Omstilling, effektivisering og innovation

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Fordeling af budget 2017 på fagområder

Området for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen:

Økonomirapportering

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

Generelle bemærkninger

Business Case nr. I 309/02

Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

Omstilling, effektivisering og innovation

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Spørgeskema om dagsordenernes kvalitet og betjeningen af udvalgene. Sammenfatningsrapport 18. november 2010

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Regnskab Vedtaget budget 2010

Rundspørge: Kommunernes budgetter for 2011

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

NOTAT: Konjunkturvurdering

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Budgetopfølgning 2/2012

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

Overordnet mål for aftale

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Budgetkatalog Teknik- og Miljøudvalget

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

Faxe kommunes økonomiske politik

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Sundhedsudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Omstilling og effektivisering

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Bilag 1: Råderum og budgetønsker til Social- og Seniorudvalget, Budget Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Omstilling & Effektivisering

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Regnskab Byrådsorientering d. 22. marts Randers Kommune

En anstændig hjemmepleje

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Overførsler fra Korrigeret budget. til 2013

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

Det specialiserede voksenområde

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger Skoleområdet

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

10 Social service/drift Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

Advertisement
Transkript:

Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794

Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.175 1.175 0 0 Skole- og Børneudvalget 2.400 2.400 2.400 2.400 Kultur- og Idrætsudvalget 0 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget 500 500 500 500 Forebyggelses- og Socialudvalget 4.000 4.000 4.000 4.000 Ældre- og Omsorgsudvalget 2.000 2.000 2.000 2.000 I alt 20.825 20.825 19.650 19.650

Økonomiudvalget I alt 10.750 10.750 10.750 10.750 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur 2.000 2.000 2.000 2.000 I forbindelse med den gennemførte ændring af den administrative organisation er der sket en reduktion i kommunens topledelse. Licensbesparelse vedr. KMD pga. KOMBIT-aftale 750 750 750 750 Mindreudgiften for Roskilde kommune som følge af aftalen mellem Kombit og KMD kan først beregnes præcist til efteråret, hvor alle forudsætninger er kendt. Men et skøn på nuværende tidspunkt vil være ca. 750.000 kr. Forbrugsafgifter vedr. administrationen 1.000 1.000 1.000 1.000 Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Indtægter 7.000 7.000 7.000 7.000 Der har ved de seneste års regnskabsaflæggelser kunnet konstateres markant flere driftsindtægter, end der oprindeligt er blevet budgetteret med. Det forudsættes derfor, at der realiseres merindtægter på driften ud over det budgetterede for i alt 7 mio. kr. Besparelsen placeres under Økonomiudvalget, men skal senest i forlængelse af halvårsregnskabet være udmøntet på de områder, hvor merindtægterne indtræffer.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I alt 1.175 1.175 0 0 Jobrotationsprojekt 1.175 1.175 0 0 Ved at ansætte 2 deltids jobrotationskoordinatorer til en samlet udgift på ca. 850.000 kr./år vil det være muligt at øge antallet af ledige, der kommer i jobrotation, med 15 helårspersoner. Dette vil medføre en mindreudgift til dagpenge på 15 x 135.000 kr., svarende til i alt 2.025.000 kr./år. I alt en nettobesparelse på 1,175 mio.kr./år. Besparelsen er kun indregnet i 2014 og 2015, da en forudsætning for at besparelsen er realistisk, er lavkonjunktur.

Skole- og Børneudvalget I alt 2.400 2.400 2.400 2.400 Høreapparater 2.400 2.400 2.400 2.400 Myndigheds- og finansieringsopgaven vedr. høreapparater er overgået til regionen fra 2013. I Roskilde Kommunes budget er der p.t. afsat ca. 11,4 mio. kr. i 2014 til formålet. Der er netop sket en afklaring af DUTsagen om dette, hvoraf det fremgår, at Roskilde Kommune kun skal afgive ca. 8,2 mio. kr. Når der tages højde for, hvad der skal forblive af budget på SCR (SpecialCenterRoskilde) til andre hørerelaterede opgaver, betyder det, at der kan tilføres 2,4 mio. kr. til omprioriteringskataloget.

Kultur- og Idrætsudvalget I alt 0 0 0 0

Teknik- og Miljøudvalget I alt 500 500 500 500 Vejbudgettet/belægningsvedligeholdelse (4-årig kontrakt) 500 500 500 500 I forbindelse med politikken for vedligeholdelse og udvikling af kommunens aktiver blev budgettet til belægningsvedligeholdelse øget til 18 mio. kr. Et udbud af belægningsvedligeholdsopgaven har betydet en besparelse på 0,5 mio. kr. ift. forventet. Serviceniveauet vil derfor kunne opretholdes, selvom der reduceres med 0,5 mio. kr. på vejbudgettet. Besparelsen er 4-årig, idet det er den periode kontrakten løber. Den bedre pris på belægningsvedligehold vil alternativt kunne betyde en intensivering i indsatsen for reparation af huller i vejene mv.

Forebyggelses- og Socialudvalget I alt 4.000 4.000 4.000 4.000 Familie og Børn. Forebyggende og tidlige indsatser 4.000 4.000 4.000 4.000 Omlægningen på området for udsatte børn og unge til mere forebyggende indsatser har resulteret i færre udgifter, jf. regnskabsresultat 2012 og halvårsregnskabets vurdering af forbruget i 2013. Indsaterne har bl.a. omfattet arbejdet med sikkerhedsplaner og en del af omlægningen er finansieret af eksterne fonds- eller statslige midler som engangsmidler. Det forudsættes, at arbejdet med sikkerhedsplaner fortsætter. Samlet forventes indsatserne at kunne frigøre varige driftsmidler fra mere indgribende foranstaltninger på i alt 4 mio. kr. Beløbet på 4 mio. kr. knytter sig til flere forebyggende foranstaltninger, herunder arbejdet med sikkerhedsplaner, som resulterer i færre anbringelser af primært unge uden for kommunen. Det fortsatte arbejde med satsning på øget forebyggelse forudsætter en fastholdelse af de nuværende personalemæssige ressourcer i arbejdet med blandt andet sikkerhedsplaner.

Ældre- og Omsorgsudvalget I alt 2.000 2.000 2.000 2.000 Hjemmeplejens område. Hjælp til selvhjælp og fokus på rehabiliterintering 2.000 2.000 2.000 2.000 Øget fokus på rehabilitering og hjælp til selvhjælp har, jf. regnskabsresultatet 2012 og halvårsregnskabets vurdering af forbruget i 2013, resulteret i færre udgifter til omkostningstunge enkeltsager. Samlet forventes der at kunne frigøres driftsmidler på 2,0 mio. kr. årligt Beløbet på 2 mio. kr. på ældreområdet knytter sig til øget fokus på rehabilitering og hjælp til selvhjælp. Den demografiske udvikling betyder dog samtidig, at der skal løses flere opgaver på området samlet set, og jævnfør dette forventes i begrænset omfang yderligere ansættelse af medarbejdere.