Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed

Advertisement
Relaterede dokumenter
15. SUNDHED Indledning/Aktiviteter. Kapitel 15: Politikområde Sundhed. Politikområdet Sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

Kommunale Ejendomme Budget Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Politikområdet Sundhed

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

SKIVEKOMMUNE Budget Sundhedsudvalget

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Beskrivelse af opgave, Budget

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Budgetseminar den 26. april 2016

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Korrigeret budget. Regnskab

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

Regnskab Vedtaget budget 2009

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø

1. Behandling budget 2010

Mål og Midler Sundhedsområdet

MÅL OG ØKONOMI Forebyggelse, sundhed og genoptræning

Sundheds- og frivillighedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Notat - Kommunal medfinansiering

SKIVEKOMMUNE Budget Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI POLITISKE MÅLSÆTNINGER

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014

Budgetoplysninger drift Bår

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

Medfinansieringsrapport, 2014

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Budget Budgetområde 621 Sundhed

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 2. budgetopfølgning 2014

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Mål og Midler - Sundhedsområdet

Økonomi og Løn/ /hs 1

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Årsberetning 2009

Budget 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsudvalgets basisbudget

1. Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetdokument

Sundhedsudvalgets basisbudget

Udvalget for Sundhedsfremme

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

ØDC Økonomistyring

Kommunal medfinansiering

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter

Dato Maj 2013 Dok.nr /13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Beskrivelse af opgaver

Beløb i kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Kommunal medfinansiering 2017

Sundhedsområdet. Byrådets plankonference marts Direktør Mette Andreassen Job & Velfærd

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

1. Budgetbemærkninger - Ældre- og Sundhedsudvalget

Sundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2016

Social- og Sundhedsudvalget

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse

Budget 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

Ældre og Sundhed Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 2012

Kommunal medfinansiering 2016

Økonomi og Løn/ /hs 1

Udvalgets ansvarsområde

Bilag 4 NOTAT. Allerød Kommune. Medfinansiering status 2015 og budget

Sundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2017

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme Sundhed- og Forebyggelse

Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Udvalget for Social omsorg

Advertisement
Transkript:

Budget 20172020 Budgetbeskrivelse Sundhed Side 1 af 8

1. Det overordnede budget Politikområdet Sundhed hører under Udvalget for Sundhed og Kultur, og har et samlet budget på 195,3 mio. kr., svarende til 9,8 % af kommunens samlede driftsbudget. Budgettet er fordelt på 4 aktivitetsområder: Driftsbudget (mio. kr.) R 2015 B 2016 2017 2018 2019 2020 Sundhed 182,7 200,8 195,3 195,2 195,1 194,9 Træning og Aktivitet 18,5 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 Sundhedsfremme 4,1 5,0 5,4 5,4 5,4 5,4 Tandpleje 12,0 12,3 13,0 12,9 12,9 12,6 Medfinansiering af sundhedsudgifter 148,1 161,5 154,9 154,9 154,9 154,9 Beløbene i 2015 og 2016 er årets priser, mens beløbene fra 2017 til 2020 er i 2017 pris og lønniveau. På medfinansiering af sundhedsudgifter, var der til budget 2016 indarbejdet en forventet stigning i udgifterne som følge af såvel stigningen i de forrige års afregninger samt regionernes og regeringens økonomiaftale for 2016, som indebar forudsætninger om merproduktion. Som følge af de konkrete afregninger i 2016 nedsættes budgettet i 20172020. Ændringen skyldes ikke et lavere aktivitetsniveau, da aktivitetsniveauet på flere af aktiviteterne i 2016 fortsat er stigende, men i stedet af ændrede afregningsprincipper. Fra 2017 påbegyndes implementering af en ny afregningsmodel med Regionen, der forventes fuldt implementeret i 2018. Denne model forventes bl.a. at indeholde alder som kriterie for afregningen samt en efterregulering, der baserer sig på den faktiske forskel mellem bloktilskud og konkrete afregninger for hver kommune, således at efterreguleringen ikke fordeles efter indbyggertal. Budgettet for området opdelt på følgende udgiftstyper: Driftsbudget (mio. kr.) R 2015 B 2016 2017 2018 2019 2020 Serviceudgifter 34,4 38,1 50,2 50,1 50,1 49,8 Ikke serviceudgifter: 148,3 162,7 145,1 145,1 145,1 145,1 Træning og Aktivitet Aktiveringstilbud (Sygedagpenge og 0,2 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 Kontanthjælp) Aktivitetsbestemt medfinansiering af Sundhedsvæsenet (KMF) 148,1 161,5 144,2 144,2 144,2 144,2 Budgettet til aktivitetstilbud relaterer sig til vejledning og opkvalificering af borgere på sygedagpenge og kontanthjælp, hvilket understøttes af Træning og Aktivitet. Budgettet til Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er udgifter til de aktivitetsrettede bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Side 2 af 8

2. Budgetgrundlaget Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder. 2.1. Træning og Aktivitet Udgifterne til aktivitetsområdet Træning og Aktivitet udgør i alt 22,0 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. ikke er serviceudgifter, hvilket gælder for udgifter til vejledning og opkvalificering af borgere på sygedagpenge og kontanthjælp. I Halsnæs Kommune er indsatsen for genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Sundhedsloven og Serviceloven til borgere i alle aldre samlet i virksomheden Træning og Aktivitet hjemmehørende i Sundhedshuset, Frederiksværk. Virksomheden består af en afdeling for fysioterapi, en afdeling for ergoterapi, samt en Aktivitet og Solskinsforening, som er et visiteret tilbud til hjemmeboende borgere. Her varetages ergoterapeutisk og fysioterapeutisk undersøgelse, behandling, genoptræning og vedligeholdelsestræning. Endvidere udføres forebyggende tiltag i henhold til sundhedsloven 120 børn samt 119 voksne. Behandlingen tilbydes i virksomhedens træningsfaciliteter, men kan også tilbydes i borgerens eget hjem eller omgivelser. Formålet med Træning og Aktivitet er at varetage genoptræning og vedligeholdelsestræning og bidrage til at styrke eller vedligeholde den enkelte borgers fysiske, psykiske, mentale eller sociale funktionsniveau, med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag, sammen med borgeren, for udvikling og mestring af tilværelsen. Aktiviteterne varetages af social og sundhedsassistenter, pædagoger m.fl. Herudover varetager Træning og Aktivitet et sundhedsfremmende og beskæftigelsesrettet tilbud til borgere ved fysioterapeut og ergoterapeut henvist af kommunens Jobcenter. 2.2. Sundhedsfremme Udgifterne til aktivitetsområdet Sundhedsfremme udgør i alt 5,4 mio. kr., som alle er serviceudgifter. I Halsnæs Kommune er ansvaret for at levere sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsatser efter sundhedsloven, samlet i Sundhedsafdelingen. Dette handler til dels om den borgerrettede forebyggelse, hvor målgruppen er alle borgere, og dels om den kommunale del af den patientrettede forebyggelse, hvor målgruppen primært er borgere med en eller flere kroniske sygdomme. Udover sundhedsfremmende indsatser som fx rygestopkurser, individuelle diætvejledninger og gratis lær at tackle kurser, arbejder afdelingen med udviklingsprojekter om hjerneskaderehabilitering, det at forebygge udviklingen af overvægt og med implementeringen af Sundhedsaftale III. Sundhedsafdelingen indgår i samarbejde og udvikling med flere forskellige aktører. Tværsektorielt og tværkommunalt samarbejdes med kommunerne i Nordklyngen, almen praksis og Nordsjællands Hospital. Endvidere samarbejdes med patientforeninger og Naturstyrelsen. Internt i kommunens samarbejdes tværfagligt med kommunens øvrige fagområder, bl.a. med fokus på at opkvalificere relevante fagpersoner til at arbejde med forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende indsatser målrettet borgerne. 2.3. Tandpleje Udgifterne til aktivitetsområdet Tandpleje udgør i alt 13,0 mio. kr., som alle er serviceudgifter. I Halsnæs Kommune er den kommunale tandpleje organiseret under virksomheden Tandpleje, som fysisk er placeret på 3 matrikler, Hundested Skole, Storebjerg, Arresø Skole, Magleblik, og Frederiksværk Skole, Enghave. Side 3 af 8

Formålet med Tandpleje er først og fremmest at yde tandpleje for børn og unge fra 018 år. Dette opnås med indsatser i forhold til tidlig opsporing, forebyggelse samt behandling af tandsygdomme. Endvidere foretages tandregulering i samarbejde med Hillerød Kommunes tandpleje. Udover tandpleje for børn og unge, yder virksomheden omsorgstandpleje til visiterede ældre borgere i kommunen. Dette til dels for hjembundne borgere og dels bosiddende borgere på plejecentre i kommunen. Herudover ydes uddannelse og støtte til sundhedspersoner på plejecentrene. Ved behandling af overslag på tandbehandlinger fra privatpraksis, ydes konsulentbistand for afdelingen Job og Arbejdsmarked. 2.4. Medfinansiering af sundhedsudgifterne Udgifterne til aktivitetsområdet Medfinansiering af Sundhedsudgifterne udgør i alt 154,9 mio. kr., hvoraf 144,2 mio. kr. ikke er serviceudgifter, hvilket gælder for udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Aktivitetsområdet består af den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter og finansiering af regionale sundhedsudgifter, som er opdelt således: Aktivitetsbestemt medfinansiering Den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af regionale sundhedsydelser. Afregninger i forhold til DRG/DAGS (takstsystem) til regionen. Det drejer sig om: Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Almen læge/speciallæge) Genoptræning i forbindelse med indlæggelse Herudover er der fra 2016 oprettet to nye opgaver til praksisplanen i Region Hovedstaden, som kommunerne medfinansierer: Samtaleterapi Sygebesøg Egenfinansiering (100 % kommunal finansiering) Specialiseret genoptræning inkl. kørselsudgifter (behandling på sygehusene). Ventedagsbetaling, både somatik og psykiatri (færdigbehandlede borgere). Kommunale udgifter til hospiceophold. Vederlagsfri fysioterapi (frit valg mellem privat eller kommunalt tilbud). 3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2016 Der er på området foretaget følgende tekniske korrektioner, som fremgår sammen med alle øvrige tekniske korrektioner i en særlig fane i budgetmappen: Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling: Der demografireguleres ikke på dette politikområde. Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser: Der reguleres på nuværende tidspunkt ikke på mængde og priser. Side 4 af 8

Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budgettet 20162019. I det omfang der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen, som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne ligeledes indarbejdet i det foreliggende budgetgrundlag. Øvrige tekniske korrektioner: Ud over ovennævnte er der foretaget teknisk tilretning af budgetgrundlaget i forhold til: Ny lovgivning og andre udefra kommende ændringer i budgetforudsætningerne, hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL. Sådanne ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUTmidler (over bloktilskuddet) Kommunens medfinansiering af sundhedsudgifter. Denne aktivitet er korrigeret på baggrund af forventet regnskab 2016. 4. Anlæg Der er på politikområdet Sundhed et anlægsbudget på 0,2 mio. kr. i 2017. Se investeringsoversigten og de tilhørende projektbeskrivelser for yderligere detaljer. 5. Budgetforudsætninger BILAGSDEL Nedenfor gennemgås de underliggende pris og mængdemæssige forudsætninger for rammebudgetterne for de enkelte aktivitetsområder og delaktiviteter. 5.1. Træning og Aktivitet Emne Forudsætning Mængde Pris i kr. Budget 1.000 kr. Budget i alt 21.872 Træning: Indtægter for selvtræning Ramme 190 perioder 200 kr. for 3. måneder (periode) Brugerkørsel Træning Ramme 1.257 Aktivitet: Salg af kerneydelser Ramme 153 Brugerkørsel Aktiviteten Ramme 890 Personale og administration 20.016 38 Kerneopgaver udgør: Genoptræning 15.106 Aktivitet 5.511 Side 5 af 8

5.2. Sundhedsfremme Emne Forudsætning Mængde Pris i kr. Budget 1.000 kr. Budget i alt 5.407 Sundhedsfremmende indsatser Ramme 1.108 Lægesamarbejde: Kommunalt Lægeligt Udvalg Ramme 104 Praksiskonsulent Ramme 158 Udviklingsprojekter: Hjerneskaderehabilitering Ramme 372 Forebygge udviklingen af overvægt Ramme 579 Sundhedsaftale III Ramme 1.633 Sundhedskonsulenter Ramme 1.454 5.3. Tandpleje Emne Forudsætning Mængde Pris Budget 1.000 kr. Budget i alt 13.015 Tandpleje for 018 årige: Personale og administration Tandreguleringsklinik i Hillerød Tandpleje for 018årige øvrige udbydere: Omsorgstandpleje: Ramme 8.260 Ramme 3.237 Ramme under udarbejdelse Personale Ramme 372 Materialer Ramme 139 Egenbetaling Ramme 56 Kørsel fra plejecentre Ramme 102 Specialtandpleje Ramme 547 0 Side 6 af 8

5.4. Medfinansiering af Sundhedsudgifterne Emne Forudsætning Mængde Pris i kr. Budget 1.000 kr. Budget i alt Medfinansiering: Stationær Somatik Ambulant Somatik Stationær Psykiatri Ambulant Psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse KMF Bloktilskud (regulering af budget i forhold til prognose) KMF Øvrige udgifter (licens etc.) 154.881 Prognose 72.880 Prognose 49.959 Prognose 2.062 Prognose 5.115 Prognose 12.896 Prognose 2.415 Prognose 1.272 Ramme 102 Finansiering: Kommunal genoptræning: Ambulant genoptræning Prognose 1.345 Befordring (Sundhedslov) Prognose 103 Vederlagsfri Fysioterapi: Ride fysioterapi Prognose 705 Vederlagsfri fysioterapi Prognose 5.914 Hospice Ophold Prognose 1.554 Færdigbehandling patienter: Ventedage Somatik Prognose 380 Ventedage Psykiatri Prognose 88 Patientombuddet 55 Underliggende aftaler: Samtaleterapi Ramme 290 Sygebesøg Ramme 290 Side 7 af 8

På medfinansiering af sundhedsudgifterne er der fastsat følgende afregningsmodel i 2016 PLniveau. Takster og maksimumgrænser for medfinansiering i 2016, 16pl: Somatisk aktivitet på private og offentlige sygehuse Psykiatrisk aktivitet på private og offentlige sygehuse Aktivitet i praksissektoren Stationær behandling Ambulant behandling Genoptræning under indlæggelse Færdigbehandlede patienter Stationær behandling Ambulant behandling Færdigbehandlede patienter Almen læge Speciallæge Øvrig sygesikring 34 pct. af DRGtaksten (eks. langliggertakst) Max 14.811 kr. pr. indlæggelse 34 pct. af DAGStaksten. Maks. 1.461 kr. pr. besøg. Det maksimale beløb for gråzonepatienter er 14.811 kr. 70 pct. af genoptræningstakst Obligatorisk plejetakst på 1.951 kr. pr. døgn 60 pct. af sengedagstakst. Maks. 8.568 kr. pr. indlæggelse 30 pct. af besøgstakst, 536 kr./besøg Obligatorisk plejetakst på 1.976 kr. pr. døgn 10 pct. af honorar på grundydelser 34 pct. af honorar. Maks. 1.461 kr. pr. ydelse 10 pct. af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling) Side 8 af 8