Sundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2016

Advertisement
Relaterede dokumenter
Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Sundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2017

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Taksterne for brugerbetaling er fremskrevet med KL s pris- og lønfremskrivning. De enkelte takster fremgår af særskilt oversigt i budgetmaterialet.

Budgetbemærkninger til budget Sundheds- & Omsorgsudvalget

Ældre- & Omsorgsudvalget Budgetbemærkninger til budget

Fokuspunkter og udfordringer på Forebyggelses- og Socialudvalget:

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Mål og Midler Sundhedsområdet

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

NOTAT. 18. maj Ældreudvalget

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Social- og Sundhedsudvalget

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Budgetbemærkninger til budget Sundheds- & Omsorgsudvalget. Nettodriftsudgifter

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt.

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Mål og Midler - Sundhedsområdet

SKIVEKOMMUNE Budget Sundhedsudvalget

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Regnskab Vedtaget budget 2009

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Udvalget for Social omsorg

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

ocial- og Sundhedsudvalget

Beskrivelse af opgave, Budget

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Mål og Midler Sundhedsområdet

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

ØDC Økonomistyring

SKIVEKOMMUNE Budget Sundhedsudvalget

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Serviceudgifter: NOTAT: Forebyggelses- og Socialudvalgets budget

Beskrivelse af opgaver

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010.

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

1. Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetdokument

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

Taksterne for brugerbetaling er fremskrevet med KL s pris- og lønfremskrivning. De enkelte takster fremgår af særskilt oversigt i budgetmaterialet.

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Budget Budgetområde 621 Sundhed

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2016 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

1. Beskrivelse af opgaver

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Beskrivelse af opgaver

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Budgetoplysninger drift Bår

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

Korrigeret budget. Regnskab

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Kvartalsregnskab

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

Beløb i kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

1. Budgetbemærkninger - Ældre- og Sundhedsudvalget

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Sundheds- og frivillighedsområdet

Oprindeligt budget. Korrigeret budget

Der er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr.

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

MÅL OG ØKONOMI Forebyggelse, sundhed og genoptræning

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2016

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme Sundhed- og Forebyggelse

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Sundheds- og Ældreudvalget (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Note Område Beløb i kr. Velfærdsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Vejen kommunale tandpleje

Advertisement
Transkript:

Velfærdssekretariatet Sagsnr. 273076 Brevid. 2164829 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: Sundheds- og Omsorgsudvalget budgetnotat 2016 12. august 2015 Notatet viser Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget og oplister de områder og opgaver, der varetages under udvalget. Det samlede driftsbudget for udvalget i 2016 udgør 1.017,5 mio. kr. Dertil kommer 5,5 mio. kr. i anlægsudgifter i 2016. Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2016-priser -=udgifter/+=indtægter Sundheds & Omsorgsudvalget 2015 Regnskab 2014 2016 2017 2018 2019 Fælles område 0 5.125 5.125 10.198 15.272 15.272 Pleje og træning* -654.256-662.605-687.529-696.069-708.518-716.316 Sundhed og forebyggelse -54.754-56.866-56.665-56.664-56.181-56.181 Aktivitetsbestemt medfinansiering** -293.934-292.185-289.884-289.884-290.584-290.584 Frivillighedsmidler m.v. -5.148-5.393-4.886-4.886-4.886-4.886 Andre udgifter 14.310 14.892 16.201 16.201 16.201 16.201 Nettodriftsudgifter i alt -993.782-997.032-1.017.638-1.021.103-1.028.696-1.036.493 Heraf: Serviceudgifter -719.102-722.349-746.180-749.645-756.538-764.336 Ikke-serviceudgifter -274.680-274.684-271.457-271.457-272.157-272.157 Overførselsudgifter 0 0 0 0 0 0 Brugerfinansierede udgifter 0 0 0 0 0 0 Nettodriftsudgifter i alt -993.782-997.032-1.017.638-1.021.103-1.028.696-1.036.493 Lov- og cirkulæreprogram 160 160-90 -90 Anlæg i strategisk anlægsplan -5.500-28.000-34.500-15.000 Afledt drift i strategisk anlægsplan 0 0-3.200-5.500 *) Årsagen til stigningen skyldes primært, at ældremilliarden er overgået til almindelig finansiering over bloktilskuddet og ikke som tidligere som en særskilt pulje, der skulle udgifts- og indtægtsføres på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget. **) Den endelige fastsættelse af budgettet for 2016 afventer økonomiaftalen mellem regionerne og regeringen, idet regionernes forudsatte aktivitetsmål har betydning for, hvor meget kommunerne vil komme til at medfinansiere på sundhedsområdet. Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget: Befolkningsprognosen viser, i lighed med de tidligere år, at der de kommende år vil ske en stigning i andelen af ældre borgere. Det er også baggrunden for, at der allerede er besluttet at etablere et nyt plejecenter ved Hyrdehøj, som nu er under planlægning. Udviklingen i ældrebefolkningen samt en udvikling, hvor flere sundhedsopgaver flyttes til kommunerne udfordrer kapaciteten på sundhedsområdet i forhold til træning, dagcenter og sundhedscenter. Der vil i de kommende år være et yderligere fokus på indsatser rettet mod sammenhængende indsatser, sømfri forløb mellem kommune, praktiserende læger og sygehuse, og på rehabilitering og forebyggelsestilbud.

Side2/5 Serviceudgifter: Sundhed og Omsorg Plejecentre og hjemmeplejeområder dækker praktisk hjælp, personlig pleje, rehabiliteringsforløb (hjælp til selvhjælp) og sygepleje jfr. servicelovens 83, 83a, 84 og 192 og lov om hjemmesygepleje. I økonomien på området indgår driftsudgifter til 9 kommunale plejecentre, hvor der er rehabiliteringspladser på 2 af centrene samt borgere visiteret til det private plejehjem Margrethe Hjemmet, som kommunen har driftsoverenskomst med. Videre indgår udgifter til den udkørende hjemmepleje og rehabiliteringsindsats, herunder betaling til private leverandører. Kostområdet. Som en del af den praktiske hjælp, tilbyder Roskilde Kommune efter en konkret visitation mad til borgere i plejehjem og i eget hjem. For så vidt angår mad til borgere i eget hjem varetages opgaven efter udbud af 2 private leverandør. Den øvrige madproduktion varetages i de kommunale produktionskøkkener. Daghjem/Lokalcentre omfatter Roskilde Kommunes 7 daghjems- og lokalcentertilbud, der drives efter servicelovens 84 og 79. Træning ydes som enten genoptræning (sundhedslovens 140) eller vedligeholdende træning (servicelovens 86). Træning foregår dels som ambulant behandling på de kommunale træningssteder eller i borgerens eget hjem, dels som døgnbehandling på Trekroner plejecenter. Vederlagsfri fysioterapi (sundhedslovens 140a) er et kommunalt skal-tilbud til kroniske patienter, der henvises til ydelsen af egen praktiserende læge. Loven giver mulighed for, at behandlingen efter patientens eget valg kan foregå enten hos privatpraktiserende fysioterapeut eller i kommunalt regi. Hjælpemidler (servicelovens 112-116). Kommunen yder støtte til borgere med varigt nedsat funktionsevne, når hjælpemidlet enten i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne samt lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller er nødvendigt for, at borgeren kan udøve et erhverv. Køb og salg af plejehjemspladser. Omfatter køb af plejehjemspladser i andre kommuner og salg af plejehjemspladser i Roskilde Kommune til borgere fra andre kommuner. Videre købes plejehjemspladser på det private plejehjem Himmelev Gl. Præstegaard. Borgerstyret personlig assistance (BPA) dækker tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. som modtageren selv ansætter efter servicelovens 95. Social- og Sundhedselever. Kommunen afholder udgifter til ansættelse af social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og ernæringsassistentelever. Eleverne er omfattet af erhvervsuddannelsesloven. Betaling for færdigbehandlede patienter (liggedage). Omfatter betaling til regionerne for de dage, som Roskildeborgere ligger på sygehus, efter de er meldt færdigbehandlede.

Side3/5 Sundhedscenter (sundhedslovens 119). Sundhedscenteret varetager forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til kommunens borgere. Sundhedscenterets tilbud skal både forebygge, at raske borgere bliver syge (borgerrettet forebyggelse) og hjælpe syge borgere til at håndtere deres sygdom (patientrettet forebyggelse). Forebyggende hjemmebesøg. Kommunen skal i henhold til lov om forebyggende hjemmebesøg hvert år tilbyde alle ældre på 75 år og derover et forebyggende hjemmebesøg, dog undtages borgere, der både modtager praktisk bistand og personlig pleje. Det bemærkes, at der er en lovændring på vej, så aldersgrænsen for det årlige besøg hæves til 80 år, idet der samtidig indføres mulighed for hjemmebesøg hos risikogrupper allerede fra 65 år og tilbud om et tryghedsbesøg til alle 75-årige. beskrivelse: tet til pleje vedtages som et samlet rammebudget. Som et overordnet princip fordeles budgettet årligt inden for denne ramme til de enkelte ledere af områder og centre, der disponerer personale og drift og som dermed er ansvarlige i relation til den løbende budgetstyring. Hermed opnås en sammenhæng mellem det der disponeres og det decentrale medansvar for budgettet. Der gennemføres en årlig refordeling af budgettet mellem de forskellige områder og centre under hensyn til en række fordelingsnøgler. De væsentligste fordelingsnøgler i hjemmeplejeområderne er antallet af visiterede timer, brugertidsprocent og gennemsnitslønninger og på plejecentrene er det normering pr. plads og gennemsnitslønninger. På plejecentrene er normeringen til den praktiske bistand og pleje fastlagt til 0,780 fuldtidsstilling til en somatisk plads og 0,827 fuldtidsstilling til en skærmet plads. Området demografireguleres så budgettet reguleres i forhold til befolkningsudviklingen. Det betyder, at der tages højde for den forventede stigning i antallet af ældre. I beregningen indgår en sundhedsfaktor, der skal tage højde for, at ældrebefolkningens sundhedstilstand forbedres i takt med den stigende levealder. Sundhedsfaktoren udgør 1,2% årligt af den samlede økonomi på det demografiregulerede område. Dermed stiger den procentmæssige reduktion fra år til år. Samtidig beregnes sundhedsfaktoren særskilt og det betyder, at sundhedsfaktoren slår økonomisk igennem uanset om forventningerne til befolkningsudviklingen er stigende eller faldende. I 2014 blev budgettet bl.a. anvendt til levering af gennemsnitligt 7.240 visiterede timer om ugen jfr. servicelovens 83 til hjemmeboende samt betaling for 552 pladser på pleje- og rehabiliteringscentre. Træning og vederlagsfri fysioterapi udføres inden for et rammebudget, hvoraf lønudgifter udgør knap 50 pct. Rammebudgettet skal som udgangspunkt dække al genoptræning. Konkret forventes budgettet i 2016 at dække genoptræning af 3.250 borgere, vedligeholdelsestræning af 300 borgere og vederlagsfri fysioterapi til 1.000 borgere. For hjælpemidlernes vedkommende afsættes et rammebudget, der består af dels udgifter til administration og håndtering af hjælpemidler, dels bevilling af hjælpemidler. tet til bevilling af hjælpemidler forventes at dække bevilling af bl.a. 1-2 større boligændringer og støtte til ca. 25 handicapbiler. På Sundhedscenteret er budgettet fastsat som rammebudgetter. tet anvendes til indsatser, der iværksættes på baggrund af dels lovkrav, lokale mål og fokuspunkter, dels aktuelle aktivitetstal, hvilket sikrer en fortsat sammenhæng mellem behov og budget.

Side4/5 Tandpleje og Sundhedspleje Den kommunale tandpleje (sundhedslovens 127-137). Kommunen skal give børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen et gratis tilbud om tandpleje og tandregulering. I Roskilde Kommune er det gratis at benytte kommunens egne klinikker, samt to private klinikker i hhv. den nordlige og sydlige del af kommunen. Benyttes andre tandlæger skal borgerne selv betale 35% af behandlingsprisen. For børn født før 2007 er der en overgangsordning uden egenbetaling til almindelig tandpleje. Kommunen tilbyder desuden omsorgstandpleje til ældre, som kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Herudover skal kommunen tilbyde specialtandpleje til personer, der grundet deres handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud til børn og voksne. Sundhedsplejen (sundhedslovens 120-126). Sundhedsplejen tilbyder forebyggende helbredsundersøgelse af børn i skolealderen, sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse af småbørn inklusive besøg og samtaler før fødsel. beskrivelse: tet på tandpleje og sundhedspleje er fastsat som rammebudgetter. tet anvendes til indsatser, der iværksættes på baggrund af dels lovkrav, lokale mål og fokuspunkter, dels aktuelle aktivitetstal, hvilket sikrer en fortsat sammenhæng mellem behov og budget. Frivilligmidler m.v. Kommunen skal i henhold til servicelovens 18 samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, herunder årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Desuden kan kommunen jf. servicelovens 79 iværksætte eller give generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Begge paragraffer benyttes til at støtte frivillige sociale aktiviteter i kommunen. beskrivelse: tet til frivilligområdet er den årlige ramme for Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling af tilskud til frivillige sociale aktiviteter. Udvalget har vedtaget kriterier for tildeling af tilskud. Kriterierne tilsigter at medvirke til at udvikle og fastholde det frivillige sociale arbejde. Tildelingen skal desuden understøtte målsætninger og politiske mål i byrådets frivilligpolitik. Ikke-serviceudgifter: Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunen har ifølge lov om regionernes finansiering, 13-14, pligt til at medfinansiere de regionale sundhedsydelser, som består af behandling på sygehus (indlæggelse og ambulant) samt behandling hos læger, speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer m.fl. Medfinansieringen sker på baggrund af borgernes faktiske forbrug af ydelser. Målet for den kommunale indsats er at forebygge indlæggelser, men det er af flere grunde vanskeligt at opnå, bl.a. fordi sygehusene alt andet lige er motiveret til at anvende de dermed frigjorte pladser til andre patienter.

Side5/5 beskrivelse: For nuværende er budgetniveauet fastsat til budget 2015 pris- og lønfremskrevet til 2016 og korrigeret for lov- og cirkulæreprogrammet samt merudgifter som følge af overenskomst med de praktiserende læger. Den endelige fastsættelse afventer økonomiaftalen mellem regionerne og regeringen, idet regionernes forudsatte aktivitetsmål har betydning for, hvor meget kommunerne vil komme til at medfinansiere på sundhedsområdet. Andre udgifter Ældreboliger. Området vedrører driften af kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger. Driften vedrører blandt andet driftsudgifter og driftsindtægter i forbindelse med manglende udlejning, ejendommens almindelige drift og lignende. Lån og låneudgifter henhører under Økonomiudvalget, hvilket betyder, at der på dette område under Sundheds- og Omsorgsudvalget er et nettobudget svarende til huslejeindtægterne. Der er i alt 373 almene ældre- og plejeboliger i Roskilde Kommune. Hospice. Regionerne opkræver betaling fra bopælskommunen for patienter, der er indlagt på et hospice, svarende til dagstaksten for færdigbehandlede patienter. Det er de praktiserende læger, der henviser til hospice. Kommunen har således ikke indflydelse på udgiftsniveauet.