Orientering: Regnskab Overførsel fra drift.

Advertisement
Relaterede dokumenter
Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Hammer Bakker,

Referat. Handicaprådet. Mødet den , kl. 15:00. Teknik- og Miljøforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lokale 158

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den , kl. 08:00. Danmarksgade 17, mødelokale 1

Referat. Aalborg Byråd. Familie- og Socialudvalget. Mødet den , kl. 09:00 til 10:15. Fælles møde med BSU, Hjulmagervej 22, lokale 1-3

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Referat. Aalborg Byråd. Magistraten. Mødet den , kl. 09:00. Boulevarden 13 AALBORG BYRÅD

Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget tillægsbevilling

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1,

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Miljø- og Energiforvaltningen - overførsel fra 2013 til Tillægsbevillinger.

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Halvårs- regnskab 2012

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016

Årsrapport for 2014 Administrationen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Overførsler fra Korrigeret budget. til 2013

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Budgetopfølgning 2/2012

Aktuel status Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling.

Referat. Handicaprådet. Mødet den , kl. 15:00. Teknik- og Miljøforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lokale 158

Overførsler fra 2014 til 2015

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Regnskab Vedtaget budget 2011

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

Regnskab Byrådsorientering d. 22. marts Randers Kommune

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Dagsorden AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1,

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

8. Aalborg Kommunes repræsentation som ejer ved generalforsamlinger i selskaber under Aalborg Forsyning-koncernen... 76

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset

Samlet - Drift (Nettoudgifter i kr.)

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den , kl. 15:00. Medborgerhuset

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Godkendelse: Løbende revision

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

Økonomioverblik pr. 1. november 2016

Social- og Sundhed. Acadre

Dagsorden AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet

Hovedkonto 9. Balance

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Hovedkonto 9. Balance

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Virksomhed Årets resultat 2015

Hovedkonto 8, balanceforskydninger

Månedsmøde November Opsamling til Byrådet

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget

Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune (Høringsgrundlag).

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme tilbud til voksne med særlige behov

Magistratens 1. Afdeling

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2015)

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Planlægning og Byggeri

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Regnskab Vedtaget budget 2011

Økonomiopfølgning Januar-juli Fagudvalgsdel

Vejledning til overførsel af data fra 2015 til forskudsberegning i Skat Nova 2016

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

Faxe kommunes økonomiske politik

Månedsmøde September Opsamling til Byrådet

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Generelle bemærkninger

At der til afholdelse af udgifter på konto 6 budgetomplaceres 0,590 mio. kr. til

Advertisement
Transkript:

Punkt 6. Orientering: Regnskab 2013 - Overførsel fra 2013-2014 drift. 2013-49078. Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 2,0 mio. kr. til 2014. at der til Sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres -15,3 mio. kr. til 2014. at der til Sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres 0,4 mio. kr. til 2014. Sagsbeskrivelse 1.1. Den samlede overførsel Den samlede overførsel for Ældre- og Handicapforvaltningen består af: Drift (serviceudgifter): 1.000. kr. Sektor Serviceydelser for ældre regnskabsresultat, mindreforbrug Overførsel af underskud til status vedr. resultatcentre 12.502 880 Overførsel til andre sektorer -11.400 I alt Sektor Serviceydelser for ældre til overførsel til 2014, mindreforbrug 1.982 Sektor Tilbud for mennesker med handicap regnskabsresultat, merforbrug -26.693 Tilbageførsel af hensatte midler fra status vedr. takster 2011 0 Overførsel fra andre sektorer 11.400 I alt Sektor Tilbud for mennesker med handicap til overførsel til 2014, merforbrug -15.293 I alt Sektor Myndighedsopgaver og administration til overførsel til 2014, mindreforbrug 385 I alt overførsel til 2014-12.926 Ældre- og Handicapforvaltningens samlede overførsel på drift er -12,9 mio. kr. i underskud.

For Sektor Serviceydelser for Ældre har de resultatorienterede storkøkkener og rengøringscentre et regnskabsresultat med et underskud på 0,880 mio. kr. der overføres via statuskonti. For Sektor Tilbud for mennesker med handicap betyder det omkostningsbaserede regnskab, at konsolideringskontoen på status forhøjes med 7,4 mio. kr. men beløbet indgår ikke i overførselssagen.

1.2. Sektor Serviceydelser for ældre Sektor Serviceydelser for ældre har en samlet budgetoverførsel på 2,0 mio. kr. på den ordinære drift. Regnskabsresultatet består af et merforbrug i Ældre- og Sundhedsafdelingen på 6,0 mio. kr. samt et merforbrug i Myndighedsafdelingen på 1,2 mio. kr. På centrale konti er det et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. bl.a. vedrørende henlæggelser på ældreboliger samt Udvalgets pulje. I forbindelse med handleplanen indenfor handicapområdet m.v. overføres 11,4 mio.kr. imellem sektor Serviceydelser for ældre og sektor Tilbud for mennesker med handicap. 1.3. Sektor Tilbud for mennesker med handicap På baggrund af det udgiftsbaserede regnskab har Sektor Tilbud for mennesker med handicap en samlet budgetoverførsel på 15,3 mio. kr. i merforbrug på den ordinære drift. Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område viser et overskud på i alt 7,4 mio. kr. svarende til ca. 1 % af takstberegningsgrundlaget. Resultatet giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for 2015, men overskuddet hensættes på konsolideringskonto, for at imødegå eventuelle fremtidige underskud på det takstfinansierede område. Beløbet indgår ikke i overførselssagen. 1.4. Sektor Myndighedsopgaver og administration Sektor Myndighedsopgaver og administration har en budgetoverførsel på 0,4 mio. kr. 2 Budgetmæssige konsekvenser sektor Serviceydelser for ældre Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2014 Nettodriftsudgifter Sektor Serviceydelser for ældre i alt til overførsel regnskab 2013 12.502 I. Søges overført til andre sektorer: -11.400 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: -880 Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift 2014... 1.982 Beløbet anvendes til: I alt 1.982 += mindreudgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

3. Budgetmæssige konsekvenser sektor Tilbud for handicappede Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2014 Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt til overførsel regnskab 2013 Nettodriftsudgifter -26.693 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 11.400 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Tilbud for handicappede i alt - til drift 2014... -15.293 Opgørelse af det takstfinansierede områder Konsolidering og takstregulering Tilbageførsel af hensatte midler på status vedr. takster 2011 0 Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område viser et overskud på i alt 7,4 mio. kr. svarende til ca. 1 % af takstberegningsgrundlaget. Resultatet giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for 2015, men overskuddet hensættes på konsolideringskonto, for at imødegå eventuelle fremtidige underskud på det takstfinansierede område. Beløbet indgår ikke i overførselssagen. 0 I alt -15.293 += mindreudgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014 4 Budgetmæssige konsekvenser sektor Myndighedsopgaver og administration Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2014 Nettodriftsudgifter Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt til overførsel regnskab 2013 385 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift 2014... 385 Beløbet anvendes til: I alt 385

+= mindreudgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014 Tidsplan: FL 18.03.14 Udvalg 26.03.14 Handicaprådet 26.03.14 (orientering) ForvaltningsMED 27.03.14 (orientering) Ældreråd 10.04.14 (orientering) Magistrat 28.04.14 Byråd 28.04.14 Beslutning: Godkendt. Beslutning: Til orientering.