SOCIALUDVALG. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr Oprindeligt budget 2014.
|
|
- Sidsel Mølgaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U I Transport og infrastruktur Busdrift U Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring U I Voksenspecialenheden U I Indtægter fra den centrale refusionsordning I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Botilbud for personer med særlige sociale problemer U I Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U I Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U I Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U I Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I Sociale formål U
2 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr Regnskab 2013 Budget 2015 I Beredskab U I Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U I Center for misbrug U I Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede U I Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101) U I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U Bo- og Vækstcenter Kalundborg U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U I Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U I Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I Servicejob I S/I Esbernhus U I Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U I S/I Heradøtrene U I
3 Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr Botilbud for personer med særlige sociale problemer U I Specialcenter Kalundborg U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U I Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U I Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I Bo- og servicecenter Høng U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U I Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I Center for socialpsykiatri U I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Driftssikring af boligbyggeri U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U I Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U I Budget 2015
4 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr Regnskab 2013 Budget Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I GRAND TOTAL U I *) Korrigeret pr. 1. juli 2014 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2013 til 2014.
5 Bemærkninger Der er i 2015 på Udvalgets område sket en overflytning af Hjælpemiddelenheden og Hjælpemiddeldepotet til Ældre- og sundhedsudvalget i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. maj 2014 om ændring af styrelsesvedtægten. Visitations- og Hjælpemiddelenheden Budgettet udgør: 0 kr. Hjælpemiddelområdet er pr. 1. januar 2014 overflyttet til Ældre- og Sundhedsudvalget. Voksenspecialenheden Budgettet udgør: kr. Beskrivelse af området: Voksenspecialenheden administrerer Servicelovens hjælpeforanstaltninger til fysisk og psykisk handicappede i form af: Hjælp og omsorg Hjælperordning Ledsagerordning Kontaktperson for døvblinde Støtte-kontaktpersonordning Dækning af merudgifter Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Midlertidige botilbud Længerevarende botilbud Modtagepligt for grønlændere Kvindekrisecentre Forsorgshjem : Budgettet er et ramme på baggrund af overslag 2015 fremskrevet i henhold til KL s vejledning. I forbindelse med vedtagelsen er der tilført voksenspecialenheden et engangsbeløb på 7,5 mio. kr. og en pulje til initiativer for socialudvalgets målgruppe af udsatte borgere på 0,5 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i overslagsårene. I henhold til revisionsberetning for 2013 skal administrationsbidrag vedrørende institutioner under rammeaftalen indtægtsføres på hovedkonto 6 fremfor hovedkonto 5. I den forbindelse er der sket en flytning af indtægter på 4,5 mio. kr. til konto 6. Udvikling og udfordringer: Voksenspecialenheden har i de senere år oplevet en kraftig nettotilgang, som har afsmittende effekt på antallet af borgere, der har behov for hjælp og støtte samt tilbud om boformer. Nettotiltagene har ligeledes en afsmittende effekt på økonomien for For at kunne håndtere og finansiere nettotilgangen er enhedspriserne reduceret og der fokuseres på den løbende opfølgning.
6 Hjælpemiddeldepot Budgettet udgør: 0 kr. Hjælpemiddeldepotet er pr. 1. januar 2014 overflyttet til Ældre- og Sundhedsudvalget. Center for misbrug Budgettet udgør: kr. (Brutto kr.) Beskrivelse af området: Misbrugscentret har myndighedsansvaret i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling for unge og voksne i Kalundborg kommune. Der gælder en behandlingsgaranti på 14 dage. Følgende opgaver administreres og udføres på området: Visitation til alkohol-og stofmisbrugsbehandling. Ambulant behandling Individuel/gruppeforløb Psykologisk/terapeutisk samtaleforløb Læge- og sundhedsfaglig behandling Psykiatrisk screening og udredning. Rådgivning og vejledning til pårørende og samarbejdspartnere. Forebyggende og behandlingsmæssige indsatser i arbejdet omkring unge fra 15 år med et problematisk forbrug/misbrug af rusmidler. Opsøgende og omsorgstilbud til særlig udsatte misbrugere samt udføre af Støtteog kontaktperson ordningen Omkring 300 borgere er indskrevet i alkohol/stofmisbrugsbehandling. Alkoholbehandlingen reguleres af sundhedslovens 141. Behandlingen til stofmisbrugere reguleres dels af servicelovens 101, dels af sundhedslovens 142. Omsorgstilbud, Støtte- og kontaktperson ordningen reguleres af servicelovens 99 og 85 : Budgettet består af både BUM og ramme. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Hovedtendenser og udvikling: Fokus indenfor misbrugsområdet er rette mod den helhedsorienteret behandling, effektmåling og dokumentation af behandlingen herunder opfølgning på borgerne 3-6 mdr. efter afsluttet behandling jfr. ny kvalitetsstandard for området. KL s anbefaling om tidlige indsatser og fremskudt støtte hvor den unge er til hverdag betyder at misbrugsområdet også skal bevæge sig i retning af forebyggelse og tidligere målrettede indsatser. Udfordringer på området: Pr. 1. januar 2015 ændres Sundhedsloven, herunder er der stillet lovforslag om frit valgs ordning i forhold til den medicinske Stofmisbrugsbehandling. Såfremt dette forslag vedtages vil det i lighed med alkoholområdet betyde, at der også er frit valg af behandlingssted for voksne stofmisbrugere. Det kan blive en meget stor udfordring i forhold til styring af tet idet erfaringen er, at stofmisbrugere i højere grad pendler mellem kommunerne end borgere i alkoholbehandling gør. Antallet af unge med et stort forbrug af hash er stigende hvilket de seneste år også har vist sig i den øgede søgning til behandling.
7 Folketingets partier har indgået aftale om en behandlingsgaranti for børn og unge, hvis forældre er afhængige af alkohol. Misbrugscentret har udarbejdet konkrete forslag i forhold til nye indsatser på hele ungeområdet. Bo- og Vækstcenter Kalundborg Budgettet udgør: 0 kr. (Brutto kr.) Bo og Vækstcenter Kalundborg er et af Kalundborg Kommunes specialtilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau. Centeret yder døgntilbud til borgergruppen efter servicelovens pgf. 107 og pgf. 108 og dagtilbud efter servicelovens lov om beskyttet beskæftigelse efter pgf. 103 og aktivitets- og samværstilbud efter pgf Døgntilbud: Lillebo pladser Trekløveret pladser Klostermosen pladser. Dagtilbud: Beskyttet beskæftigelse ca. 110 pladser Aktivitets- og samværstilbud ca. 55 pladser Centeret er rent BUM-finansieret. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. I forbindelse med vedtagelsen er der foretaget en tilpasning af tet for enheder på voksenhandicapområdet for 2015 jf. notat 9. Bo- og Vækstcenter Kalundborgs udgifts- og indtægts er tilpasset med 0,135 mio. kr. Bo- og Vækstcenter Kalundborgs udgifts- og indtægts er endvidere tilført 0,103 mio. kr. i 2015 og fremover til dækning af udgifter til Socialtilsyn Øst. Hovedtendenser og udvikling. Hovedtendensen for centret har været, at og drift er i balance. Udviklingen på området er meget afhængig af, at der stadigt visiteres borgere til bostederne. Udfordringer på området. Centeret er udfordret af, at det er blevet sværere end tidligere, at få en 100 % belægning på bostederne. Esbernhus Budgettet udgør: 0 kr. (Brutto kr.) Esbernhus er en selvejende døgninstitution for voksne borgere med en psykiatrisk diagnose. Institutionen har 30 døgnpladser og 2 dagpladser. Esbernhus har driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune. Institutionen afregnes efter faktisk belægning med en intern takst som er inkl. forrentninger og afskrivninger. Esbernhus er rent BUM-finansieret. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.
8 Heradøtrenes Krisecenter Budgettet udgør: 0 kr. (Brutto kr.) Heradøtrene er et selvejende krisecenter som har driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune. Krisecentret har plads til 8 kvinder med børn. Heradøtrene afregnes efter belægningen med en intern takst. Der afregnes kun for kvinderne, der foretages ingen afregning for de medbragte børn. Heradøtrenes Krisecenter er rent BUM-finansieret. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. I forbindelse med vedtagelsen er der foretaget en tilpasning af tet på 0,400 mio. kr. til øgede driftsudgifter på området. Udfordringer på området. Krisecentret er udfordret af, at der mangler mødelokaler og udenomsarealer til legeplads til medbragte børn. Specialcenter Kalundborg Budgettet udgør: kr. (Brutto kr.) Specialcenter Kalundborg består af Præstehaven - botilbud efter ABL 105/SEL 108, Munkesøen som yder støtte efter lov om social service 83-85, Væresteder i Kalundborg(Nytorv) og Svebølle(lokaler i Socialpsykiatriens værested Valmuen) efter lov om social service samt Raklevgården - aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven 104 og Raklevgården - beskyttet beskæftigelse efter serviceloven 103. Specialcenter Kalundborg yder pædagogisk og praktisk støtte til ca. 110 borgere med varige funktionsnedsættelser og forskellige former for problemstillinger, herunder udviklingshæmning, synshandicap, autisme, fysiske handicaps, senhjerneskader og sindslidelser m.v. Der er 90 pædagogiske medarbejdere, 2 sekretærer, 3 teamledere og 1 centerchef. Budgettet består af både BUM og ramme. Specialcenter Kalundborg afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på henholdsvis 85, 108, 103 og 104 i henhold til BUM-model. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. I forbindelse med vedtagelsen er der foretaget en tilpasning af tet for enheder på voksenhandicapområdet for 2015 jf. notat 9. Specialcenter Kalundborgs udgifts- og indtægts er tilpasset med 1,0 mio. kr. Specialcenter Kalundborgs udgifts- og indtægts er endvidere tilført 0,069 mio. kr. i 2015 og fremover til dækning af udgifter til Socialtilsyn Øst. Hovedtendenser og udvikling. Udvikling af væresteder, netværksbofællesskaber samt udvidelse af botilbuddet Præstehaven med yderligere 6 pladser. Udfordringer på området. Svingende/reducerede indtægter grundet reviderede kvalitetsstandarder på 85 området.
9 Bo- og Servicecenter Høng Budgettet udgør: 0 kr. (Brutto kr.) Bo og Servicecenter Høng er et af Kalundborg Kommunes specialtilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau. Servicelovens 107 og 108 og Sundhedsloven udgør grundlaget for den faglige indsats. Centret består af 12 boenheder, med i alt 74 borgere, som ligger i henholdsvis Gørlev og Høng. Herudover er der 2 aktivitets- og samværstilbud, som begge er beliggende i Høng. Der er p.t. 21 borgere i de 2 tilbud. Efter bevilling fra Kalundborg Kommune yder centret støtte til borgere i eget hjem i den sydlige del af kommunen. Der ydes p.t. aflastning til en enkelt borger. Aflastningsboligen er beliggende i Gørlev. Aktivitetstilbuddene er et samlet tilbud om aktivitet og samvær til voksne personer med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevner. Servicelovens 104 danner grundlag for indsatsen der ydes med henblik på opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af den enkeltes livsvilkår. 8 borgere har tilbud i Tinghuset og 13 borgere har tilbud i Sofiehuset. Jf. Servicelovens 85 ydes der vejledning og støtte til borgere i eget hjem i Høng og Gørlev området. Centret afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på henholdsvis 85, 108, og 104 da Centret afregnes efter BUM model. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. I forbindelse med vedtagelsen er der foretaget en tilpasning af tet for enheder på voksenhandicapområdet for 2015 jf. notat 9. Bo- og Servicecenter Høngs udgifts- og indtægts er tilpasset med 3,190 mio. kr. Bo- og Servicecenter Høngs udgifts- og indtægts er endvidere tilført 0,103 mio. kr. i 2015 og fremover til dækning af udgifter til Socialtilsyn Øst. Udfordringer på området. Centeret er udfordret af, ikke at have en 100 % belægning på bostederne. Center for socialpsykiatri Budgettet udgør: kr. (Brutto kr.) Socialpsykiatrien yder støtte og vejledning til borgere med sindslidelser og særlige sociale problemer. Omkring 320 borgere modtager hjælp i form af hjemmevejlederstøtte/støttekontaktpersonordning. Fire væresteder for sindslidende tilbyder forskellige aktiviteter herunder undervisning. Der er op til 72 borgere tilmeldt det enkelte værested. Derudover er Medborgerhuset et tilbud til sindslidende samt socialt dårligt stillede borgere, hvor der dagligt kommer borgere På botilbuddet Finderuplund er der plads til 14 beboere. Centret råder over 5 Skæve boliger til borgere, der ikke kan bo i den traditionelle boligmasse.
10 Budgettet består af både BUM og ramme. Centret afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på og til enkelte grupper på 85-området i henhold til BUMmodel. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Der er i 2014 tilført Center for socialpsykiatri en rammebevilling vedrørende 85 på kr. 15,6 mio. kr., som medfører en reduktion i udgifterne til 85-støtte til socialpsykiatriske borgere på 1,0 mio. kr., stigende til 1,2 mio. kr. i 2015 og frem. Dette er sket ved en intern flytning fra voksenspecialenheden. I forbindelse med vedtagelsen er der foretaget en tilpasning af tet for enheder på voksenhandicapområdet for 2015 jf. notat 9. Center for socialpsykiatris udgifts- og indtægts er tilpasset med 0,340 mio. kr. og rammetet med 0,65 mio. kr. Center for socialpsykiatris udgifts- og indtægts er endvidere tilført 0,041 mio. kr. i 2015 og fremover til dækning af udgifter til Socialtilsyn Øst.
SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.
SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184
Læs mereSOCIALUDVALG. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2015* Budget 2016.
SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt 2015 Korrigeret 2015* Budget 2016 Socialudvalg 233.318 244.621 245.056 252.440 Voksenspecialenheden 198.966 210.127
Læs mereSOCIALUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Regnskab Budget Korrigeret. Budget 2013 Pr
SOCIALUDVALGET Sammendrag oversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2012 Oprindeligt Korrigeret. Pr. 01.08.13 2014 038 Visitations- og Hjælpemiddelenheden U 40.884 39.702 39.699 32.256 I - 2.646-2.155-2.155-2.184
Læs mereSOCIALUDVALGET SAMMENDRAG. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug 2014.
SOCIALUDVALGET SAMMENDRAG Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Forbrug Socialudvalg 267.942 266.710 237.741 233.318 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden 31.654 30.071
Læs mereDato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter
Læs mereSOCIALUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug 2015.
SOCIALUDVALGET Sammendrag Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt Korrigeret Forbrug Socialudvalg 233.318 244.621 253.527 248.534 Voksenspecialenheden 198.966 210.127 199.239
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereSOCIALUDVALGET. Sammendrag. Oprindeligt budget Korr. Budget. Regnskab 2008
SOCIALUDVALGET Sammendrag Oprindeligt budget 2009 Korr. 31.05. 2009* 032 Udvikling 831 826 842 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 831 826 842 038 Visitations- og Hjælpemiddelenheden 350.298
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereMål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre
Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Kompenserende
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereIndberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde
Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Læs mereØkonomitilpasning, socialudvalgets område. Endelig udgave, HHJ/- Helårseffekt. Nr. Forslag Konsekvens. Bemærkninger. Kalundborg komm.
Økonomitilpasning, socialudvalgets område Endelig udgave, 30.8.2010 HHJ/- Nr. Forslag Konsekvens Del I, Direktionens forslag Helårseffekt Andre Kalundborg komm.* Bemærkninger 43 Socialpsykiatri og Misbrug:
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/
Læs mereVoksne med Særlige Behov - myndighedsområd et
Voksne med Særlige Behov - myndighedsområd et Borgerens første henvendelse Borgeren retter selv henvendelse Henvendelser fra interne samarbejdspartnere f.eks. Jobcenteret, Sundhed, Pleje & Omsorg, Den
Læs mereRedegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:
Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale
Læs mereKORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE
KORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE I denne folder bliver du kort introduceret til fagområdet Voksenservice. Ved at læse folderen får du et overordnet
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereSammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
Læs mereOpgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.
Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger
Læs mereKorrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereFunktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.
05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereSocialforvaltningens driftsbudget 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag
Læs mereFAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde
FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande
Læs mereHandicap- og psykiatri
Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk
Læs mereUdvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 258,9 mio.
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde Politikområde: 09 Handicap I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 256.721
Læs mereHandicap- og psykiatri
Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk
Læs mereSkema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre
Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Regnskab 2018 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget -20.365 00 Serviceudgifter -11.610 55 Den centrale refusionsordning 1.238 66 Aktivitetsbestemt
Læs mereÅrhus Kommune. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ! "# $ "#%!&!' $ Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.
& ( ) & *+, -,. /, 0. / Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen for Børn og Unge Sagsnummer: Sagsbehandlere:
Læs mereForslag til kvalitetsstandard for Serviceloven
Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven 108 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 108 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Socialservice 108 tilbyde ophold i boformer,
Læs mereBeskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde
Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58
Læs mereOversigt over de centrale lovgivningsområder og paragraffer på Socialudvalgets område
1 Oversigt over de centrale lovgivningsområder og paragraffer på Socialudvalgets område Lov om social service = SEL Sundhedsloven = SUL Lov om almene boliger = ABL Lov om trafikselskaber = TSL Lov om specialundervisning
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap
NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set
Læs mereDet kommunale budget
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereKompetenceplan for Voksen- og handicapområdet
plan for Voksen- og handicapområdet 84 (Visitation til aflastning af nære pårørende) Visitation til aflastning af nære pårørende har bevillingskompetence op til tre ugers aflastning. Ved akutte sager kan
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23
Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige
Læs mereBudget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer
Læs mereKvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud
15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG
Læs mereSocialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:
Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken
Læs mereÆndringer i kvalitetsstandarder
Ændringer i kvalitetsstandarder NOTAT Myndighedsenheden I kvalitetsstandarderne for år 2014 er generelt fjernet dobbelt tekst i den enkelte kvalitetsstandard, og tekst er justeret efter lovgivning, herunder
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Servicerammen Forebyggende foranstaltninger korr og forv Særlige dagtilbud og klubber -1,4-2,3-2,3 0,0 Døgninstitutioner,opholdssteder mv. 11,2 15,0 16,1 1,1 Plejefamilier/opholdssteder,
Læs mereInstitutioner for voksne side 1
Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne
Læs mere107 - midlertidige botilbud
Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde Politikområde: 09 Handicap I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 256.721
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 245,8 mio.
Læs mereBemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereKvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet
FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens
Læs mereHandicap og Psykiatri
Udkast: Budgetbemærkninger 2015-2018 Handicap og Psykiatri Der er en stor tilgang af borgere til socialafdelingen, hvilket stiller store krav til tilbuddene og udnyttelsen af den økonomiske ramme. Det
Læs mereVoksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats
Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud
Læs mereFORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE
Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,
Læs mere