Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009."

Transkript

1 opfølgning 30. september Forbrug Korrigeret budget Oprindeligt budget Till gsbevilling Omplacering 2008 Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % % Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75,8 Jobcenter 80,3 99,7 87,8 11,9 0,0 80,5 75,6 Jobcenter 3,9 4,5 4,1 0,4 88,3 95,3 Besk ftigelsesr d -1,0 0,0 0,0 0,0 L ntilskud til perso 20,5 26,0 25,5 0,5 78,8 70,8 L ntilskud ledige an 2,4 0,9 1,7-0,8 269,2 270,2 Besk ftigelsesordnin -1,0-2,0-2,9 0,9 50,6 45,6 stat,jobcenter -3,4 0,0 Sygedagpenge 28,0 37,2 30,0 7,2 75,3 72,2 Kontanthj lp 17,2 18,1 13,3 4,8 94,9 76,0 Aktiverede kontanthj 6,7 7,7 7,5 0,2 86,1 61,5 Introduktionsprogram -0,2-0,9-0,6-0,3 17,1 93,6 Introduktionsydelse 0,4 0,8 1,2-0,4 43,8 54,9 Repatriering 0,0 0,0 0,0 52,7 537,7 Revalidering 7,1 7,9 8,5-0,6 89,9 68,2 Servicejob -0,2-0,7-0,7 31,7 46,5 S rlige stillinger 0,1 0,4 0,4 14,0 X Aktivering 6,9 8,7 7,7 1,0 80,0 77,1 Aktiveringscenter 4,3 5,2 4,4 0,8 82,9 81,9 Otterupg rden 2,6 3,5 3,4 0,1 75,6 70,9-371,3-1 -

2 Overblik over budgetændringer opfølgning 30. september Område Beskrivelse Mio. kr. P-skoler og EGU-forløb Færre modtagere -0,4 Fleksjob Merudgifter 0,2 Løn til personer med Flere lønudgifter -0,1 løntilskud Sygedagpenge 0,4 Kontanthjælp Stigning i antal sager 1,4 Aktivering Større udgifter pr. modtager og 0,1 stigning i antal sager Introduktionsydelse Færre antal modtagere -0,3 Revalidering Stigning i antal udgifter 0,4 Servicejob Færre antal sager dermed mindre 0,3 modtaget tilskud Særlige stillinger Færre antal modtagere -0,3 Otterupgården Mindre antal indtægter 0,3 Total i alt 2,0-2 -

3 Produktionsskoler og EGU opfølgning 30. september Statsbidrag, produktionsskoler: Der forventes en mindreudgift på 0,3 mio. kr. Erhvervsgrunduddannelser: Der forventes en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Beskæftigelsesråd: tet vil svare til forbruget. Evt. mindre forbrug overføres til Fleksjob og ledighedsydelser antal forbrug Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m. 26,2 26,0 Driftsudgifter for pers. På ledighedsydel. 50 % 0,6 0,6 Løntilskudsstillinger 50 % (skånejob) 32 0,9 32 0,9 Ledighedsydelse under ferie 50 % 0,6 0,5 Særlig ydelse uden ret til ledighedsydelse 35 % 0,0 0,1 Driftsudgifter for pers. I fleksjob m.v. 35 % 0,3 0,2 Løntilskud på 1/2 af lønnen til pers. I fleksjob 65 % , ,0 Løntilskud på 2/3 af lønnen til pers. I fleksjob 65 % , ,3 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65 % 6 0,8 6 0,8 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65 % 4 0,9 4 1,0 Ledighedsydelse før første fleksjob 35 % 16 3,0 15 2,6 Ledighedsydelse mellem fleksjob 35 % 33 4,5 30 4,5 Ledighedsydelse under sygdom/barsel 35 % 1 0,2 2 0,4 Ledighedsydelse uden refusion 10 1,7 12 1,7 Refusion ledighedsydelse 50 % -1,0-1,0 Refusion ledighedsydelse 35 % -2,8-2,7 Refusion løntilskud 65 % -33,8-33,9 Driftsudgifter personer på ledighedsydelse: Der er budgetteret med udgifter på kr. Udgiften forventes at svare til budgettet. Løntilskud, skånejob: Det forventes, at udgifterne vil svare til det budgetterede

4 opfølgning 30. september Ledighedsydelse, ferie: Bedømt ud fra forbruget pr. den forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. Særlig ydelse: Bedømt ud fra forbruget pr. den forventes en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Driftsudgifter, personer i fleksjob: Bedømt ud fra forbruget forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. Fleksjob Der var budgetteret med en tilgang af fleksjob. På grund af finanskrisen er der sket en opbremsning i etableringen af fleksjob. Pr. 1. januar 2008 var der 309 fleksjob. Pr. 1. august 2008 var der 328 fleksjob. Pr. 30. september var der i alt 332 fleksjob. Lønmodtagere, ½ løntilskud Det oprindelige budget er budgetteret med 160 fleksjob. Der er aktuelt 116 fleksjob. Der har været et fald i antallet af disse fleksjob med 14 i løbet af. Der er en tendens til, at nye fleksjob oprettes med 2/3 samt, at en del af fleksjobbene med ½ løntilskud ændres til fleksjob med 2/3 løntilskud. Der har været en budgetkorrektion pr. 31. marts, hvor budgettet blev reduceret med 2,3 mio. kr. ud fra en forventning om 115 fleksjob. Der forventes gennemsnitlig 110 fleksjob i hele. Der forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr. Lønmodtagere 2/3 løntilskud Der er budgetteret med 185 fleksjob. Der er aktuelt 216 fleksjob. Der har været en budgetkorrektion pr. 31. marts, hvor budgettet blev nedskrevet med 3,3 mio.kr. Pr. 31. marts blev det forventet, at der i hele ville være 200 modtagere. Der blev desuden vurderet, at den gennemsnitlige refusion pr. modtager var budgetteret for højt. Dette har dog vist sig ikke at holde stik. Det forventes 212 fleksjob for hele. Der forventes en merudgift på 1,0 mio. kr. Fleksjob selvstændige, ½ løntilskud Der er oprindeligt budgetteret med 8 fleksjob. Aktuelt er der 6 fleksjob. Ved tidligere budgetopfølgning er der reduceret med 0,1 mio. kr. på grund af lavere antal fleksjob, men en højere udbetaling pr. fleksjob. Der forventes gennemsnitlig 6 fleksjob i hele Det forventes at udgifterne vil svare til det forventede forbrug

5 opfølgning 30. september Fleksjob selvstændige, 2/3 løntilskud Der er oprindelig budgetteret med 6 fleksjob. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts blev budgettet reduceret med 0,2 mio. kr. ud fra, at der i hele blev forventet 4 fleksjob. Pr. 30. juni blev budgettet forøget med 0,1 mio. kr. på grund af stigende udgifter. Der forventes nu en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Ledighedsydelse: I første kvartal af har der været en del fyringer og arbejdsfordelinger, ligesom det har været svært at finde fleksjob til de ledige. Fra 2. kvartal af har tilstanden normaliseret sig i forhold til 2008, således at det er muligt at finde fleksjob. Pr. den var der 55 personer på ledighedsydelse, hvoraf XXX havde modtaget ledighedsydelse længere end 12 måneder. Ud fra forbruget i de 8 første måneder af har Nordfyns kommune de 3. laveste udgifter til ledighedsydelse af de 19 jobcentre i Region Syddanmark. Opr. budget 09 budg. 09 Genns budg. 09 Visitationsperioden Mellemperioden U/ sygdom Uden ref I alt Visitationsperioden Det oprindelige budget er budgetteret med 13 modtagere pr. måned. Det korrigerede budget er budgetteret ud fra 14 personer. Pr. 30. september har der gennemsnitlig været 16 modtagere. Der forventes nu for hele gennemsnitlig 16 modtagere, hvilket svarer til en merudgift på 0,4 mio. kr. Mellem fleksjob Det oprindelige budget er budgetteret med 15 modtagere pr. måned. Det korrigerede budget er budgetteret ud fra 30 modtagere pr. måned. Pr. 30. september har der gennemsnitlig været 33 modtagere. Der forventes et mindre antal modtagere i 2. halvår af. For hele forventes 33 modtagere. Den gennemsnitlige udbetaling pr. modtager har været lavere i 1. halvår af på grund af, at en del af fleksjobberne kun har været delvis ledig (på fordeling). tet forventes at svare til det forventede forbrug. Ledighedsydelse, sygdom: Der er oprindelig budgetteret med 6 fleksjob. Ved budgetopfølgningen pr. den blev skønnet nedsat til forventelig 2 fleksjob. tet blev reduceret med 0,7 mio. kr. Der forventes nu 1 person i gennemsnit for hele

6 tet nedskrives med 0,2 mio. kr. opfølgning 30. september Perioder uden refusion Det oprindelige budget er budgetteret med gennemsnitlig 5 personer pr. måned. Pr. den har der gennemsnitlig været 10 personer. Siden juni/juli har antallet af ledige udgjort 7/8 ledige. Dette faldende antal forventes at opveje, at der ved budgetopfølgningen pr. 31. marts er budgetteret med for lavt gennemsnitlig udbetaling. Der forventes gennemsnitlig 10 fleksjob for hele. Det korrigerede budget svarer til det forventede forbrug. Løn til personer med løntilskud: forbrug Løn til personer med løntilskud: 0,8 0,9 Lønudgift 8,8 7,0 Løntilskud -8,0-6,1 Løn til personer med løntilskud: Pr. den udgør lønudgiften 5,4 mio.kr. Der forventes udgifter på 8,8 mio.kr. Løntilskud til offentlige arbejdsgivere: Der forventes løntilskud på 8,0 mio.kr. Samlet forventes en kommunal mindreudgift på 0,1 mio. kr. Beskæftigelsesordninger forbrug Beskæftigelsesordninger -2,0-2,0 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi 0,1 0,2 Arbejdsmarkedsuddannelser 0,3 0,3 Andre udd. og andre korte vejledningsforløb 1,2 1,1 Udgifter til hjælpemidler til aktiv. kontanthjælpsmodtagere 0,1 0,1 Udgifter til mentor til aktiv. kontanthjælpsmodt. 0,6 0,6 Udgifter til opkvalificering af ansatte m.m. 0,1 0,1 Produktionsskoler 0,6 0,6 Undervisning i dansk som andetsprog for aktiv. 0,0 0,0-6 -

7 opfølgning 30. september kontanthjælpsmodtagere Tilskud flaskehalse -0,3-0,3 Arbejdsskadeforsikring 0,5 0,5 Refusion, driftsudgifter -5,2-5,2 Særlige projekter i privat regi: Der vil således blive en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Arbejdsmarkedsuddannelser: Der er budgetteret med udgifter på kr. Forbruget pr. 30. september udgør forbruget kr. Der forventes udgifter svarende til budgettet. Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb: Der er budgetteret med udgifter på 1,1 mio. kr. Aktuelt udgør forbruget 1,3 mio. Der er imidlertid tale om at der udgifter, som er fejlbudgettet. Der forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. Produktionsskoler Her afholdes udgifter i forbindelse med køb af pladser på P-skoler. Der købes pladser, hvis det drejer sig om forsørgere og elever, der skal være på P-skolen udover ½ år. I budget forventes køb af 4 helårspladser. Forbruget pr. 30. september udgør 0,4 mio. kr. Der forventes udgifter svarende til forbruget. Arbejdsskadeforsikring: Det korrigerede budget udgør 0,5 mio. kr. Det forventes, at forbruget forventes at svare til det budgetterede. Jobcenter, stat: Dette område dækker overgangsperioden Det drejer sig om 3 hovedområder hvor tilskuddet for perioden vil andrage: - aktiveringsrammen: 4,0 mio. kr. - flaskehalsbevillingen: 0,3 mio. kr. - forsørgelsesrammen: 4,4 mio. kr. i alt: 8,7 mio. kr. Pr. den er der indgået ca. 4.2 mio. kr. i tilskud som vedrører a conto for august, september og oktober. De 8,7 mio.kr. dækker det max. beløb, som Nordfyns Kommune kan disponere over. Der skal foretages en opgørelse når året er omme og det tilskud som ikke er forbrugt skal tilbagebetales til Staten. Det forventes, at det samlede modtagne tilskud for ikke vil blive forbrugt fuldt ud

8 opfølgning 30. september Aktivrammen: Her kan der igangsættes aktiveringsforløb i. Funktionen vedrører primært køb af vejledningsforløb for forsikrede ledige jobsøgningsforløb, enkelt pladser på AMU, voksenuddannelsescentre o.l. Der vil blive igangsat yderligere forløb i den resterende del af. Flaskehalsbevilling: Udgifter afholdt i forbindelse med flaskehalsproblemer. Forsørgelsesrammen: Denne konto indeholder: Løntilskud til ledige, private og offentlige arbejdsgivere, løntilskud til + 55 årige og personlig assistance. Sygedagpenge forbrug Sygedagpenge , ,2 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 55 9,9 51 9,6 Sygedagpenge med 50 % refusion , ,9 Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn, 50 % ref. 0,1 0,4 Refusion 50 % -27,8-27,7 Overordnede forudsætninger I løbet af 2008 var der et faldende antal dagpengesager i intervallet uge. Pr. den var der 260 sager. Der blev budgetteret ud fra et fortsat faldende sagsantal. Dette er ikke sket. Der er derimod sket en stigning i antallet af sygemeldte set i forhold til Det er svært at pege på entydige forklaringer på dette. Det kan dog konstateres, at specielt dagpengeafdelingen har været ramt af mange barsler med ansættelse af barselsvikarer. Sygedagpenge 2008 Jan. Febr. Marts April maj Juni Juli aug. sept. Okt. Nov. Dec uger uger over 52 uger I alt Sygedagpenge Jan. Febr. Marts April maj Juni Juli aug. sept. Okt. Nov. Dec uger uger over 52 uger I alt

9 opfølgning 30. september For de 7 første måneder af er Jobcenter Nordfyn det jobcenter i Region Syddanmark(19 jobcentre) som har de 3. laveste udgifter målt pr. erhvervsaktiv. Det kan nu konstateres, at der ikke har været det forventede fald fra marts/april til maj/juni, som har været tilfældet i de foregående år. Der har desuden været en stigning i antallet af sager med en varighed over 52 uger. Opr. budg. 09 budget Gennsn budg. 09 Efter 52 uger uger Sager efter 52 uger Der er oprindeligt budgetteret med 48 sager. Efter 3. kvartal udgør antallet af sager gennemsnitlig 55 sager. let af sager udgør i uge sager. Ved budgetopfølgningen pr. den blev der tilført 0,6 mio. kr. Bedømt ud fra forbruget for 3. kvartal og det aktuelle antal sager forventes det, at der vil forekomme en overskridelse af budgettet på 0,3 mio. kr. Sager fra 5. til 52. uge Der er budgetteret med 243 sager i gennemsnit. Efter 3. kvartal har der gennemsnitlig været 328 sager. I uge 42 er der 331 sager. Det har hidtil været erfaringen, at der er flest sager i første og sidste kvartal af året, men i år har der ikke været det forventede fald i sommermånederne. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts blev det skønnet, at det gennemsnitlige antal sager forventes at andrage 310 sager i gennemsnit for hele. Der blev givet en tillægsbevilling på netto på 4,8 mio. kroner for. Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni blev der givet en tillægsbevilling på netto 1,65 mio. ud fra en forventning om, at der ville være 323 sager i gennemsnit. Der forventes en faldende tendens. Som anført ovenfor ligger det gennemsnitlige antal højere efter 3. kvartal, 328 sager. Der forventes derfor en merudgift på brutto 0,5 mio. kr. Sygedagpenge, syge børn: Der er oprindelig budgetteret med en udgift på 0,4 mio. kr. For hele forventes en udgift på 0,1 mio. kr. Der forventes således en mindreudgift på 0,3 mio. kr

10 opfølgning 30. september Kontanthjælp forbrug Kontanthjælp passiv ydelse med 35 % , ,1 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp , ,2 Særlig støtte, 34 0,2 0,2 Kontanthjælp til ikke-forsørgere 81 7,2 75 6,9 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år 4 0,3 4 0,3 Kontanthjælp, starthjælp til unge 65 3,1 60 2,8 Tilbagebetaling af ydet hjælp -0,5-0,5 Refusion 35 % -10,5-9,7 Udviklingen i antallet af modtagere ser således ud: Opr. b. 09 b. 09 Gennsn budg. 09 Forsørgere Ikke forsørg Fyldt 60 år Unge I alt Forsørgere: I det oprindelige budget blev der regnet med 120 modtagere. Det korrigerede budget pr er lagt ud fra 150 modtagere idet der blev forventet en højere aktiveringsgrad. Pr. 30. september er det faktiske antal 158 modtagere. I august og september måneder har der været 164 modtagere. Dette antal modtagere forventes der også i 4. kvartal af. Der forventes gennemsnitlig 158 modtagere i hele. Der forventes således et merforbrug på 1,5 mio. kr., brutto. Ikke forsørgere: I det oprindelige budget blev der regnet med 35 modtagere. Det korrigerede budget pr. 30. juni er lagt ud fra 75 modtagere. Pr. 30. september er det faktiske antal 81 modtagere. Der forventes gennemsnitlig 82 modtagere i hele. Der forventes derfor et merforbrug på 0,3 mio. kr., brutto. Kontanthjælp til personer fyldt 60 år: Det korrigerede budget pr. 30. juni er budgetteret ud fra 4 modtagere. tet forventes at svare til det korrigerede forbrug. Unge: Det oprindelige budget blev beregnet udfra 35 modtagere. Det korrigerede budget pr. 30. juni er lagt ud fra 60 modtagere. Pr. 30. september er det faktiske antal 64 modtagere. Der forventes gennemsnitlig 65 modtagere i hele. Derfor forventes en merudgift på 0,3 mio. kr., brutto

11 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere opfølgning 30. september forbrug Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 65 % 206 8, ,0 Særlig støtte, 34 0,2 0,2 Godtgørelse, rådighedsbeløb 50 % ref.driftsudgifter 1,2 1,2 Forsørgelse af personer i tilbud kap. 10 og 11, 38 og , ,6 Løntilskud til personer i tilbud kap ,5 4 0,4 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion 0,0 0,1 Kontant- og starthjælp under forrevalidering 4 0,3 5 0,3 Statsrefusion -12,9-12,8 Særlig støtte Det korrigerede budget forventes overholdt. Forsørgelse af personer: Der er oprindeligt budgetteret med 155 modtagere i gennemsnit pr. måned. Det korrigerede budget pr. 30. juni er lavet ud fra 200 modtagere. I gennemsnit har der været 189 modtagere. Der forventes et øget antal aktiverede i 4. kvartal af, således at gennemsnittet for forventes at blive 199 aktiverede. Den gennemsnitlige udbetaling pr. aktiveret har indtil nu været budgetteret for lavt. Der forventes derfor en merudgift på brutto 0,2 mio. kr. Opkvalificering, hjælpemidler m.v.: Der forventes en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Løntilskud til personer i tilbud, kap. 12: Der er oprindeligt budgetteret med gennemsnitlig 15 modtagere. Ved budgetopfølgningen pr. den blev budgettet korrigeret ud fra 4 modtagere. Der forventes i gennemsnit 5 modtagere. Der forventes en merudgift på brutto 0,1 mio. kr. Forrevalidering: Der er oprindeligt budgetteret med 15 modtagere. Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni er budgettet korrigeret i forhold til 5 modtagere. Der forventes gennemsnitlig 4 modtagere i hele. Det forventes, at budgettet svarer til forbruget

12 Introduktionsprogram opfølgning 30. september Forbrug Introduktionsprogram -0,9-0,9 Udgifter, integrationslovens 23 a 0,2 0,3 Udgifter, integrationslovens 23 b 0,2 0,2 Udgifter, integrationslovens 23 c 0,4 0,4 Udgifter til mentor, integrationslovens 23d 0,1 0,1 Udgifter til undervisning 0,9 0,8 Udgifter til danskudd. til selvforsørgende 1,2 1,2 Udgifter til danskundervisning, øvr. Kursister 0,7 0,7 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 0,0 0,0 Gebyr deltagelse i danskundervisning -0,1-0,1 Resultattilskud, ordinær beskæftigelse -0,2-0,2 Resultattilskud, bestået danskprøve -0,4-0,4 Grundtilskud 530-2, ,0 Statsrefusion grp ,5-1,5 Statsrefusion grp. 13-0,4-0,4 Udgifter jfr. Integrationslovens 23 a, 23 b og 23 c. Der betales aktuelt for 9 personer på Rising-projektet. Det forventes, at der samlet bliver en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Danskundervisning Samlet er der budgetteret med udgifter på 2,7 mio. kr. Det samlede forbrug pr. den er på kr. Der er store variationer inden for de enkelte måneder. Der betales pr. modul, og længden af de enkelte moduler er forskellige. Der forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. Grundtilskud: Det korrigerede budget udgør 2,0 mio. kr. Det forventes, at tilskuddet svarer til det budgetterede. Det skal bemærkes, at der fortsat mangler 5 flygtninge på kvoten for. Introduktionsydelse Forbrug Introduktionsydelse 0,6 0,9 Ydelse til udlændinge 19 1,3 25 1,7 Statsrefusion -0,7-0,9 Der er budgetteret med 28 modtagere i. Pr. 30. juni blev der budgetteret med gennemsnitlig 25 modtagere i. Der har pr. den gennemsnitlig været 19 modtagere. Der mangler 5 flygtninge på kvoten for, når der medregnes de 2 flygtninge, som kommer pr. den For forventes gennemsnitlig 19 modtagere. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

13 opfølgning 30. september Revalidering Forbrug (i mio. kr.) Revalidering 65 8,2 78 7,8 Revalideringsydelse 48 8,5 47 8,3 Tillægsydelser under revalidering 0,8 0,8 Driftsudgifter, revalidering 3,8 3,3 Løntilskud i.f.m. revalidenders ansættelse 0,2 0,3 Revalideringsydelse i.f.m. virksomhedspraktik 16 2,8 18 3,3 Statsrefusion 50% -0,4-0,4 Statsrefusion 65% -7,5-7,8 Revalidering: Der er oprindeligt budgetteret med 55 modtagere. Det korrigerede budget pr. 30. juni er lavet ud fra 47 modtagere. Pr. den har der i gennemsnit været 47 modtagere. I september måned udgør antallet af modtagere 52. Der forventes samme antal modtagere i den resterende del af. Der forventes for hele 48 modtagere. Der forventes et merforbrug på 0,2 mio.kr. Tillægsydelser under revalidering: Det forventes at det korrigerede budget vil blive overholdt. Driftsudgifter i forbindelse med revalidering: Der er budgetteret med forventede udgifter med ca. 3,3 mio. kr. Forbruget pr. den udgør 2,9 mio. kr. Der forventes et merforbrug i forhold til det budgetterede på 0,5 mio. kr. Løntilskud til revalidender: Der er budgetteret med et forbrug på 0,3 mio. kr. Det forventes, at forbruget vil udgøre kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik: Der er oprindeligt budgetteret med 23 modtagere. Ved budgetopfølgningen pr er budgettet korrigeret i forhold til 18 forbrugere. Der forventes nu gennemsnitlig 16 modtagere i. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Tilskud vedr. servicejob Der er budgetteret med tilskud svarende til 6 servicejob. Der er imidlertid kun 4 servicejob. Der forventes derfor et mindre tilskud på 0,3 mio

14 Særlige stillinger, gratis skånejob opfølgning 30. september Der er budgetteret med udgifter på ca kr. Der forventes udgifter på kr. Der forventes en mindreudgift på 0,3 mio. kr. Otterupgården Indtægter fra salg af pladser flyttes fra Otterupgårdens budget over til Handicap, 107 idet indtægten indgår her. Otterupgårdens budget forhøjes med 0,3 mio. kr

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 95,6 Jobcenter 87,8 Jobcenter 4,1 Løntilskud til personer i flexjob 25,5 Løntilskud ledige ansat i kommuner 1,7 Beskæftigelsesordninger -2,9 Sygedagpenge 30,0 Kontanthjælp 13,3

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget Forsørgelsesydelser og Jobcenter (1.000 kr. / 2009 pl) Regnskab 2007 2008 ------------ overslag ---------- 2009 2010 2011 2012 Arbejdsmarkedsudvalget 185.186 198.369 201.558

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget (Jobcenter)

Budget. Budgetrapport pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget (Jobcenter) Budget Budgetrapport pr. 3. september (Jobcenter) Ringsted Kommune Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23. november 27 Ringsted Kommune 1 Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: JOBCENTER BUDGETOPFØLGNING

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: JOBCENTER BUDGETOPFØLGNING BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: JOBCENTER BUDGETOPFØLGNING 30.04.10 Guldborgsund kommune Maj Indledning Jobcenter opfølgningen er opgjort i nettoudgifter. Staten yder på de fleste udgiftsområder en procentsats

Læs mere

Ishøj Kommune Regnskab 2011 Side 115 Borger og Socialcenter

Ishøj Kommune Regnskab 2011 Side 115 Borger og Socialcenter Ishøj Kommune 2011 Side 115 04.62 Sundhedsudgifter mv. 2.167 2.843-1.002 1.841-325 118 Vederlagsfri fysioterapi: Vederlagsfri fysioterapi er lovbestemt og det er den praktiserende læge, der visiterer til

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering s. 1 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere s. 2 De takstfinansierede

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER

ARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER 185 ARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER 186 Arbejdsmarked - serviceudgifter 00.25.11 Boliger til flygtninge Udgifter 85 Indtægter -35 Netto 50 Boliger til integration af flygtninge og midlertidig boligplacering

Læs mere

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

' % %# ( ) %%  (-.(-! ( <.! ""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:

Læs mere

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget Budgetbemærkninger til budget 20122015!!!!"!# $!# $!!$# $#%#!%!!$# $#%#!%!!$# $#%#!% 305 Ungdomsuddannelse 31.588 32.288 33.371 1.084 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 310 Integration

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.8 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.58.80 Revalidering 1 Drift 001 Afløb af merudgifter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt Udvalget for Arbejdsmarked soversigt Bemærkninger Faste ejendomme - Serviceudgifter Hovedfunktion 00.25 Udgifter 89-38 Netto 51 1. Boliger til flygtninge, netto kr. 51.000 Boliger til integration af flygtninge

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Budgetrevision 2 April 2013 Ved denne revision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Arbejdsmarked soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Ved formand for Beskæftigelsesudvalget, Johannes Vesterby

Ved formand for Beskæftigelsesudvalget, Johannes Vesterby Tema: Overførselsindkomster Ved formand for, Johannes Vesterby Budgetteret udgift til overførselsindkomster i 2008 (1000 kr.) Kontanthjælp Sygedagpenge Revalidering Løntilskud Intro. ydelse Besk. ordninger

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 26-55) 26 Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning. Korrigeret årsbudget

Ungdommens Uddannelsesvejledning. Korrigeret årsbudget 1 Arbejdsmarked - Serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739.000 3.536.000 3.804.006-268.006 Indtægter 0 0-300.173 300.173 Netto 3.739.000 3.536.000 3.503.833 32.167 Ungdommens

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udgift Indtægt i alt 16 Arbejdsmarkedsudvalget 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 1 Skattefinansieret 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 01 Overførselsudgifter excl. 1.238.232.885-529.323.586

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0 Udvalget for Arbejdsmarked Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 400 Erhvervsgrunduddannelser

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: Juni.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juni Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

NOTAT Økonomisk Afdeling

NOTAT Økonomisk Afdeling NOTAT Økonomisk Afdeling På baggrund af udvikling i forbrug og aktivitetsniveau på arbejdsmarkedsområdet i første kvartal 2012, har Økonomistaben i samarbejde med Jobcentret udarbejdet nærværende kvartalsopfølgningsnotat,

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere