Analyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde
|
|
- Michael Østergaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Analyse Politikområde 8 Det specialiserede voksenområde. oktober 08
2 Indhold. Udviklingen i antallet af borgere på dag- og døgntilbud. Dagtilbud udvikling fordelt på udgiftsintervaller. Døgntilbud og 85 støttetimer udvikling fordelt på udgiftsintervaller. Egne tilbud og støtte til borgere i eget hjem i Solrød Kommune 9 5. Dag- og døgntilbud fordelt på aldersgruppe 6. Krisecentre og forsorgshjem. Ekstraordinær udgift 8. Den centrale refusionsordning 9. Forventet regnskab 08 Analyse Politikområde 8 Job- og Socialcenteret
3 . Udviklingen i antallet af borgere på dag- og døgntilbud Rapporten skal danne overblik over Solrød Kommunes specialiserede voksenområde politikområde 8. Der er tale om overblik over udviklingen i udgiftsniveau og antallet af borgere grupperet efter deres månedlige udgifter. 0 Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud STU 0 0 Tabellen viser udviklingen gennem årene fordelt på dag- og døgntilbud. Der ses et fald på hele 5 borgere samlet set på dag- og døgntilbud siden 05 hvor det samlede antal borgere var. I 08 er det samlede antal 88 borgere. ANALYSE POLITIKOMRÅDE 8
4 . Dagtilbud udvikling fordelt på udgiftsintervaller 0 Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse i henhold til 0 retter sig mod personer under 65 år, der er førtidspensionister. Udgiften har været faldende gennem årene, men er stigende i 08. Det skyldes at tilgangene i 0 og 08 har været i den dyre ende af prisintervallerne, hvor afgangene har været i den billigere ende. 0 KR KR KR KR TOTAL FORBRUG Kr Kr Kr Kr Kr Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud i henhold til 0 er til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Det er oftest førtidspensionister, men kan også være pensionister. Antallet af borgere har været stabilt siden 06. Udgifterne er dog stigende, da afgang har været på de lave udgifter og tilgang på de høje udgifter inden for de enkelte udgiftsintervaller. Dette er sammenhængende med, at færre får førtidspension, men at de der får det, har så omfattende funktionsnedsættelser at dagtilbuddene bliver dyrere. 0 KR KR KR KR TOTAL FORBRUG Kr Kr Kr Kr Kr ANALYSE POLITIKOMRÅDE 8
5 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) STU uddannelsen er en -årig uddannelse for unge med nedsat funktionsevne. Udgiften til STU forløb har været stigende over alle årene, men er nu faldende i takt med antallet af borgere. Der ses en netto afgang på hele 9 borgere i 0, der har fået en betydende gennemslagskraft i 08, som er indarbejdet i budgettet. I 0 blev det muligt at tilkende STU-uddannelse efter henholdsvis LOV nr. 56 om STU (inden for servicerammen til førtidspensionister) og Lov om aktiv beskæftigelse (uden for servicerammen øvrige forsørgelsesydelser). Gennemsnitsprisen på STU er nu højere, da flere af de nuværende borgere har et større behov, end borgerene på STU tidligere. Dette ses tydeligt i tabellerne med udgiftsintervaller. Den samlede udgift for alle STU forløb ses i tabel, STU forløb efter Lov nr. 56 ses i tabel og STU forløb efter LAB ses i tabel. Tabel STU SAMLET KR KR KR KR TOTAL FORBRUG Kr Kr Kr Kr Kr Tabel STU LOV NR 56 KR KR KR KR TOTAL FORBRUG Kr Kr Kr Kr Kr ANALYSE POLITIKOMRÅDE 8
6 Tabel STU LAB KR KR KR KR TOTAL FORBRUG 0 5 Kr Kr Kr Kr Kr Til- og afgang til dagtilbud Nedenstående tabel viser antal til- og afgange for perioden 0 til 08, i tilbud efter STU, 0 og STU Afgange STU Tilgange Afgange 0 Tilgange Afgange 0 Tilgange 5 ANALYSE POLITIKOMRÅDE 8 6
7 . Døgntilbud og 85 støttetimer udvikling fordelt på udgiftsintervaller 85 Socialpædagogisk bistand der købes eksternt Servicelovens 85 for socialpædagogisk bistand skal ydes til personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Socialpædagogisk bistand kan bestå af hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg, f.eks. bo støtte. Egne 85 tilbud fremgår til sidst i afsnit. I 08 ses der et fald i antal af borgere i prisintervallet med de billigste placeringer, og en stigning på hele borgere i prisintervallet med de dyreste placeringer. Det skyldes blandt andet bosteder som løbende bliver omdannet til boliger efter almenboliglovens 05, hvor borgeren modtager 85 støtte. Dette er fordelagtigt for både borgeren og kommunen. Forbruget er derfor i markant stigning i forhold til 0, men det betyder også afgang og lavere forbrug under længerevarende- og midlertidige botilbud. 85 KR KR KR KR TOTAL FORBRUG Kr Kr Kr Kr Kr Midlertidige botilbud Midlertidige botilbud i henhold til 0 er til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der har behov for aflastning, optræning, afprøvning af fremtidige bomuligheder, udslusning mv. Der har gennem årene været en tendens til at borgerne bevæger sig fra de billigere tilbud til dyrere tilbud. Flere af borgerne i 0 er også tilkendt STU samt støttetimer. Selvom antallet af borgere i 06 er tæt på antallet i 0 og 08, har udgifterne været stigende. Det skyldes tilgangen af borgere i 06 i prisintervallet >5.000 kr., med behov for omfattende støtte til en årlig udgift på. mio. kr. for begge. Samme tendens forsatte i 0, hvor der er yderligere tilgange i prisintervallet >5.000 kr. To af de tre borgere, er unge, som er overgået fra børneområdet. I 08 er forbruget dog faldende i forhold til 0 grundet afgang af to borgere i den dyre del af prisintervallet. Disse to borgere er overgået til at modtaget 85 støttetimer i botilbudslignende tilbud. ANALYSE POLITIKOMRÅDE 8
8 0 KR KR KR KR TOTAL FORBRUG Kr Kr Kr Kr Kr Længerevarende botilbud Længerevarende bortilbud i henhold til 08 er til borgere, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Regnskabet viser et fald i udgifterne i forhold til tidligere år. Faldet skyldes afgang af to borgere i 08, samt afgang af to borgere i 0 som først har fået gennemslagskraft i år. 08 KR KR KR KR TOTAL FORBRUG 0 8 Kr Kr Kr Kr Kr ANALYSE POLITIKOMRÅDE 8 8
9 Til- og afgang til døgntilbud Nedenstående tabel viser antal til- og afgange for perioden 0 til 08, i tilbud efter 85, 0 og Afgange 85 Tilgange Afgange 0 Tilgange Afgange 08 Tilgange Egne tilbud og støtte til borgere i eget hjem i Solrød Kommune Udover at tilbyde støtte og vejledning til borgere i eget hjem, har Solrød kommune etableret en række bofællesskaber, til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller psykisk sårbare unge. Bofællesskabet Hjerter 9 Her er målgruppen udviklingshæmmede borgere, der ønsker at flytte i egen bolig, men som har brug for støtte og vejledning til daglige fornødenheder. Bofællesskabet er etableret i 9 stk. -værelses lejligheder. Blokfællesskabet Spar Tilbuddet er for unge mennesker med funktionsnedsættelse i alderen 8-6 år, der ønsker at blive afklaret og tage stilling til eget fremtidigt liv. Blokfællesskabet er et midlertidigt opholdssted og er en del af Solrød støttecenter. Det er beliggende i et nyetableret boligområde, Trylleskoven, tæt ved Solrød strand centrum og består af stk. -værelses lejligheder og et fællesrum. Lindevej Lindevej er et tilbud til 8 socialt og psykisk sårbare unge mellem 8 og 5 år, som i en kortere periode har brug for hjælp til at blive klar til, at kunne gennemføre uddannelse, fastholde et job og bo i egen bolig. Lindevej er opdelt i enheder med henholdsvis, og værelser, fælles stue, køkken og bad. Lindevej er ikke døgnbemandet, men har dagligt fasttilknyttede vejledere i huset. Bofællesskabet Egeparken Egeparken er et fleksibelt tilbud med variabel målgruppe. Målgruppe- og visitationskriterier kan ændres efter behov. Støtten i bofællesskabet sigter mod at gøre den unge selvhjulpen i en grad, så vedkommende efter en kortere periode, er klar til at flytte i egen bolig. Bofællesskabet har plads til unge i alderen 8 0 år og er indrettet i en lejlighed med værelser, fælles køkken og bad. 9 ANALYSE POLITIKOMRÅDE 8
10 Bofællesskabet Hyldevej Økonomi-, teknik- og miljøudvalget godkendte oprettelsen af et nyt bofællesskab for socialt og psykisk sårbare unge på Hyldevej i 0. Målgruppen er unge, der er færdigudredte i behandlingssystemet. De er i gang med en uddannelse eller har en uddannelses- eller jobplan, der effektueres inden for meget kort tid. Der er plads til unge. BORGERE I EGNE TILBUD Udviklingshæmmede Borgere i eget hjem (ekskl. bofællesskaber) Bofællesskabet Hjerter Blokfællesskabet Spar Sindslidende og socialt udsatte Borgere i eget hjem (ekskl. bofællesskaber) Lindevej 5 Egeparken Hyldevej Til- og afgange egne tilbud Nedenstående tabel viser antal til- og afgange for perioden 0 til 08, i tilbud efter 85, 0 og Spar Afgange Spar Tilgange 0 0 Lindevej Afgange Lindevej Tilgange 5 Egeparken Afgange Egeparken Tilgange 6 Hyldevej Afgange Hyldevej Tilgange 0 ANALYSE POLITIKOMRÅDE 8 0
11 5. Dag- og døgntilbud fordelt på aldersgruppe Nedenstående tabel viser borgere i private tilbud og tilbud i andre kommuner fordelt efter aldersinterval på den enkelte foranstaltning. Antal borgere i aldersinterval Regnskab 08-5 ÅR 6-0 ÅR -65 ÅR ÅR Krisecentre og forsorgshjem 09 Kvindekrisecenter I 08 er der borgere mere på kvindekrisecentre i forhold til 0. Det har dog kun medført en lille stigning grundet et ekstra fokus på at få borgere hurtigere ud i egen bolig. Forbruget er derfor også mindre end i årene Alle kan frit henvende sig på et kvindekrisecenter uden kommunens medvirken. Området er omfattet af 50 % statsrefusion 09 KR KR KR KR TOTAL FORBRUG REFUSION FRATRUKKET Kr. 5. Kr Kr Kr Kr Kr Kr. 8. Kr Kr Kr ANALYSE POLITIKOMRÅDE 8
12 0 Forsorgshjem Udgifter til forsorgshjem er faldende selvom området er vanskeligt, at forudse både i relation til antal og opholdenes længde. Faldet skyldes ekstra fokus på at få borgere hurtigere ud i egen bolig. Alle kan frit henvende sig på et forsorgshjem uden kommunens medvirken. Området er omfattet af 50 % statsrefusion. 0 KR KR KR KR TOTAL FORBRUG REFUSION FRATRUKKET 0 Kr Kr Kr..9.8 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Ekstraordinær udgift Den. oktober 08 modtog Solrød Kommune et orienterings brev fra Slagelse Kommune om nedlukning af botilbuddet Århusvej. Slagelse Kommune har den. februar 0 truffet beslutning om at lukke botilbuddet Århusvej, afdeling Ungekollegiet pr.. maj 0. Afdeling Ungekollegiet var oprettet efter ABL 05 stk. med tilbud efter SEL 85. Baggrunden for beslutningen skyldes, at der over en længere periode var en fastlåst situation omkring en enkelt borger, som har påvirket kerneydelsen i sådan en graf, at det fik tilsyns- og driftsmæssige konsekvenser for tilbuddet. Solrød kommune havde en borger boende på afdelingen Ungekollegiet i perioden. januar 06 til 0. september 06. Der er blevet foretaget en opgørelse af nedlukningsomkostningerne efter reglerne i Rammeaftalen for Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland, herunder særligt bestemmelserne vedr. nedlukning af tilbud jf. takstaftalen pkt. 5.D. Aftale om principper for evt. deling af udgifter forbundet med oprettelse eller lukning af tilbud. Efterbetalingen udgør ud fra beregningen.9 mio. kr. som fordeles mellem Slagelse Kommune, Solrød Kommune og Helsingør Kommune, hvor Solrøds andel er kr..0. Udgiften på t.kr. var derfor ikke kendt ved budgetgrundlaget. ANALYSE POLITIKOMRÅDE 8
13 8. Den centrale refusionsordning Der kan hjemtages refusion fra den centrale refusionsordning på særlig dyre enkeltsager ifølge Servicelovens 6, stk.. Refusionssatsen er opdelt i intervaller, hvor kommunen kan hjemtage fra 0 % til 50 % refusion, alt efter den samlede udgift pr. borger. Det betyder, at hvis en borger får flere former for støtte eller hjælp efter Serviceloven, skal der ses på den samlede udgift for borgeren på tværs i kommunen. Udgiftsberegningen for hjemtagelse af refusion skal opgøres på månedsbasis og der kan indhentes refusion på den del, der overstiger / af refusionsgrænserne. Nedenstående tabel viser refusionssatsen i 08. DEN CENTRALE REFUSI- ONSORDNING Interval Under kr. månedligt Fra kr. til 6.6 kr. månedligt Fra 6.6 kr. månedligt Refusion 0% refusion 5% refusion 50% refusion Som følge af tilgange af flere borgere på de høje prisintervaller, har indtægten fra den centrale refusionsordning været i stigning gennem de seneste år. Der forventes i år en merindtægt på.00 t.kr. fra den centrale refusionsordning. REFUSIONSSATSEN Refusion Kr..6. Kr Kr Kr ANALYSE POLITIKOMRÅDE 8
14 9. Forventet regnskab 08 REGNSKAB POL. 8 SU ANTAL BORGERE TILGANG AFGANG KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORVENTET RESULTAT 85 6 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Egenbetaling Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr STU Lov 56 Kr Kr Kr Ekstra udgift Kr. 0 Kr..0 Kr. -.0 Total pol. 8 Kr Kr Kr REGNSKAB STU LAB ANTAL BORGERE TILGANG AFGANG KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORVENTET RESULTAT STU LAB 5 9 Kr Kr Kr. 0 DEN CENTRALE RE- FUSIONORDNING KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORVENTET RESULTAT Refusion Kr Kr Kr ANALYSE POLITIKOMRÅDE 8
15
16 Job- og Socialcenteret Solrød Kommune Solrød Center 680 Solrød Strand
Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 12.02.2018 Sagsbeh.: Volkan Kösger Sagsnr.:
Læs mereUdvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger
Læs mereUdviklingen i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 14, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 28. april 2016 Sagsbeh.: Charlotte B. Olsen
Læs mereMål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre
Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Kompenserende
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereVoksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats
Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereSOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET
SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.) forslag overslag 2020 overslag 2021 overslag 2022 Udgifter 472.860 464.643 465.843 465.774 465.857
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 258,9 mio.
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereNotat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.
Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde Dato: 24.05.2018 Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereDato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Regnskab 2018 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget -20.365 00 Serviceudgifter -11.610 55 Den centrale refusionsordning 1.238 66 Aktivitetsbestemt
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereBemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/
Læs mereUdvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Læs mereArtikler
1 af 8 09/06/2017 13.07 Artikler 27 artikler. tilbud med myndighedsbeføjelse tilbud, der også er en forvaltningsmyndighed Tilbud med myndighedsbeføjelse benævner den offentlige forvaltning, når den optræder
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse
Læs merePolitikområde 9. Voksenspecialområdet
Politikområde 9. Voksenspecialområdet Tabel 1 viser udviklingen indenfor budgetområdet, både historisk og for budgetårene til og med budgetoverslagsår 2017. I tabellerne og figurerne er budgettet for både
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23
Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 09 Handicap DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 453.665-194.550 259.115 Forbrug regnskab
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne
Læs mereRedegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune
Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til
Læs mereNøgletal. Handicap og Psykiatri
Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 217 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 28-217 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris
Læs mereEgne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau
Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2016 Egne borgere Egne borgere Mulighed for
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereCenter for Social Service
1. Centerets formål Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereTakstanalyse 2011, regnskab region sjælland
Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af
Læs mereKvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud
15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG
Læs mereKorrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Læs mereNOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde
SOLRØD KOMMUNE SOCIAL- SUNDHEDS- OG FRITIDSUDVALGET NOTAT Emne: Til: Afdækning af unge 18- år - politikområde 1, det specialiserede voksenområde Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Oktober 16 Sagsbeh.:
Læs mereForslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015
Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven
Læs mereFunktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.
05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats
Læs mereFORVENTET REGNSKAB-2019
LEDELSESINFORMATION VOKSENOMRÅDET APRIL FORVENTET REGNSKAB VOKSENOMRÅDET Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Læs mereDet er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da
Læs mereDet specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune
Det specialiserede anbringelsesområde for voksne Udgiftsudvikling for Rebild Kommune 28-2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Datagrundlag... 5 4. Analyserede tilbud... 5 5. Hovedtal,
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 245,8 mio.
Læs mereBUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET
BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug
Læs mereNOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen.
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Etablering af boliger på Lindevej i Havdrup Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon Sagsnr.: 1. Resume: På baggrund
Læs meresikret længerevarende botilbud til voksne
1 af 7 09/06/2017 13.16 Artikler 23 artikler. tilbud Foretrukken term leverandør organisation, der leverer ydelser organisation Et tilbud er en organisation, der leverer ydelser. forsorgshjem/herberg Vejledende
Læs mereNøgletal. Handicap og Psykiatri
Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 2018 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 2008-2018 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris
Læs mereRedegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune
Høje-Taastrup kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj
Læs mereDet specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Læs mereHelsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.
Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk
Læs mereBilag 4. Analysen ses nedenfor.
Bilag 4 Resume af analyse af midlertidige botilbud på det specialiserede voksenområde (servicelovens 7) (Denne forside er tilføjet til brug for sagsfremstillingen til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereCenter for Social Service
1. ens primære opgaver Primære aktiviteter: ledelse: Ledelse i myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats
Læs mereBallerup Benchmark R juni Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet
Ballerup Benchmark R2017 18. juni 2018 Sagsbeh.:KBL J.nr.: 00.01.00-P05-6-18 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet Siden 2008 har kommunerne i Region Hovedstaden
Læs mereRedegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune
Brøndby kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Neel Lind Tlf. nr. 43282619 Mail.: negli@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereIndberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde
Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap
NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set
Læs mereFAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde
FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande
Læs mereServiceniveau. for Voksen / Handicap
Serviceniveau for Voksen / Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen 2012 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 PRINCIPPER FOR INDSATSEN... 3 STØTTE TIL MESTRING AF EGET LIV 3 EN SAMMENHÆNGENDE
Læs mereSide 1 af 7 24 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør organisation, der leverer ydelser organisation Et tilbud er en organisation,
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn
Læs mereKommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte
Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Udgifterne til kommunernes sociale indsatser til socialt udsatte efter serviceloven har de seneste år ligget på omkring ca. 6,8
Læs mere6. Center for Social Service
2015-18 6. 2015-18 2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget.
Læs mereKvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud
Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder
Læs mere