Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Beskæftigelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår opfølgning pr. 31. marts 2017 Beskæftigelsesudvalget Tabel 1: Beskæftigelsesudvalget, drift kr. Område/1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget i alt Center for Familie, Social & Beskæftigelse i alt Område/1.000 kr. Center for Familie, Social & Beskæftigelse ekskl. Låste-puljer Låste - puljer 1) Ordinær drift i alt Integration Førtidspension Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Ressourceforløb og revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Samlede aktiveringsudgifter Seniorjob Øvrige ): 1 %- og p/l - puljer

2 Forbrugsprocent Center for Familie, Social & Beskæftigelse - Forbrugsprocenter ult. måned Forbrugs-% år X Forbrugs-% år X-1 Vejledende forbrugs-%

3 Sammenfatning Beskæftigelsesudvalget - drift Sammenfatning hele udvalgets område Udvalgets hovedopgaver er: Jobcentret, der varetager opgaver som jobformidling og vejledning, kontaktforløb, virksomhedsservice og beskæftigelsesfremmende tilbud. Desuden varetager Jobcentret områderne dagpenge til forsikrede ledige, integration, kontanthjælp, uddannelseshjælp samt opfølgning i forbindelse med ledighed Socialafdelingen der varetager opgaver vedrørende sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse, fleksjob og ressourceforløb. Beskæftigelsesprojekter Udbetaling af ydelser til modtagere af ovennævnte ydelser samt fleksydelse FSU Faxe Sociale Udviklingscenter Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge (12-25 år) til uddannelse Det forventede regnskabsresultat pr. 31. marts 2017 på Beskæftigelsesudvalgets område er et mindreforbrug på 29,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget Det forventede mindreforbrug skyldes, samlet set, en række ændrede forudsætninger i forhold til, da budgettet blev lagt. Primært handler det om fordeling af borgernes ydelser på den nye refusionstrappe samt faldende aktivitet på en række ydelser. På beskæftigelsesområdet sker der hele tiden ændringer, som får betydning for udgifter og indtægter, det gælder i 2017 særligt refusionstrappens indflydelse og integrationspolitikken Refusionstrappen består af 4 trin refusion / medfinansiering, hvor: Borgerne den 1. januar 2017 blev indplaceret på refusionstrappens 4 trin på baggrund af deres varighed i offentlig forsørgelse. Refusionssatsen er ens på tværs af alle ydelser og aftrappes over tid For fleksjob og førtidspension gælder, at tilkendelser forud for 1. juli 2014 vil være omfattet af de nuværende refusionsregler og ikke den nye refusionsmodel Ved sammenlagt ét år selvforsørgelse inden for de seneste 3 år nulstilles borgeren, og kan på ny indplaceres på trin 1 (80 pct. refusion) hvis borgeren igen søger om offentlig forsørgelse Refusions- / medfinansieringsprocenterne på trappen er: 0 4 uger: 80 pct. refusion / 20 pct. medfinansiering 5-26 uger: 40 pct. refusion / 60 pct. medfinansiering uger: 30 pct. refusion / 70 pct. medfinansiering Over 52 uger: 20 pct. refusion / 80 pct. medfinansiering På integrationsområdet er forventningerne til antallet af ankomne kvoteflygtninge nedjusteret. Men området er meget usikkert og staten kan ændre Faxe Kommunes kvoteflygtningen i løbet af året, ligesom familiesammenføringer kan være usikkert. Her kan der komme udmeldinger fra Udlændingestyrelsen fra dag til dag. Hovedårsagerne til det samlede mindreforbrug er: Færre udgifter til kontanthjælp til personer omfattet at integrationsprogrammet Færre udgifter til kontanthjælp, området indeholder dog budget til uforudsete udgifter i forbindelse med indførelsen af refusionstrappen, da der er nogen usikkerhed omkring borgernes fordeling på de 4 trin. Færre udgifter til revalidering. Færre udgifter til fleksjob. Driftsudgifter kommunal beskæftigelse

4 Områderne hvor der skønnes væsentlige merforbrug er: Ressourceforløb og jobafklaring Ledighedsydelse Seniorjob + 55 år

5 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("- "=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget opfølgning pr. 31. marts 2017 Beskæftigelsesudvalg Drift Område/1.000 kr Beskæftigelse i alt Faste ejendomme Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Folkeskolen - UU tilskud Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsuddannelser Tilbud til udlændinge Integration/introduktionforløb Kontanthj og integrationsydelse til udlænding Repatriering Førtidpens/pers. tillæg Førtidspens. Tilkendt efter 1/ eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension 50% Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontante ydelser - Kontanthjælp Boligyd til pensionister Boligsikring Dagpenge forsikr ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelsesordning Revalidering Revalidering Fleksjob Ressourceforløb Ledighedsydelser Arbejdsmarkedforanstalt Driftsudg - komm. Besk Beskæft.indsats - forsikr ledig Løn fors. ledig Seniorjob +55 år Beskæft. ord Støtte til frivilligt soc arb LBR - Administr. Organi % puljen P/L pulje

6 Beskæftigelsesudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift Center for Familie, Social & Beskæftigelse Navn Funktion Faste ejendomme Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Beboelse 600 Driftssikring 200 Afvigelser ift. Sidste skøn

7 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes en samlet mindreindtægt. Den primære årsag til den store afvigelse er placeringen af p/l puljen på mio. kr. Beboelse midlertidig boligplacering: Der forventes et samlet forbrug på 0,6 mio. kr. I forbindelse med modtagelsen af flygtninge i Faxe Kommune afholdes udgifter til midlertidig boligplacering og flygtninges egenbetaling på denne funktion. Udgifterne vil blandt andet være til huslejedækning samt til renovering af boliger, som istandsættes og bruges som midlertidigt boligplaceringssted. Flygtningene betaler ikke reel husleje, men betaler i stedet en lovreguleret egenbetaling til kommunen, når de placeres midlertidigt. Faxe Kommune råder i alt over 179 midlertidige boliger. 31/ er der 63 ledige værelser. I 2016 og til 31/ er der kommet færre kvoteflygtninge end forventet. På baggrund af aftale mellem regeringen og KL er det aftalt, at kommunerne ydes refusion på 50 pct. af kommunens serviceudgifter til midlertidig indkvartering. Refusionen ydes inden for et loft på kr. pr. borger i midlertidig indkvartering. Driftssikring af boligbyggeri lejetab ved fraflytning: Når kommunen gør brug af sin anvisningsret til at disponere over typisk hver 4. ledige lejlighed i de almene boligbyggerier, har kommunen en pligt til at sikre betalingen af istandsættelse og evt. lejetab ved fraflytning. Det forventes at budgettet holder på dette område. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn

8 Beboelse midlertidig boligplacering Flygtningekvoten i 2017 er 51 kvoteflygtninge. I 2016 fik Faxe Kommune færre kvoteflytgninge end først antaget og dertil kom et ukendt antal familiesammenførte ægtefæller og børn. Kommunen kan ikke på forhånd vide præcis, hvor mange flygtninge der ankommer, ligesom det heller ikke vides præcist, hvornår familiesammenføringerne finder sted. Det hele afhænger af den globale verdenssituationen og den nationale integrationspolitik. Handlinger ved skønnet merforbrug Navn Funktion Folkeskolen mm. - UU-tilskud Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Afvigelser ift. Sidste skøn 13 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget tet forventes stort set at holde. Faxe Kommunes betaling til samarbejdet omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning reguleres årligt, på baggrund af en fælleskommunal overenskomst med Næstved og Vordingborg Kommuner, afhængigt af antallet af kommunens befolkningsandel af unge mellem år. Afvigelse i forhold til sidste skøn

9 Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Navn Funktion Folkeskolen mm. - Produktionsskoler Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. Afvigelser ift. Sidste skøn Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget ttet forventes stort set at holde. Udgiften til produktionsskoler betales i én rate og udover betaling af det lovpligtige grundtilskud til produktionsskoler har kommunen pligt til at betale et bidrag, som beregnes efter, hvor mange årselever kommunen har haft på produktionsskolen. Denne bidragspligt opgøres på baggrund af den unges bopælskommune pr. 5. september året før og gælder for elever i såkaldt frit optag (ikke-aktiverede). Betalingen i 2017 sker på baggrund af aktiviteten i net stammer fra opgørelser som undervisnings-ministeriet udarbejder hvert kvartal og på årsbasis.

10 Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Navn Funktion Folkeskolen mm. - Erhvervsuddannelser Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Afvigelser ift. Sidste skøn -107 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Bemærkninger

11 Det forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der forventes lidt flere EGU elever. Tilsyneladende er der ikke udgifter til forløb på værkstedsskoler, som budgetteret. Der ydes ikke refusion til udgifter til forløb på værkstedskoler, hvorfor det er en 100 pct. kommunal udgift, mens der ydes 65 pct. refusion til skoleydelse. Faxe Kommune har indgået aftale med Klemmenstrupgård om, at de forestår EGU forløbene inklusiv at skaffe praktikpladser til eleverne. Ligesom der for de ordinære lærlinge-/elevuddannelser skal være indgået en praktikpladsaftale med arbejdsgiver for at gennemgå en uddannelse, er det samme gældende før der kan oprettes et EGU forløb. EGU eleverne står derfor overfor de samme udfordringer med at skaffe praktikplads, som ordinære elever. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Navn Funktion Tilbud til udlændinge Forbrug Integration Kontanthjælp til udlændinge Repatriering 0 0

12 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Integration Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Afvigelser ift. Sidste skøn 9.049

13 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget opfølgning pr. 31/3 er påvirket af, at udmøntningen af refusionsreformen endnu ikke er foretaget. Udmøntningen vil være inkluderet i budgetopfølgningen pr. 31/5. Integration og kontanthjælp til udlændinge Ud fra aktivitet og fordeling på refusionsstrappen vurderes der et mindreforbrug på 9 mio. kr. Det vurderes at der vil blive færre personer på integrationsydelse end budgetteret. Omvendt er der flere personer med den lave refusionssats end forventet, men samlet set vurderes der et væsentligt mindreforbrug. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Integration/introduktionsforløb Et usikkerhedselement er hjemtagelsen af resultattilskud i henhold til uddannelse, danskprøve og beskæftigelse. Hvorvidt integranterne starter og gennemfører de påbegyndte aktiviteter, vil der altid være tilknyttet en form for usikkerhed ved. Det er tillige ikke gjort endeligt op. Der kan ske betydelige tilpasninger i skønnet, hvis der kommer nye skøn for resultattilskud m.v., ligesom familiesammenføringer m.v. kan spille en rolle. Kontanthjælp til udlændinge Udlændingestyrelsen har meddelt en kvote på 51 integranter. Denne kvote kan reguleres i løbet af året og dermed ændre de forventede refusioner. Et element der yderligere kan ændre mængden af flygtninge og udgifterne er familie-sammenføring, hvor der kan komme meldinger fra dag til dag fra Udlændingestyrelsen. Desuden spiller den nye refusionstrappe en del. Refusionstrappen har betydet, at der er kommet færre refusioner end budgetteret idet der har været en større andel kontanthjælpsmodtagere med lavere refusion end budgetteret. Handlinger ved skønnet merforbrug

14 Medfinansiering spct. Aktivitet Integrationsydelse Gns. Antal personer på integrationsydelse som er omfattet af integrationsprogrammet Gennemsnitlig antal selvforsørgende, hvor Kommunen har integrationsforpligtigelsen forudsæt ning 2017 Aktivitet jan-feb 31/ Gennemsnitlig antal uledsagede flygtningebørn I alt /5 31/8 Fordeling på refusionstrappen - integrationsydelse Integrationsydelse, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 53% 74% 77% 30 pct. 21% 18% 17% 40 pct. 22% 8% 5% 80 pct. 4% 0% 0%

15 Figur 1 Navn Funktion Førtidspensioner og personlige tillæg Forbrug Førtidspens. tilkendt efter 1/ eller senere Personlige tillæg mv Førtidspens. tilkendt før 1/

16 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Førtidspens. tilkendt efter 1/ eller senere Personlige tillæg mv Førtidspens. tilkendt før 1/ Afvigelser ift. Sidste skøn Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget opfølgning pr. 31/3 er påvirket af, at udmøntningen af refusionsreformen endnu ikke er foretaget. Udmøntningen vil være inkluderet i budgetopfølgningen pr. 31/5. Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,6 mio kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes bl.a. en lidt større andel med lav medfinansiering end budgetteret på refusionstrappen. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn net vil påvirkes af en eventuel større/mindre tilgang/afgang til eller fra førtidspensionsordningen end vurderet. Området er desuden omfattet af refusionstrappen, og derfor kan fordelingen på trappen henover året ændres, så regnskabstallet bliver anderledes end skønnet. Handlinger ved skønnet merforbrug Bemærkninger

17 Medfinansiering spct. Aktivitet Førtidspension forudsæt ning 2017 Aktivitet Janmarts 31/3 31/5 31/8 Antal førtidspensionister før 1. juli Omfattet af refusionstrappen Antal førtidspensionister efter 1. juli I alt ydelsesmodtagere Fordeling på refusionstrappen - førtidspension Førtidspension, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 0% 0% 0% 60 pct. 0% 4% 2% 70 pct. 7% 6% 7% 80 pct. 93% 90% 91% Navn Funktion Kontante ydelser - sygedagpenge Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug

18 Afvigelser ift. Sidste skøn -668 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget opfølgning pr. 31/3 er påvirket af, at udmøntningen af refusionsreformen endnu ikke er foretaget. Udmøntningen vil være inkluderet i budgetopfølgningen pr. 31/5. Det forventes et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Aktiviteten er størst i vinterhalvåret, så den forventes at falde i de kommende måneder. tet for sygedagpenge vurderes dog at være for lavt og et mere passende budget for området burde være 51,3 mio. kr. Hovedforklaringen til merforbruget i forhold til budgettet skyldes, at der ikke er sket det fald i antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger som forudsat i En forklaring på dette er de 7 forlængelsesregler der knytter sig til sygedagpenge, de betyder i princippet, at man kan forlænge dagpengene i det uendelige, så længe begrundelsen ligger inden for rammerne af forlængelsesreglerne. Dertil kommer, at borgere, som er presset og som er ved at miste deres forsørgelsesgrundlag (f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller nu kontantydelse) bliver syge. I 2016 er indført ny refusionstrappe, hvilket også har betydet øgede udgifter til området. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Efterreguleringer af refusioner er en usikkerhedsfaktor. Handlinger ved skønnet merforbrug

19 Medfinansiering spct. Aktivitet Sygedagpenge (helårspersoner) forudsæt ning 2017 Aktivitet Jan-feb 31/3 31/5 31/8 Antal sygedagpenge I alt ydelsesmodtagere Fordeling på refusionstrappen - sygedagpenge Sygedagpenge, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 17% 16% 18% 30 pct. 16% 16% 16% 40 pct. 39% 43% 41% 80 pct. 28% 26% 26%

20 Figur 2 Navn Funktion Kontante ydelser - sociale formål Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug

21 Afvigelser ift. Sidste skøn -199 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget baseret på en fremskrivning af hidtidig aktivitet. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Navn Funktion Kontante ydelser - kontanthjælp Forbrug Kontanthjælp for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Kontanthjælp Afvigelser ift. Sidste skøn

22 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget opfølgning pr. 31/3 er påvirket af, at udmøntningen af refusionsreformen endnu ikke er foretaget. Udmøntningen vil være inkluderet i budgetopfølgningen pr. 31/5. Der forventes et mindreforbrug på området på 12,4 mio. kr. Antallet af kontanthjælpsmodtagere skønnes at falde med 5 personer hver måned, med henvisning til ny lovgivning. Af denne nedgang i antallet af kontanthjælpsmodtagere skønnes det at 2 personer om måneden vil overgå til ressourceforløb. Afvigelse i forhold til sidste skøn Intet hertil Usikkerhed i forhold til sidste skøn Den manglende udmøntning af refusionsreformen på området. Handlinger ved skønnet merforbrug Intet hertil Bemærkninger Aktivitet Kontanthjælp (helårspersoner) forudsæt ning 2017 Aktivitet Jan-feb Antal på uddannelseshjælp Antal kontanthjælpsmodtagere Forrevalidering I alt ydelsesmodtagere /3 31/5 31/8

23 Medfinansiering spct. Medfinansiering spct. Fordeling på refusionstrappen - uddannelseshjælp Uddannelseshjælp, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 55% 64% 63% 30 pct. 20% 14% 14% 40 pct. 20% 17% 19% 80 pct. 5% 5% 5% Fordeling på refusionstrappen kontanthjælp Kontanthjælp, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 82% 86% 88% 30 pct. 11% 5% 4% 40 pct. 6% 8% 7% 80 pct. 2% 1% 1% Figur 3

24 Figur 4 Navn Funktion Kontante ydelser - boligtillæg Forbrug Boligydelse Boligsikring

25 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Boligydelse Boligsikring Afvigelser ift. Sidste skøn 341 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Det forventes at budgettet holder trods stigende aktivitet for såvel modtagere af boligydelse som modtagere af boligsikring. I skønnet pr. 31/3 er medregnet indflytninger i Permatopia sidst på året. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Aktivitet Boligydelse og Boligsikring forudsæt ning 2017 Aktivitet janmarts 31/3 Antal modtagere af boligydelse Antal modtagere af boligsikring I alt ydelsesmodtagere /5 31/8

26 Navn Funktion Kontante ydelser - dagpenge Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Afvigelser ift. Sidste skøn 59 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget opfølgning pr. 31/3 er påvirket af, at udmøntningen af refusionsreformen endnu ikke er foretaget. Udmøntningen vil være inkluderet i budgetopfølgningen pr. 31/5. Der forventes ingen afvigelse på området. Forbruget vedrører kun januar og februar 2017 og altså ikke 3 måneder, som på øvrige områder. Dagpenge udbetales bagud. Området er omfattet af refusionstrappen. I januar har der været flere borgere med høj medfinansieringssats og færre med lav, i forhold til budgettet, hvilket kan betyde flere udgifter end budgetteret. Afvigelse i forhold til sidste skøn Intet Usikkerhed i forhold til sidste skøn Den manglende udmøntning af refusionstrappen Handlinger ved skønnet merforbrug Intet Bemærkninger

27 Medfinansiering spct. Medfinansierings pct. Aktivitet Dagpenge (forsikrede ledige) forudsæt ning 2017 Aktivitet Jan-feb Antal personer på arbejdsløshedsdagpenge Antal personer på midlertidig arbejdsmarkedsydelse I alt ydelsesmodtagere /3 31/5 31/8 Fordeling på refusionstrappen - arbejdsløshedsdagpenge A-dagpenge, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 13% 0% 0% 60 pct. 35% 45% 43% 70 pct. 25% 25% 25% 80 pct. 28% 29% 31% Fordeling på refusionstrappen - midlertidig arbejdsmarkedsydelse Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 4% 0% 0% 60 pct. 4% 0% 0% 70 pct. 13% 0% 0% 80 pct. 79% 0% 0%

28 Figur 5 Navn Funktion Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug

29 Afvigelser ift. Sidste skøn 252 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget opfølgning pr. 31/3 er påvirket af, at udmøntningen af refusionsreformen endnu ikke er foretaget. Udmøntningen vil være inkluderet i budgetopfølgningen pr. 31/5. Der forventes et mindreforbrug på 0,25 mio. kr. net er meget usikkert, da de kun er baseret på aktiviteten i Januar måned. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug aktivitet Kontantydelse forudsæt ning 2017 Aktivitet jan Antal personer på kontantydelsesordning I alt ydelsesmodtagere /3 31/5 31/8

30 Medfinansiering spct. Fordeling på refusionstrappen - kontantydelse kontantydelse, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 100% 100% 100% 30 pct. 0% 0% 0% 40 pct. 0% 0% 0% 80 pct. 0% 0% 0% Navn Funktion Revalidering Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Afvigelser ift. Sidste skøn 7.726

31 Medfinansiering spct. Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget opfølgning pr. 31/3 er påvirket af, at udmøntningen af refusionsreformen endnu ikke er foretaget. Udmøntningen vil være inkluderet i budgetopfølgningen pr. 31/5. net er baseret på en forventning om at det nuværende lavere aktivitetsniveau fortsætter resten af året. Der forventes et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere aktivitet end forventet. Der har i 2. halvår af 2016 og i de første måneder af 2017 været et noget lavere niveau end tidligere. Det trækker dog i modsat retning, at der er indført refusiontrappe på området. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Aktivitet Revalidering forudsæt ning 2017 Aktivitet jan-feb Antal personer på revalideringsydelse I alt ydelsesmodtagere /3 31/5 31/8 Fordeling på refusionstrappen - revalidering Revalideringsydelse, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 95% 98% 96% 30 pct. 4% 1% 1% 40 pct. 1% 1% 3% 80 pct. 0% 0% 0%

32 Figur 6 Navn Funktion Fleksjob Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug

33 Afvigelser ift. Sidste skøn Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget opfølgning pr. 31/3 er påvirket af, at udmøntningen af refusionsreformen endnu ikke er foretaget. Udmøntningen vil være inkluderet i budgetopfølgningen pr. 31/5. Trods stigende aktivitet forventes et mindreforbrug på området på 2,1 mio.kr. Der blev i 2014 skiftet flexjobordning (fra flexjob til flekslønstilskud). Da gennemsnitsprisen for flekslønstilskud er lavere end for fleksjob forventes det samlede forbrug at blive mindre end budgetteret efterhånden som en større andel kommer på flexlønstilskud. Afvigelse i forhold til sidste skøn intet Usikkerhed i forhold til sidste skøn Den manglende udmøntning af refusionstrappen. Området er delvist omfattet af refusionstrappen, idet borgere visiteret til fleksjob efter 1. juli 2014 er omfattet. De øvrige er omfattet af den tidligere refusionsordning, hvor der blev ydet op til 65 pct. statsrefusion. Denne opdeling giver udfordringer i forhold til skønnet for regnskabsafslutning. Handlinger ved skønnet merforbrug

34 Medfinansiering spct. Aktivitet Fleksjob forudsæt ning 2017 Aktivitet jan-feb Antal personer i fleksjob (ny ordning Antal personer i flexjob (gammel ordning) I alt ydelsesmodtagere /3 31/5 31/8 Fordeling på refusionstrappen - fleksløntilskud Flekslønstilskud, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 90% 94% 93% 30 pct. 7% 4% 3% 40 pct. 3% 0% 2% 80 pct. 0% 1% 1%

35 Figur 8 Navn Funktion Ressourceforløb og jobafklaring Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug

36 Afvigelser ift. Sidste skøn Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget opfølgning pr. 31/3 er påvirket af, at udmøntningen af refusionsreformen endnu ikke er foretaget. Udmøntningen vil være inkluderet i budgetopfølgningen pr. 31/5. Der forventes et merforbrug svarende 7,7 mio. kr., idet der fortsat forventes flere borgere i ressourceforløb. Der er blandt andet ved at blive foretaget en systematisk gennemgang af langvarige kontanthjælpssager. I ovenstående skøn er indregnet en vækst på 3 personer hver måned. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Der er indnu ikke foretaget udmønting af refusionsreformen til dette område Handlinger ved skønnet merforbrug Bemærkninger Aktivitet Ressourceforløb forudsæt ning 2017 Aktivitet Jan-feb Ressourceforløb /3 31/5 31/8 jobafklaringsforløb forudsæt ning 2017 Aktivitet Jan-feb Jobafklaringsforløb /3 31/5 31/8

37 Medfinansiering spct. Medfinansiering spct. Fordeling på refusionstrappen - ressourceforløb Ressourceforløb, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 99% 99% 99% 30 pct. 1% 0% 0% 40 pct. 0% 1% 1% 80 pct. 0% 0% 0% Fordeling på refusionstrappen - jobafklaring Jobafklaring, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 80% 85% 89% 30 pct. 18% 13% 10% 40 pct. 2% 2% 1% 80 pct. 0% 0% 0%

38 Figur 10

39 Figur 11 Navn Funktion Ledighedsydelser Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug

40 Afvigelser ift. Sidste skøn Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget opfølgning pr. 31/3 er påvirket af, at udmøntningen af refusionsreformen endnu ikke er foretaget. Udmøntningen vil være inkluderet i budgetopfølgningen pr. 31/5. Der skønnes et merfobrug på området 1,2 mio. kr. Aktiviteten er stigende, der er manglende afregninger og en generel usikkerhed om udviklingen af området. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Der er indnu ikke foretaget udmønting af refusionsreformen til dette område Handlinger ved skønnet merforbrug

41 Medfinansiering spct. Aktivitet Ledighedsydelse (helårspersoner) forudsæt ning 2017 Aktivitet jan-feb Antal personer på ledighedsydelse I alt ydelsesmodtagere /3 31/5 31/8 Fordeling på refusionstrappen - ledighedsydelse Ledighedsydelse, fordeling på refusionstrappen Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 92% 98% 96% 30 pct. 5% 0% 2% 40 pct. 3% 2% 2% 80 pct. 0% 0% 0%

42 Figur 12 Navn Funktion Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - kommunal beskæftigelse Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug

43 Afvigelser ift. Sidste skøn Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et mindreforbrug på området på 15,8 mio. kr. Den væsentligste forklaring er at statsrefusionen vedrørende udgifter under driftsloftet er flyttet hertil fra kt Beskæftigelsesområdet er præget er store usikkerheder i form af refusioner, hyppige lovændringer, konjuktursvingninger m.v. På denne baggrund forventes budgettet afsat til Arbejdsmarkedsforanstaltningers driftsudgifter at holde. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Navn Funktion Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - beskæftigelsesinds. Forsikrede ledige Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug

44 Afvigelser ift. Sidste skøn 795 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der skønnes et mindreforbrug på området på ca. 0,8 mio. kr. Her registreres udgifter til forsikrede ledige i løntiskud. Løntilskuddene er omfattet af refusionstrappen, hvor refusionensprocenten afhænger af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Navn Funktion Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - løn forsikrede ledige Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug

45 Afvigelser ift. Sidste skøn 119 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et mindreforbrug på området på 0,12 mio kr. Udgifterne på området er 100 pct kommunale, og en del af serviceudgifterne. De udgør forskellen mellem den kommunale løn til den ansatte i løntilskud og det statslige løntilskud. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Navn Funktion Seniorjob + 55 år Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Afvigelser ift. Sidste skøn -986

46 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget net er baseret på kendte ansættelser i seniorjob. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Aktivitet Seniorjob over 55 år forudsæt ning 2017 Aktivitet jan-feb Seniorjob over 55 år I alt ydelsesmodtagere /3 31/5 31/8 Navn Funktion Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - beskæftigelsesord Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug

47 Afvigelser ift. Sidste skøn Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et samlet merforbrug på knap 10 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at den forventede statsrefusion på 10 mio. kr. vedrørende udgifter under driftsloftet er flyttet til kt Ligeledes er der budgetteret med refusionsindtægter på 10,8 mio kr. til jobrotation samt udgifter til hjælpmidler. Med udgangen af marts er der endnu kun indberettet 0,1 mio. kr. I 2016 var der, på de to områder, samlet refusionsindtægter for knap 1,5 mio kr. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Bemærkninger Navn Funktion Støtte til frivilligt socialt arbejde Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug

48 Afvigelser ift. Sidste skøn 0 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Bemærkninger Navn Funktion Forum for Aktiv Arbejdsmarkedsindsats Forbrug for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug Afvigelser ift. Sidste skøn -260 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Bemærkninger

49 Afvigelsen skyldes en teknisk korrektion, budgettet skal omplaceres. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Beskæftigelsesudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste. Ændring i forhold til. seneste opfølgning

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Beskæftigelsesudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste. Ændring i forhold til. seneste opfølgning Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Beskæftigelsesudvalget Tabel 1: Beskæftigelsesudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr.

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Beskæftigelsesudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Beskæftigelsesudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2016 Beskæftigelsesudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2016 Beskæftigelsesudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Budgetopfølgning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Opfølgning på delområder. Drift / Faste ejendomme Beboelse Driftssikrin g

Beskæftigelsesudvalget Opfølgning på delområder. Drift / Faste ejendomme Beboelse Driftssikrin g Beskæftigelsesudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift 00.25.11 / 00.25.18 Faste ejendomme 876-1 601 601 0 Beboelse 151 151 Driftssikrin g 450 450 Der forventes et samlet mindreforbrug

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Beskæftigelsesudvalget - Drift Tabel 1: Beskæftigelsesudvalget kr.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Beskæftigelsesudvalget - Drift Tabel 1: Beskæftigelsesudvalget kr. Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3- Overførsler fra 2012 til Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse * Drift og statsrefusion 561.347 541.516 404.990 74,79 529.999-11.518 385.282

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Overførsler fra 2011 til

Overførsler fra 2011 til Oprindeligt budget Korrigeret budget inkl. overførsler Overførsler fra 2011 til Forbrug pr. 31.august 31/3 30/6 (31/5) 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Budgetopfølgning pr. 31. august

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Forbrug pr. 31.maj

Overførsler fra 2011 til. Forbrug pr. 31.maj Oprindeligt budget Korrigeret budget inkl. overførsler Overførsler fra 2011 til Forbrug pr. 31.maj 30/6 (31/5) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Budgetopfølgning pr. 31. maj Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget

Beskæftigelses- og integrationsudvalget Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetforslag 2019 Maj 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budget 2019 BI-udvalget 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetramme

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift og statsrefusion 555.798 558.651 135.888 24,32 551.972 6.679 133.345 23,60 1.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering,

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Sammendrag Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. juni 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. Økonomisk Redegørelse 2018

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. Økonomisk Redegørelse GENERELT FOR SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreudgifter på 10,7 mio. kr. Det dækker over mindreudgifter

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget (Jobcenter)

Budget. Budgetrapport pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget (Jobcenter) Budget Budgetrapport pr. 3. september (Jobcenter) Ringsted Kommune Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23. november 27 Ringsted Kommune 1 Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23.

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Kontanthjælp, jobparate

Kontanthjælp, jobparate Jobparate ledige Kontanthjælp, jobparate 35 3 25 15 1 5 Kontanthjælp, jobparate Budget efter BR-III, 343 358 366 367 352 36 355 339 334 329 324 319 355 Jobindsats, 343 358 366 367 352 36 355 339 355 Kontanthjælp

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 16.546 Tilbud til udlændinge 13.814 16.588 16.588 16.588 16.557 Midlertidige ydelser 245.495 245.476 245.476 245.476 16.558 Permanente ydelser 258.684 260.690 260.690 260.690 16.568

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. maj 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

' % %# ( ) %%  (-.(-! ( <.! ""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;

Læs mere