Budget , Prioriteringsforslag - anlæg. Budget Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen
|
|
- Daniel Laursen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget Nr. AN1-1/ VisionPlan Hakkemosen (projektudvikling og anlæg) Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Teknisk Udvalg Center: Driftsbyen Politikområde: Anlæg - anlægsprojekter Sammenhæng til andre bidrag: Nej. Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb til forslag til anlægsprojekter afsættes i budgettet som brutto beløb. Udgiftstype - Afledte driftsudgifter på anlægsprojekter er serviceudgifter. Ændringen vedrører (sæt ) Køb og salg af grunde og bygninger Anlægsudvidelse Anlægsreduktion Afledte driftsudgifter Beløb i kr. Forslag til anlægsprojekt Afholdt før 2015 (forbrug før 2014+korr. budget 2014) Sum projekter Udgifter Indtægter Samlet ændring anlæg (netto) Afledte driftsudgifter og indtægter Effektivisering Besparelse Udvidelse Samlet ændring afledt drift (Netto) 1. Status Til projektudvikling af VisionPlan Hakkemosen afsættes kr. i 2015 til projektering. I 2016 afsættes 12 mio. kr. til bygning af naturhus og undervisningsfaciliteter. Når den endelige visionsplan forelægger, kender man de økonomiske rammer for Hakkemosen.
2 2. Forslag anlæg Med Hakkemosen skabes et læringsmiljø, der giver gode betingelser for social og faglig læring. Hakkemosen skal med sin centrale placering, udvide rammerne og mulighederne for naturfaglige udeskoleaktiviteter og inklusion. Samtidig øges livskvaliteten, og der sikres et aktivt og sundt liv for institutioner, foreninger, borgere m.fl. Med en variation af aktiviteter og faciliteter, dannes et multifunktionelt område til læring, leg motion, bevægelse, sundhed, natur, kultur og socialt samvær. De mange komponenter gør Hakkemosen til en oase i byen, og Hakkemosen vil dermed understøtte indsatsen for tiltrækning og fastholdelse af bosætningen i kommunen. Ved at indtænke flere fokusområder vil Hakkemosen være for alle og skabe synergi og mangfoldighed på tværs. Området ved Hakkemosen er markeret som kulturelt mødested i forslag til Kommuneplan 2014, Bystrategi for Høje-Taastrup By. Områdets potentiale som mødested for både det almene friluftsliv, læring og nærrekreative oplevelser kan i høj grad understøtte den strategiske udvikling af Høje-Taastrup By og Det regionale Friluftsområde. Hakkemosen udvikles og forankres i lokalmiljøet. Potentialevurdering Hakkemosen skal være et natur- og friluftstilbud, der sætter Høje-Taastrup Kommune på landkortet, som en attraktiv kommune med fokus på natur, friluftsliv og sundhed. Flere undersøgelser viser, at natur- og udeundervisning kan styrke børns udvikling positivt på en række områder i forhold til læring, sundhed og trivsel. Natur og grønne områder som kropsligt udviklingsrum er veldokumenteret. Natur og grønne områder som rekreativt rum i fysisk og psykisk henseende er også velundersøgt. Med Visionsplan Hakkemosen udvides det pædagogiske læringsrum i kommunen, gennem undervisning i grønne omgivelser. Hakkemosen skal være et kommunalt læringsmiljø, der giver lærerne en forståelse for betydningen af uderummets fysiske struktur og dets oplevelses- og læringsmæssige kvaliteter. Hensigten er at forbedre og kvalificere undervisning i relation til udeskole- og naturklasseaktiviteter. En udvikling af Hakkemosen som grønt byrum kan understøtte udviklingen af Høje- Taastrup By herunder også Høje-Taastrup C, og det er derfor vigtigt, at projektet tænkes sammen med resten af byen i form af forbindelser og tilgængelighed for både lokale og regionale brugere. Udvikling af Hakkemosen kan understøtte den videre udvikling af Det regionale Friluftsområde 3. Forslag afledte driftsudgifter Der er fremover behov for afsættelse af driftsmidler til vedligeholdelse af området. Når det endelige forslag kendes kan de økonomiske rammer for afledte driftsugifter bedre budgetteres. 4. Konsekvenser ved forslaget
3 5. Tidshorisont Budget , Prioriteringsforslag - anlæg 6. Relevante dokumenter Vision Hakkemosen sagsnr
4 Budget Nr. AN Ombygning af vejnettet herunder signalregulering Sydvej Litauen Allé Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Teknisk Udvalg Center: Driftsbyen Politikområde: Anlæg anlægsprojekter Sammenhæng til andre bidrag: Nej. Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb til forslag til anlægsprojekter afsættes i budgettet som brutto beløb. Udgiftstype - Afledte driftsudgifter på anlægsprojekter er serviceudgifter. Ændringen vedrører (sæt ) Køb og salg af grunde og bygninger Anlægsudvidelse Anlægsreduktion Afledte driftsudgifter Beløb i kr. Forslag til anlægsprojekt Afholdt før 2015 (forbrug før 2014+korr. budget 2014) Sum projekter Udgifter Indtægter Samlet ændring anlæg (netto) Afledte driftsudgifter og indtægter Effektivisering Besparelse Udvidelse Samlet ændring afledt drift (Netto) Status Som konsekvens af åbningen af Copenhagen Market er der behov for ombygning af vejnettet i Transportcentret. Der skal etableres et nyt signalanlæg ved Sydvej Litauen Alle. Til
5 projektering og etablering af signalanlægget samt ombygning af vejnettet er der behov for 4,5 mio. kr. i 2015 til anlæg samt kr. årlig til løbende driftsudgifter. 2. Forslag - anlæg 3. Forslag afledte driftsudgifter Der vil være årlige driftsudgifter til drift og vedligeholdelse af signalanlægget 4. Konsekvenser ved forslaget 5. Tidshorisont Relevante dokumenter
6 Budget Nr. AN Digitaliseringsstrategi Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Økonomiudvalget Center: Økonomi- og Digitaliseringscenter Politikområde: Anlæg anlægsprojekter Sammenhæng til andre bidrag: Nr Investeringer i infrastruktur er en forudsætning for implementering af digitaliseringsstrategien. Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb til forslag til anlægsprojekter afsættes i budgettet som brutto beløb. Udgiftstype - Afledte driftsudgifter på anlægsprojekter er serviceudgifter. Ændringen vedrører (sæt ) Køb og salg af grunde og bygninger Anlægsudvidelse Anlægsreduktion Afledte driftsudgifter Beløb i kr. Forslag til anlægsprojekt Afholdt før 2015 (forbrug før 2014+korr. budget 2014) Sum projekter Udgifter Indtægter Samlet ændring anlæg (netto) Afledte driftsudgifter og indtægter Effektivisering Besparelse Udvidelse Samlet ændring afledt drift (Netto) Status Kommunen har udarbejdet en ny digitaliseringsstrateg. I strategien er anført en række nødvendige IT-infrastruktur investeringer for at opretholde samt fremtidssikre en stabil it
7 drift. Budget , Prioriteringsforslag - anlæg 2. Forslag - anlæg Der stilles forslag om investering i følgende IT infrastruktur anlægsinvesteringer: a. Indkøb og implementering af ny datakommunikationsnetværk til eksterne institutioner som ikke er koblet på kommunes nuværende fiber netværk. kr. 3 mio. b. Indkøb og implementering af en ny Microsoft kontorpakke samt nyt elektronisk mail og kalendersystem kr. 8 mio. c. Indkøb og implementering af ny telefoniplatform til hele kommunen. kr. 5 mio. 3. Forslag afledte driftsudgifter Afledte driftsudgifter til forslaget vil vedrører løbende årlige driftsudgifter til det nye datakommunikationsnetværk, når dette er implementeret og sat i drift samt løbende licensudgifter til Microsoft Office pakken. Driftsudgifterne vedrører både ret til opgraderinger og selve opgraderingerne. 4. Konsekvenser ved forslaget Der er udelukkende positive konsekvenser ved at foretage IT-infrastruktur investeringer som anført. Medarbejderne vil opleve langt bedre arbejdsbetingelser ved anvendelse og brugen af IT. For medarbejdere på eksterne institutioner, der i dag har meget ringe netværksdatakapacitet til rådighed, vil modernisering af datakommunikationsnetværket betyde mærkbare forbedringer. Nuværende arbejdsvilkår er ekstrem lange svartider på anvendelse og brugen af IT systemer, som er uholdbar og skaber i dag stor frustration blandt medarbejdere, der anvender og bruger it. Borgere vil ved implementering af ny telefonisystem, opleve betydelig bedre telefonservice end i dag, og vil samtidig skabe større effektivitet samt fleksibilitet for medarbejderne. 5. Tidshorisont Indkøb og implementering af nyt datakommunikationsnetværk til eksterne institutioner som ikke er koblet på kommunes nuværende fiber netværk. Tidsplan. Kan gennemføres fra primo april 2015 med drift fra slut december 2015 Indkøb og implementering af en ny Microsoft kontorpakke samt nyt elektronisk mail og kalendersystem. Tidsplan. Kan gennemføres fra primo januar 2015 med drift fra slut juni 2015 Indkøb og implementering af ny telefoniplatform til hele kommunen. kr. 5 mio. Tidsplan. Kan gennemføres fra primo januar 2016 med drift fra slut juni Relevante dokumenter Der fremlægges en økonomiudvalgssag omkring ny digitaliseringsstrategi, i september. Ovennævnte IT infrastruktur investeringer vil ligeledes fremgår af denne sag.
8 Budget , Prioriteringsbidrag Budget Nr. AN Etablering af ungdomscafé i Gadehavegård Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Økonomiudvalget Center: Fritid og kulturcenter og Center for ejendomme og intern service Politikområde: Anlæg - anlægsprojekter Sammenhæng til andre bidrag: Nr Etablering af ungdomscafé i Gadehavegård. Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb til forslag til anlægsprojekter afsættes i budgettet som brutto beløb. Udgiftstype - Afledte driftsudgifter på anlægsprojekter er serviceudgifter. Ændringen vedrører (sæt ) Køb og salg af grunde og bygninger Anlægsudvidelse Anlægsreduktion Afledte driftsudgifter Beløb i kr. Afholdt før 2015 (forbrug før 2014+korr.budget 2014) Forslag til anlægsprojekt Sum projekter Udgifter Indtægter Samlet ændring anlæg (netto) Afledte driftsudgifter og indtægter Effektivisering Besparelse Udvidelse Samlet ændring afledt drift (Netto) Budgetmappe Prioriteringsbidrag
9 Budget , Prioriteringsbidrag 1. Status I Gadehavegård er der en kommunal fritids- og ungdomsklubtilbud, Klub Gadehaven for de årige samt et projekt U-turn (værested for unge i alderen år). 2. Ændringsforslag Det forslås, at der oprettes en ungdomscafé i Gadehavegård for de årige i lighed med ungdomscaféen i Tåstrupgård. Ungdomscafeen skal erstattes i den nuværende kommunal fritids- og ungdomsklubtilbud, Klub Gadehaven og projekt U-turn. Dvs. den nuværende ungdomsklub og U-turn smelter sammen i den ny ungdomscafé. Der oprettes en ungdomscafé for aldersgruppen for de årige. Samtidig omdannes fritidsklubben (10-14-årige) til en SFO2, som lægges ind under Gadehaveskolens ledelse. SFO2en placeres på skolen, så Gadehaven kan indrettes til Ungdomscafé. Den eksisterende SFO skal ændres inden for de eksisterende kvadratmeter, således at der kan etableres en SFO2 til børnene i aldersgruppen årige som i dag benytter klubben. Etableringen af SFO2 vedrører opsætning af vægge, maling og indkøb inventar for i alt kr. Klub Gadehaven skal indrettes til Ungdomscafe. Til etablering af dette skal der flyttes vægge, maling, indkøb af inventar samt videoovervågning. Da ungdomscafeen i Taastrupgaard skulle tages i brug var det et krav fra personalet at der blev etableret videoovervågning. Der påregnes med i alt kr. 3. Konsekvenser ved forslaget Målgruppen bliver bedre stillet i forhold til trivsel og uddannelse. Øvrige borgere oplever større tryghed og ro i lokalmiljøet. 4. Tidshorisont Opstart 1. januar Relevante dokumenter Prioriteringsforslag Nr , dok: Budgetmappe Prioriteringsbidrag
10 Budget Nr. AN Døgnrehabiliteringspladser Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Økonomiudvalget Center: Sundheds- og omsorgscentret og Center for ejendomme og intern service Politikområde: Anlæg anlægsprojekter Sammenhæng til andre bidrag: Prioriteringsforslag Nr Døgnrehabiliteringspladser. Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb til forslag til anlægsprojekter afsættes i budgettet som bruttobeløb. Udgiftstype - Afledte driftsudgifter på anlægsprojekter er serviceudgifter. Ændringen vedrører (sæt ) Køb og salg af grunde og bygninger Anlægsudvidelse Anlægsreduktion Afledte driftsudgifter Beløb i kr. Forslag til anlægsprojekt Afholdt før 2015 (forbrug før 2014+korr. budget 2014) Sum projekter Udgifter Indtægter Samlet ændring anlæg (netto) Afledte driftsudgifter og indtægter Effektivisering Besparelse Udvidelse Samlet ændring afledt drift (Netto) 1. Status I forbindelse med budgetforliget for 2014 vedtog Byrådet i Høje-Taastrup Kommune at igangsætte en budgetanalyse på sundhedsområdet. Hovedformålet med budgetanalysen er,
11 at Høje-Taastrup Kommune sættes i stand til at etablere målrettede sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsatser, således at udgifterne til den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsudgifter kan nedbringes eller veksles til højere kvalitet i tilbuddene til borgerne. Budgetanalysen har blandt andet haft fokus på anvendelse af akut- og rehabiliteringspladser til at afværge eller afbøde virkningen af hospitalsindlæggelse. 2. Forslag - anlæg Det foreslås, at der oprettes 14 døgnrehabiliteringspladser på Torstorp Plejecenter og at 12 af de nuværende aflastningspladser nedlægges. (To skærmede aflastningspladser til borgere med demensrelaterede adfærdsproblematikker bibeholdes.) Det vurderes, at der vil være behov for at foretage tilpasninger i forbindelse med ibrugtagning, hvorfor der tillige afsættes 1,0 mio. kr. til etableringsomkostninger. Disse forventes anvendt til modernisering af faciliteter på fællesarealer målrettet træning og rehabilitering samt f.eks. faste hjælpemidler, inventar der kan tåle afspritning, ITarbejdspladser, træningsredskaber, måleredskaber etc. Konkret anlægsprojektering udestår hvorfor anlægsudgiften er en anlægsramme. 3. Forslag afledte driftsudgifter Ingen. 4. Konsekvenser ved forslaget Borgerne vil opleve mulighed for et fokuseret og målrettet træningstilbud, der kan hjælpe dem til at fastholde den livskvalitet, der er forbundet med at kunne klare flest mulige gøremål selv. Endvidere undgår borgerne at opholde sig unødigt længe på hospitalet og undgår dermed den risiko hospitalsophold medfører. 5. Tidshorisont Gradvis indfasning fra 2015 i takt med at boliger bliver ledige. Fuld indfasning forventes mulig fra Relevante dokumenter Der henvises til baggrundsnotatet Fælles baggrundsnotat tidlig opsporing og døgnrehab dok.nr /14, Endelig afrapportering vedr. Analyse af sundhedsudgifter i Høje-Taastrup -dok.nr /14.
P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T
P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede
Læs mereÆldrepolitik Et værdigt ældreliv
Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,
Læs mereSUNDHEDSPOLITIK 2013-2016
SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.
Læs mereIndstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen
Læs mereÆldre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på
Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side 990-11 Revisitation af hjemmeboende borgere 2 990-04 Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på plejecentrene 4 Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr.
Læs mereP U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015
P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør
Læs mereAftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014
Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode
Læs mereEsbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning
Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt
Læs mereAfvist Beløb. Afvist og delvist afvist:
Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb
Læs mereI - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU
I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal
Læs mereGladsaxe Kommunes Frivilligpolitik
Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt
Læs mereSe yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre
Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning
Læs mereGladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017
Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg
Læs mereAnsøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg
Dato: 6. november 2015 Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg ( 15.75.30.62 Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen)
Læs mereHandleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi
Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes
Læs mereVorup Børne- og Ungdomshus
Vorup Børne- og Ungdomshus AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede
Læs mereStatus på børns liv og læring Børne- og ungeområdet Bestyrelser på skole og dagtilbud 16-02- 2015
Status på børns liv og læring Børne- og ungeområdet Bestyrelser på skole og dagtilbud 16-02- 2015 DAGENS FORMÅL OG AGENDA DAGENS FORMÅL 1. At dele en statusbetragtning på børne- og ungeområdet med jer
Læs merevejledning til Ansøgningsskema
Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET
Læs mereBudget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller:
Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Ø 1.000 kr Forslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Indtægter i alt 2.075.695 2.092.351 2.117.101
Læs mereAftale for Social- og Handicapcentret
Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3
Læs mereFritids- og Kulturudvalget
Referat Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen
Læs mereTemaplan for Sundhed, Kultur og Fritid
Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid Handleplan for Udvikling af gode rammer for fysisk aktivitet Indledning: Denne handleplan for udvikling af rammer for fysisk aktivitet bygger på den politisk godkendte
Læs mereDagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium
Læs mereDAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE
DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro
Læs mereIdræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025
Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal
Læs mereTabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12
Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund
Læs mereBILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper
BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet
Læs mereUdgifterne: - 7,6 mia. kr. i serviceudgifter - 3,7 mia. kr. i overførselsudgifter - 0,8 mia. kr. i anlægsinvesteringer
Velfærd gennem vækst Budgettet for 2015 afspejler en kommune, der så småt ser solen på den anden side af den økonomiske krises uvejr. Kursen med stram økonomistyring holdes, og der investeres målrettet
Læs mereFælleskommunal digitaliseringsstrategi
Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen
Læs mereFavrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel
Favrskov Kommune 12. juni 2013 Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 1. Indledning Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Erling Kvist Andersen Venstre Anders G. Christensen
Læs mereMål og Midler Ungdomsskoler
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mere35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik
35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag
Læs mereØDC Økonomistyring 11-04-2015
NOTAT ØDC Økonomistyring 11-04-2015 1. Ældre- og Sundhedsudvalget 2016-2019 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Ældreudgifter Regionale sundhedsudgifter Kommunale
Læs mereUDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025
UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det
Læs mere1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
Samlet oversigt over driftstemaer for Social- og Sundhedsudvalget: SKP til unge sindslidende 500 500 500 500 Mødrerådgivningen Tandpleje til særligt udsatte 173 173 173 173 borgere 750 750 750 750 Weekend
Læs mereUngepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx
Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur
Læs mereUdlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter
Læs mereStatus på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte
Læs mereSF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016
SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet
Læs mereHvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:
Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende
Læs mereALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE
ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet
Læs mere2012-2018. Sammen om sundhed
2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.
Læs mereAftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2015
Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til
Læs mereLivskraft hele livet. Seniorpolitik
Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet
Læs mereBørn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud
Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for
Læs mereFrederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019
Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden
Læs mereFORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU
FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere
Læs mereDCUM anbefaler øget opmærksomhed på udearealerne i relation til en varieret skoledag, læring og trivsel. INTRODUKTION Formål
AKTIVE UDEAREALER DCUM anbefaler øget opmærksomhed på udearealerne i relation til en varieret skoledag, læring og trivsel. Når lærere, pædagoger og elever i fællesskab indtænker skolens uderum i undervisningen,
Læs mereBørneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80
Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,
Læs mereKANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011
KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN
Læs mereKøb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494
BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres
Læs mereGodkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009
Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET
Læs mereRoskilde leger - Kom ud og leg!
9. januar 2010 - Kom ud og leg! Tlf.: Fax: www.roskilde.dk Roskilde leger - Kom ud og leg! Idégrundlag En ny bylivskultur er under udvikling. Roskilde leger - Kom ud og leg! er et kulturbaseret projekt
Læs mereUdmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen
Læs mereSAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE
SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger
Læs mereUdmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)
Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,
Læs mereNotat PROGRAMBESKRIVELSE
IT OG DIGITALISERING Dato: 1. december 2015 E-mail: nami@balk.dk Kontakt: Nanna A. Milthers Sagsid: 85.11.08-P05-3-15 Notat PROGRAMBESKRIVELSE Baggrund Ballerup Kommune har konstateret, at kommunens borgere
Læs mereFredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik
Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med
Læs mere1 of 6. Strategi for Kalø Campus
1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner
Læs mereIndstilling. Skovrejsning 2014-2017. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 11. juni 2013.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 11. juni 2013 Skovrejsning 2014-2017 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Status for Skovrejsning 2009 2012 og forslag til ny skovhandlingsplan
Læs mereIndholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune
Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5
Læs mereVærdighedspolitik Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...
Læs mereAftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012
Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for Chefen for Familie og Børn er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske
Læs mereJOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL
REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef
Læs mereUdkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)
Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social
Læs mereBudgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget
Budgettale - 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget 1 2 Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Jeg er glad for i dag at
Læs mereFolkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen
Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en
Læs mereBilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget
Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U
Læs meregladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune
gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne
Læs mereLangsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016
Udvalg: Demens rette indsats til rette tid 05 Ældre Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. Der vil blive sat fokus på dette gennem samarbejde med følgende interessenter:
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget. Anlægsforslag
Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Udvalg BUU Titel Type 2014 2015 2016 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs Øvrige projekter 500 4.300 0 - A302 IT - infrastruktur og digitalisering
Læs mereNæstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -
Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4
Læs mereBørnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008
Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008 Harridslev: Kastanievej 20, Harridslev, 8930 Randers NØ. Mejlby: Randersvej 8, Mejlby, 8981 Spentrup 1 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet,
Læs mereRegnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:
Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling
Læs mereOmsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80
Omsorgsudvalget Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre- og handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende
Læs merePuls, sjæl og samarbejde
Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn
Læs mereApril 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016
April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 2 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. ODDER SPILDEVANDS YDELSER 4 3. EJERSTRATEGI 4 4. FREMTIDENS UDFORDRINGER 5 5. ORGANISATION 5 6. VISION 6 7. MISSION 6 8. VÆRDIER 7 9. HOVEDSTRATEGI
Læs mereEsbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK
Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed
Læs mereVelfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016. Udvikling af plejeboliger 2016 2029
Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016 Udvikling af plejeboliger 2016 2029 Indholdsfortegnelse 1. Resume...2 2. Baggrund...3 3. Fremskrivning med 15 % af 80+ årige...3
Læs mereBilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere
Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...
Læs mereAttraktive dag-, fritids- og klubtilbud
Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,
Læs mereIndhold Social pædagogisk center Pædagogisk Assistentuddannelse... 2
Udvidelsesforslag for Omsorgsudvalget Politikområde Handicappede Indhold Social pædagogisk center Pædagogisk Assistentuddannelse... 2 Koordinerende senhjerneskade enhed... 4 Aflastningspladser 2 3 pladser...
Læs mereSundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013
Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter hvorfor et sundhedscenter? En indgang til sundhed i kommunen Flere specialiserede opgaver i kommunen Øget fokus på sundhedsfremme i stedet for
Læs mereUDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018
UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af
Læs mereDet gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre
Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle
Læs mere01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:
Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden
Læs mereEt godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015
HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen
Læs mereF o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e
F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og
Læs mere1 of 7 NYT LYS I MØRKE
1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen
Læs merePrioriteringsbidrag Budget 2016-2019. Budget 2016-2019
Budget 2016-2019 Prioriteringsforslag Nr. 770-02 (B) Overskrift: Udvalg: Ændring af billettaksterne i svømmehallerne og udvidelse af åbningstider Fritids- og Kulturudvalget Forslagsstiller: Administrationen
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde
Læs mereSundheds- og Forebyggelsesudvalget
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)
Læs mereNotat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef
Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer
Læs mereSamlet for alle udvalg -8.457-9.903-9.903-9.903
Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2014 2015 2016 2017 Økonomi- og Planudvalget 101.03.01.14 Fundraising A -600-600 -600-600 101.03.02.14 Ny Office pakke A -1.452-1.452-1.452-1.452 Samlet for ØPU -2.052-2.052-2.052-2.052
Læs mereHøje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15
Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et
Læs mereIndhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter
Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,
Læs mere