Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning 2018"

Transkript

1 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr Dato: 20. november 2018 Tlf. dir.: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: G Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning 2018 Denne budgetopfølgningsbog indeholder sammenfatning af tredje budgetopfølgning og opfølgning på alle driftsrammer (bilagsnotaterne) vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for Ballerup Kommune. Indhold Sammenfatning af tredje budgetopfølgning Bilagsnotat for Ballerup Kommune inkl. tabellerne Bilagsnotat Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 29 Bilagsnotat Førtidspension 36 Bilagsnotat Folkeskolen 39 Bilagsnotat Sundheds- og tandpleje 41 Bilagsnotat Øvrig folkeskolevirksomhed 43 Bilagsnotat Pædagogisk psykologisk rådgivning 46 Bilagsnotat Ballerup Fritidsordning (BFO) 48 Bilagsnotat Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50 Bilagsnotat Dagtilbud til 0- til 5-årige 53 Bilagsnotat Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. 56 Bilagsnotat Folkebiblioteker 58 Bilagsnotat Kulturel virksomhed 60 Bilagsnotat Klubber og byggelegepladser 62 Bilagsnotat Tilbud til ældre pensionister 64 Bilagsnotat Tilbud til voksne med særlige behov 69 Bilagsnotat Sundhed og forebyggelse 73 Bilagsnotat Boligstøtte 78 Bilagsnotat Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 81 Bilagsnotat Den centrale administrative funktion 83 Bilagsnotat Politiske organer, valg mv. 86 Side 1

2 Sammenfatning tredje budgetopfølgning Side 2

3 Status på tredje budgetopfølgning 2018 Indholdet i budgetopfølgning Målsætninger for den økonomiske strategi 1) Læsevejledning 2) Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning 3) Status efter tredje budgetopfølgning 2018 på Driftsbudgettet Anlægsrammen Servicerammen Løbende poster Likviditeten Gæld 4) Beskrivelse af de væsentligste ændringer og udfordringer Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Sundhed og forebyggelse (50.56) Udgifterne på niveau med service- og anlægsramme. Ultimolikviditeten for budgetåret samt første og andet overslagsår skal min. udgøre 125 mio. kr. mens likvidi-teten i tredje budgetoverslagsår skal være 150 mio. kr. Gennemsnitlig overskud på løbende poster på min. 150 mio. kr. over budgetperioden Gælden reduceres med min. 50 mio. kr. over valgperioden 5) Forbrug fordelt på udvalg 2

4 1.Læsevejledning 3

5 1. Læsevejledning Læsevejledning til Sammenfatning af Budgetopfølgningsbogen Sammenfatning af Budgetopfølgningsbogen er et overblik over de væsentligste opmærksomhedspunkter fra budgetopfølgningen. Strukturen i sammenfatningen følger samme struktur som Budgetopfølgningsbogen, men er her omsat til grafer og figurer, der illustrerer den økonomiske udvikling over budget- og valgperioden i henhold til den økonomiske strategi. Sammenfatningen skal ses som et supplement, der giver et hurtigt indblik i den økonomiske status og de væsentligste punkter, der påvirker budgettet. 4

6 2.Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning 5

7 2. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning De største udfordringer Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Sundhed og forebyggelse (50.56) BO2018 BO2018 BO2018 6

8 3. Status efter tredje budgetopfølgning

9 3. Status efter tredje budgetopfølgning 2018 Driftsbudget - Tredje budgetopfølgning 2018 I mio. kr (0%) Merforbruget på 12,5 mio. kr. i forhold til anden budgetopfølgning for 2018, dækker over bevægelser i opad- og nedadgående retning Oprindeligt budget for 2018 Korrigeret budget for 2018 efter 2. BO 2018 Korrigeret budget efter 3. BO 2018 Merforbruget skyldes bl.a. indarbejdelse af forventet merforbrug på 30.46, og Anlæg Tredje budgetopfølgning 2018 I mio. kr ,2 199,1 230,8 220,9 210,3 +5,04% Det samlede anlægsbudget ved tredje budgetopfølgning udgør 210,3 mio. kr. Anlægsbudgettet er justeret med nettoændringer svarende til 10,6 mio. kr. siden anden budgetopfølgning Oprindeligt budget for 2018 Korrigeret budget efter 3. BO BO BO BO 18 8

10 3. Status efter tredje budgetopfølgning 2018 Servicerammen I mio. kr , ,8 Vejledende serviceramme budget ,6 (0,2%) Servicerammeforbrug 3. BO 2018 Der er et merforbrug på servicerammen på 5,6 mio. kr. En overskridelse på 0,2 pct. hvorfor målsætningen om overholdelse af servicerammen anses for at være under pres. Likviditet (i 2018-priser) I mio. kr ,7 232,7 164,0 125,9 140, Tredje budgetopfølgning viser, at kommunen i 2018 ligger over målet på 100 mio. kr. Likviditeten ligger i det sidste år under målsætningen på 150 mio. kr. 9

11 3. Status efter tredje budgetopfølgning 2018 Løbende poster I mio. kr ,1 201,1 202,1 162,1 159,6 Ø 160 Overskuddet på løbende poster, er på 160 mio. kr. over budgetperioden og dermed højere end målet om gennemsnitlig 150 mio. kr. over budgetperioden Gæld I mio. kr , ,4 533,6 507,9 Gælden udgør ved tredje budgetopfølgning ,8 mio. kr Målet med en gældsreduktion på 50 mio. kr. henover budgetperioden er indfriet

12 af de væsentligste ændringer og 4.Beskrivelse udfordringer 11

13 4. Væsentligste ændringer og udfordringer på driftsbudgettet Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Sundhed og forebyggelse (50.56) 12

14 4. Væsentligste ændringer og udfordringer på driftsbudgettet Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) Konsekvensen af tredje budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet forøges med 9,678 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Den samlede forøgelse på 9,678 mio. kr. ligger inden for servicerammen. Opfølgningen viser et fald i det samlede antal anbringelser. Men stigende priser på anbringelse, en håndfuld dyre enkeltsager og øget anvendelse af aflastning og kontaktpersoner medfører en samlet finansieringsudfordring på ca. 9 mio. kr. i

15 4. Væsentligste ændringer og udfordringer på driftsbudgettet Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Der er fortsat stort pres på myndighedsrammen. Ved anden budgetopfølgning var der et forventet forbrug på 30,828 mio. kr. i På baggrund af de kendte aktiviteter pr. 31. august 2018 samt borgere, der er visiteret til et botilbud, forventes der nu et merbrug på 24,632 mio. kr. Faldet mellem anden og tredje budgetopfølgning skyldes omplacering fra ramme Tilbud til ældre pensionister i forbindelse med anden budgetopfølgning på 7,7 mio. kr. Hvis udvalget godkender omplaceringen af de 2,4 mio. kr. fra ramme Tilbud til ældre pensionister, vil det forventede merforbrug være 22,232 mio. kr. Heraf udgør 3,664 mio. kr. forventet udgift til borgere, der er visiteret til et botilbud, men endnu ikke er flyttet ind. Derfor ansøges der om 18,568 mio. kr. 14

16 4. Væsentligste ændringer og udfordringer på driftsbudgettet Sundhed og forebyggelse (50.56) Ballerup Kommune har pr. august 2018 modtaget en ekstraregning for aktivitetsbestemt medfinansiering for 2017 på 9,796 mio. kr. Ekstraregningen har i sig selv ikke noget med Ballerup Kommunes aktivitet at gøre. Efterreguleringen skyldes derimod, at Region Hovedstaden i 2017 modtog indtægter fra kommunal medfinansiering på ca. 365 mio. kr. mindre end forudsat i den foregående økonomiaftale. Det betyder, at regionens mindreindtægt fordeles og opkræves af kommunerne i regionen relativt efter indbyggertal, uagtet den enkelte kommunes faktiske forbrug/aktivitet og demografisk sammensætning i øvrigt. 15

17 5.Forbrug fordelt på udvalg 16

18 4. Forbrug fordelt på udvalg I mio. kr. +5,854 (+6,3%) 92,4 88,1 0,124 0, ,254 TMU Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget for 2018 efter 2. BO 2018 Mer-/mindreforbrug v. 3. BO 2018 Omplacering v. 3. BO 2018 Overførsler Nyt korr. budget 2018 I mio. kr. +214,818 (+41,9%) EBU 512,7 723,7 0, ,518 3,072 0,537 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget for 2018 efter 2. BO 2018 Mer-/mindreforbrug v. 3. BO 2018 Omplacering v. 3. BO 2018 Overførsler Nyt korr. budget 2018 BSU I mio. kr. +23,8 (+2,3%) 1029,1 1023,7 1052,9 9,0 1,9 18,3 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget for 2018 efter 2. BO 2018 Mer-/mindreforbrug v. 3. BO 2018 Omplacering v. 3. BO 2018 Overførsler Nyt korr. budget

19 4. Forbrug fordelt på udvalg I mio. kr. +2,16 (+1,6%) 137,4 135,9 139,56 0-0,57 4,23 KFU Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget for 2018 efter 2. BO 2018 Mer-/mindreforbrug v. 3. BO 2018 Omplacering v. 3. BO 2018 Overførsler Nyt korr. budget 2018 SSU I mio. kr ,5-173,5 (-13,3%) 1.092,0 0, ,0 29,0 6,6 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget for 2018 efter 2. BO 2018 Mer-/mindreforbrug v. 3. BO 2018 Omplacering v. 3. BO 2018 Overførsler Nyt korr. budget 2018 I mio. kr. 418,6 420,7-18,618 (-4,4%) -28,72-2,347 10, ,982 ØKU Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget for 2018 efter 2. BO 2018 Mer-/mindreforbrug v. 3. BO 2018 Omplacering v. 3. BO 2018 Overførsel Nyt korr. budget

20 ØKONOMI OG STYRING Dato: 20. november 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for Ballerup Kommune Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for Ballerup Kommune. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2018) Konsekvensen af tredje budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på driftsbudgettet forøges med 12,5 mio. kr. i forhold til det seneste korrigerede budget for Påvirkningen af servicerammen er neutral ved tredje budgetopfølgning, da merforbruget inden for servicerammen reduceres af et mindreforbrug på rammen. Rammen er dog under pres. Den økonomiske strategi er overholdt vedrørende målene for overskud på løbende poster og langsigtet gæld, og som nævnt ovenfor er servicerammen under pres. Likviditeten er udfordret i De samlede ændringer ved tredje budgetopfølgning på driftsbudgettet Tabellen nedenfor viser de samlede nettoændringer på driftsvirksomheden justeret i forhold til det hidtidige budget. Bevillingsramme (mio. kr.) Driftsbudgettet 12,5 7,3 2,7 2,1 2,0 + = bevillingsrammen opskrives med beløbet - = bevillingsrammen nedskrives med beløbet Side 1

21 Tredje budgetopfølgning 2018 tal og forklaringer Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet som det fremgik efter andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober (mio. kr.) Vedtaget budget , , , , ,8 Senest korrigerede budget pr. 26. november 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018) 3.534, , , , ,7 Mer-/mindreforbrug 12,5 7,3 2,7 2,1 1,9 Omplaceringer 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ændringer i alt 12,5 7,3 2,7 2,1 1,9 Forslag til nyt budget pr. 26. november 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018) 3.546, , , , ,6 + = merudgifter eller mindreindtægter - = mindreudgifter eller merindtægter De største ændringer og udfordringer Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) Konsekvensen af tredje budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på forøges med 9,678 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Den samlede forøgelse på 9,678 mio. kr. ligger inden for servicerammen. Opfølgningen viser et fald i det samlede antal anbringelser. Men stigende priser på anbringelse, en håndfuld dyre enkeltsager og øget anvendelse af aflastning og kontaktpersoner medfører en samlet finansieringsudfordring på ca. 9 mio. kr. i Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Der er fortsat stort pres på myndighedsrammen. Ved anden budgetopfølgning var der et forventet forbrug på 30,828 mio. kr. i På baggrund af de kendte aktiviteter pr. 31. august 2018 samt borgere, der er visiteret til et botilbud, forventes der nu et merbrug på 24,632 mio. kr. Faldet mellem anden og tredje budgetopfølgning skylles omplacering fra ramme Tilbud til ældre pensionister i forbindelse med anden budgetopfølgning på 7,700 mio. Hvis udvalget godkender omplaceringen af de 2,4 mio. kr. fra ramme Tilbud til ældre pensionister vil det forventede merforbrug være 22,232 mio. kr. Heraf udgør 3,664 mio. kr. en forventet udgift til borgere, der er visiteret til et botilbud, men endnu ikke er flyttet ind. Derfor ansøges der om 18,568 mio. kr Side 2

22 Sundhed og Forebyggelse (50.56) Ballerup Kommune har pr. august 2018 modtaget en ekstraregning for aktivitetsbestemt medfinansiering for 2017 på 9,796 mio. kr. Ekstraregningen har i sig selv ikke noget med Ballerup Kommunes aktivitet at gøre. Efterreguleringen skyldes derimod, at Region Hovedstaden i 2017 modtog indtægter fra kommunal medfinansiering på ca. 365 mio. kr. mindre end forudsat i den foregående økonomiaftale. Det betyder, at regionens mindreindtægt fordeles og opkræves af kommunerne i regionen relativt efter indbyggertal, uagtet den enkelte kommunes faktiske forbrug/ aktivitet og demografisk sammensætning i øvrigt. Den fremtidige arbejdsgang Center for Social og Sundhed vil tage initiativ til, at der fremadrettet kommer en budgetprocedure, hvor der udover at følge kommunens eget forbrug, fremover også følges op på regionens forbrug som helhed målt op imod det aftalte i det pågældende års økonomiaftale. Opfølgningen på kommunens eget forbrug er vanskeligt, da aktiviteten er meget svingende år for år. Opfølgningen på regionens forbrug er endnu vanskeligere, da der er flere usikkerhedsfaktorer. Særligt i disse år, hvor flere samtidige ændringer skaber en betydelig usikkerhed om data. De væsentligste aktuelle usikkerhedsmomenter er Sundhedsplatformens indførelse på forskellige tidspunkter for forskellige hospitaler siden maj 2016, samt en grundlæggende ændring af finansieringsmodellen pr. 1. januar 2018, hvor der nu er aldersbestemt afregning. Anlægsbudgettet Tredje budgetopfølgning på anlægsbudgettet i 2018 viser et bruttoanlægsbudget på 229,9 mio. kr. i 2018, svarende til en reduktion på 21,8 mio. kr. siden anden budgetopfølgning Nettoanlægsbudgettet udgør 210,3 mio. kr. i 2018, mens nettoanlægsbudgettet i 2019 udgør 148,8 mio. kr. Nettoanlægsbudgetterne for udgør 239,6 mio. kr. i 2020, 125,9 mio. kr. i 2021 og 105,8 mio. kr. i Ændringerne på anlægsbudgettet skyldes primært: Tillægsbevilling vedrørende UCC Forskydninger mellem budgetår. Øvrige poster Ved tredje budgetopfølgning for 2018 er der indarbejdet ændringer på øvrige poster på hovedkontiene 07 og 08, som består af ændret låneoptag samt indarbejdelse af kompensation for beregningsmæssig ændring af det aldersbetingede udgiftsbehov under Tilskud og udligning. I forhold til sidstnævnte er Ballerup Kommune kompenseret med samlet 23,1 mio. kr. i 2019 og Indarbejdelsen sker på anbefaling fra KL, da den beslutning fortsat afventer finansudvalgets endelige behandling. Overførsler Der er indarbejdet overførsler på 50,084 mio. kr. i første budgetopfølgning. Overførselsbeløbet er nedsat fra 50,834 mio. kr. fra 2017 til 2018 i første budgetopfølgning 2018 svarende til 0,75 mio. kr. som er lagt i kassen ved første budgetopfølgning som finansiering af anlæg vedrørende Klub Syd, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 18. december 2017, punkt Side 3

23 De forventede overførsler fra 2018 til 2019 udgør ved tredje budgetopfølgning ca. 10 mio. kr., svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2018 på ca. 40,1 mio. kr. Det skal bemærkes, at opgørelsen af de forventede overførsler erfaringsmæssigt er forbundet med betydelig usikkerhed. Der har tidligere været store afvigelser mellem forventningerne til overførsler givet ved årets budgetopfølgninger i forhold til det endelige regnskabsresultat. Servicerammen Den vejledende serviceramme udgør 2.569,2 mio. kr. i Siden anden budgetopfølgning er der foretaget en korrektion af den vejledende serviceramme korrigeret i opadgående retning som følge af indregning af de seneste ændringer lov- og cirkulærerprogrammet i 2018 svarende til 3,8 mio. kr. I denne budgetopfølgning er tillægsbevillingerne i 2018 vedrørende ændringerne lov- og cirkulærerprogrammet i videst muligt omfang udskudt til 2019 for at reducere effekten på servicerammen. Det kan ved tredje budgetopfølgning konstateres, at servicerammen fortsat er under pres, grundet forhøjede udgifter på ramme 30.46, og Det forventede forbrug på servicerammen ved anden budgetopfølgning 2018 udgør 2.574,8 mio. kr., svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 5,7 mio. kr. i Dette udgør en overskridelse på ca. 0,2 pct., hvorfor servicerammen og den økonomiske strategis målsætning om overholdelse anses for at være opfyldt. Den forventede overskridelse af servicerammen er stort set uændret i forhold til anden budgetopfølgning, hvor den forventede overskridelse udgjorde 5,6 mio. kr. Likvid beholdning Med baggrund i nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2018 på 215,7 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. mindre end ved seneste ajourføring af budget 2018, hvor den forventede likviditet ultimo året (2018) udgjorde 217,6 mio. kr. Ultimo likviditeten i 2022 er udfordret i forhold til den økonomiske strategi, grundet uforudsete udgifter på ramme vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. Ultimo likviditeten i 2022 forventes således ved tredje budgetopfølgning at ende på 140,7 mio. kr. De løbende poster udgør ved tredje budgetopfølgning 160,4 mio. kr. i gennemsnit over årene. Den økonomiske strategi er således overholdt vedrørende de løbende poster. Af det vedhæftede bilag "Orientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 2018" fremgår nøgletal for kommunens gennemsnitslikviditet samt generelle betragtninger om kommunens likviditet ultimo andet kvartal Det vigtigste budskab i bilaget er, at Ballerup Kommune har en god likviditet, samt at kommunen stadig overholder kassekreditreglen, som er likviditeten opgjort over de seneste 365 dage bagud fratrukket deponerede midler. Langfristet gæld Ballerup Kommunes gæld forventes at være 587,8 mio. kr. ultimo 2018 og vil ultimo 2022 udgøre 507,9 mio. kr. Nedbringelsen af gælden følger dermed rammerne i den økonomiske strategi Side 4

24 Den 20. november 2018 Tabel 1 Resultatoversigt , ekskl. overførsler mellem årene kr. (netto) Budget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønregulering - reserve Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter Brugerfinansierede anlægsudgifter Ældreboliger Anlægsindtægter Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagelse af lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Likvid beholdning, primo Brugerfinansieret likviditet, primo Bevægelse, jævnfør resultatoversigt Likvid beholdning, ultimo Langfristet gæld, primo Bevægelse, jævnfør ovenfor Langfristet gæld, ultimo Serviceudgifter Serviceramme, KL vejledende Servicerammeoverholdelse ,002 Ballerup Kommune Center for Økonomi og Styring Sagsid: G

25 Den 20. november 2018 Tabel 2 Tredje budgetopfølgning bevillingsrammeoversigt kr. (netto) Vedtaget budget Senest korrigerede budget Overførsler mellem 2017 og 2018 Omplaceringer Mer-/mindreforbrug Nyt korrigeret budget Driftsvirksomhed: (Udgået) (Udgået) (Udgået) Renovation mv (Udgået) Trafik, infrastruktur og fritidsområder Miljøforanstaltninger mv Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Førtidspension Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Folkeskolen Sundheds- og tandpleje Øvrig folkeskolevirksomhed Pædagogisk psygologisk rådgivning Ballerup Fritidsordning (BFO) Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Dagtilbud til 0- til 5-årige Børne- og Skoleudvalget Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Kultur- og Fritidsudvalget (Udgået) Tilbud til ældre pensionister Tilbud til voksne med særlige behov Sundhed og forebyggelse Boligstøtte (Udgået) Social- og Sundhedsudvalget Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab Den centrale administrative funktion Politiske organer, valg mv Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter Tilskud og udligning Skatter Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter Brugerfinansierede anlægsudgifter Ældreboliger Anlægsindtægter Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagelse af lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Beholdningsbevægelse Ballerup Kommune Center for Økonomi og Styring Sagsid: G

26 Den 20. november 2018 Tabel 3 Tredje budgetopfølgning tillægsbevillinger for budget kr. (netto) Driftsvirksomhed: Renovation mv Trafik, infrastruktur og fritidsområder Miljøforanstaltninger mv Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Førtidspension Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Folkeskolen Sundheds- og tandpleje Øvrig folkeskolevirksomhed Pædagogisk psygologisk rådgivning Ballerup Fritidsordning (BFO) Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Dagtilbud til 0- til 5-årige Børne- og Skoleudvalget Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Kultur- og Fritidsudvalget Tilbud til ældre pensionister Tilbud til voksne med særlige behov Sundhed og forebyggelse Boligstøtte Social- og Sundhedsudvalget Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab Den centrale administrative funktion Politiske organer, valg mv Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Ændring af overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter Brugerfinansierede anlægsudgifter Ældreboliger Anlægsindtægter Ændring af anlægsvirksomhed i alt Ændring af resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Ballerup Kommune Center for Økonomi og Styring Sagsid: G

27 Den 20. november 2018 Tabel 4 De 10 største anlægsprojekter i investeringsoversigten kr. Forbrug før I alt Vedligeholdelsesarbejder Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde Energibesparende foranstaltninger Nyt Plejecenter Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen Belysning - modernisering UCC - Kasperskolen Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte Rådhusrokaden Ballerup Kommune Center for Økonomi og Styring Sagsid: G

28 Bilagsnotater fra centre og sekretariater Side 3

29 ARBEJDSMARKED Dato: 24. september 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2018) Konsekvensen af tredje budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. forøges med 0,663 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Af den samlede forøgelse vedrører 1,159 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og -0,496 mio. kr. udgifter uden for servicerammen. Den samlede forøgelse af budgettet skyldes: Et merforbrug på bevillingsrammen på 0,454 mio. kr. Opfølgningen viser en forøgelse på bevillingsrammen på 0,219 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg. De samlede ændringer ved tredje budgetopfølgning på bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. De samlede ændringer viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget. Bevillingsramme (mio. kr.) Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 0,663 5,481 3,831 3,319 3,136 + = bevillingsrammen opskrives med beløbet - = bevillingsrammen nedskrives med beløbet Side 1

30 Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet som det fremgik efter andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober De største ændringer og udfordringer Fleksjob og ledighedsydelse (20.02) Den samlede målgruppe i fleksjobordningen stiger hurtigere end ventet, hvilket der til dels kompenseres for med færre borgere i ressourceforløb. Den samlede konsekvens på tværs af de to områder er et forventet merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2018 faldende til 0,8 mio. kr. i Integrationsprogram (20.02) Som følge af gode resultater af integrationsindsatsen på flygtningeområdet bliver indtægterne på integrationsområdet samlet set større end ventet (1,5 mio. kr.) og budgetbehovet tilsvarende mindre. Ledighedsrelaterede områder (20.02) Forbedret ledighedsprognose medfører faldende udgifter på dagpenge- og kontanthjælpsområderne fra 2019 og merudgifter på sygedagpenge fra 2018 Tredje budgetopfølgning 2018 tal og forklaringer Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet som det fremgik efter andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. (mio. kr.) Vedtaget budget , , , , ,139 Senest korrigerede budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018) 499, , , , ,936 Mer-/mindreforbrug 0,454 2,942 1,292 0,780 0,597 Omplaceringer 0,209 2,539 2,539 2,539 2,539 Ændringer i alt 0,663 5,481 3,831 3,319 3,136 Forslag til nyt budget pr. 26. november 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018) 499, , , , ,072 + = merudgifter eller mindreindtægter - = mindreudgifter eller merindtægter Side 2

31 Uddybende vedrørende tillægsbevillinger De foreslåede tillægsbevillinger for hvert år er baseret på forventede mer- og mindreforbrug på en række områder, som fremgår af nedenstående tabel og uddybes nedenfor. Konsekvenser af DUT mv. vedr. lovændringer er ikke indarbejdet på de enkelte områder hverken i nedenstående tabel eller i uddybningerne nedenfor. Tabel: Tillægsbevillinger fordelt på område Mio. kr Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.) -0,068-0,591-1,344-1,356-1,347 Kontant- og uddannelseshjælp -0,141-0,405-1,227-1,255-1,251 Sygedagpenge 0,415 1,189 1,431 1,452 1,456 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb -0,485-1,376-2,548-2,547-2,553 Revalidering 0,000 0,011 0,011 0,011 0,011 Fleksjob og ledighedsydelse 2,715 3,154 4,009 3,516 3,326 Seniorjob 0,001 0,029 0,030 0,030 0,030 Integrationsydelse mv. 0,000 0,032 0,031 0,029 0,025 Integrationsprogram -1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelsescentrets løn og drift 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Jobcenterets løn og drift 0,000 0,900 0,900 0,900 0,900 Aktivering mv. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelsesområdet -0,650 0,000 0,000 0,000 0,000 DUT mv. vedr. lovændringer 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000 I alt 0,454 2,942 1,292 0,780 0,597 Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.) Der er vedtaget et budget for a-dagpenge (inkl. løntilskud) på 81,3 mio. kr. i 2018 (opjusteret ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 81,2 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Budgettet er stort set uændret på trods af forbedret ledighedsprognose fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, idet der er indarbejdet en ekstraordinær stigning i målgruppestørrelsen på 10 helårspersoner. Dermed fastholdes den hidtidige målgruppeforventning i Det betyder, at Center for Arbejdsmarked ikke forvente det samme ledighedsfald i Ballerup Kommune som ministeriet forventer på landsplan. Det hænger sammen med at ledigheden blandt forsikrede i forvejen er lavere i Ballerup (3,0%) end i både resten af landet, regionen og omegnskommunerne (3,4-3,9%). I budgetoverslagsårene slår den forbedrede ledighedsprognose igennem, og mindreforbruget stiger til 1,3 mio. kr. fra Kontant- og uddannelseshjælp Der er vedtaget et budget for kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering på 102,4 mio. kr. i 2018 (nedjusteret ved de seneste budgetopfølgninger). Regnskabsforventningen er 102,3 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Budgettet er stort set uændret på trods af forbedret ledighedsprognose fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, idet der er indarbejdet en ekstraordinære stigninger i målgrupperne på 15 helårspersoner 10 på kontanthjælp og 5 på uddannelseshjælp. Dermed fastholdes de hidtidige målgruppeforventninger i Side 3

32 I forhold til kontanthjælp modsvarer den ekstraordinære stigning et ekstraordinært fald på 12 ved anden budgetopfølgning. På ungeområdet er der tale om en administrativ vurdering af muligheden for at realisere yderligere ledighedsfald, jf. de seneste års store fald i ungeledigheden i Ballerup. I budgetoverslagsårene slår den forbedrede ledighedsprognose igennem, og mindreforbruget stiger til 1,3 mio. kr. fra Sygedagpenge Der er vedtaget et budget for sygedagpenge på 73,1 mio. kr. i 2018 (opjusteret ved de seneste budgetopfølgninger). Regnskabsforventningen er 73,6 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes omvendt konjunkturfølsomhed på sygedagpengeområdet når ledighedsprognosen forbedres forventes flere sygedagpengemodtagere. I budgetoverslagsårene stiger merforbruget som følge af den omvendte konjunkturfølsomhed til 1,5 mio. kr. fra Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Der er vedtaget et budget for ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb på 43,4 mio. kr. i 2018 (nedjusteret ved de seneste budgetopfølgninger). Regnskabsforventningen er 42,9 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en nedjustering af borgere i ressourceforløb (5 helårspersoner). I budgetoverslagsårene stiger mindreforbruget til 1,4 mio. kr. i 2019 og 2,5-2,6 mio. kr. fra 2020 som følge af yderligere nedjusteringer af målgruppen med 10 helårspersoner i hhv og Nedjusteringerne skal ses i sammenhæng med opjusteringer af den samlede målgruppe på fleksjob og ledighedsydelse. Fleksjob og ledighedsydelse Der er vedtaget et budget for fleksjob og ledighedsydelse på 50,8 mio. kr. i 2018 (opjusteret ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 53,5 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 2,7 mio. kr. Merforbruget skyldes en fortsat stigning i antallet fleksjob-visterede. Den samlede målgruppe er opjusteret med 15 helårspersoner fra 2018 (ca. 2,2 mio. kr.). Dertil kommer, at en forsinket virkning af den kommunale fleksjobpulje (jf. budgetaftalens punkt ) medfører en større andel modtagere af ledighedsydelse (15 helårspersoner) alene i 2018 (ca. 1,2 mio. kr.). Samtidig er sammensætningen af ledighedsydelsesmodtagere justeret, hvor især en nedjustering i andelen af ledighedsydelsesmodtagere på gamle refusionsregler med 0% statsrefusion er nedjusteret bidrager til et mindreforbrug (merindtægt) på ca. 1,4 mio. kr. Ligeledes er det forventede fleksbidrag fra staten vedr. fleksjobbere på nye refusionsregler sænket med ca. 7%, svarende til et merforbrug (mindreindtægt) på ca. 0,4 mio. kr. I budgetoverslagsårene stiger merforbruget til 4 mio. kr. i 2020, fordi der forventes en fortsat stigning i den samlede målgruppe på 10 helårspersoner i hhv og 2020 (stigningen svarer til ovennævnte fald på ressourceforløb) Side 4

33 Stigningen i den samlede målgruppe af fleksjob-visiterede i 2018 og forventeligt i hænger sammen med en ketchup-effekt efter reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013: Efter reformen kom mange borgere i ressourceforløb, og mange af de borgere bliver i disse år afklaret til og bevilget fleksjob. Et tilsvarende mønster ses på førtidspensionsområdet, jf. bilagsnotat til ramme ved anden budgetopfølgning Integrationsprogram Der er vedtaget et budget for integrationsprogrammet på 1,7 mio. kr. i 2018 (nedjusteret ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 0,2 mio. kr., der er således et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Området omfatter udgifter til integrationsprogrammet, dvs. danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud, samt tolkeudgifter og helbredsundersøgelse. Endvidere indgår et fast grundtilskud per person fra staten samt resultattilskud ved beståede danskkurser, job og uddannelse. Mindreforbruget skyldes merindtægter fra resultattilskud, fordi flere borgere end ventet har bestået danskkurser og/eller er startet i job eller uddannelse den samlede forventede merindtægt er ca. 2 mio. kr. Omvendt er indtægterne fra grundtilskuddet lavere end forventet (0,5 mio. kr.) på grund af beskeden tilgang af flygtninge i år - konsekvenserne heraf for så vidt angår integrationsydelse mv. blev indarbejdet ved anden budgetopfølgning. Hvorvidt der er grundlag for tilsvarende ændringer i budgetoverslagsårene analyseres frem mod første budgetopfølgning 2019, når det samlede resultat for 2018 foreligger. Ydelsescentrets løn og drift Der er vedtaget et budget for Ydelsescenteret på 11,3 mio. kr. i Der forventes balance mellem budget og forbrug. Pr. januar 2019 indgår Ydelsescentrets løn og drift under den samlede økonomiske ramme for Center for Arbejdsmarked. Jobcenter løn og drift Der er vedtaget et budget for jobcentrets løn og drift på 54,3 mio. kr. i 2018, heraf budgetteres der med 7,9 mio.kr. til driftsudgifterne (ejendomsudgifter mv.). Der foreslås omplaceringer til i alt 0,3 mio. kr. Det samlede forslåede budget i 2018 er således 54,6 mio. kr. Forbruget i år forventes at være 55,7 mio.kr. og dermed forventes der et underskud på 1,1 mio. kr., som overføres til Som følge af Direktionens beslutning d. 13. august 2018 vedrørende revidering af den variable lønsumsmodel i Center for Arbejdsmarked, korrigeres budgettet i overslagsårene med 0,9 mio. kr. årligt, svarende til to fuldtidsansatte. Jobcentret kompenseres for udførelse af TR-opgave i 2018 med 0,2 mio. kr Side 5

34 Som følge af Økonomiudvalgets beslutning om at Center for Arbejdsmarked flytter til rådhuset, overtager Center for Ejendomme husleje- og visse driftsudgifter til Baltorpvej 156. Der omplaceres 1,3 mio. kr. til Center for Ejendom i 2019 samt i overslagsårene. Opfølgning på 2018 På grund af sparekravet på 30 mio. kr. i 2018 i Ballerup Kommune, er Center for Arbejdsmarked omfattet af bl.a. ansættelsesstop, samt forhindret overførselsadgang imellem indeværende og næste budgetår. Som orienteret på Direktionsmødet d. 7. maj 2018, arbejder Center for Arbejdsmarked i indeværende år på, at få nedbragt det forventede underskud i 2018 samt sørge for, at budgetter overholdes i overslagsårene. Variable budgetmodel Jobcentret arbejder efter en variabel budgetmodel, som løbende skal sikre et landsgennemsnitligt ressourceniveau. Dette har bl.a. medført en nedskæring i antallet af stillinger i Center for Arbejdsmarked. Aktivering mv. Der er vedtaget et budget for aktivering og mentor mv. på 47,3 mio. kr. i Budgettet på 47,3 mio. kr. er inklusiv statsrefusionsindtægter vedrørende aktivering og mentor, Tilbudsservice og eksklusiv udgifter til STU. Den forventede statsrefusion udgør 16 mio. kr. og det samlede udgiftsbudget 63,3 mio. kr. Der forventes balance mellem budget og forbrug. Opfølgning 2018 Den faktiske forbrugsprocent i perioden januar-august 2018 er 65 pct. Alle sektioner i Jobcentret arbejder ud fra sektionsopdelte aktiveringsbudgetter (inkl. mentor). Dette gør, at sektionerne løbende følger op på forbruget, aktivitetsniveauet samt evt. ændringer i budgettet. Ligeledes holdes der månedsvise opfølgningsmøder med alle sektionsledere, og ugentligt følges der op på tværs af jobcentret. Aktiveringssammensætning i 2018 Som beskrevet i den politiske vedtagne Beskæftigelsesplan 2018 er aktiveringspaletten i år sammensat af primært virksomhedsrettede forløb, samt uddannelse og vejledning og opkvalificering. Derudover bevilges borgerne mentorstøtte, efter behov. 43 pct. af aktiveringen udgøres af virksomhedspraktikker og løntilskud. Derudover udgør uddannelse 16 pct. af den samlede aktiveringsvolumen. En anseelig andel af budgettet til vejledning og opkvalificering er i 2018 bundet til finansiering af faste pladser i de interne tilbud i Tilbudsservice samt Grantoftegaard. Den budgetterede omkostning til Tilbudsservice og Grantoftegaard i 2018 er hhv. 9,1 og 3,2 mio. kr Side 6

35 Uddannelsesområdet Der er vedtaget et budget for uddannelsesområdet på 17,8 mio. kr. i 2018 (opjusteret ved senest budgetopfølgning). Der forventes et mindreforbrug på 0,65 mio. kr. det forventede forbrug er 17,2 mio. kr. Det samlede forventede mindreforbrug består af en rækker mer- og mindreforbrug, herunder merforbrug inden for servicerammen på 0,95 mio. kr. og mindreforbrug på 1,6 mio. kr. uden for servicerammen: 1. Højere udgifter til aflønning af kommunens PAU-elever: 0,425 mio. kr. inden for servicerammen 2. Udgift til tilkøb hos UU Vestegnen: 0,525 mio. kr. inden for servicerammen 3. Mindreforbrug vedr. praktikpladser til EGU-elever mv.: -1,3 mio. kr. uden for servicerammen 4. Mindreforbrug på STU, som blev opskrevet med 2 mio. kr. ved anden budgetopfølgning: -0,3 mio. kr. uden for servicerammen Punkt 1-3 forventes også at gøre sig gældende i budgetoverslagsårene 1. Derimod er de nuværende budgetoverslag for vedr. STU (jf. punkt 4) ca. 2 mio. kr. lavere end 2018-budgettet. Det foreslås derfor, at STU-budgettet tilføres 0,35 mio. kr. i overslagsårene. Dermed vil de samlede budgetoverslag på uddannelsesområdet forblive uændrede, dog med ovennævnte forskydning af udgifter mellem områder inden for og uden for servicerammen. DUT mv. vedr. lovændringer DUT ( Det Udvidede Totalbalanceprincip ), budgetgaranti og beskæftigelsestilskud indebærer, at staten kompenserer kommunerne for kommunale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning. Det sker ved at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver. En række af de lovændringer, som ligger til grund for dette års regulering af statstilskuddene, har betydning for budgetbehovet på ramme 20.02, og ligger ud over de budgettilpasninger, som er gennemført ved anden budgetopfølgning eller tidligere. På den baggrund tilpasses budgetoverslagene på ramme i forbindelse med vedtagelsen af budget Mens merforbruget på ramme i indeværende år pga. ny lovgivning indarbejdes ved nærværende budgetopfølgning, i alt ca. 0,2 mio. kr. Beløbene for de enkelte lovændringer er: Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg, lovnr. 320/2018: -0,1 mio. kr. Deltagerbetaling for danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere m.fl., lovnr. 744/2018: -0,5 mio. kr. Genberegning af konsekvenserne af refusionsreformen, lovnr. 994/2015: 0,8 mio. kr. 1 Vedr. punkt 2 vil der dog være tale om interne udgifter efter hjemtagelsen af UU Vestegnens nuværende opgaver medio Side 7

36 ARBEJDSMARKED Dato: 24. september 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: Førtidspension Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme Førtidspension under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2018) Konsekvensen af tredje budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på bevillingsramme Førtidspension forøges med 2,619 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Af den samlede forøgelse vedrører 0,000 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 2,619 mio. kr. udgifter uden for servicerammen. Den samlede forøgelse af budgettet skyldes: Et merforbrug på bevillingsrammen på 2,619 mio. kr Side 1

37 De samlede ændringer ved tredje budgetopfølgning på bevillingsramme Førtidspension De samlede ændringer viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget. Bevillingsramme (mio. kr.) Førtidspension 2,619 0,000 0,000 0,000 0,000 + = bevillingsrammen opskrives med beløbet - = bevillingsrammen nedskrives med beløbet Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet som det fremgik efter andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober De største ændringer og udfordringer Førtidspensionister tilkendt siden midten af 2014 (20.44) Der forventes et merforbrug på førtidspensionister tilkendt siden midten af 2014, blandt andet som følge af flere tilkendelser end hidtil forventet (2,4 mio. kr. i 2018). Tredje budgetopfølgning 2018 tal og forklaringer Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet som det fremgik efter andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme Førtidspension (mio. kr.) Vedtaget budget ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Senest korrigerede budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018) 221, , , , ,470 Mer-/mindreforbrug 2,619 0,000 0,000 0,000 0,000 Omplaceringer 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ændringer i alt 2,619 0,000 0,000 0,000 0,000 Forslag til nyt budget pr. 26. november 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018) 224, , , , ,470 + = merudgifter eller mindreindtægter - = mindreudgifter eller merindtægter Side 2

38 I forbindelse med anden budgetopfølgning blev der implementeret omfattende ændringer på rammen, både økonomisk/budgetmæssigt og styringsmæssigt, på baggrund af data til og med På baggrund af forbrug og tilgang til førtidspensionsordningen i 2018 (til og med august) foreslås en budgetændring i Samtidig foreslås det, at budgetoverslagene for fastholdes indtil første budgetopfølgning 2019, hvor der foreligger data for hele Førtidspensionister tilkendt før midten af 2014 Der foreslås en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. vedrørende førtidspensionister tilkendt før medio 2014 der forventes et generelt merforbrug på 2,2 mio. kr. og et mindreforbrug vedrørende mellemkommunal afregning på 1,9 mio. kr. Førtidspensionister tilkendt siden midten af 2014 Der foreslås en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. vedrørende førtidspensionister tilkendt efter medio Det er blandt denne målgruppe at det aktuelle tilkendelsesniveau har betydning for det aktuelle udgiftsniveau. Budgetforudsætningen for antallet af tilkendelser i 2018 er 103, svarende til rettesnoren på 0,92% af det forventede antal tilkendelser på landsplan, jf. anden budgetopfølgning. Tilgangen til førtidspension i både Ballerup og på landsplan har været endnu større end forventet i januar-august udgør Ballerups tilgang på 71 personer 0,91% af landstilgangen. Den aktuelle forventning til tilgangen i 2018 er 113 i Ballerup og det forventes, at Ballerups andel af tilgangen på landsplan vil ligge omkring 0,92%. Det højere antal tilkendelser er årsag til merforbrug på omkring 1 mio. kr. Opjusteringen af tilgangen til førtidspension ved anden budgetopfølgning og ved denne budgetopfølgning svarer til den ketchupeffekt af førtidspensions- og fleksjobreformen, som også nævnes i bilagsnotatet til ramme vedrørende på fleksjobområdet. Resten af det samlede merforbrug på 2,4 mio. kr. skyldes primært højere nettoomkostninger per førtidspensionist end i 2017 (1,4 mio. kr.). DUT mv. vedr. lovændringer Efter samme princip som redegjort for i bilagsnotatet til ramme reduceres rammen med kr. i 2018 som følge af ny lovgivning: Skærpede krav til optjening af folke- og førtidspension, lovnr. 442/ Side 3

39 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 2. november 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Susie Weis Hansen Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: Folkeskolen Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme Folkeskolen under Børne- og Skoleudvalget. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2018) Konsekvensen af tredje budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på bevillingsramme Folkeskolen forøges med 0,717 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Af den samlede forøgelse vedrører 0,717 mio. kr. udgifter inden for servicerammen, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen. Den samlede forøgelse af budgettet skyldes: Omplaceringer til bevillingsrammen på 0,717 mio. kr., overvejende som følge af tilskud til tillidsmandsarbejde m.v. De samlede ændringer ved tredje budgetopfølgning på bevillingsramme Folkeskolen De samlede ændringer viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget. Bevillingsramme (mio. kr.) Folkeskolen + = bevillingsrammen opskrives med beløbet - = bevillingsrammen nedskrives med beløbet 0,717 2,358-0,142-0,142-0, Side 1

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 30. juli 2018 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jkab@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: 20.02

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 16. februar 2018 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-18 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2018

Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2018 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 3 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning

Læs mere

Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning 2017

Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning 2017 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 9 2017 Dato: 7. november 2017 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-17 Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 19. marts 2019 Tlf. dir.: 41 75 02 58 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-2-19 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 28. juni 2019 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-19 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Læs mere

Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2018

Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2018 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 2 2018 Dato: 6. april 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-3-18 Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 3. marts 2017 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-2-17 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme: 20.02

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 27. juni 2016 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: SOCIAL OG SUNDHED Dato: 22. oktober 2018 Tlf. dir.: 4477 3461 E-mail: arn@balk.dk Kontakt: Arne Stausholm Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 30. juli 2018 Tlf. dir.: 41 75 02 58 E-mail: jkab@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Læs mere

Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2019

Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2019 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 2 2019 Dato: 29. april 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-2-19 Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2017

Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2017 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 2 2017 Dato: 30. marts 2017 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-2-17 Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning 2016

Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning 2016 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 10 2016 Dato: 10. november 2016 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Budgetopfølgningsbog for tredje

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2017

Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2017 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 3 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-3-17 Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning

Læs mere

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget BALLERUP KOMMUNE Dato: 1. september 2019 Revideret: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-19 Notat Bilagsnotat for Ballerup Kommune

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Notat. Forbedringen af likviditeten ultimo 2012 i forhold til budgetopfølgningen i december 2011 skyldes primært et forbedret anlægsbudget.

Notat. Forbedringen af likviditeten ultimo 2012 i forhold til budgetopfølgningen i december 2011 skyldes primært et forbedret anlægsbudget. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 17. april 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-6296 Dok.nr: 2012-59982 Notat Sammenfatning Dette notat opsummerer

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. september 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: pebr@balk.dk Kontakt: Pernille Bruun-Guassora Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Læs mere

Tredje budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget

Tredje budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. november 2014 Økonomibilag nr. 10 2014 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Tredje budgetopfølgning 2014, inkl.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Læs mere

Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2016

Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2016 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2016 Denne budgetopfølgningsbog

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 27. oktober 2015 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsnummer: 00.30.14-G01-4-15 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme: SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2017 Sagsid: 00.30.14-G01-4-17 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme: Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Tredje budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget

Tredje budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 11 2013 Dato: 7. november 2013 Tlf. dir.: 2528 3988 E-mail: rsj@balk.dk Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2013-523 Dok.nr: 2013-194679 Tredje budgetopfølgning 2013, inkl.

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Afsluttende tilretning af forslag til budget

Afsluttende tilretning af forslag til budget ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018 Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr.

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail:tgl@balk.dk Kontakt: sagsbehandler Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere