NOTAT Status budget Foreløbigt overblik til Økonomiudvalget
|
|
- Arnold Kristensen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 NOTAT Status budget Foreløbigt overblik til Økonomiudvalget Efter Social- og Indenrigsministeriets udmelding af kommunens indtægter fra skatter og statstilskud i 2017 (statsgaranti) og opdaterede skøn fra KL over kommunens indtægter i overslagsårende samt pris- og lønfremskrivning af udgiftsbudgettet foreligger en foreløbig resultatoversigt og forklaringer til behandling i Økonomiudvalget på udvalgets ekstraordinære møde den 9. august Der knytter sig fortsat usikkerhed til enkelte poster, bl.a. vil svaret på kommunens ansøgninger om særtilskud og lånedispensationsansøgninger først foreligge i slutningen af august. Svendborg Kommune Økonomi og Udbud Ramsherred Svendborg Tlf august 2016 Den foreløbige resultatoversigt viser, at driftsoverskuddet i 2017 vil være 77,6 mio. kr., stigende til 81,3 mio. kr. og 93,7 mio. kr. i henholdsvis 2018 og Serviceudgifterne i 2017 udgør 2.488,7 mio.kr., hvor kommunens andel af servicerammen iflg. KL udgør mio.kr. Likviditeten vil ved udgangen af 2017 udgøre 73,6 mio. kr. med faldende tendens i overslagsårene. Tabel 1: Foreløbig resultatoversigt RESULTATOVERSIGT BUDGET Udvalsrammer juni 2017 i 2017-priser - uomgængelige, l/c, ny tilskudsmodel m.m kr. Forv. Budget Budget- Budget- Budgetregnskab overslag overslag overslag Indtægter i alt Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Pris- og lønreserver Driftsudgifter i alt Renteudgifter Resultat af ordinær virksomhed Anlægsudgifter i alt Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld Lånoptagelse Finansforskydninger Resultat af skattefinansieret område Ændring af likvide aktiver Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) = udgift, - = indtægt Forventet regnskab 2016 er baseret på koncernrapporten pr. 31. marts I det følgende er der kort redegjort for de ændringer, der er indarbejdet siden Byrådets budgetseminar den 28. juni Indtægtsbudget
2 Nedenstående tabel viser en sammenfatning af ændringer til kommunens indtægtsbudget som kommuneaftalen og KL s tilskudsmodel giver anledning til. Udviklingen i 2020 er af budgettekniske årsager ikke sammenlignelig, da sammenligningsgrundlaget er en kopi af budgetoverslaget for Tabel 2: Ændringer i forhold til budgetoverslag i budget kr Indkomstskat Grundskyld og dækningsafgift Øvrige skatter og afgifter Generelle tilskud og udligning Ændring Note: - angiver merindtægt, + mindreindtægt. Indkomstskat Indkomstskat er baseret på valg af statsgaranteret grundlag. I forhold til vedtaget budget 2016 forventes der på landsplan i 2017 et fald i væksten i skattegrundlaget, hvor Svendborg Kommune dog har udviklet sig en smule bedre end resten af landet, hvilket giver et lille merprovenu i For overslagsårene forventes der nu en større vækst i skattegrundlaget end på tidspunktet for vedtagelse af budget Grundskyld og dækningsafgift Efter vedtagelsen af kommunens budget for 2016 blev det i forbindelse med finanslovsforhandlingerne besluttet at fastfryse den nominelle grundskyldbetaling fra 2015 til 2016 for de fleste ejendomstyper. Skattegrundlaget for grundskyld i 2017 og frem er dermed mindre end på tidspunktet for vedtagelse af budget Derudover forventes der nu en lavere stigningstakst i grundværdierne i Øvrige skatter og afgifter: Posten består af selskabsskatter, dødsboskat og kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft. Der forventes nu lidt færre indtægter fra selskabsskatter og udgiften til medfinansiering af det skrå skatteloft vil være stigende, da staten nu beregner topskattegrundlaget efter en anden metode end tidligere. Dette giver et højere forventet topskattegrundlag og dermed stiger kommunens medfinansiering. For 2017 opvejes disse to forhold af en stigning i indtægter fra dødsbobeskatning. Tilskud og udligning Indtægter fra tilskud og den generelle udligningsordning er reduceres med 19,8 mio. i 2017 i forhold til det forventede på tidspunktet for vedtagelse af budget Dette kan primært forklares med et fald i beskæftigelsestilskuddet på 12,3 mio. kr. Derudover er der sket et fald i den andel af bloktilskuddet, der udmøntes efter antal indbyggere i kommunen (statstilskuddet). På landsplan er puljen, som statstilskuddet beregnes ud fra, reduceret med 2,0 mia. kr. i forhold til forventningen på tidspunktet for vedtagelse af budget Kombineret med at Svendborgs andel af det landets samlede indbyggertal er svagt faldende i Side 2 af 8
3 forhold til tidligere år, betyder det, at statstilskuddet falder med 20,6 mio. kr. for Dette opvejes kun delvist af flere indtægter fra den generelle udligningsordning. Tilskud til passagertransport på ø-færger på 0,2 mio. kr. og tilskud til akutfunktioner i hjemmeplejen på 1,2 mio. kr. er helt nye tilskud, hvorfor disse tilskud ikke er med i budget 2016 m/overslagsår. Usikkerheder på indtægtsbudgettet Aktuelt er der for 2017 usikkerhed angående den del af finansieringen, som hidrører fra forskellige særtilskud og lånepuljer, som er betinget af konkrete ansøgninger til ministeriet. Der forventes først svar på ansøgningen om særtilskud for 2017 ved udgangen af august måned. Den aktuelle usikkerhed ved indtægtsbudgettet for 2017, bortset fra låneoptagelse, knytter sig i overskrifter til: Udfaldet af kommunen ansøgning om særtilskud for økonomisk vanskeligt stillede kommuner. Svar herpå forventes meddelt af ministeriet ultimo august I budgetudkast er der indarbejdet en forventning om særtilskud på 13,0 mio. kr. svarende til det tildelte for budget Det skal dog bemærkes, at 4,0 mio. kr. heraf udgjorde tilskud fra den sociale pulje (storbyspulje). Denne pulje er ved lov afskaffet med virkning fra Udfaldet af kommunens ansøgninger om lånedispensation. Svar herpå forventes meddelt af ministeriet ultimo august Overvejelserne om mulig merindtægt ved valg af selvbudgetteret skattegrundlag. Der analyseres frem til budgetvedtagelse. Evt. justerede skøn for de indtægter, som ikke er omfattet af statsgarantien. Evt. ændringer skønnes at blive marginale. Den del af statstilskuddet 40,6 mio. kr. - som er betinget af at kommunerne under ét vil overholde den aftalte service- og anlægsramme for Finansministeriet tager stilling til spørgsmålet i februar 2017, når kommunernes samlede budgetter for 2017 er indlæst, behandlet og vurderet. Udgiftsbudgettet Side 3 af 8
4 Lov- og cirkulæreprogram I nedenstående tabel er vist en foreløbig opgørelse af lov- og cirkulæreprogrammet opdelt på udvalg. Tabel 3: Udgiftsmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet kr ØK EBK BU SSU MKT Total Uomgængelige, mængdeudvikling, demografi, indkomstoverførsler I forhold til det notat, som forelå til Byrådets budgetseminar i juni måned, er der udarbejdet et revideret skøn vedr. overførselsindkomster. Ændringen vedrører primært forsikrede ledige. Udgifterne til forsikrede ledige er budgetteret svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud på 116,3 mio. kr. Det er 11,8 mio. kr. lavere end den nuværende ramme, der svarer til tilskuddet for Tabel 4: Ændringer i teknisk budget/basisbudget kr I alt Afledt udgifter af politiske beslutninger Nye ufinansierede udgifter Udgifter pga. mængdeudvikling*) Udgifter pga. demografisk udvikling Overførselsindkomster Anlæg - Natura 2000-indsatsen Serviceudgift - løntilskudsjob *) Udgifter som følge af mængdeudvikling skønnes for nuværende at være stigende i overslagsåren, men indgår i tabellen med 2017-tal i alle årene pga. igangværende budgetanalyse. Pris- og lønfremskrivning: Budgettet er fremskrevet med KL s seneste skøn over pris- og lønudviklingen. I pl-reserverne er der afsat et årligt effektiviseringskrav på 8,3 mio. kr. i 2018 og yderligere 8,5 mio. kr. fra Effektiviseringskravet udgør årligt 0,35 pct., som udmøntes i forbindelse med fremskrivning til 2017-priser. I 2020 er der pt. ikke afsat et effektiviseringskrav i budgettet. Side 4 af 8
5 Pris- og lønfremskrivning til 2017-priser kr Resultatoversigt juni i 2017-priser Resultatoversigt juni i 2016-priser Ændring i alt Finansieringsbehov og råderum I den økonomiske politik er det fastlagt, at driftsoverskuddet som minimum skal udgøre 100 mio. kr., og at den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre mio. kr. Endvidere skal servicerammen på landsplan overholdes for at undgå sanktion i bloktilskuddet. For at opnå et driftsoverskud, det sikrer overholdelse af målsætningen og ligger inden for kommunens beregnede serviceudgiftsramme, anbefales, at der gennemføres besparelser på kommunens serviceudgifter på 25 mio. kr., svarende til 1%. Dette vil sikre, at der i alle årene kan opnås et driftsoverskud svarende til de økonomiske målsætninger, i 2019 og 2020 lidt større driftsoverskud. I overslagsårene vil likviditeten i 2019 og 2020 dog fortsat ligger under målsætningen, hvilket kan henføres til den massive gældsafvikling, der indgår i det tekniske budget. Det anbefales, at nettogældsafviklingen i overslagsårene søges reduceret, således at også likviditetsmålsætningen kan nås. Direktionen anbefaler endelig, at besparelsen udmøntes forholdsmæssigt, svarede til de enkelte udvalgsområders andel af kommunens driftsudgifter på serviceområderne (serviceudgiftsramme) jf. nedenstående tabel. Det skal bemærkes, at en besparelse på 25 mio. kr. ikke tilvejebringer et råderum til politisk prioritering af temaer, nye tiltag m.m. Det anbefales, at det i de kommende budgetdrøftelser og -forhandlinger lægges til grund, at beslutning om merudgifter på et udvalgsområde finansieres inden for udvalgets ramme. Tabel 5: Fordeling af besparelse på udvalgsområder Fordeling rammebesparelser jf. serviceudgifter i budgetrammen juni 2017 Serviceudgifter Miljø-, Klima og Trafikudvalget Erhvervs-, beskæftigelses og Kulturudvalget Udvalget for Børn og Unge Social- og sundhedsudvalget Økonomiudvalget I alt Side 5 af 8
6 Nedenstående tabel viser resultat af ordinær virksomhed samt gennemsnitlig likviditet efter indarbejdelse af en årlig besparelse på 25 mio. kr. Tabel 6: Driftsresultat og likviditet efter udgiftsreduktion (25 mio. kr.) kr. Forv. Budget Budget- Budget- Budgetregnskab overslag overslag overslag Resultat af ordinær virksomhed Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) = udgift, - = indtægt Proces for udarbejdelse af sparekatalog Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med fastlæggelse af proceduren for budgetlægning for 2017, at i det omfang, der skal udarbejdes besparelsesforslag vil det ske gennem en komprimeret procedure, der tager afsæt i, at Økonomiudvalget udmelder besparelseskrav umiddelbart efter sommerferien. Herefter kan udvalgene afgive retningslinjer for administrationens udarbejdelse af forslag på møderne i august. For at sikre tid udarbejdelse og kvalitetssikring af besparelsesforslagene samt ikke mindst til en reel høring inden der træffes beslutning, anbefaler direktionen at proceduren justeres, således besparelserne afsættes som puljer under de enkelte udvalg og at der først træffes endelig beslutning efter budgetvedtagelsen. Det betyder, at udvalgene orienteres om besparelseskravene på augustmøderne og her drøfter afsættet for administrationens udarbejdelse af konkrete forslag. På september møderne gives en status og på oktobermøderne beslutter udvalgene, hvilke forslag, der skal sendes i høring. Herefter vil de endelige besparelser kunne vedtages på møderne i november/december og implementeres med virkning fra starten af 2017, afhængig af varslingsbestemmelser m.v. Tabel 7: Tidplan for udmøntning af besparelsesforslag Tidspunkt Udvalg Aktivitet 9. august Økonomiudvalget Udmelder foreløbigt besparelseskrav Medio august Fagudvalg Bestiller besparelsesforslag og angiver ramme for administrationens arbejde September Fagudvalg Drøftelse af foreløbige sparekataloger Oktober Fagudvalg Beslutning om besparelsesforslag til høring Oktober/november Fagudvalg Høring November/december Fadudvalg Vedtagelse af besparelsesforslag Side 6 af 8
7 Usikkerheder og udeståender Som nævnt indledningsvis knytter der sig fortsat usikkerhed til budgetforudsætningerne, bl.a. som følge at, at svar på ansøgning om særtilskud og lånedispensationsansøgninger først vil foreligge i slutningen af august. Der udestår herudover afklaring af en række andre forhold, der søges afdækket frem til Økonomiudvalgets møde den 23. august. I takt med denne afklaring vil det tekniske budget blive justeret, hvilket kan give anledning til en justering af sparekravet. Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering: Kommunens budget til aktivitetsbestemt medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter er i 2017 budgetlagt til 210,0 mio. kr. KL forventer, at kommunens udgifter i 2017 vil udgøre 207,4 mio. kr., hvilket stor set svarer til den nominelle udgift i Baggrunden for denne forskel og muligheden for at reducere den budgetlagte udgift undersøges. Indtægtsreguleringer med mulig udgiftspåvirkning Økonomiske konsekvenser af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogram) er indarbejdet i det tekniske budget. Herudover er der i forlængelse af årets aftale sket en række justeringer af bloktilskud og serviceramme, som ikke kan henføres til love og regler, men er begrundet i forventede initiativer på en række kommunale opgaveområder. Tabel 7: Øvrige reguleringer af bloktilskuddet kommunens andel Erhvervsrettet sagsbehandling vedr. miljøgodkendelser, godkendelse af husdyrsager og byggesager. Udgifter vedr. forbedring og udvidelse af BBR-data Handlingsplan om den ældre, medicinske patient vedr. kompetenceløft af kommunal hjemmesygepleje. Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning mv. Støtte til virksomhedspladser i kommunerne (del af to-partsaftalen) Kommunen kan selv disponere 0 over midlerne. Se budgetnotat vedr. uomgængelige udgifter. Bekendtgørelse mangler - derfor ikke med i årets Lov- og cirkulæreprogram Særtilskud for 2017 og Social- og sundhedsudvalget I alt Erhvervs-, beskæftigelses- og Kulturudvalget Tilsvarende sker der en omlægning af puljetilskud på dagtilbudsområdet. Der blev i 2015 på landsplan afsat 250 mio. kr. årligt til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Svendborg Kommunes andel heraf udgjorde 2,3 mio. kr. Fra 2017 overgår puljen til kommunernes bloktilskud. Det skal bemærkes, at der i forlængelse af ovennævnte er rejst et tema til B2017. Side 7 af 8
8 Med aftale om finansloven for 2015 blev der afsat 0,9 mio. kr. i 2015 og 1,8 mio. kr. i 2016 til klippekort til ældre. Fra 2017 overgår puljen til kommunernes bloktilskud. Som en udløber af finansloven for 2016 er der indgået politisk aftale om indsats i forhold til ældre medicinske patienter (styrkelse af kommunale akutfunktioner samt løft i den kommunale hjemmesygepleje). Den kommunale serviceramme løftet med 150 mio. kr. i 2017, hvoraf 95 mio. kr. fordeles via en særlig nøgle. Endelig udmøntes 71 mio. kr. til arbejdet med forpligtende kronikerplaner, lungeindsats samt fokus på patientinddragelse. Side 8 af 8
Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3
Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-08-2016 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Bo Hansen, Hanne Klit, Arne Ebsen, Jesper Kiel, Hanne
Læs mereNOTAT Status budget Foreløbigt overblik til Økonomiudvalgets møde
NOTAT Status budget 2019. Foreløbigt overblik til Økonomiudvalgets møde 7.8.2018. I henhold til kommunens budgetprocedure får Økonomiudvalget den 7. august forelagt en økonomisk status for budget 2019-22
Læs mereBudgetnotat August 2015
1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereBUDGET Direktionens justerede budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereBUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mereBudgetnotat August 2016
Budgetnotat August 2016 1. Indledning Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2017-20 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares
Læs mereBUDGETNOTAT AUGUST 2018
BUDGETNOTAT AUGUST 2018 Hovedbudskab: Med vedtagelse af delforlig om budget 2019 er den økonomiske udfordring, som forudset, langt hen af vejen imødegået, men det har vist sig ikke at være tilstrækkeligt
Læs mereREVIDERET BUDGETNOTAT SEPTEMBER 2019
REVIDERET BUDGETNOTAT SEPTEMBER 2019 Hovedbudskab: Der er den 6. september 2019 indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020. Aftalen medfører et samlet likviditetsmæssigt løft
Læs mereReferat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3
Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 07-08-2018 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Hanne Klit, Flemming Madsen, John Arly Henriksen, Henrik Nielsen, Birger Jensen,
Læs mereIndtægtsprognose
Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti
Læs mereBudgetnotat August 2017
Budgetnotat August 2017 1. Indledning Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2018-21 og giver et overblik over de problemer og handlemuligheder, der skal afklares
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereBudgetnotat August 2010
Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et
Læs mereNotat. Budget Indtægter. Indledning
Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Budget 2018 - Indtægter 18. august 2017 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2018-2021. Vurderingen af indtægtsudviklingen
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereNotat. Budget indtægter. Indledning
Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereSide 1 af 8. Direktionens justerede budgetforslag for til 1. behandling i Byrådet den 18. september Hovedbudskab
Direktionens justerede budgetforslag for 2019-2022 til 1. behandling i Byrådet den 18. september 2018. Hovedbudskab Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Fax.
Læs mereDirektionens reviderede budgetforslag for 2018
Direktionens reviderede budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance
Læs mereFinansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereDirektionens budgetforslag for 2018
Direktionens budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance Serviceudgifterne
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2017
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2019
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret
Læs mereProgram for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen
Acadre 12-19555 Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 25. august 2015 kl. 8.30 i byrådssalen, og dagen forventer
Læs mereIndtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018
Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning
Læs mere7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning
7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen
Læs mereBudget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereNotat. Indtægter Indledning
Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Indtægter 2019-2022 21. august 2018 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2019-2022. Vurderingen af indtægtsudviklingen er
Læs mereFinansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereIndtægtsprognose 2015-18
Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereKommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.
Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens
Læs mereBUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013
BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereIndtægtsprognose budget
Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige
Læs mereProgram for Byrådets budgetseminar tirsdag den 30. august 2016 Byrådssalen
Acadre 15-31386 Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 30. august 2016 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 30. august 2016 kl. 8.30 i byrådssalen, og dagen forventer at forløbe
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereRammer for driftsbudget
Rammer for driftsbudget 2017-2020 28-sep Hele 1000 kroner Økonomiudvalget: Vedtaget budget (2016-2019) 291.499 286.955 280.358 280.358 Tilbagef. Af tjenestemandsbidrag til AMU -107-107 -107-107 Tilbagef.
Læs mereIndtægtsskøn for
Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for
Læs mere16. Skatter, tilskud og udligning
16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereNotat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene
Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL
Læs merePræsentation af budgetoplægget. 18. august 2016
Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereSagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer
Læs mereNOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune
NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet
Læs mereSagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereBudgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015
Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret
Læs mereN O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen
N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015
Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde
Læs mereKL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning
Læs mereIgangsætning af budgetlægningen 2015-2018
Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte
Læs mere16. Skatter, tilskud og udligning
er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereNOTAT. Indtægtsskøn budget
NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereSkatteprocenter. Indkomstskat
Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel
Læs mereNotat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning
Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag
Læs mereBefolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år
1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereFinansiering. (side 12-19)
Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs mereProgram for Byrådets budgetseminar tirsdag den 29. august 2017 Byrådssalen
Acadre 16-35763 Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 29. august 2017 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 29. august 2017 kl. 9.30 i byrådssalen, og dagen forventer at forløbe
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereSkatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereSkatter, generelle tilskud og kommunal udligning
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal
Læs mereBudgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018
Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2014-2018 (I 1.000 kr.) Forv.
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereØkonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereBUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING
BUDGET 2011-2014 BUDGETFORSLAG 2011-2014 SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010 Detgte er en blank side Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse...
Læs mereSkatter, generelle tilskud og udligning
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning
Læs mereFinansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider
Læs merePixiudgave Budget 2017
Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder
Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og
Læs mereProgram for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 28. august 2012 Byrådssalen
Acadre 12-19555 Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 28. august 2012 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 28. august 2012 kl. 9.00 i byrådssalen, og dagen forventer
Læs mere