Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:
|
|
- Niels Skaarup
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107
2 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling Afvigelse med tillægsbevilling Ældreboliger Udgift Indtægt Ældreboliger Total Pleje og omsorg mv. Udgift Indtægt Pleje og omsorg mv. Total Plejehjem Udgift Indtægt Plejehjem Total Rådgivning Udgift Indtægt Rådgivning Total Hjælpemidler Udgift Indtægt Hjælpemidler Total Omsorgstandpleje Udgift Indtægt Omsorgstandpleje Total Andre sundhedsudgifter Udgift Andre sundhedsudgifter Total Øvrige sociale formål Udgift Indtægt Øvrige sociale formål Total Sekretariat og forvaltninger Sekretariat og forvaltninger Total Udgift Indtægt Hovedtotal Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis: 108
3 Opgaveområder Ældreboliger Pleje- og omsorg for ældre og handicappede Institutioner Hjælpemidler Afgrænsning i kontoplanen Ældreboliger Pleje og omsorg mv Kommunal tandpleje Andre sundhedsudgifter Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger Plejehjem og beskyttede boliger Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, pasning af døende og pasning Bemærkninger til driftsregnskabet Der er på bevillingen et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr., hvilket svarer til 2 % af nettobudgettet inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger. Der er følgende væsentlige afvigelser. Ældreboliger Området omfatter hovedsagligt administration af Høje-Taastrup Kommunes ældreboliger på plejecentrene Torstorp, Baldersbo, Sengeløse og Henriksdal. Administrationen er i 2006 blevet varetaget af DAB. Lejen i de kommunale ældreboliger fastsættes som balanceleje. Lejen skal dække de til enhver tid værende udgifter til bebyggelsens drift, herunder renholdelse, forsikringer, administration og rimelige henlæggelser til vedligeholdelse m.v. Der kan i enkelte år være overskud, som er opsparet til fremtidige vedligeholdelsesarbejder. Resultatet for 2006 er et overskud på 3,3 mio. kr., som kan henføres til den planlagte opsparing i boligafdelingerne til fremtidig vedligeholdelse m.v.. Antallet af plejeboliger er udvidet med Sengeløse (54 boliger) og Henriksdal (41 boliger) i Opfølgning på mål fra budget 2006 MÅLSÆTNING RESULTATKRAV MÅLERESULTAT BEMÆRKNING At Høje- Taastrup Kommune råder over et bredt udbud af moderne ældre- og handicapegned e plejeboliger. At kommunens plejeboliger på Henriksdal, Sengeløse og Baldersbo Plejecenter ombygges til moderne toværelses Nybygningerne på Henriksdal, Sengeløse og Baldersbo Plejecenter er færdige i Ombygningen af plejecentrene 109
4 MÅLSÆTNING RESULTATKRAV MÅLERESULTAT BEMÆRKNING lejligheder på ca. 65 m2 med bad og lille køkken. er afsluttet i At borgerne gives mulighed for at vælge mellem at blive boende i eget hjem med bedst mulig hjælp til pleje, omsorg og praktisk bistand eller flytning til pleje- og ældreboliger. At sikre ældreog handicappede borgere med særlige behov en egnet bolig. At antallet af plejeboliger øges med 52 boliger gennem udbygning af Henriksdal, Sengeløse og Baldersbo Plejecenter. 10 af boligerne målrettes yngre fysisk handicappede. At borgere der søger om en ældre- eller plejebolig får tilbudt en egnet bolig inden for 3 måneder. At udbuddet af pleje- og ældreboliger fremadrettet svarer til behovet i kommunen. Opgørelse af ventetider for ældre- eller plejeboliger. Boligbehovsana lyse Der gennemføres i 2006 en analyse af det fremtidige behov for ældre- og plejeboliger. Målet er delvist opfyldt. Der planlægges opført nyt plejecenter 110
5 Pleje- og omsorg for ældre og handicappede Der er på området et netto mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Mindreforbruget dækker over: Løn: Der har i 2006 været et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., hvilket svarer til 3,6 % af det samlet lønbudget. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til vakante stillinger, hvilket skyldes at der i 2006 har været store rekrutteringsproblem. Det har derfor været nødvendigt, at bruge private vikarbureauer for 10,9 mio. kr. I budget 2006 var der afsat 3,0 mio. kr., og dette betyder at der er et merforbrug på 7,8 mio. kr., som skal modregnes i mindreforbruget til lønninger på 6,7 mio. kr. I forhold til de store rekrutteringsproblemer, har der i 2006 været gjort en indsats i forhold til rekruttering. På Torstorp har der været etableret et projekt, hvor aften og nattevagter er blevet tilbudt mere ferie. Der har været lavet forsøg med flere, og anderledes stillingsannoncer, samt tilbud om mere indflydelse til den enkelte medarbejder i forhold til arbejdestilrettelæggelsen. Drift: Der har i 2005 været et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels den generelle udmelding om forbrugstilbageholdenhed, samt at nogle projekter er blevet udskudt. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til: Mindreudgifter til Care mobil Mindreudgifter til professionel omsorg Merudgifter vikarbureauer Øvrige -2,3 mio. kr. -1,2 mio. kr. 7,8 mio. kr. -0,2 mio. kr. Pulje til IT -0,3 mio. kr. Forbrugs begrænsning i områderne -1,4 mio. kr. Områdernes opsparing dækker hovedsageligt midler der er opsparet til indkøb af inventar, maskiner m.v. på plejecentrene. Endvidere er der opsparet midler uddannelse i Afregning med andre offentlige myndigheder Der har i 2006 været et merforbrug på 3,0 mio. kr., hvilket skyldes at der har været købt flere pladser i andre kommuner og at der sælges væsentligt færre pladser til andre kommuner. Nøgletal Nedenstående tabel viser udvikling i antallet af borgere der modtager hjemmehjælp, udviklingen i den visiteret tid samt udviklingen i den gennemsnitlige visiteret tid pr. borger Ændring Procent Antal borgere 0-64 år ,69% år ,50% 111
6 Ændring Procent år ,37% 80 år og ældre ,36% I alt ,62% Antal timer pr. uge 0-64 år ,55% år , ,29% år ,05% 80 år og ældre ,00% I alt ,16% Gennemsnitlige visiteret tid pr. borger 0-64 år 4,8 4,4 4,5 4,8376 0,3 7,50% år 4,5 6,5 5,6 4,0202-1,6-28,21% år 4,4 4 4,1 4,4316 0,3 8,09% 80 år og ældre 6,2 6,1 6,1 5,6786-0,4-6,91% I alt 5,1 5,1 5 5,021 0,0 0,43% 112
7 Opfølgning på mål fra budget 2006 MÅLSÆTNING RESULTATKRAV MÅLRESULTAT BEMÆRKNING At borgere der er bevilget personlig og praktisk hjælp m.v. modtager den bevilgede hjælp i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes besluttede serviceniveau.. Fortsat udvikling af kvalitetsstandarder og økonomistyringssyst emet på hjemmeplejens område, så den direkte kobling mellem serviceniveau og økonomi udvides til at omfatte en større del af hjemmeplejens ydelser. Der gennemføres en årlig tilfredshedsundersøg else på hjemmeplejen område. Forenkling og forbedring af den skriftlige afgørelse til borgere, der bevilges hjælp. At kvalitetsstandarder ne for personlig og praktisk hjælp m.v. overholdes, herunder at bevilget hjælp ikke aflyses. At der udarbejdes kvalitetsstandarder for demens- og aktivitetsområdet i At tilfredsheden på det område der undersøges lever op til de opstillede målsætninger for tilfredshedsniveau et. Visitationen reviderer og forbedre det brev, der sendes til borgere, der er bevilget hjælp. Gennemførelse af kvalitetsmålinger. Opgørelse af på hvilke nye områder der er udarbejdet kvalitetsstandarder i Tilfredshedsmålin gens resultat sammenholdes med de opstillede målsætninger for tilfredshedsniveau et. På denne baggrund udpeges eventuelle indsatsområder. Borgerne spørges i en brugerundersøgels e om de forstår den afgørelse, de har modtaget. Målet er ikke opfyldt men udskudt til At Høje-Taastrup Kommune fremadrettet er i Der udarbejdes en plan for hvordan hjemmeplejen kan ½-årlig opfølgning på planlagte initiativer if. Målet er delvist opfyldt. Der har i 2006 været 113
8 MÅLSÆTNING RESULTATKRAV MÅLRESULTAT BEMÆRKNING stand til at rekruttere og fastholde elever og medarbejdere til løsning af opgaverne på hjemmeplejens område. At byrådet drøfter fremtidens ældrepleje i Høje- Taastrup Kommune. fastholde de mange medarbejdere, der nærmer sig efterløns- og pensionsalderen i de kommende år. Der udarbejdes en strategi for både rekruttering og fastholdelse af elever og medarbejdere i hjemmeplejen. Der gennemføres et uddannelsesforløb for alle medarbejdere i hjemmeplejen i perioden med fokus på værdier og serviceniveau. Afholdelse af temamøde/dag for byrådet i 2006 vedr. langsigtet drøftelse af nye opgaver på sundhedsområdet i forbindelse med strukturreformen kombineret med stigende ældrebefolkning. rekruttering og fastholdelse. Opgørelse af antallet af medarbejder i hjemmeplejen der har gennemført uddannelsesforløb et ved udgange af Afholdelse af temamøde/dag i første halvår af Der udarbejdes en prioriteret oversigt over indsatsområder if. fremtidens ældrepleje. gennemført udannelse af alle medarbejder i projekt professionel omsorg. Derudover har der været gennemført undervisning i Care mobil for alle udekørende medarbejdere samt visitation. Der har endvidere i forhold til rekruttering været gennemført projekt på Torstorp Plejecenter i forhold til mere frihed. Endvidere er der arbejdet med rekruttering generelt i diverse projekter.. Målet er delvist opfyldt. Byrådet har den holdt temamøde omkring fremtidens ældrepleje i Høje-Taastrup Kommune. Mødet omhandlet: Udfordringer for fremtidens ældrepleje Igangværende indsatser Fremtidige fokusområder Fremtidens boliger til ældre Der skal være synligt Der fremlægges Egenkontrol Målet er ikke opfyldt 114
9 MÅLSÆTNING RESULTATKRAV MÅLRESULTAT BEMÆRKNING plejepersonale på plejecentrene om aften og natten Digitalisering af hjemmeplejens område Alle brugere, der modtager personlig hjælp og pleje skal have en samarbejdsbog. Brugerne skal være informerede om muligheden for frit valg af leverandør. Institutioner sag omkring normeringen på plejecentrene om aften og natten, som følge ombygningen af plejecentrene Anskaffelse og implementering i forhold til visitation og sygeplejesker Samarbejdsbogen skal udfyldes i henhold til retningslinierne og løbende føres ajour. Ved forespørgsel skal 95% af brugerne at give udtryk for, at de er bekendt med fritvalgsordningen. Status på anvendelse ultimo 2006 Egenkontrol Stikprøvekontrol Stikprøvekontrol. Brugerundersøgelse. men udskudt til % af borgerne havde en samarbejdesbog. Målet er ikke opfyldt. Udskudt til brugerundersøgelse i februar Området omfatter driftsudgifter og indtægter vedrørende boligdelen af plejehjem efter 140 i lov om social service. Resultatet for 2006 er et mindreforbrug på 0,08 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,7 % af i forhold til budget Hjælpemidler Regnskabet for 2006 viser et samlet merforbrug på 4,0 mio. kr. Merforbruget dækker over en mindreindtægt på 0,7 mio. kr. og en merudgift på 3,3 mio. kr. Området omfatter Hjælpemiddeldepotet, som er lager og værkstedsfunktion samt omkostningssted for medarbejderne på området. Hjælpemiddeldepotet har et regnskabsresultat på 2,1 mio. kr., hvilket svarer til det forventede i budget Hjælpemiddelområdet er omfattet af lov om social service, og omfatter standard hjælpemidler og specielle hjælpemidler til ældre- og handicappede med nedsat funktionsevne. Der ydes støtte til personlige hjælpemidler og genbrugshjælpemidler, til køb af bil, indretning af bolig, individuel befordring samt udgifter til plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved 115
10 pasning af døende i eget hjem. En del af området er grundtakstbelagt således at amtet medfinansierer boligindretning for under 67 årige, samt 100 % af udgifterne til køb af biler. Budgettet for hjælpemidler var på 18,1 mio. kr. netto. Forbruget var på 22,1 mio. kr. netto. Der var således et merforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Merforbruget kan generelt til den stigende efterspørgelse fra befolkningen. Konkret kan merforbruget henføres til merudgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler, hvor der er et merforbrug på 1,2 mio. kr. Ligeledes har der været en væsentlig merudgift på området ortopædiske hjælpemidler, boligindretning samt individuel befordring. Endvidere har ombygningen af plejehjem til almene ældreboliger, betydet merudgifter til hjælpemidler på de nye plejecentre. Nøgletal Statistik over antal behandlede sager og hjemmebesøg , vedr. udlånshjælpemidler Antal behandlede sager Antal hjemmebesøg Opfølgning på mål fra budget 2006 MÅLSÆTNING RESULTATKRAV MÅLERESULTAT BEMÆRKNING De bevilgede hjælpemidler matcher borgerens behov bedst muligt inden for rammerne af kommunens serviceniveau 80 % af borgerne er tilfredse med det leverede hjælpemiddel Brugerundersøgelse Brugerundersøgelse er ikke blevet gennemført, da det viste sig, at det ville blive for omfattende at koble en sådan brugerundersøgelse sammen med den, der bliver gennemført i hjemmeplejen. Der er fortsat behov for at gennemføre en brugerundersøgelse, men der bør igangsættes en analyse af, hvor mange ressourcer, der skal afsættes til 116
11 MÅLSÆTNING RESULTATKRAV MÅLERESULTAT BEMÆRKNING gennemførelse af en brugerundersøgelse. Borgerne er tilfredse med den service, de får i forbindelse med levering af et hjælpemiddel 80 % af borgerne er tilfredse med den leverede service Brugerundersøgelse Brugerundersøgelse er ikke blevet gennemført, da det viste sig, at det ville blive for omfattende at koble en sådan brugerundersøgelse sammen med den, der bliver gennemført i hjemmeplejen. Der må højst gå 4 uger, fra en borger ansøger om et hjælpemiddel, til der er truffet en afgørelse. Alle sager afgøres inden for den fastsatte tidsfrist. Opgørelse af sagsbehandlingstiden. Der er fortsat behov for at gennemføre en brugerundersøgelse, men der bør igangsættes en analyse af, hvor mange ressourcer, der skal afsættes til gennemførelse af en brugerundersøgelse. Målet er ikke opfyldt. I 88 % af alle henvendelser var sagsbehandlingen påbegyndt inden 4 uger. 73 % var helt afsluttede i forhold til alle dele af henvendelsen. Der har været arbejdet meget med effektivisering i løbet af året, og resultatet for de sidste måneder er bedre end i starten af året. Der resterer dog en lille gruppe af sager, hvor det ikke har været muligt at overholde de 4 uger. Der er i februar 2007 fremsat forslag til kvalitetsstandard for sagsbehandlingen på hjælpemiddelområdet, hvor sagsbehandlingstiderne justeres i forhold til de ressourcer, der er til 117
12 MÅLSÆTNING RESULTATKRAV MÅLERESULTAT BEMÆRKNING At Høje-Taastrup Kommune i løbet af 2006 får tilrettelagt den fremtidige indsats på hjælpemiddeomr ådet som led i kommunalreform en. At Høje-Taastrup Kommune fra 1. januar 2007 kan påtage sig løsningen af de nye opgaver på hjælpemiddelområd et. rådighed. Der har gennem 2006 været arbejdet med planlægningen af overtagelsen af de nye opgaver. Fra og med januar 2007 er de nye opgaver varetaget i Hjælpemiddelteamet. 118
13 Bevilling 991 Folkepension Beløb i kr. Udg. Indt. Regnskab Budget inkl. omplacer ing Afvigelse Tillægsbevilling Afvigelse med tillægsbevilling Anden gæld Indt Hovedtotal Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis: Opgaveområder Folkepension Afgrænsning i kontoplanen Anden gæld Området omfatter udbetaling af folkepension. Folkepensionsalderen er ved lovændring i 1999 ændret fra 67 til 65 år for personer, der er fyldt 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Personer der er født før denne dato, skal fortsat være 67 år for at få folkepension. Denne ændring betyder, at der fra den 1. juli 2004 vil være en væsentlig stigning i antallet af nye folkepensionister. Resultatet for 2006 er en merindtægt på 12,2 mio. kr., som kan henføres til flere udgifter vedrørende førtidspension med 100 % statsrefusion under bevilling 554 Førtidspension. 119
Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:
Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereHøje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde
Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereHøje-Taastrup Kommune
9-1-5 /0504 (I) 04.05.2004 569739/769742 1 Budget 2005 (-2008) 1. oplæg Sagsfremstilling Med udgangspunkt i den procedure Byrådet vedtog i sag 2-1-3/0304 har administrationen udarbejdet 1. oplæg til budget
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013
2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget: Ældre
1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mereKorrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereBudgetområde: 619 Sundhed og Omsorg
Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereKøb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494
BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres
Læs mereRegnskab 2005. Centralt administrerede områder:
Regnskab 2005 Centralt administrerede områder: Skatter og afgifter Forsikring Rengøring Energi (El, vand og varme) 105 Bevilling Skatter og afgifter Tværgående Dok 1.186.626 Beløb i 1.000 kr. Skatter og
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereTabelrapport til sammenligningskommuner
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende
Læs mereRåderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017
Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet
Læs mereOmsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80
Omsorgsudvalget Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre- og handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende
Læs mereSag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune
Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens
Læs mereVisitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:
Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på
Læs mereOverordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen
Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset
Læs mereØDC Økonomistyring 11-04-2015
NOTAT ØDC Økonomistyring 11-04-2015 1. Ældre- og Sundhedsudvalget 2016-2019 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Ældreudgifter Regionale sundhedsudgifter Kommunale
Læs mereÆldreområdet Tidsfrister for sagsbehandling og levering
Ældreområdet Tidsfrister for sagsbehandling og levering Praktisk og personlig hjælp Hjælpemidler Træning Plejeorlov Boligansøgning: plejebolig og korttidsplads Omsorgstandpleje Handicapkørsel Oktober 2011
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereKvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice
Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64
Læs mereBorgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.
Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver
Læs mereKommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015
er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre
Læs mereGenerelt om Socialudvalget
Generelt om Socialudvalget Socialudvalgets samlede regnskab udgjorde 652,4 mio. i 2007. Regnskabet dækker over følgende områder: Ældreområdet Ældreområdet omfatter tilbud om serviceydelser i form af hjemmepleje,
Læs mereSag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015
Indhold Kvalitetsstandarder for plejeboliger, plejehjem og ældreboliger i Skanderborg Kommune... 3 Kvalitetsstandard for plejebolig / plejehjem... 4 Kvalitetsstandard for Glashuset v. Kildegården, Kildevej
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2003 via Magistraten Tlf. nr.:8940 6662 Jour. nr.: 82.06.00P00 2002/00211
Læs mereOrientering om 6-by Nøgletal 2007
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 7. juni 2007 Sagsnr.: 2007-40185 Dok.nr.: 2007-175027 Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Formålet med dette notat er at beskrive de væsentligste økonomi-
Læs mereÆndring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereKvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2007 Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen 1. Resume I Århus Kommune har visitationspraksis
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereRegnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af driftsudgifter til de 4 ældredistrikter Nord, Syd, Vest og Øst der varetager den kommunale ældrepleje. De udgifter det ikke kan henføres direkte til distrikterne
Læs mereMålgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt.
Kvalitetsstandard: Boliger Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kriterier og omfang Der
Læs mereNOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget
NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.
Læs mereTilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015
Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet
Læs mereBudgetområde 620 Anden Social Service
Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereBudget Ældreudvalgets budget:
Budget 2006-2009 Ældreudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 1 990 Ældrepleje og Omsorg Bevillingens indhold Funktion 1.000 kr. R2004
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereRegnskab 2006. Boligsocialt udvalgs bevillingsområde:
Regnskab 2006 Boligsocialt udvalgs bevillingsområde: 881 Boligsociale aktiviteter 882 Integration 100 Bevilling 881 Boligsociale aktiviteter Beløb i 1.000 kr. Driftssikring af boligbyggeri m.v. Øvrige
Læs merePå områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende
Læs mereKvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune
sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard
Læs mereTekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område
Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter
2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt
Læs merePlejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig
Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...
Læs mereTilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016
Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed
Læs mereIndsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016
Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er
Læs mereBudget 2008-2011. Ældreudvalgets budget:
Budget 2008-2011 Ældreudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 990 Ældrepleje og Omsorg Bevillingens indhold: Funktion 1.000 kr. B2008 BO2009 BO2010 BO2011 Kommunal
Læs mereHøje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr.
Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg:
Læs mereP U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015
P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs merePolitikområdet Ældre. Regnskabsresultat
Politikområdet Ældre Regnskabsresultat Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 97,8%. Mindreforbruget, der udgør 14,8 mio. kr., er fremkommet på følgende måde: Driften viser et mindre
Læs mereÆldrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune
Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan
Læs mereKvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune
Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk
Læs mereFremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.
Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereSagsbehandlingsfrister
INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2012 Sidst revideret den 20. december 2011 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for,
Læs mereUdvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Læs mereBilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereReferat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby
Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereIndkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads
KVALITETSSTANDARD Praktiske opgaver - rengøring, tøjvask og indkøb 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service: 83, stk 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige
Læs mereVejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet
30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006
Læs mereSektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget
Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2
Læs merePalliative tilbud Kvalitetsstandard 2016
Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt
Læs mereBILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper
BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereHjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.
Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,
Læs mereHenvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.
Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har
Læs mere25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.
Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereNotat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.
Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:
Læs mereKvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96
Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig
Læs mereKvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud
15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG
Læs mereKvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.
Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.
Læs mereHøje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-11. Budget 2005-2008. Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål
Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-11 Budget 2005-2008 Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereP U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T
P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede
Læs mereUddrag af serviceloven:
NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mere