Politikområde 9. Voksenspecialområdet
|
|
- Niels Mathiasen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Politikområde 9. Voksenspecialområdet Tabel 1 viser udviklingen indenfor budgetområdet, både historisk og for budgetårene til og med budgetoverslagsår I tabellerne og figurerne er budgettet for både myndighed og udfører samlet. Tabel 1. Budget i 2014 priser, i mio. kr. Konto Område R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO Specialpædagogisk bistand til voksne 7,0 8,0 7,9 7,9 7,9 7, Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov 16,5 16,8 16,9 16,9 16,9 16, Indtægter fra den centrale refusionsordning -10,7-9,6-9,2-9,2-9,2-9, Plejefamilier og opholdssteder (efterværn årige) 13,4 19,0 15,6 15,6 15,6 15, Forebyggende foranstaltninger (efterværn årige) 3,7 2,9 4,0 4,0 4,0 4, Døgninstitutioner (efterværn årige) 1,1 0,5 0,9 0,9 0,9 0, Tilskud til ansættelse af hjælpere 32,0 36,8 31,9 31,9 31,9 31, Aflastning med socialpædagogisk sigte, social pæd. Støtte 70,3 67,0 79,2 79,2 79,2 79, Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (0-63,7 62,6 58,5 58,5 58,5 58,5 100 årige) Rådgivere og rådgivningsinstitutioner 8,6 7,7 7,5 7,5 7,5 7, Botilbud for personer med særlige sociale problemer 5,4 5,7 5,8 5,8 5,8 5, Alkoholbehandling 4,9 5,6 5,6 5,6 5,6 5, Behandling af stofmisbrugere 9,1 9,6 9,6 9,6 9,6 9, Længerevarende botilbud 56,2 69,7 62,6 62,0 62,0 62, Midlertidige botilbud 62,3 60,4 59,8 59,8 59,8 59, Kontaktperson- og ledsagerordning 3,9 3,7 6,2 6,2 6,2 6, Beskyttet beskæftigelse 11,3 11,0 11,4 11,4 11,4 11, Aktivitets- og samværstilbud 27,1 25,2 27,1 27,1 27,1 27, Merudgifter for voksne med særlige behov 2,0 2,3 1,2 1,2 1,2 1, Boligydelse til pensionister 29,0 28,5 28,5 28,5 28,5 28, Boligsikring 25,7 26,2 27,8 27,8 27,8 27, Øvrige sociale formål 1,8 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 I alt Voksenspecialområdet 444,5 462,0 461,0 460,4 460,4 460,4 *Eventuelle differencer skyldes afrundinger Budget 2014 er reduceret med 1 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget 2013, men ligger 16,5 mio.kr. over regnskab En stor del af forskellen skyldes flytning af indtægtsbudget fra de takstfinansierede institutioner til andet politikområde fra budget 2013.
2 Kr. pr. 18+ årig Mio.kr. Figur 1 viser udviklingen indenfor politikområdet fra regnskab 2011 til og med budgetoverslagsår 2017 i mio.kr. Som figuren viser, er der en stigning i budget 2013 ift. til regnskab 2011 og 2012, som i overslagsårene ligger stabilt. Stigningen fra budget 2013 skyldes hovedsagelig flytning af indtægtsbudget fra politikområde 9. Figur 1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne i mio.kr. fra R-2011 til BO-2017 i 2014 priser Politikområde 9 R-2011 R-2012 Oprindeligt B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017 Kilde: Holbæk kommune *Inklusiv efterværn Figur 2 viser udviklingen fra regnskab 2011 til budgetoverslagsår 2017 i 2014-priser i kr. pr. indbygger over 18 år. Stigningen fra 2012 til 2013 skyldes hovedsagelig flytning af indtægtsbudget fra politikområde 9. Den stagnerende tendens ses ligeledes i figur 2. Der er i B-2014 budgetlagt med kr. pr. borger over 18 år og i BO-2016 med kr. pr. borger over 18 år. Figur 2. Udviklingen pr. indbygger fra R-2011 BO-2017, i 2014 priser Politikområde 9 R-2011 R-2012 Oprindeligt B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017 Kilde: Holbæk Kommune og Danmarks Statistik - Note: Inklusiv efterværn Figur 3 viser sammenligning i nettodriftsudgifterne pr. indbygger over 18 år for Holbæk Kommune, K4 kommunerne (Holbæk, Køge, Slagelse og Næstved) og landsgennemsnittet. Det ses, at nettoudgifterne i regnskab 2012 ligger under K4 (Køge, Holbæk, Næstved og Slagelse) og hele landet. 1
3 Kr. pr. indbygger 18+ årige Figur 3. Sammenligning mellem Holbæk kommune, K4-kommunerne og landsgennemsnit Politikområde Holbæk K4 Hele landet *Eksklusiv efterværn, og tilskud til ansættelse af hjælpere Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1 og REGN31) Beskrivelse af politikområdet Politikområde 9 Voksenspecialområdet omfatter foranstaltninger til voksne med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne samt voksne med alvorlige sociale problemer samt specialundervisning til voksne, herunder ungdomsuddannelser for unge med særlige behov specialpædagogisk bistand til voksne efterværnsforanstaltninger til årige, såsom døgninstitutioner, opholdssteder, plejefamilier og forebyggende foranstaltninger botilbud for personer med særlige sociale problemer botilbud - længerevarende og midlertidige og friplejeboliger personlige hjælpeordninger, herunder kontaktperson- og ledsageordninger aflastning med socialpædagogisk sigte behandling af misbrug rådgivning og rådgivningsinstitutioner beskyttet beskæftigelse samt aktivitets og samværstilbud hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til borgere med særlige behov andre merudgifter til voksne med særlige behov boligydelse til pensionister og boligsikring 18 midler frivillighed på det sociale område Handicapområdet er omfattet en FN-konvention om rettigheder for personer med handicap, hvis formål er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed. Området består næsten udelukkende af skal-opgaver, som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Det betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen/hjælpen, men selve indholdet og omfanget af ydelsen/hjælpen beror på et konkret, individuelt skøn i forhold til den enkelte borgers behov. Budgettet under politikområde 9 dækker både foranstaltninger og ydelser, dvs. både køb og salg. 2
4 Udfordringer og udvikling I perioden stagnerede regnskabet, således at den stigende tendens der har været de foregående år, er bremset. Stagnationen er sammensat af en forskelligrettet udvikling. Mindre forbruget mellem 2011 og 2012 er på følgende områder: Der har været et mindre forbrug på efterværn, hvilket skyldes at gennemsnitsprisen er faldet Færre borgere har benyttet forsorgshjem og krisecentre Færre bevillinger af handicapbiler og mindre forbrug på hjælpemidler Antallet af længerevarende botilbud er i perioden faldet, hvilket skyldes ændring af længerevarende botilbud til leje af egen bolig med tilknyttet støttekontaktperson f.eks.: Tåstrup have Ændret praksis med mindst indgribende foranstaltning overfor borgerene som muligt Omlægning af indsatsen for i alt 30 borgere fra beskyttet beskæftigelse, til skånejob på det ordinære arbejdsmarked Merforbruget mellem 2011 og 2012 er på følgende områder: Øgede udgifter til friplejeboliger Stigning i antallet af støttekontaktpersoner, hvilket skyldes flere forhold: Tåstrup Have som pr blev et 85 tilbud, tidligere et 108 tilbud. Opstart af seniorboliger pr , samt stigning i timetilbud på støttekontaktpersoner Kropsbårne hjælpemidler, stigende antal brugere med stomi/inkonsistens og høreapparater Stigninger på længerevarende botilbud skyldes flytning af indtægterne til politikområde 2 Der har været en stigning i antal, der har været midlertidigt boplaceret Grundet få særlig dyre tilbud på beskyttet beskæftigelse - og aktivitetstilbud er gennemsnitsprisen steget Boligydelse er steget som følge af en efterregulering fra tidligere år Boligsikring er steget som følge af stigende antal ydelsesmodtagere Ovenstående fakta indikerer, at de styringstiltag, som er iværksat, har haft en effekt. Der er imidlertid fortsat udgiftsstigning på området for botilbud og støttekontaktpersoner, som viser, at processen med at implementere mindre indgribende foranstaltning færre i botilbud og flere i egen bolig med støttekontakt personer endnu ikke har haft den forventede effekt. Den manglende effekt kan dog være påvirket af udviklingen i regionen, henvisning fra læger/psykiatrien og antallet af sager som overgår fra Børneområdet samt fra mentorordning. Derudover er der udfordringer med at få udsluset borgerne i egen bolig, da der ikke findes tilstrækkelige billige boliger i Holbæk kommune. Høreapparater Høreapparater overgik til regionerne pr , det forventes at området vil blive udgiftsneutralt for Holbæk kommune. Effekter I de kommende år skal kvaliteten i indsatsen for voksne med særlige behov udvikles med større fokus på effekter. Der er forventninger om et nedadgående udgiftsniveau på trods af, at antallet af borgere med særlige behov ikke falder. Det kræver en innovativ tilgang til indsatserne, som der arbejdes på. Stigende udgifter til længerevarende botilbud, hjælpemidler m.v. Psykisk- og fysisk udviklingshæmmede bliver ældre end hidtil, hvilket betyder et øget behov i denne gruppe. Aldersgennemsnit samt hvilke handicap/sindslidelser skal indenfor en overskuelig periode gennemgås, således at Holbæk kommune også fremover har mulighed for at tilpasse foranstaltninger og boliger. 3
5 Stigende udgiftspres på støttekontaktpersoner, botilbud og rehabilitering Psykiatrien udskriver borgere tidligere, og patienterne er ikke altid færdigbehandlede. Det betyder et stigende antal borgere, som ikke kan tage vare på sig selv, hvilket medfører en stigning i støttekontaktpersoner og midlertidige anbringelser. Derudover vil sygehusvæsenet fremadrettet have kompetence til at sende hjerneskadede borgere i rehabiliteringsforløb. Konkurrenceudsættelse af de mange private botilbud Derudover er relativt mange borgere i botilbud, placeret uden for kommunens egne tilbud. Det gør det yderst vanskeligt at styre økonomien ift. disse borgere. Holbæk kommune har sammen med KL valgt at konkurrenceudsætte private botilbud og starter i 2013 med målgruppen: Personer med autisme. Det forventes at have en lille positiv effekt på udgifterne til foranstaltninger. Omvendt kræver det i en overgang øgede administrative ressourcer. Øgede udgifter til boligydelse og boligsikring Den økonomiske krise har betydet at flere borgere har lavere indkomst, hvilket medfører stigende udgifter til boligsikring. Tilgang fra børn til voksne Det forventes over en årrække, at indsatsen på Børneområdet vil slå igennem. Det vil dog tage nogle år, før denne indsats vil have en effekt. På nuværende tidspunkt ses der en tilgang fra børn til voksenområdet. Skæve og billige boliger Holbæk Kommune har ingen skæve boliger og kun ganske få boliger, som personer på de laveste kontanthjælpssatser har råd til at bo i. Det medfører, at udslusningen fra midlertidige botilbud og forsorgshjem er for langsommelig. Dannelse af budget 2014 Nedenstående tabel har til formål at beskrive de politiske beslutninger, der er truffet siden dannelsen af BO2014 med betydning for budgetåret. Stigningen skyldes følgende: Pris*mængde for 2014 er der på rehabilitering af hjerneskadede afsat budget svarende til to helårspersoner, Akutteamet er med i overslagsårene (har tidligere været statsfinansieret), samt en stigning til støttekontaktpersoner. Fra budgetrevision 2 i 2013 er der en stigning på kropsbårne hjælpemidler og på boligsikring i overslagsårene. Derudover er der indregnet en lønreduktion på 0,9 % grundet KTO forliget, hvilket har betydet en reduktion af takstindtægterne. Tabel 2. Budgetforslag 2014, i mio. kr. i 2014 priser B ,2 Budgetrevision 1 Efterværn -1,8 Budgetrevision 2 Boligsikring og kropsbårne hjælpemidler 2,4 Budget Pris*mængde 4,4 Opjusteringer af boligændringer Familiecenteret 0,1 Energirenovering og KTO 0,7 BF ,0 *Eventuelle differencer skyldes afrundinger 4
6 I forhold til den opgavevaretagelse, der ligger hos de takstfinansierede institutioner, er forudsætningen, at taksten for 2014 prisfremskrives med 1,3 %, og at effektiviseringer, udbudsgevinster og besparelser er indregnet i taksten. Eventuelt under/overskud hos de takstfinansierede institutionerne er ikke medregnet. Specifikke budgetforudsætninger og politiske beslutninger Tabel 3. Pris x mængde, i mio. kr. i 2014 priser Konto Område Aktivitet Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge m. særlige behov Indtægter Fra den centrale refusionsordning Mængde Antal Gennemsnits pris i hele kr. Budget i mio. kr. Socialcenter 7,9 Specialundervisning -0,5 Center for ejendom 0,5 Socialcenter ,9 Socialcenter -9,2 Efterværn Efterværn ,5 Støtte med socialpædagogisk sigte Støtte med socialpædagogisk sigte Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (0-100 årige) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Personlig hjælper ,3 Friplejeboliger ,6 Aflastning ,2 Hjerneskade ,5 Tilbud døgn/månedsafregning ,0 Tilbud timeafregning ,5 Center for socialpsykiatri -0,6 Bo og Service - Lindevej 0,7 Center for ejendomme 0,9 Borgerservice - Kropsbårne hjælpemidler 36,6 Boligændringer Familiecentret 2,9 Biler ,7 Tilbagebetaling biler -4,5 Boligændringer Socialcentret 1,6 Hjælpemidler Socialcenteret 11,2 Socialcenteret 6,9 Center for Specialrådgivning 0,4 Center for ejendomme 0,2 Kvindekrisecentre og Forsorgshjem 5,8 Center for misbrug og forsorg -0,2 5
7 Konto Område Aktivitet Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Længerevarende botilbud Midlertidigt botilbud Kontaktpersoner- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Mængde Antal Gennemsnits pris i hele kr. Budget i mio. kr. Center for ejendomme 0,2 Center for Misbrug og forsorg - Ambulant 4,4 Døgnbehandling ,1 Center for ejendomme 0,1 Center for Misbrug og forsorg - dagbehandling 3,6 Center for Misbrug og forsorg - ambulant 4,6 Døgnbehandling ,2 Center for ejendomme 0,3 Tilbud ekskl. enkeltmandsprojekter ,7 Enkeltmandsprojekt ,7 Enkeltmandsprojekt ,2 Indtægter servicearealer -0,2 Bo og service center -1,3 Center for ejendomme 1,5 Tilbud ekskl. enkeltmandsprojekter ,4 Enkeltmandsprojekt ,5 Enkeltmandsprojekt ,0 Center for social psykiatri -0,4 Center for ejendomme 0,4 Socialcentret 2,4 Center for Socialpsykiatri 3,7 Socialcentret ,5 Arbejdsmarkedscenter -0,7 Center for ejendomme 0,7 Alle tilbud Socialcentret ,0 Center for Socialpsykiatri 5,7 Bo og Servicecenter, Kik ind 0,2 Arbejdsmarkedscenter 0,0 Center for ejendomme 1, Merudgifter for voksne med nedsat Socialcentret ,2 funktionsevne Boligydelse Arbejdsmarkedscenter 28, Boligsikring Borgerservice 27, Frivilligt socialt arbejde Eventuelle differencer skyldes afrundinger Borgerservice 0,2 Socialcentret 1,9 Total 461,0 6
8 Struktur og tilbud Under politikområde 9 er der følgende bevilgende myndigheder: Socialcenteret foranstaltninger efter serviceloven/voksenspecialundervisning samt misbrug Arbejdsmarkedscentret boligydelse Borgerservice kropsbårne hjælpemidler, boligsikring Familiecentret boligændringer til handicappede børn Under Voksenspecialområdet findes en række udførende enheder: Center for Socialpsykiatri Center for Specialundervisning og center for specialrådgivning Bo- og Servicecenter Center for Misbrug og Forsorg Arbejdsmarkedscentret 103 Beskyttet beskæftigelse se politikområde 13 Center for Socialpsykiatri Socialpsykiatrisk Centers yder social- og omsorgsmæssig støtte til borgere med en sindslidelse eller andre alvorlige psykiske problematikker. De primære tilbud er følgende: Ungespeciale med døgndækning til borgere mellem 16 og 25 år, botilbud med døgndækning til borgere, opgangsbofællesskaber, støtte- og kontaktpersonordning, socialpædagogisk støtte, klub og værestedstilbud, idrætstilbud, akutboliger, akut team og ungeprojektet. Center for Specialundervisning - CSU Center for Specialundervisning tilbyder primært specialundervisning og andre specialpædagogiske ydelser til unge/voksne, samt udredning og rådgivning vedr. hjælpemidler til børn og voksne. Bo- og Servicecenter Bo- og Servicecentrets tilbud henvender sig til voksne udviklingshæmmede i hele rigsfællesskabet, som har brug for støtte i hverdagen i varierende grad. Centret omfatter botilbud, bofællesskaber, støttelejligheder samt aktivitetscentre. Bo- og Servicecenter yder desuden samværstilbud til personer, der er psykisk eller fysisk udviklingshæmmede. Rådgivningscentret for Misbrug og Forsorg Rådgivningen hjælper borgere med misbrugsproblemer i behandling med udgangspunkt i den enkeltes situation. Rådgivningscentret tilbyder både ambulant behandling og dagbehandling. Karlsvognen er et forsorgshjem for hjemløse og socialt udstødte med komplekse problemer. Det er ofte forbundet med misbrug, psykiske problemer og manglede social integration. Forsorgshjemmet har en landsdækkende funktion og modtager hjemløse, der selv henvender sig, uanset kommunalt tilhørsforhold. 7
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereUdvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereDet er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereMål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre
Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Kompenserende
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereDet specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Læs mereRedegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:
Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 245,8 mio.
Læs mereAnalyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde
Analyse Politikområde 8 Det specialiserede voksenområde. oktober 08 Indhold. Udviklingen i antallet af borgere på dag- og døgntilbud. Dagtilbud udvikling fordelt på udgiftsintervaller. Døgntilbud og 85
Læs mereMålsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode
Udvalget for voksne Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier Udvalget
Læs mereUdvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 12.02.2018 Sagsbeh.: Volkan Kösger Sagsnr.:
Læs mereUdvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger
Læs mereSammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereSkema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre
Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereSAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE
Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap
NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse
Læs mereDato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/
Læs mereSOCIALE YDELSER Budget Budgetbeskrivelse Sociale ydelser
Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Sociale ydelser Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Sociale Ydelser hører under Udvalget for Ældre og Handicappede og har et samlet budget på 33,7 mio.
Læs mereIndberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde
Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereR-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017
Udvalget for Voksne Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 7 Sundhed, som omfatter medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, samt sundhedsforebyggende og rehabiliterende indsats
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereKommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte
Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Udgifterne til kommunernes sociale indsatser til socialt udsatte efter serviceloven har de seneste år ligget på omkring ca. 6,8
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereHaderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305
Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereKorrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereEgentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social
Læs mereFrom:Brit Byrjal Christensen To:BY - Byrådet ( ) Subject:Økonomisk ledelsesinformation - Det specialiserede sociael område
From:Brit Byrjal Christensen To:BY - Byrådet (2010-2013) Subject:Økonomisk ledelsesinformation - Det specialiserede sociael område Til Byrådet Vedlagt sendes økonomisk ledelsesinformation pr. 31. marts
Læs mereSOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.
SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mere1. Beskrivelse af området
(Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Særlige dagtilbud og særlige
Læs mere1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23
Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereForsidebillede. Forslag til
Forsidebillede Forslag til Politik for voksne med særlige behov Marts 2012 Indhold Forord Centrale udfordringer... Menneskesyn Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen Livskvalitet i fællesskabet... Fra
Læs mereOpgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.
Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger
Læs mereUdviklingen i antal cpr. på dag- og døgntilbud
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 14, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 28. april 2016 Sagsbeh.: Charlotte B. Olsen
Læs merePolitik for voksne med særlige behov
Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...
Læs mereBudgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget
Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereVoksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats
Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud
Læs mere