2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2009 Sammenfatning
|
|
- Klaus Bonde
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 09/7368 Telefon: Dato: 7. september økonomi- og aktivitetsrapportering 2009 Sammenfatning 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes i notater vedr. de enkelte områder. Område Aktivitet Økonomi Sundhed Samlet forventer de somatiske sygehuse en aktivitet på ca. 130 mio. kr. over baseline Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat Social og Specialundervisning Den faktiske belægning i 1. halvår har været højere end budgetteret. For hele året forventes en belægning, svarende til den budgetterede. Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat Regional Udvikling Fælles formål og administration Renter mv. Der vil være forskydninger i den planlagte aktivitet. Aktiviteten nedjusteres på grund af besparelserne. Der forventes lavere nettoudgifter end budgetteret. Forventes balance Dog forventes fortsat ubalancer i driften på sygehusene. Dette samt forventet merforbrug på fællesområdet og vedr. fremmede sygehuse modsvares imidlertid af mindreforbrug på meraktivitetskontoen. Evt. mer- /mindreforbrug genbevilges i 2010 Forventes underskud Samlet forventes pt. et mindre underskud på ca. 24 mio. kr., inkl. indregnede overskud fra tidligere år på 27 mio. Der forventes markante underskud vedr. fire tilbud. Handleplaner for genopretning er under udarbejdelse. Årets resultat påvirker dels tilbuddenes dispostionsret i 2010, dels taksterne for 2011 med henblik på balance over år. Forventes balance På kollektiv trafik forventes væsentlig højere udgifter vedr. trafikselskaberne. Uforbrugte midler overføres til 2010 til samme formål Forventes merforbrug Evt. mer-/mindreforbrug finansieres af hovedkonto 1-3 Forventes mindreforbrug Mindreforbruget fordeles på hovedkonto 1 og 3 2. Sundhed Økonomi- og aktivitetsrapporteringen er baseret på årets første 7 måneder for så vidt angår økonomien og 6 måneder med hensyn til aktivitetenåneder mht. aktiviteten. Det korrigerede budget medtager ændringer til og med regionsrådets møde den 22. juni 2009 samt forventede bevillingsændringer frem til årsafslutningen Herunder indgår indregning af den forventede aktivitetsafregning vedr På budgetsiden indregnet konsekvenserne af de forventede budgetjusteringer, der forelægges regionsrådet samtidig med denne rapportering. Alle beløb nedenfor angives i millioner. Samlet forventes balance mellem forbrug og budget ligesom ved 1. økonomi- og aktivitetsopfølgning.
2 Korrigeret budget årsforbrug Prognose 2. rapportering Prognose 1. rapportering Udvikling Niveau Sundhed, i alt Sygehuse, somatik Psykiatrien Fremmede sygehuse Fællesområde Meraktivitetsmidler Praksisområdet Øvrige områder = merforbrug/underskud og - = mindreforbrug/overskud. Anvendte symboler: Udvikling Niveau Uændret niveau Sund økonomi / målopfyldelse Forbedret niveau Mere end 2 pct. budgetafvigelse / Maks. 5 procentpoint fra mål Forværret niveau Mere end 3 pct. budgetafvigelse / Ikke målopfyldelse Perioderesultaterne på sygehusene viser fortsat ubalancer i driften, hvilket ligeledes blev konstateret i regnskabsresultaterne for Sygehusene har på den baggrund iværksat en række handleplaner, der skulle nedbringe ubalancerne i Det forventes ikke længere, at igangværende handleplaner kan udligne ubalancerne i år. Det skyldes primært, at iværksatte handleplaner på Odense Universitetshospital ikke har haft nævneværdig effekt. Prognosen for årsresultatet på sygehuset opskrives følgelig fra balance til et merforbrug i størrelsesordenen 150 mio. kr. I Sygehus Sønderjylland konstateres en betydelig effekt af iværksatte handleplaner, og sygehuse er således tæt op at være i driftsmæssig balance. Sygehusets regnskabsresultat for 2008 viste et merforbrug på 96 mio. kr. På fællesområdet og inden for fremmede sygehuse forventes et merforbrug i Det skyldes primært faldende indtægter fra Region Midtjylland som en følge af deres hjemtagning af undersøgelser og behandlinger samt stigende udgifter til private sygehuse efter genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg. Desuden konstateres en betydelig stigning i erstatningsbetalingerne vedr. Patientforsikringen. Merudgifterne på ovennævnte områder dækkes ind af mindreforbrug på meraktivitetskontoen. På finansieringssiden forventes mindreindtægter vedr. kommunal medfinansiering i størrelsesordnen 50 mio. kr. Regionen er blevet kompenseret herfor gennem midtvejsreguleringen af bloktilskuddet. Regionen har lagt en investeringsstrategi, der skal understøtte sygehusenes omstilling til bedre og billigere behandlingsformer. Til det formål har Regionsrådet afsat en ramme til medicotekniske investeringer, ligesom der i forbindelse med overførsler fra 2008 er afsat yderligere midler til investeringer i arbejdskraftbesparende og produktivitetsforbedrende teknologier. Under fællesområdet indgår p.t. udisponerede midler på kræftområdet og prioriteringspuljen, der kan bidrage til at styrke denne indsats og aflaste øvrige investeringsrammer. 3. Social og Specialundervisning Temaet er bygningsgennemgangen på det sociale område, som nu er afsluttet. Med udgangspunkt heri er færdiggjort udkast til samlet boligplan for tilbuddene og oplæg til en prioritering af projekterne. Planen er forelagt det særlige udvalg for socialområdets boliger og andre bygninger i august 2009 og herefter sendt i høring til alle regionens sociale tilbud, de syddanske kommuner, Kontaktforum for Dansk Handicap, SL, Sind, LEV samt pårørenderåd på de enkelte tilbud. Høringsfrist er 30. september Side 2 af 5
3 Tidsplanen for det videre arbejde er, at høringssvarene behandles og planen færdiggøres til behandling i forretningsudvalg og regionsråd ultimo oktober/november. Økonomi og aktivitet Nedenstående oversigter viser økonomien og belægningerne i første halvår. Økonomi Oprindeligt budget 2009 inkl. 15/ **/ Forbrug pr. 30/ årsresultat kr. Omkostning Indtægt Omkostn. ***/ Indtægt ****/ Netto *****/ Adfærdsvanskelige børn og unge Handicappede børn og unge Handicappede voksne inkl. autister Senhjerneskadede Kommunikations- og hjælpemiddelcentre Undervisningstilbud Socialpsykiatriske tilbud I alt = indtægt/overskud **/ Difference mellem omkostninger og indtægter skyldes indregning af en del af overskuddet fra 2007 ***/ På forbrugssiden indgår kun delvist beregnede omkostninger ****/ På indtægtssiden indgår kun indtægter for årets første 5 måneder *****/ Det forventende årsresultat er summen af forventende indtægter og omkostninger i 2009 samt indregnede over-/underskud fra 2007 (= i alt t.kr.) og 2008 (= i alt t.kr.). Belægningsprocenterne for første halvår er opgjort til 100 % mod budgetteret 98 % for alle tilbud. Det forventes, at belægningen for hele året vil være 98 %, svarende til den budgetterede belægning. Belægningsoversigt Adfærdsvanskelige børn Normerede pladser Forbrugte pladser gennemsnit budget */ Belægningspct. Belægningspct. økonomisk */ belægningspct. økonomisk */ og unge ,5 % 101,5 % % Handicappede børn og unge Handicappede voksne inkl ,0 % 100,7 % 97,7 % autister ,5 % 95,6 % 95,7 % **/ Senhjerneskadede ,5 % 99,4 % 98,1 % Undervisningstilbud ,0 % 107,3 % 99,5 % Socialpsykiatriske tilbud ,1 % 100,9 % 100,6 % I alt ,5 % 99,6 % 97,8 % */ Beregnet som vægtede gennemsnit af de ordinære pladser. I den økonomiske belægningsprocent indgår udover forbrugte pladser også pladser, der kontraktmæssigt skal afregnes for i en periode efter fraflytning. **/ Støttecentret for senhjerneskadede, Center for Kommunikation og Hjælpemidler samt Center for Rehabilitering og Specialrådgivning indgår ikke i opgørelsen. Forventningen på baggrund af aktuelle data er, at Social og Specialundervisning i 2009 samlet set får et mindre underskud på ca. 24 mio. kr. Dette underskud er inkl. indregnede overskud fra tidligere år på i alt ca. 27 mio. kr. Eksklusiv indregning heraf forventes der således et samlet underskud på ca. 51 mio. kr. Side 3 af 5
4 Variationen mellem forventet over- og underskud indenfor de enkelte områder fremgår af ovenstående tabel. I lighed med regnskabsresultaterne for 2008 forventes der at blive markante underskud på Strandvænget, Børnehusene og Østruplund. Der pågår fortsat en tæt dialog med disse tilbud med henblik på en konkret udredning af de væsentligste engangs- og varige årsager til underskuddene, ligesom der aftales handleplaner for genopretning, herunder muligheder for korrektioner i de kommende års takster. Endelig forventes et underskud på Nyborgskolen, hvor den primære årsag er faldende elevtal for anden halvdel af Handleplan for genopretning er under udarbejdelse. Tilsyn Pr. 1. august 2009 er gennemført anmeldte tilsynsbesøg på 10 tilbud: Sydbo-Eskebjerg, Æblehaven, Østruplund, Nyborgskolen, Kingstrup, Kastaniely og Børnehusene, Specialbørnehaven Jagtvej, Teglgårdshuset og Syrenparken. Samtidig er gennemført uanmeldte tilsynsbesøg på 13 tilbud: Trindvold, Røde Kors Bo- og Dagcenter, Egely- Bobjerg Skovgård, Strandvænget-Hus 17, Bihuset, Jupitervej, Bognæs, Strandhøjskolen, Center for Høretab, AutismeCenter Holmehøj, Kingstrup, Støttecenter for Hjerneskadede og Holtegården. Tilsynsrapporterne kan ses på regionens hjemmeside Magtanvendelse Det sociale område har i 2. kvartal 2009 modtaget i alt 84 indberetninger om magtanvendelse på børne- og ungeområdet. Herudover er indkommet 7 indberetning om magtanvendelse fra specialskolerne. Der er modtaget i alt 70 indberetninger om magtanvendelse i forhold til voksne på regionale dag- og botilbud. 4. Regional Udvikling Økonomi og aktivitet Det ajourførte budget, inkl. overførsler fra 2008, er på i alt 551,1 mio. kr. Vedr. Kollekt trafik forventes væsentlig højere udgifter end det udmeldte tilskud i Det skyldes for det første forventet efterbetaling for de regionale ruter i 2008 på i alt 10,1 mio. kr., fordelt med 2,7 mio. kr. vedr. Sydtrafik og 7,4 mio. kr. vedr. Fynbus. Dog bemærkes, at den endelige merudgift for regionen skal afklares nærmere. Hertil kommer, at Sydtrafik har udarbejdet et revideret budget for 2009, hvor udgifterne til de regionale ruter ligger 7,5 mio. kr. over den udmeldte budgetramme på trods af, at regionen har afbestilt ruter i 2009, så rammen kan overholdes. Endvidere forventer FynBus meromkostninger i forhold til den udmeldte budgetramme for 2009 på 8,7 mio. kr. For Regional Udvikling forventes dog samlet balance. Evt. mindre-/merforbrug genbevilges i Fælles formål og administration I økonomiaftalen for 2009 indgik, at regionerne via effektiviseringer inden for indkøb, administration m.v. ekstraordinært skulle tilvejebringe et råderum på 250 mio. kr. på Sundhed fra Regionens andel heraf udgjorde -54 mio. kr., der i første omgang blev indarbejdet som samlet spareramme på Sundhed. Jf. regionsrådets møde i marts 2009 reduceredes centraladministration på sundhedsområdet samt områdets bidrag til Fælles formål og administration i konsekvens heraf med 27,1 mio. kr. årligt. Reduktionen omfattede 25 administrative årsværk i regionshuset på baggrund af opgavetilpasning, effektivisering af arbejdsgange m.v. Herudover reduceredes centrale puljer til tværgående formål under Fælles formål og administration. Reduktionen i udgifter til tværgående administration (fællesstabe) svarer samlet set til 6,5 pct. Disse besparelser er udmøntet i løbet af foråret Side 4 af 5
5 I forhold til ajourført budget forventes et mindreforbrug på ca. 9 mio. kr., især vedr. tværgående bevillinger. Der er indarbejdet genbevillinger fra 2008 på baggrund af det positive 2008-resultat på i alt 21,2 mio. kr. Udgiften er ikke fordelt til hovedkonto 1-3, idet der afsat tilsvarende negative puljer på konto 4. Puljerne forudsættes modsvaret af tilsvarende overførsler til 2010/mindreforbrug. Budgettet vedr. it-driften er forøget med 21,5 mio. kr., som tillige er indarbejdet i forslag til budget Udgiften er ikke fordelt på hovedkonto 1-3, idet der er afsat en tilsvarende negativ pulje på konto 4. Merudgiften i 2009 til IT forventes delvist dækket af ovennævnte mindreforbrug. Samlet forventes for Fælles formål og administration således p.t. et merforbrug i størrelsesordenen 12 mio. kr. 6. Renter Der er budgetteret med udgifter på 90,0 mio. kr., hvoraf 20,0 mio. kr. vedrører Social og Specialundervisning. Nettorenteudgiften fordeles i al væsentlighed til Sundhed. Aktuelt forventes mindreudgifter i størrelsesordenen 40 mio. kr., bl.a. som følge af den positive udvikling i likviditeten på baggrund af resultaterne for 2007 og Mindreudgiften vil i sagens natur indgå i det samlede 2009-resultat vedr. Sundhed, men da det aftalte udgiftsloft er eksklusiv renteudgifter, påvirkes driften på området ikke heraf. Usikkerheden om skønnet knytter sig bl.a. det samlede investeringsomfang i 2009, inkl. planlagte, men udskudte investeringer fra Likviditet Pr. 30. juni 2009 udgjorde regionens likvide aktiver mio. kr. Opgjort efter kassekreditreglen, dvs. som gennemsnit af daglige saldi over de seneste 12 måneder, var likviditeten på knapt 3,5 mia. kr. Udviklingen i likviditeten er påvirket af de positive resultater i 2007 og I sagens natur indebærer det dog samtidig, at likviditeten ud over kortfristede forpligtelser bl.a. skal dække genbevilling heraf i 2009, herunder vedr. aktivitet, der er udskudt og først gennemføres i 2009, samt tidsforskydninger i aftalte, planlagte anlægs- og apparaturinvesteringer Likviditet 1/ / Mio Juli '08 Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. '09 Febr. Marts April Maj Juni Faktisk, ultimo Gns. efter kassekreditregel Side 5 af 5
Sammenfatningsnotat vedr. Første økonomi og aktivitetsrapportering for 2009
Område: Økonomi Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7368 Telefon: 76631668 Dato: 28. maj 2009 Notat Sammenfatningsnotat
Læs mere3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2009
Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 09/7368 Dato: 27. november 2009 Udarbejdet af: Christian Lehmann E-mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631656 3. økonomi-
Læs mereSammenfatningsnotat vedr. 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2008
Område: Økonomi Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/7924 Telefon: 76631668 Dato: 21. maj 2008 Sammenfatningsnotat
Læs mereFørste økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010
Første økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger
Læs mereAnden økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010
Anden økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes
Læs mere3. økonomi- og aktivitetsrapportering på Social og specialundervisning
Område: Økonomi Udarbejdet af: Peter Dalsgaard Karlsen Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Peter.Dalsgaard.Karlsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/14334 Telefon: 76631657 Dato: 14. november 2008
Læs mere2. økonomi- og aktivitetsrapportering på Social og specialundervisning
Område: Økonomi Udarbejdet af: Peter Dalsgaard Karlsen Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Peter.Dalsgaard.Karlsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/5376 Telefon: 76631657 Dato: 5. september 2008
Læs mereAnden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011
Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes
Læs mereTredje økonomi og aktivitetsrapportering for 2011
Tredje økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes
Læs mereBilag 1 til notat vedr. volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark
Bilag 1 Bilag 1 viser udviklingen i antal pladser som kommunerne i Syddanmark og Region Syddanmark er driftsherre for i perioden 2007-2010. Tabellerne er opdelt på målgruppeområder, antal dag- og døgnpladser
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mere2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. september 2009 2. Økonomi - og
Læs mere2. økonomi og aktivitetsrapportering 2013 Social og Specialundervisning Sammenfatning
2. økonomi og aktivitetsrapportering 2013 Social og Specialundervisning Sammenfatning Der forventes 2 pct. lavere end budgetteret. Det er en forbedring på 1 pct.point i forhold til 1. rapportering 2013.
Læs mere1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2010
Område: Det sociale område Afdeling: Sekretariatet for det sociale område Journal nr.: Dato: 3. juni 2010 Udarbejdet af: Mette Müller E-mail: Mette.Mueller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631879 Notat 1.
Læs mereSammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 12. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat Sammenfatningsnotat
Læs mere3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2010
Område: Det sociale område Afdeling: Socialøkonomi Journal nr.: Dato: 2010 Udarbejdet af: Pia Dejbjerg E-mail: Pia.Dejbjerg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631254 Notat 3. økonomi- og aktivitetsrapportering
Læs mereKvartalsvis økonomiopfølgning 2011
Samlet overblik - forventede resultater 0-0 Resultat 0. opfølgning. opfølgning Overskud eller underskud til % tilbud tilbud tilbud Autismecent. Autismecent. Autismecent. Bihuset/Jagtv. Bihuset/Jagtv. Bihuset/Jagtv.
Læs mere3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Jakob.N.Andresen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631671 Dato: 25. november 2008 3. Økonomi - og
Læs mere3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering Sundhed
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 27. november 2009 3. Økonomi - og
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Jakob.N.Andresen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631671 Dato: 18. maj 20099 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mereRegion Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.
Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat
Læs mereGenbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 13/10473 Dato: 25. april 2013 Udarbejdet af: Grete Hansen E mail: Grete.Hansen@rsyd.dk Telefon: 76631658 Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring
Læs mereÆndringer i økonomien siden B2014-2017
Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet
Læs mere1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Social og Specialundervisning Sammenfatning
1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Social og Specialundervisning Sammenfatning Ved 1. rapportering forventes en underbelægning på 2 procentpoint. Aktivitet Prognoser for belægning er uddybet i
Læs mereStatus på implementering af Boligplan
Område: Socialområdet Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 11/27697 Dato: 24. august 2015 Udarbejdet af: Erik Røndbjerg E mail: Erik.Rondbjerg@rsyd.dk Telefon: 76631059 Notat Status på implementering
Læs mereBelægningsprocent. Takst Takst-enheder. Forslag til budget og rammeaftale for 2008 Ændring i forhold til 2007 normering. Belægnings procent
Institution Bihuset Bognæs Plads normering Takst Forslag til budget og rammeaftale for forhold til 2007 Plads normering Belægnings procent Takst belægnings procent Bihuset 30 98 2187 30 2 0 1,7% Udvidelse
Læs mereSammenfatningsnotat vedr. 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5773 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: Telefon: 76631659 Sammenfatningsnotat vedr. 3. Økonomi- og
Læs mereFORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager
DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mere3. Økonomi- og aktivitetsrapportering december 2007
Afdeling: Øvrig Økonomi Udarbejdet af: C. L. Hansen/Birthe Navntoft/ Annemarie Myrup/Jette Pedersen Journal nr.: 07/5773 E-mail: Dato: 15. november 2007 Telefon: 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering december
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereVolumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark
Område: Det sociale område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631052 Revideret
Læs mere6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN
6. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2014, hvorefter revisionen senest den 15. august 2014 afgiver en
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mere1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN
1. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 7. maj 2013, sag nr. 1 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab anbefales overdraget til revisionen,
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereDriftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen
Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:
Læs mereRegion Syddanmarks initiativ til etablering af paraply-tilbud på socialområdet
Område: Det sociale område Afdeling: Driftssekretariat Journal nr.: 12/7215 Dato: 11. maj 2012 Udarbejdet af: Mette Müller E-mail: Mette.Mueller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631879 Region Syddanmarks
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereom 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereKorrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt
Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Tillægsbevillinger/ Korrigeret Forventet Korrigeret Teknisk Mindreforbrug = + budget 2013 omplacering budget 2013 Regnskab 2013 årsresultat Nr. Politiske
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereRegion Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11
Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010
Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereFravær i Region Syddanmark 2009
Fravær i Region Syddanmark 2009 Silkeborg Data har lavet et nyt modul vedrørende fravær, der gør det meget nemmere at hente data for hele regionen. Løn og Personale har derfor udarbejdet nedenstående grafer,
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereAktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.
Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden
Læs mereSocialområdets status overfor arbejdstilsynet pr. 4. januar 2013
Socialområdets status overfor arbejdstilsynet pr. 4. januar 2013 Tilbuddets navn Vejledninger Påbud / afgørelser Grøn smiley Risikobaseret tilsyn / incidensbesøg Egely Arbejdstilsynet gennemførte d. 26.
Læs mereUden udbetalinger til tidligere tjenestemandsansatte (direkte henførbare) forventes udgifterne at balancer i forhold til budgettet.
2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2014: Tværgående formål Sammenfatning Fælles formål og administration Fælles formål og administration omfatter dels stabe og den politiske organisation samt tjenestemandspension.
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereSamspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. KKR den 17. juni 2015
Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark KKR den 17. juni 2015 Resultat af politisk høring Ønsker ikke at overtage i denne byrådsperiode Ønsker at overtage i denne byrådsperiode
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereRegionernes regnskaber 2015
24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereMeraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.
Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mereRegionernes budgetter for 2011
Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereKøreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.
Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2008
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereDer er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.
Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereNotat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Formål I forbindelse
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011
Aftale om regionernes økonomi i 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereforslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.
Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereNotat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget
BALLERUP KOMMUNE Dato: 1. september 2019 Revideret: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-19 Notat Bilagsnotat for Ballerup Kommune
Læs mere