Økonomirapport ultimo marts 2019
|
|
- Pia Lauritsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen
2 Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen - Drift Korr. budget Forbrug Restbudget Forbrugspct. Total ,5% Serviceudgifter ,0% Ikke Rammebelagte driftsudgifter ,2% T l 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen - Drift Ultimo marts var forbrugsprocenten for Sundheds- og Kulturforvaltningens samlede drift på 17,5 %, hvilket var 7,5 % lavere end den vejledende forbrugsprocent, svarende til et mindreforbrug på ca. 105 mio. kr. På serviceudgifterne var forbrugsprocenten på 26,0 %, og merforbruget på ca.1 procentpoint skyldes primært forskudsvise udbetalinger af tilskud og betalinger for såvel 1. halvår som for hele året i Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter samt i Sektor Kultur og Bibliotek. På ikke rammebelagte driftsudgifter ses endnu et lavt forbrug. Det skyldes at der endnu kun er bogført udgifter vedr. den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering for januar måned samt første efterregulering vedr. regnskabsåret /14
3 Anlæg Tabel 2 - Sundheds- og Kulturforvaltningen - Anlæg Korr. budget Forbrug Restbudget Forbrugspct. Total ,7% Udgift ,5% Indtægt På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget var der ultimo marts et samlet forbrug på 13,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 22,7 % netto. I forbindelse med Byrådets behandling af regnskab 2018 søges knap 50 mio. kr. overført til forvaltningens anlægsbudget til fortsættelse af igangværende anlægsaktiviteter. Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at alle aktiviteter og projekter gennemføres som planlagt og det samlede anlægsbudget overholdes. 3/14
4 Drift status for sektorerne Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration drift Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration ,0% Løn ,8% Udgift ,4% Indtægt ,6% På udgiftssiden er forbrugsprocenten ligeledes lav, hvilket kan henføres til den kommunale medfinansiering. Forbrugsprocenten for løn er noget højere end den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes, at der har været afholdt udgifter til projektansatte på sundhedsområdet, som finansieres af projektmidler, idet der er tale om midlertidige projekter. Udviklingen er helt som forventet, idet der ikke afsættes lønbudget til midlertidigt projektansatte. Finansieringen af disse ansatte sker fra rammen til sundhedsfremme og forebyggelse og via eksterne tilskud og er tidligere godkendt af udvalget Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Korr. budget Forbrug Restbudget Forbrugspct. Sundhedsområdet ,2% Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet ,2% 4/14
5 I afregningen af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering ses en lav forbrugsprocent, hvilket skyldes at der kun er afregnet for januar måned og 1. efterregulering vedr Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne får budgetsikkerhed i år. Det sker ved, at betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 fastfryses til de enkelte kommuners budget for Sundhedsfinansiering Sundhedsområdet ,5% Fysioterapi ,6% Genoptræning og vedligeholdelsestræning ,6% Sundhedsfremme og forebyggelse ,3% Forbrugsprocenten på 15,5 pct. for Sundhedsfinansiering er noget lavere end den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes primært, at afregningen for kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi kun er afregnet for 2 måneder. På Sundhedsfremme og forebyggelse er forbrugsprocenten ligeledes forholdsvis lav, hvilket primært skyldes, at en række projekter og initiativer er under planlægning. Kollektiv Trafik Kollektiv Trafik ,6% Afregning med NT ,2% Trafikplanlægning ,9% Kørselskontor ,3% Afregningen med NT sker månedsvis, og forbrugsprocenten på 26,2 % skyldes, dels at der i 1. kvartal er afholdt den fulde udgift til Knudepunkter og Plustur, dels at regulering vedr på 2,8 mio. kr. blev foretaget i 1. kvartal. Den noget lave forbrugsprocent for Kørselskontoret skyldes primært merindtægt ved kørselsafregning, som sker forskudt i forhold til regnskabsåret, og forbruget er påvirket af, at der i januar måned 2019 blev afregnet indtægter vedr /14
6 Administration Administration ,8% Kommissioner, råd og nævn Kommunalbestyrelsesmedlemmer Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger ,7% 2-2 0,0% ,6% ,4% På Kommissioner, råd og nævn ses endnu et ganske begrænset forbrug. Det skyldes bl.a. at der endnu ikke er udbetalt årligt de årlige tilskud til samråd eller tilskud fra Tilgængelighedspuljen. På administrationsbygninger var der et større merforbrug for perioden. Det skyldes, at budgetreduktion på 0,6 mio. kr. for hele forvaltningen vedr. optimering af energiafgifter og fælles el-indkøb midlertidigt er placeret på budgettet til administrationsbygninger. I løbet af 2019 bliver budgetreduktionen fordelt på hele forvaltningen på grundlag af opgørelse for forvaltningens elforbrug. 6/14
7 Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt Sundhed, Fritid og Landdistrikt - drift Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt ,8% Løn ,7% Udgift ,6% Indtægt ,3% På udgiftssiden var forbrugsprocenten lidt højere end den vejledende forbrugsprocent, hvilket primært skyldtes afregning af forudbetalte tilskud på Fritidsområdet. Forbrugsprocenten på løn ligger en smule over niveau i forhold til den vejledende forbrugsprocent på dette tidspunkt. Det skyldes, at der har været afholdt udgifter til projektansatte i fritidsafdelingen, som der ikke er afsat lønbudget til. Det er helt som forventet, idet der ikke afsættes lønbudget til midlertidigt projektansatte. Finansieringen af disse ansatte sker dels fra sektorens budget og dels via eksterne midler. På indtægtssiden ses, at en stor andel af sektorens budgetterede indtægter er bogført med udgangen af marts. Det drejer sig bl.a. gebyrindtægter for 1. halvår 2018 samt et efterslæb fra Sektoren ,8% Aalborg Sundhedscenter ,5% Center for Mental Sundhed ,3% Fritidsområdet ,5% Landdistriktsområdet ,7% 7/14
8 Samlet ligger forbrugsprocenten for sektoren lidt højere end den vejledende forbrugsprocent for perioden, hvilket primært skyldes forskudsvise udbetalinger af tilskud til foreninger på fritidsområdet. Udmøntning af puljen til frivilligt socialt arbejde ( 18) har ligeledes medført et forbrug udover den vejledende forbrugsprocent. Budgettet forventes overholdt for sektoren. Aalborg Sundhedscenter Korr. budget Byfornyelse Sundhedsfremme og forebyggelse ,5% ,4% ,7% Kommunal sundhedstjeneste ,1% Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre ,9% På Aalborg Sundhedscenter samlet set ligger forbrugsprocenten marginalt over niveau for vejledende forbrugsprocent på nuværende tidspunkt. På Byfornyelse Kvarterværkstedet ses forbrugsprocenten lavere end vejledende. Det skyldes bl.a. at der er udgifter der mangler at blive bogført ind på driften. På Sundhedsfremme og forebyggelse Aalborg Sundhedscenter ligger forbrugsprocenten marginalt forhøjet. Sundhedscentret udfører opgaver i forbindelse med Ulighed i Sundhed, og modtager i den forbindelse 1,0 mio. kr. til opgaven. Korrigeres forbruget herfor, ligger forbrugsprocenten derfor faktisk en smule under vejledende. Den forholdsvis høje forbrugsprocent på Kommunale sundhedstjeneste skyldes primært, at der er konteret en medarbejder, der skal flyttes og at der skal ske en overførsel af midler til Ulighed i Sundhed. Når det er sket i løbet af april vil forbrugsprocenten ligge næsten på niveau. Center for Mental Sundhed Center for Mental Sundhed ,3% ,3% På Center for Mental Sundhed ses en forbrugsprocent en smule under den vejledende forbrugsprocent for måneden. Det skyldes primært, at projektet Kulturvitaminer har fået udbetalt tilskud fra Kulturstyrelsen vedr I forbindelses med overførselssagen overføres et merforbrug til projektet på ligeledes 0,5 mio. kr. 8/14
9 Fritidsområdet Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger ,5% ,1% ,9% ,2% ,2% ,5% ,0% ,7% ,9% ,7% ,0% På Fritidsområdet ses det i ovenstående tabel tydeligt, at det er på de forskudsvise udbetalinger til foreninger Folkeoplysende voksenundervisning og udbetaling af tilskud til frivilligt socialt arbejde, der har den største afvigelse i forbrugsprocent. Landdistriktsområdet ,7% Sekretariat og forvaltninger Udvikling af yder- og landdistriktsområder ,5% ,0% På landdistriktsområdet ses en forholdsvis lav forbrugsprocent, hvilket er sædvanligt på dette tidspunkt på året. Der er sket udbetaling af tilskud fra AKA-puljen, som udvalget bevilgede i januar 2019 og ligeledes afholdes udgifter i forbindelse med ny landdistriktspolitik 9/14
10 Sektor Kultur og Biblioteker Kultur og Bibliotek - drift Sektor: Kultur og Bibliotek ,9% Løn ,1% Udgift ,2% Refusion ,2% Indtægt ,7% Forbrugsprocenten på løn ligger på niveau med vejledende forbrugsprocent for måneden. På udgiftssiden ses en let forhøjet forbrugsprocent, hvilket bl.a. er udtryk for at der er afregnet forudbetalte tilskud. Forvaltningen har modtaget alle de refusioner på små storbyteatre som forvaltningen er berettiget til i Der er som det ses modtaget lidt mere end budgetlagt. På indtægtssiden er forbrugsprocenten væsentlig højre end den vejledende. Det skyldes flere forhold bl.a. at der på biblioteksområdet modtaget Centralbibliotekstilskud for 4 måneder, at der er afregnet med Slots- og Kulturstyrelsen for projekter, hvor udgiften har været afholdt i 2018, og dels at der på andre funktioner i sektoren er modtaget tilskud. 10/14
11 ,9% Kulturområdet ,6% Aalborg Bibliotekerne ,6% Aalborg Stadsarkiv ,1% Den samlede forbrugsprocent for sektoren er lidt højere end den vejledende forbrugsprocent. Afvigelsen skyldes primært forskudsvise udbetalinger af tilskud til selvejende institutioner og udmøntning af Kulturpuljen. Budgettet forventes overholdt for sektoren. Forbrug Restbudget Forbrugspct. Kulturområdet Funktion ,6% Sekretariat og forvaltninger ,8% Museer ,2% Teatre ,5% Musikarrangementer ,5% Andre kulturelle opgaver ,5% På Kulturområdet udbetales en række tilskud, og mange af den sker forud, hvorfor der ses en højere forbrugsprocent på nogle af funktionerne. Under Andre kulturelle opgaver findes bl.a. Kulturkanten, som afventer overførsel af midler fra 2018 på knap 2,5 mio. kr. i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskab Forbrug Restbudget Forbrugspct. Aalborg Bibliotekerne Funktion ,6% Folkeskoler ,8% Folkebiblioteker ,6% Sekretariat og forvaltninger ,6% På funktionen Folkeskoler findes PLC Pædagogisk Lærings Center. På det øvrige biblioteksområde ses en marginalt højere forbrugsprocent, hvilket bl.a. kan tilskrives at flere udgifter er afholdt forud fx udgifter til husleje og forbrugsafgifter. 11/14
12 Aalborg Stadsarkiv Funktion ,1% Andre kulturelle opgaver ,1% På Aalborg Stadsarkiv ligger forbrugsprocenten over niveau. Det skyldes, at der har været forbrug på projektet KOMDA i 2019, men at projektets midler endnu ikke er overført fra Når overførslen på knap 1,0 mio. kr. falder på plads i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet, vil Stadsarkivets forbrugsprocent ligge som forventet. ANLÆG Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Total ,14% Kollektiv Trafik læskærme ,00% Forbedret fremkommelighed, Kollektiv Trafik Storvorde Læge- og Sundhedshus På den kollektive trafik ses 2 anlægsprojekter. Læskærme, som er en årlig pulje til renovering og opførelse af læskærme i den kollektive trafik. Der er ved udgangen af marts 2019 anvendt 71 % af puljen. Herudover er der puljen til fremkommelighedstiltag, hvorfra der endnu ikke er anvendt midler. Sidst i 2018 modtog Sundheds- og Kulturforvaltningen afregning af et tidligere fremkommelighedsprojekt fra Trafikstyrelsen, hvorfor der søges om overførsel fra regnskab 2018 på 1,4 mio. kr. Sundheds- og Kulturforvaltningen har i 2018 modtaget det fulde tilskudsbeløb til et Læge- og Sundhedshus i Storvorde fra Sundheds- og Ældreministeriet på samlet set 15,8 mio. kr. Derfor søges i forbindelse med byrådets behandling af regnskab 2018 om overførsel af de uforbrugte midler til dækning af projektomkostninger i /14
13 Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt Korr. budget Total ,19% Byfornyelse mindre landsbyer ,25% Investeringer i Løvvangområdet ,03% Medfinansiering lokale initiativer Prioriteringskatalog ,71% Indendørs gadeidræt Etablering af kunstgræsbaner ,67% Renovering Nibe Svømmehal ,94% Skøjtebane Hals, fritid, sport og oplevelser Halprojekt Vestbjerg ,95% Halprojekt Skipperen ,45% Projektforberedelse - Udvidelse af Gigantium ,51% Energibesparende foranstaltninger ,00% Ombygning Haraldslund ,87% Ombygning Vejgaard Bibliotek Anlægsprojekterne i sektor Sundhed, Landdistrikt og Fritid er kendetegnet ved at være en blanding af puljemidler og bygge-/renoveringsprojekter. For mange af projekterne gælder at der venter en overførsel fra regnskab 2018 for sektoren samlet set 11,5 mio. kr. Det ses især tydeligt på de anlægsprojekter, hvor der ultimo marts har været afholdt udgifter uden at der ses et budget. 13/14
14 Sektor: Kultur og Bibliotek Korr. budget Total ,61% Kunsten, vedligeholdelse ,00% Projektmodning Aalborghus Slot 2-2 Musikkens Hus ,96% Zoologisk Have ,02% Kulturens "Rum & Rammer" pulje ,01% Realisering af kunsthal og Scaraceno-værket Cloud City (Spritten) Art Center på Spritten På sektor Kultur og Biblioteker har anlægsprojekterne stort set alle karakter af årlige tilskud eller puljer, der kan ansøges fra. På disse puljer ses det tydeligt at der enten er afregnet for et kvartal eller for hele året. Sektoren afventer godkendelse af regnskab 2018 og dermed overførsel af 21,6 mio. kr., hvoraf 19,5 mio. kr. vedrører realisering af kunsthal og Scaraceno-Værket Cloud City på Spritten. 14/14
Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereØkonomirapport ultimo september Sundheds- og Kulturforvaltningen
Økonomirapport ultimo september 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen - drift og anlæg - i 1.000 kr. - pr. ultimo september 2019 Vejledende forbrugsprocent 75,0% Tabel
Læs mereØkonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo november måned 2018 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereØkonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopgøre Økonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter primo april måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Læs mereØkonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo oktober måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereØkonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo juni måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Læs mereVirksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2015 fordelt på sektorerne
Læs mereVirksomhedsrapport. Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014
Virksomhedsrapport Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014 Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts og anlægsudgifter ultimo april måned 2014 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Læs mereNettodriftsudgifter Sektor Bæredygtig Udvikling/Landdistrikter i alt til overførsel regnskab
Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Sektor Sundhed i alt til overførsel regnskab 2014 11.594 II. Overført fra andre sektorer: 259 Sektor Sundhed i alt - til drift 2014... 11.853 Aktivitetsbestemt
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1:, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereKorrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereKorrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Egholm Vestergaard, Egholm 57, 9000 Aalborg
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 04.04.2017 kl. 08.30-09.30 Egholm Vestergaard, Egholm 57, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af endeligt regnskab
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754
Læs mereAnlægsprojekter i Sundheds- og Kulturforvaltningen pr. 31. maj Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration
Anlægsprojekter i Sundheds- og Kulturforvaltningen pr. 31. maj 2018 Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration Anlæg (1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct Restbudget Sundhedsfinansiering,
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.
Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereKultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser
Kultur og Fritid Kultur og Fritid kommer samlet ud af regnskabsåret med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er der en samlet overførsel fra 2017 på 2,3 mio. kr. Området er
Læs mereKultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs mereGodkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017
Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:
Læs mereVirksomhedsrapport ultimo august 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopgøre Virksomhedsrapport ultimo august Sundheds- og Kulturforvaltningen Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo august måned fordelt på sektorerne i Sundheds- og
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereForventet regnskab
Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30. juni 2019 2018 Forventet regnskab Forventet rest budget* Forbrug
Læs mereSundheds- og Kulturforvaltningen
Sundheds- og Kulturforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Sundheds- og Kulturforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereGodkendelse af justering af lønbudget Tillægsbevilling
Punkt 14. Godkendelse af justering af lønbudget 2017. Tillægsbevilling 2017-037762 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling i 2017 på i alt 13.420.000 kr. i mindreudgifter
Læs mereKultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Forventet regnskab Forventet rest budget* Forbrug
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereKultur- og fritidsudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger
Kultur- og fritidsudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 65.229 i -5.562 r -705 Oprindeligt budget i alt 58.962 Byrådet den 1. marts 2018, pkt. 14 3.480
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereKorrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter
Pr. ultimo oktober 2018 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Forbrug Regnskab Kultur, fritid og landdistrikter 45.539 47.257 41.947 45.871 332-1.386 Samlet overblik drift tet forventes at
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereOrientering om virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2017 samt orientering om aktuel status/forventet på regnskab 2017
Punkt 3. Orientering om virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2017 samt orientering om aktuel status/forventet på regnskab 2017 2017-017995 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets
Læs mereBudget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2
Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereForbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget
Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-7-17 Dato: 01-11-2017 Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag
Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter
Læs mereBilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016
Bilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereOprindeligt. Budget. Budget. Total Tillægsog. Korrigeret. Budget. genbevillinger
Pr. ultimo oktober 2016 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Drift Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg placeringer Total 44.949 49.894 42.571 49.894 0 0 0 Anlæg Kontoplan Sted niveau 2 Tillægsog
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereØkonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur. Udvalgets driftsområde udviser i et samlet regnskabsresultat
Læs mereNedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.
Udvalget for Kultur og Fritid Politikområde 15. Kultur og Fritid, som omfatter, Lov om støtte til Folkeoplysning Drift og udvikling af kulturelle institutioner Drift og udvikling af grønne områder Samlet
Læs mereKorrigeret Budget. Korrigeret Budget. Oprindeligt. Budget
Pr. ultimo april 2019 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Opr. Korr. 48.438 48.401 20.313 47.901-537 -500 Samlet overblik drift tet for 2019 forventes
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereUdvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring
Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Resterende Overførsel Ordinær over- Ekstraordinær Nr. AftalekapitalmidOmråde
Læs mereUdvalget Kultur og fritid
Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor
Læs mere1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning
1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereOrientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område
Punkt 5. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2015 - skattefinansieret område 2015-008934 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Nordkraft, Teglgårds Plads 1, niv. 6, mødelokale 6.7
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 10.01.2018 kl. 08.30-15.00 Nordkraft, Teglgårds Plads 1, niv. 6, mødelokale 6.7 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af s forretningsorden
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereDen samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.
Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.
Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereSvar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse. Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen følgende spørgsmål:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) Svar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen
Læs mereSUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereSundheds- og Kulturforvaltningen, endeligt regnskab 2016
Sundheds- og Kulturforvaltningen, endeligt regnskab 2016 Drifts- og anlægsregnskab for Sundheds- og Kulturforvaltningen - sektoropdelt Drift Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget
Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereGennemsnitlig likviditet (mio. kr)
Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 1 - likviditet Afsnit 1 - likviditet (mio. kr.) Udvikling i likviditet 18-19 1 1 1 1 3 mdr. 12 mdr. 25 Gennemsnitlig likviditet (mio. kr) 15 5
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mere