Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab
|
|
- Christina Beck
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: toender@toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl Fredag kl Onsdag LUKKET, dog åbent i Jobcenter Tønder kl Telefontider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl. 9-13
2 Indholdsfortegnelse Side 1. Konklusion overblik og generelle bemærkninger Regnskabssammendrag Generelle bemærkninger Drift specifik oversigt og noter Regnskabsoversigt Noter Anlæg specifik oversigt og noter Anlægsoversigt...9 2
3 1. Konklusion overblik og generelle bemærkninger 1.1 Regnskabssammendrag I kr. Forbrug ultimo juni 2015 Korrigeret budget 2015 Oprindeligt budget 2015 Forbrug% i forhold til korrigeret budget Ønsket bevillingsændring Forventet overførsel Forventet regnskab Note DRIFTSUDGIFTER I ALT ,78% Serviceudgifter ,75% Sundhed ,63% Pleje og omsorg ,21% Uden for servicerammen ,52% Aktivitetsbestemt medfinansiering ,21% Pleje og omsorg, udenfor servicerammen ,41% RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT ,78% ANLÆGSUDGIFTER I ALT ,31% RESULTAT I ALT ,14% Generelle bemærkninger Drift De samlede driftsudgifter på Sundhedsudvalgets område udviser en forbrugsprocent på 49,78% ved udgangen af juni måned For serviceudgifterne er der tale om en forbrugsprocent på 48,75%. Udvalgets område til serviceudgifter er der behov for bevillingsmæssig justering under Pleje & Omsorg, med en negativ tillægsbevilling på 0,078 mio. kr. som tilføres kassen. Under området uden for servicerammen er der behov for en tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. som finansieres af kassen. Samlet set forventes budgettet overholdt for så vidt angår serviceudgifter. Der forventes et mindreforbrug på 3,714 mio. kr. fordelt med 1,192 mio. kr. på Sundhed og 2,600 mio. kr. på Pleje & Omsorg til overførsel til Uden for servicerammen ligger forbruget til aktivitetsbestemt medfinansiering højt med 52,21%. Prognosen for området viser et årsforbrug, der er 6,2 mio. kr. højere end budgettet. Forvaltningen foreslår på baggrund af prognosen og dialog med Sygehus Sønderjylland, at budgettet forhøjes med 5,0 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering. Der kan samtidig henvises til efterregulering vedr. 2014, hvor kommunernes medfinansiering har oversteget regionernes loft, så der bliver tilbagebetalt 4,5 mio. kr. i 2015 under Økonomiudvalgets område. Hovedårsagerne til de høje afregninger i 2015 er: At en i budget 2015 indarbejdet nedregulering af DRG-taksterne ikke slår ens igennem i alle kommuner og for Tønder Kommune indebærer et mindre fald end ventet. At der er en udvikling med flere stationære indlæggelser på Sygehus Sønderjylland og markante ændringer i indlæggelsesmønsteret. Der er samtidig et fald i ambulante besøg. Forvaltningen er i dialog med Sygehus Sønderjylland om ændringerne. 3
4 For politikområdet sundhed under serviceudgifter vil reserverede midler til sundhedsplanen og til nye aktiviteter i ny praksisplan ikke blive anvendt fuldt ud i 2015, og der forventes et mindreforbrug på 1,192 mio. kr. med overførsel til For pleje og omsorg vurderes der et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., fordelt med 1,3 mio. kr. på fællesområderne og 1,3 mio. kr. på kontraktområderne. Anlæg Forbruget af anlægsmidler i 1. halvår 2015 ligger på 3 mio.kr., hvilket er et forbrug på godt 24 % i forhold til det korrigerede budget. Der forventes fortsat overførsler i størrelsesorden 3,8 mio. kr., som indarbejdet ved overførsel af anlægsbeløb fra Drift specifik oversigt og noter 2.1 Regnskabsoversigt I kr. Forbrug ultimo juni 2015 Korrigeret budget 2015 Oprindeligt budget 2015 Forbrug% i forhold til korrigeret budget Ønsket bevillingsændring Forventet overførsel Forventet regnskab Note DRIFTSUDGIFTER I ALT ,78% Serviceudgifter ,75% Sundhed ,63% Hospice samt færdigbehandlede ,09% Kommunal genoptræning ,37% Ambulant specialiseret genoptr ,13% Vederlagsfri fysioterapi ,84% Sundhedsfremme og forebyggelse ,81% Øvrige udgifter ,46% Generelle aktiverende og foreb ,79% Pleje og omsorg ,21% Pleje Omsorg fælles og stab ,40% Budgettildelingsmodel ,32% Ældrepulje ,28% IT-systemer ,60% Ældreboliger, erhvervsejendomme ,7 53,41% Sosu-elever ,25% Udgift pleje- og ældreboliger ,93% Indtægt pleje- og ældreboliger ,81% Hjælpemidler ,89% Plejevederlag ,67% Bestillerbudget ,11% Afregning fra bestillerbudget ,00% Kontraktområder - pleje omsorg ,46% Velfærdsteknologi ,83% Forebyggende indsats, ældre og ,72% Uden for servicerammen ,52% Aktivitetsbestemt medfinansiering ,21% Aktivitetsbestemt medfinansier ,21% Pleje og omsorg, udenfor servicerammen ,41% Statsrefusion ,96% Ældreboliger, pleje omsorg ,87% Ældreboliger, erhvervsejendomme RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT ,78%
5 2.2 Noter Note 1 Hospice, færdigbehandlede ventepatienter, ambulant specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi Der er afregnet til regionerne for 5 måneder på områderne. Det kan konstateres at forbruget ligger lavt for ambulant specialiseret genoptræning. Udviklingen på den ambulante specialiserede genoptræning skal ses i forhold til den kommunale genoptræning, da der er en tendens i retning af, at flere specialiserede genoptræninger bliver almene genoptræninger, som varetages af de kommunale træningsafdelinger. På den måde kan flere borgere få deres genoptræning i nærområdet. Vederlagsfri fysioterapi og hospice ligger ligeledes lavt, mens der i maj måned er væsentlige udgifter til færdigbehandlede ventepatienter. Samlet set forventes der balance mellem forbrug og budget. Note 2 Kommunal genoptræning Tønder Kommune har en aftale omkring varetagelse af ambulante specialiserede genoptræninger for Regionen på træningsafdelingen. Dem aktuelle forskydning fra specialiserede til almene genoptræninger betyder, at indtægterne for varetagelse af den specialiserede genoptræning for Regionen er faldende. Den faldende indtægt forventes, at blive modsvaret af den faldende kommunale udgift til ambulante specialiserede genoptræninger. På den måde forventes der balance mellem forbrug og budget i forhold til den kommunale genoptræning. Note 3 Sundhedsfremme og forebyggelse Der er overført 0,492 mio. kr. fra 2014 til initiativer sammen med regionen i forbindelse med sundhedsaftalen. Anvendelse af beløbet for 2014 og 2015 afventer fortsat udmøntning af sundhedsaftalen. De afsatte midler forventes derfor kun anvendt i begrænset omfang. Der er samtidig reserveret 0,450 mio. kr. i budget 2015 til kommunens forpligtelser i forbindelse med den kommende praksisplan. Dette beløb har efterfølgende vist sig at være for lavt, idet den forventede medfinansiering forventes at blive 0,722 mio. kr. årligt, når aktiviteterne er fuldt indfaset. Kommunerne skal medfinansiere 50% af de nye aktiviteter. Aktiviteterne forventes løbende indfaset i 2016 med fuld virkning fra Det foreslås at det reserverede beløb på 0,450 mio. kr. i 2015 og en del af beløbet i 2016 reserveres til dækning af den fremtidige fulde udgift på 0,722 mio. kr. i 2017 og Herefter er der behov for at omprioritere indenfor sundhedsområdet for at kunne afholde den fulde udgift. Forventet mindreforbrug og overførsel til 2016 udgør 1,192 mio. kr. Note 4 Pleje & Omsorg fælles og stab Området omfatter fælles området (demografipuljen) og staben i Pleje & Omsorg. Midtvejsregulering af demografipuljen medfører, at der skal tilbageføres 0,078 mio. kr. Der forventes et mindre forbrug på området. 5
6 Note 5 Budgettildelingsmodel Området omfatter budgettildelingsmodellen til aktivitetsdelen på plejecentrene, indeholdt reguleringsordning køb/salg af pladser med Psykiatri & Handicap. Reguleringsordning med Psykiatri & Handicap Pleje & Omsorg sælger pladser for de alkoholdemente og yngre fysiske handicappede, som fortsat er bosat i en plejebolig i Pleje & Omsorgs regi (budgettildeles til plejecentrene) til Psykiatri & Handicap og køber almene plejeboliger og pladser til ægtefæller på Solgården hos Psykiatri & Handicap. Status pr. 30/ Tekst Salg af pladser - alkoholdemente Salg af yngre fysiske handicappede Køb af ægtefælleboliger Køb af almene boliger - udover Total Når reguleringsordningen er udfaset er Psykiatri og Handicap tilført i alt 6,1 mio. kr. netto fra Pleje & Omsorg. Ved udgangen af 2. kvartal 2015 er der afregnet 0,920 mio. kr. (netto) fra Pleje & Omsorg til Psykiatri & Handicap ud fra start-grundlaget 1. januar Herudover betales husleje og forbrug til 17 lukkede boliger og til 32 boliger til midlertidig ophold. Såfremt Rosenvænget besluttes lukket fra 2017 vil der ikke blive visiteret nye beboere til kommende ledige plejeboliger. Der bliver behov for at fastholde et vist niveau af aktivitetstildeling til Rosenvænget uanset antallet af åbne boliger, hvilket i en periode vil belaste aktivitetsbudgettet ekstraordinært. Forskydninger på området, forventes at kunne finansieres indenfor området. Note 6 SOSU-Elever Området er i 2015 blevet tilført 1,5 mio. kr. fra demografipuljen under Pleje & Omsorg, hvorefter der forventes balance på området. En ny reform træder i kraft i 2. halvår Konsekvenserne heraf er endnu ikke afklaret, men det forventes at der ikke kan ansættes det vanlige antal social- og sundhedshjælperelever i efteråret 2015, da der ikke er tilstrækkelig mange der har gennemført det obligatoriske grundforløb. Ansættelse af færre social- og sundhedshjælperelever betyder reducerede lønudgifter til elever, men konsekvensen er at arbejdskraften mangler i hjemmeplejen og på plejecentrene. Note 7 Udgift/Indtægt pleje- og ældreboliger Samlet opgørelse over køb og salg af pladser ved halvårsregnskabet indebærer en forventet merudgift på netto 1,184 mio. kr. jfr. tabel nedenfor. Merforbruget er stigende med 0,287 mio. kr. siden 1. kvartalsregnskab Køb af pladser 6
7 Med udgangspunkt i de kendte faktiske forhold efter 2. kvartal 2015, så kan det på området forventes en mindreudgift svarende til 0,747 mio. kr. Salg af pladser Med udgangspunkt i de kendte faktiske forhold efter 2. kvartal 2015, så kan det på området forventes en merudgift svarende til 1,931 mio. kr. I første halvdel af 2015 er der sket en afgang på i alt 4 pladser i forhold til de budgetmæssige forudsætninger. Styringsmæssigt er området omfattet af de løbende af- og tilgange, med kobling til de afledte økonomiske konsekvenser heraf. Der kan således ske store udsving hen over et regnskabsår. Indtil videre kan merforbruget finansieres indenfor Pleje & Omsorgs ramme. Der er pr. 30. juni 2015 i alt 6 borgere på venteliste til plejebolig i andre kommuner. Der er p.t. 2 borgere fra andre kommuner på venteliste til plejebolig i Tønder Kommune. Forventet forbrug - data pr. 30/ Korr. Budget 2015 I alt Køb (udgift) 11,404 12,151 0,747 Salg (Indtægt) -9,536-11,467-1,931 I alt 1,868 0,684-1,184 Tabel i mio. kr. Når salget af plejeboliger til borgere fra andre kommuner falder uden at køb af plejeboliger falder tilsvarende betyder det at plejeboligkapaciteten i Tønder kommune øges. Hvis disse boliger tages i brug til Tønder kommunes borgere belastes aktivitetsbudgettet yderligere. Såfremt udviklingen i salg af færre pladser fortsætter, vil det øge presset på budgetrammen og der kan blive behov for at lukke pladser. Note 8 Hjælpemidler / Plejevederlag Hjælpemiddelområdet er under pres og der ses en stigning i udgifterne til hjælpemidler. Der forventes i 2015 et samlet merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. Note 9 Bestillerbudget / Afregning fra bestillerbudget Der er ved halvårsregnskabet afregnet for 6 måneder til hjemmeplejedistrikterne. De visiterede timer ligger under de budgetmæssige forudsætninger og antallet af borgere som modtager hjælp ligger over. Ud fra de faktiske afregninger, er der beregnet en A conto på de resterende 6 måneder i Såfremt der ikke sker store udsving i beregningsgrundlaget, kan der forventes et mindreforbrug på området på ca. 2,5 mio. kr. Årsagen til nedgangen i visiterede antal timer kan kobles til, at den rehabiliterende indsats og de øgede udgifter til hjælpemidler giver borgerne mindre behov for hjælp i eget hjem. Note 10 Kontraktområde Pleje & Omsorg Kontraktområderne udgør 69% af det samlede budget i Pleje & Omsorg. På kontraktområderne under et forventes et mindreforbrug på 1,320 mio. Sygeplejen For område sygeplejen, som dækker sygepleje, korttidscentre og hverdagsrehabilitering forventes et forbrug på 99,67 % svarende til et mindreforbrug på 0,150 mio. kr. Det overførte mindreforbrug fra 2014 forventes forbrugt og der er indregnet indtægter fra barselsudligning, ældrepuljemidler og kendte indtægter på dialyseborgere. 7
8 Plejecentre og Fælleskøkken For område Plejecentre og fælleskøkken forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. Resultatet er baseret på at fælleskøkkenet, som skifter leder 1. august opnår balance. Der er stor variation på tværs af plejecentrene i forhold til om der er merforbrug/mindreforbrug på kapacitetsbudget og/eller aktivitetsbudget. Der forventes merforbrug på 2 plejecentre og mindreforbrug på de øvrige. Hjemmepleje, visitation m.m. For område hjemmeplejen og visitation, som dækker hjemmeplejedistrikter og hjælpemiddeldepot forventes et mindreforbrug på 0,430 mio. kr. Det forventede resultat er baseret på at den ihærdige indsats med at reducere et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. i et hjemmeplejedistrikt til et merforbrug på 0,5 mio. kr. vil lykkedes. Det forventede årsresultat er baseret ligeledes på at de øvrige hjemmeplejedistrikter opnår et mindre forbrug. Fælles administration Fælles administration er fælles for de tre områder og der forventes et mindreforbrug på 0,140 mio. kr. Note 11 Aktivitetsbestemt medfinansiering Afregning for månederne december 2014 samt januar til maj 2015 indgår i halvårsregnskabet, svarende til 6 måneder. Samlet set er der afregnet 71,939 mio. kr., hvilket udgør 51,1 % af budgettet. Forbrugsprocenten i 2015 er højere end den tilsvarende var i Budgettet er i 2015 blevet reduceret med omkring 6 mio. kr., som følge af en konstateret takstfejl i DRG systemet på det somatiske område. Denne takstfejl slår forskelligt igennem i kommunerne og for Tønder Kommune er taksten faldet mindre end ventet. Region Syddanmark kræver en aktivitetsstigning på 2,6 % af Sygehus Sønderjylland i Aktivitetsstigningen er uregelmæssigt fordelt mellem de fire sønderjyske kommuner og Tønder Kommune ser en stor aktivitets stigning primært på det stationære område, hvor antallet af udskrivelser er steget. Det psykiatriske område er næsten konstant. I juni er der dog sket en kraftig stigning. Hvis det er tendensen fremover, vil der også ske en stor stigning på dette område. Sygesikringsområdet ventes at være nogenlunde konstant. Prognoserne indikerer at Tønder Kommune vil få et merforbrug på 6,2 mio. kr. Forvaltningen følger området og er i løbende dialog med Region Syddanmark herom. Der er udarbejdet supplerende materiale om aktivitetsudviklingen på Sygehus Sønderjylland, som forvaltning vil orientere om. 8
9 3. Anlæg specifik oversigt og noter 3.1 Anlægsoversigt Status på udvalgte anlægsprojekter: 9
10 10
TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereSundhedsudvalget. Kvartalsregnskab
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereMeraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.
Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereSamlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010
Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt 43.073.000
Læs mereKorrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og
Læs mereAnden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015
Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Økonomiudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereSamlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 31. marts 2013
Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget og Job- og Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereAktivitetsbestemt medfinansiering i 2012
Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mereÆndring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereSocial-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse
Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:
Læs mereBudgetområde: 619 Sundhed og Omsorg
Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt
Læs mereRegnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:
Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereReferat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012
Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereTekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område
Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereSamlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. september 2012
Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. september 2012 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget og Job- og Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 pr. 31/3-2017 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereØkonomivurdering ultimo november måned 2016
Økonomivurdering ultimo november måned 2016 - = merforbrug Samlet viser økonomivurderingen ultimo november 2016, at Pleje og Omsorg og Sundhed samlet set står til at forbruge 333,1 mio. kr., hvilket svarer
Læs mereKommunal medfinansiering
Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereNøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015
Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23
Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Læs mereKøb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494
BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereDer er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.
Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset
Læs mereØkonomivurdering ultimo juli måned 2015
Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo Juli 2015 Sundhedsudvalg 325,0 330,9-5,9 Pleje og omsorg 188,8 191,9-3,1 Pleje og Omsorg
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.
Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereSundheds- og forebyggelsesudvalget
Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2016
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016 - = merforbrug Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 332,3 0,3 Pleje og omsorg 192,3 195,4-3,1 Pleje og
Læs mere10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion
Læs mereHalvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereKvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013
Region Sjælland Koncernøkonomi Enheden for Analyse og Afregning 25. juni 2013 Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Den kommunale medfinansiering
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mereBilag 4 NOTAT. Allerød Kommune. Medfinansiering status 2015 og budget
Bilag 4 NOTAT Medfinansiering status 2015 og budget 2016-2019 Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Medfinansiering
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs merePolitikområdet Ældre. Regnskabsresultat
Politikområdet Ældre Regnskabsresultat Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 97,8%. Mindreforbruget, der udgør 14,8 mio. kr., er fremkommet på følgende måde: Driften viser et mindre
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
Bilag til budgetnotat 216-19 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelses koordinatorer og udviklingskonsulenter) til køb og salg af pladser
Læs mereServiceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Ældre- og Sundhedsudvalget Generelt for Ældre- og Sundhedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget forventer samlet set merudgifter på 1,8 mio. kr. på udvalgets ressort i 2018, herunder merudgifter på 2,5 mio.
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 7.098
opfølgning pr. 30. juni Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.098 Egentlige tillægsbevillinger 7.100 Finansieret til/fra andre udvalg -2 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail:tgl@balk.dk Kontakt: sagsbehandler Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2015
Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBudgetopfølgning 2/2013
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo oktober Forbrug pr. 31.10.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 264,1
Læs mereOprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581
Læs merePå områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo november Forbrug pr. 30.11.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 328,1
Læs mereØkonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2016
Økonomivurdering ultimo december måned 2016 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 331,8 0,8 Pleje og omsorg 192,3 196,4-4,1 Pleje og Omsorg - Fællesområde
Læs mereØDC Økonomistyring 11-04-2015
NOTAT ØDC Økonomistyring 11-04-2015 1. Ældre- og Sundhedsudvalget 2016-2019 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Ældreudgifter Regionale sundhedsudgifter Kommunale
Læs mereBilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder
Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter
Læs mereVirksomhedsrapport. Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo oktober 2012
Virksomhedsrapport Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo oktober Økonomiopfølgning ultimo oktober Tabellerne herunder viser de samlede udgifter på henholdsvis drift og anlæg ultimo oktober fordelt på
Læs mereReferat Socialudvalget 2014-2017
Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende
Læs mereSKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget
9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000
Læs mereTAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR INDHOLDSFORTEGNELSE
TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 31.03.2016 Ledelsesinformationen er et dynamisk værktøj, som vil være under løbende udvikling. Det er målet, at rapporten er fyldestgørende,
Læs mere