Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,
|
|
- Bjarne Jepsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, 1. at kommunens ekstra tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen for forældre med børn i børnehaver på 41 kr. bortfalder med virkning fra 1. april 2005, hvorefter taksten vil være kr. 2. at taksten for vuggestue forhøjes fra kr. til kr. med virkning fra 1. april 2005, hvorved kommunens ekstra tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen nedsættes til 5% af bruttodriftsudgifterne 3. at taksten for dagpleje nedsættes fra kr. til kr. med virkning fra 1. april 2005, hvorved kommunens ekstra tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen forøges til 5% af bruttodriftsudgifterne 4. at de afledte økonomiske konsekvenser ved punkterne 13 på i alt 2,5 mio. kr. i 2005 stigende til 3,4 mio. kr. i anvendes fuldt ud til kompensation for merudgifter til fripladser samt til manglende forældreindbetalinger grundet ændret pladssammensætning og tomgang i dagtilbuddene Politisk beslutning: Socialudvalgets møde 1. februar 2005 Punkt 7: at: Indstillingerne kan ikke tiltrædes. 4. at: De økonomiske konsekvenser medtages ved budgetlægningen for 2006 og budgetopfølgningen for Sagsfremstilling: Historik Med lovændringen om frit valg af dagpasning over kommunegrænser pr. 1. januar 2004 trådte ny bekendtgørelse om betalingsregler for dagpasningsområdet i kraft fra samme dato. De ændrede betalingsregler omfatter bl.a. beregning af økonomisk fripladstilskud til forældre og forældrebetaling ved frit valg af andre kommuners daginstitutioner.
2 Bekendtgørelsen præciserer, at dagtilbud finansieres med et samlet tilskud fra kommunen og en fra forældrene. Som udgangspunkt afholder kommunen 70% af dagtilbuddets bruttodriftsudgift, mens forældrene betaler de resterende 30% af udgiften. Da Hvidovre Kommune yder et særligt tilskud til nedsættelse af forældrenes betaling for dagtilbud i både dagpleje, vuggestue og børnehave betaler forældrene ikke 30% af udgiften. Med den nye betalingsbekendtgørelse viste forvaltningens testberegninger ultimo 2003, at denne nedsatte forældrebetalingsprocent i Hvidovre Kommune betød, at forældrene ville opnå højere fripladstilskud end med den tidligere fripladsberegningsmodel. Forvaltningen kontaktede derfor Socialministeriet i januar 2004 for at få afklaret fripladsberegningens fortolkning. Ifølge Socialministeriet skulle modellen også anvendes i kommuner, der yder særligt tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, selvom dette betød, at forældrene ville opnå større fripladstilskud end med den hidtidige fripladsberegning. Til brug for bloktilskudsforhandlingerne for 2004 opgjorde KL de økonomiske konsekvenser af den ændrede fripladsberegning for de kommuner, der yder et særligt tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen for dagtilbud. I bloktilskuddet for 2004 var indregnet en merudgift på 12,3 mio. kr. på landsplan som følge af de ændrede betalingsregler. Konsekvenserne for 2005 og fremover ville blive taget op til næste års forhandlinger, da der har været rejst tvivl om de økonomiske konsekvenser har været korrekt belyst. I Finansloven for 2005 er betalingsbekendtgørelsen fra 2004 præciseret og fortsætter uændret og konsekvenserne er opgjort og svarer til de, der foreligger for Hvidovre Kommunes ideelle andel af bloktilskudskompensationen udgør ca. 0,1 mio. kr., som indgik i bloktilskuddet for 2004 og som vil indgå i bloktilskuddet for 2005 og fremover. Konsekvenser ved fripladsberegninger / tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen Hvidovre Kommune har imidlertid haft væsentligt større merudgifter til fripladser som følge af den nye betalingsbekendtgørelse end kommunen er kompenseret for. Udgifterne til fripladser er steget med 2,3 mio. kr. (efter korrektion for prisudvikling) fra 2003 til 2004 og dermed har kommunens nettomerudgifter udgjort ca. 2,2 mio. kr. efter indregning af bloktilskudskompensation. Merudgifterne fremkommer som følge af, at Hvidovre Kommune yder tilskud til nedsættelse af forældrebetaling. Med den nye betalingsbekendtgørelse vil borgere, der også tidligere kunne opnå fripladstilskud få et større tilskud end tidligere og flere borgere end tidligere kan opnå fripladstilskud. Dette gælder imidlertid kun for kommuner, der yder tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen. Forvaltningen har fra lovens ikrafttræden og hen over sommeren haft kontakt til andre kommuner, der ligeledes yder tilskud til nedsættelse af forældrebetaling. Langt de fleste af disse anvender samme beregningsmodel som Hvidovre, mens nogle få anvender en model, hvor forældrenes fripladstilskud er uændret i forhold til fripladsmodellen før 1. januar Begge modeller er godkendt af Socialministeriet. Både grundet merudgifterne og tvivl om de økonomiske konsekvenser ved den anvendte beregningsmodel, anmodede Borgmesteren i skrivelse af 21. september 2004 Ministeren for Familie og forbrugeranliggender om afklaring af, om Hvidovres beregningsmodel var korrekt at
3 anvende. Ministeren svarede i skrivelse af 26. oktober 2004, at beregningsmodellen, som Hvidovre Kommune anvender, er den korrekte. Forvaltningen kontaktede umiddelbart herefter Kommunernes Landsforening for deres vurdering af håndtering og udmøntning af lovgivningen, herunder model for fripladsberegning. KL svarer i skrivelse af 21. december 2004, at landsforeningen er enig i Hvidovre Kommunes håndtering og tolkning af lovgivningen og at den anvendte beregningsmodel medfører merudgifter for de kommuner, der yder tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen. Og som beskrevet ovenfor er betalingsbekendtgørelsen fra 2004 præciseret i Finansloven for 2005 og fortsætter uændret, hvilket betyder, at Hvidovre Kommune vil have disse merudgifter som følge af ny fripladsberegning. Konsekvenserne for fripladsberegning er vist i en sammenligning af forældrenes for en vuggestuestueplads før og efter 1. januar Der er taget udgangspunkt i forældreindtægter på hhv. indtægt på kr. (svarende til højeste dagpengesats ) og kr. før og efter lovændringen. før 1/12004 efter 1/12004 Mindre Indtægt på kr. 458 kr. 0 kr. 458 kr. Indtægt på kr kr kr. 320 kr. Med den ændrede fripladsberegning falder forældrenes med hhv. 458 kr. og på 320 kr. pr. måned med de viste indtægter. Denne lavere fra forældrene finansieres af kommunen via fripladstilskud. Forvaltningen har opgjort, at ca. 200 flere borgere modtager fripladstilskud i 2004 end i Og som det fremgår af eksemplerne ovenfor, modtager den enkelte borger mere i fripladstilskud end før ny bekendtgørelse. Og de samlede nettomerudgifter skønnes at udgøre ca. 2,3 mio. kr. i 2005 og fremover, hvoraf 0,1 mio. kr. forventes finansieret af bloktilskuddet. Der kan således forventes merudgifter i samme størrelsesorden i 2005 og fremover som i 2004, hvor merudgifter på Socialudvalgets drift udgjorde 2,3 mio. kr. og heraf var kommunen kompenseret med 0,1 mio. kr. over bloktilskuddet. De samlede virkningerne af merudgiften forventes således at udgøre 2,2 mio. kr. pr. år for Hvidovre Kommune. Forslag til fremtidige takster på dagtilbud Hvidovre Kommune stilles derfor over for enten selv at dække udgiftsforøgelsen som følge af lovgivningen eller at reducere tilskud til nedsættelse af forældrenes. Forvaltningen har kontaktet Ministeriet for Familie og forbrugeranliggender om hjemmel til, at Kommunalbestyrelsen kan vedtage takstændringer på dagpasningsområdet efter, at budgettet og dermed taksterne for det kommende år er vedtaget. Ministeriet oplyser, at Ministeren i 2005 har givet en særlig og generel hjemmel til kommunerne til at ændre forældrenes senest med udgangen af april Takstændringerne skal varsles over for forældrene senest 1 måned før ikrafttræden.
4 Hvis Hvidovre Kommune vælger selv at dække udgiftsforøgelsen vil merudgiften som nævnt udgøre ca. 2,2 mio. kr. i 2005 og fremover. Forvaltningen har ikke mulighed for at anvise finansiering inden for udvalgets samlede budgetramme. Såfremt Hvidovre Kommune i stedet vælger at reducere det særlige tilskud til nedsættelse af forældrenes, vil der ske en stigning i forældrenes. For de forældre, der kan opnå fripladstilskud vil stigningen imidlertid være minimal. Hvidovre Kommune yder i 2005 et tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, som betyder, at forældren kun betaler svarende til 25,7% af bruttodriftsudgifterne for dagpleje (inkl. særligt tilskud) 22,6% af bruttodriftsudgifterne for vuggestue (inkl. særligt tilskud) 29,2% af bruttodriftsudgifterne for børnehave (inkl. særligt tilskud) og ikke de 30% af bruttodriftsudgifterne, som kommunen har mulighed for at opkræve hos forældrene. I nedenstående skema vises den nuværende faktiske forældrebetaling inkl. særligt tilskud, tilskuddet til nedsættelse af forældrebetaling (før friplads) og i alt (svarende til 30% af bruttodriftsudgifterne og dermed, hvad kommunen har mulighed for at opkræve). Pladstype Forældres Tilskud til nedsættelse I alt (30% af bruttodrift) Vuggestue pr. mdr kr. 762 kr kr. Dagpleje pr mdr kr. 325 kr kr. Børnehave pr. mdr kr. 41 kr kr. For at finansiere merudgifter til fripladstilskud foreslår forvaltningen, at 1. forældrebetalingen i vuggestuer forhøjes, så den udgør 25% af bruttodriftsudgifterne, hvorved det særlige tilskud til nedsættelse af forældrebetaling udgør 5% af bruttodriften. 2. forældrebetalingen i dagpleje nedsættes, så den udgør 25% af bruttodriftsudgifterne, hvorved det særlige tilskud til nedsættelse af forældrebetaling udgør 5% af bruttodriften. 3. det særlige tilskud til nedsættelse af forældrebetaling i børnehaver på 41 kr. bortfalder og forældrene dermed betaler svarende til 30% af bruttodriftsudgifterne til børnehaver. Med forslagene 1 og 2 vil forældrenes andel (25%) af bruttodriftsudgifterne til børn i alderen 03 år ligestilles uanset hvilken institutionsfunktion børnene indskrives i. I nedenstående skema vises den nuværende forældrebetaling samt den foreslåede forældrebetaling og forskellen på disse. Pladstype Forældres, nuværende Forældres, forslag Forskel ( = fald i forældrebetaling) Vuggestue pr. mdr kr kr. 254 kr. Dagpleje pr mdr kr kr. 53 kr. Børnehave pr. mdr kr kr. 41 kr. Den væsentligste ændring sker således for forældrebetalingen i vuggestuer, hvor taksten foreslås at stige med 254 kr. pr. måned. Såfremt forældrene kan opnå fripladstilskud vil den foreslåede merbetaling reduceres hermed.
5 Såfremt de tidligere viste eksempler på fripladstilskud benyttes vil den faktiske forældrebetaling for en vuggestueplads udgøre følgende. Forældenes ved fripladstilskud før 1/12004 nuværende takst efter 1/12004 nuværende takst takstforslag Indtægt på kr. 458 kr. 0 kr. 102 kr. Indtægt på kr kr kr kr. Af disse eksempler fremgår, at hvis forældrebetalingen til vuggestuer øges, vil forældre med dette fripladstilskud betale mindre i end, hvis den tidligere fripladsberegning (før 1/12004) havde fortsat. De foreslåede takstændringer på vuggestue, dagpleje og børnehave medfører merindtægter på forældrebetaling på ca. 3,4 mio. kr. på årsbasis. Det har ikke været muligt for forvaltningen at skønne over merudgifterne til fripladser, såfremt taksterne ændres, men det må forventes at disse er lavere end de forventede 2,3 mio. kr., som er beregnet med udgangspunkt i de nuværende takster. Der har gennem snart mange år været en mindreindtægt på forældrebetalingsbudgettet på knap 2,5 mio. kr. I 2003 var der mindreindtægter på ca. 2,6 mio. kr. svarende til ca. 4% af det forventede indtægtsbudget, men beløbet i 2004 var på 2,3 mio. kr. svarende til knap 4%. Mindreindtægten skyldes to forhold; nemlig at den faktiske pladssammensætning på dagpasningsområdet i løbet af året ikke svarer til det budgetterede og at der er uundgåelige, kortvarige tomgangsperioder i institutionerne. Budgettet til forældrebetaling er fastsat med udgangspunkt i det børnetal, der er vedtaget for året. Det er i budgettet forudsat, at der er 100% belægning og at der ikke sker ændringer i de integrerede institutioners børnesammensætning, så der f.eks. indskrives et børnehavebarn i stedet for et vuggestuebarn. Da der betales mindre for et børnehavebarn end for et vuggestuebarn, vil der opstå mindreindtægter som følge heraf. Det er ikke muligt at have alle pladser fuldt belagt (100% belægning), da der vil opstå tomme/ubetalte pladser i de perioder, hvor de ledige pladser tilbydes forældrene. Mindreindtægterne er i de tidligere medtaget i forvaltningens årlige budgetopfølgninger. Forvaltningen foreslår, at de merindtægter, som ikke anvendes til finansiering af merudgifter til fripladser, anvendes til nedbringelse af det underskud, der er på forældrebetalingsbudgettet. De foreslåede takstændringer foreslås at træde ikraft pr. 1. april 2005, således at forældrene varsles 1 måned før takstændringen træder i kraft. Økonomiske konsekvenser: Der forventes helårlige merindtægter på 3,4 mio. kr. som konsekvens af de foreslåede takstændringer. Merindtægterne anvendes til finansiering af merudgifter til fripladser og til nedbringelse af budgetunderskud på forældrebetalingsbudgettet.
6 For 2005 vil merindtægterne kun have effekt fra 1. april 2005 og dermed kun udgøre ca. 2,5 mio. kr. og disse foreslås ligeledes anvendt til finansiering som nævnt ovenfor. Økonomisk Forvaltnings bemærkninger: Økonomisk Forvaltning bemærker, at der i 1. kvartal af 2005 er hjemmel til ændring af taksterne i daginstitutionerne. Personalemæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag:
at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.
Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende
Læs merePuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR
Læs mereForslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)
Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.
Læs mereÆndring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758
Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at
Læs merePkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,
Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen
Læs mereØkonomirapportering 310810
0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.
Læs mereSocialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227
Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)
Læs mereProtokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017
Bilag I Protokoller fra fagudvalg 15. og 16. august 2016 Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER Økonomiudvalget 15. august 2016 2 Børne- og Undervisningsudvalget 16. august 2016 5 Social- og
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 23-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Fredag den 23. december 2011 kl. 08:45 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs merePasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn
Læs mere4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år
Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget
Læs mereCenter for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013
Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 5912 Jour. nr.: Ref.: MSM Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser 1.
Læs mereNOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 309331 Brevid. 2915737 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov 20. august 2018 I
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410
Læs mereBØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet
Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereSocialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig
Socialudvalget L 75 - Bilag 1 Offentlig Folketingets Socialudvalg DEPARTEMENTET Familie- og beskæftigelse J.nr. 210-12 beba 05. november 2004 Hermed følger - i 70 eksemplarer høringssvar til L 75 forslag
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs merePkt.nr: 7 Ansøgning om finansiering af udvidelsen af dagplejen ved at anvende driftsmidler afsat til udvidelse af pladsantallet.
Pkt.nr: 7 Ansøgning om finansiering af udvidelsen af dagplejen ved at anvende driftsmidler afsat til udvidelse af pladsantallet. 144121 Indstilling: at sagen oversendes til Økonomisk Udvalg med ansøgning
Læs mereIndstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen
Læs mereBørne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.
Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder
Læs mereFREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT
Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mereBESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger
Læs mereKrogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan
Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereDenne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.
N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010
Læs mereUdfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. april 2013 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer
Læs mereTolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune
Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Læs mereNotat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.
GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede
Læs mereNotat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag
Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering
Læs mereÆ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til trediebehandlingen.
13. maj 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til trediebehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2016:
Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 226,5
Læs mereRegler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.
Side 1/7 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Reglerne er revideret i Udvalget for Børn og Unge den 10. august 2017. De træder i kraft den 11. august 2017. Indhold
Læs mereKatalog over alternative finansieringsforslag indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområde Indholdsfortegnelse
indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområde Indholdsfortegnelse Takstberegninger for vuggestuepladser mindre indtægt... 2 Takstberegninger for børnehavepladser merindtægt... 5 Takstberegninger for
Læs mereOmkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750
Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereMerudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område. Skole og Familie samt Borgerservice har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår
Læs mereNOTAT. Indtægtsskøn budget
NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.
Læs mere60-børnstilskud og højere normering
60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner Forældrebetalingen skal øges for fritidsinstitutionerne for de 6-9 årige i København, så den kommer
Læs mereUdgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:
Dato: 12.08.2019 Center for Økonomi og Personale Team Økonomi og Styring horsholm.dk Udgiftspresberegninger, budget 2020-2023 Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige
Læs mereNOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 305600 Brevid. 2810528 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider 27. august 2018 I dette notat
Læs mereFormålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg
Læs mereDato: 24. maj 2005 j.nr meaa
Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Læs mereServicetjek af frit valg efter dagtilbudsloven
2018 Servicetjek af frit valg efter dagtilbudsloven Indhold 1. Indledning... 1 2. Introduktion til dagtilbudsområdet og dagtilbudsloven... 2 2.1 Tilskud til privat pasning... 2 2.2 Tilskud til pasning
Læs mereFagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
og Ejendomme August 2018 Fagudvalg: : Direktionens indstilling august 2018 Status den ultimo juni 2018 Budgetjusteringer 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Budgetjusteringer: beskrivelse: Nr Prioritet
Læs mereØkonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012
Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes
Læs mere, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.
, Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag
Læs mereResultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER
Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder
Læs mere10 Dagtilbud for børn
10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs merebudget uden o/u budget med o/u
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt
Læs mereGodkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2018
2. november 2017 Til Frederiksberg Kommune Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2018 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender hermed vandprisen for 2018 til kommunalbestyrelsens
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Aftale om mellemkommunal afregning for dagpleje og daginstitutioner oprettet efter Dagtilbudsloven.
Den 3.4. 2017 REGION HOVEDSTADEN Aftale om mellemkommunal afregning for dagpleje og daginstitutioner oprettet efter Dagtilbudsloven. 1. Indledning Denne aftale er tiltrådt administrativt af kommunerne
Læs mereUDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)
Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr.
Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i afsat 237,3 mio. kr. Dertil skal
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereBudget 2019 Temaforslag drift Teknik- og Erhvervsudvalget
Navn på tema: Betalingsparkering i forhold til ny lovgivning alternativ A-E. Alternativ A Drift 1.124 2.214 2.214 2.214 I alt 1.124 2.214 2.214 2.214 Alternativ B Drift 708 1.798 1.798 1.798 I alt 708
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereNotat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet
Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. januar 2011 Sagsbehandler Anette Thede Telefon direkte 76 16 73 55 Sagsid 2011-52 Notat Økonomiske konsekvenser af finansloven
Læs mere1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner
Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om lov om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget L 16 Forslag til lov
Læs mereNotat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning
Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige
Læs mereNotat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002
Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereBørn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur
Læs merePkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget
Pkt.nr. 17 Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg. 420625 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at Socialudvalget tager orienteringen om ændring af lov om tandpleje
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mereBørne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereBudgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende.
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.952 28.554 31.649 05.22.07 Centrale
Læs mereDagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 103,7 mio. kr.,
Læs mereBrønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat
Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi
Læs mereNotat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.
Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i
Læs mereNOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets
Læs mereVisitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre
Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en
Læs mereI alt
Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens
Læs mereRegler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.
Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Revideret i Udvalget for Børn og Unge den 28. januar 2010 Indhold Opskrivning til dagtilbud Hvornår skal jeg skrive mit barn
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereFremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til
Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs merePræsentation Økonomi
Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske
Læs mereUdfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2012 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer
Læs mereBilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018
Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder Skoler 0.-9.
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund
Læs mereForretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune
Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Gældende fra: August 2017 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forretningsgang vedrørende samlet
Læs mere