De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter
|
|
- Troels Lauridsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation m.v Forsikring Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber Aministration m.v. 112 Administration og regnskab Afsat til revision Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer * Renholdelse Alm. vedligeholdelse * Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter Dækkes af henlæggelser * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser * Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 1
2 Resultatopgørelse Resultat Budget Resutat Ekstraordinære udgifter 129* Tab ved lejeledighed m.v Tab på fraflytninger Afvikling af opsamlet underskud, 3 år Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt * Årets overskud Udgifter og overskud i alt Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne Rente indtægter Ordinære indtægter i alt Ekstra ordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud korrektion vedr. tidligere år Ekstra ordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 2
3 Balance AKTIVER Tilgodehavender: Uafsluttede forbrugsregnskaber PASSIVER Planl. og period. vedl. og fornyelse Primo Henlæggelser Forbrug Saldo ultimo Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning Primo Henlæggelser Forbrug Saldo ultimo Resultatkonto Primo Årets underskud Årets overskud Budgetmæssig afvikling af underskud Overført til Planlagt og periodisk vedligehold Saldo ultimo Langfristet gæld: Prioritetsgæld (hovedstol) Beboerindskud Kortfristet gæld: Uafsluttede forbrugsregnskaber Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 3
4 Balance Renteberegning Primo Bevægelser i 2014 i alt ½ Medio Heraf beregnes rente Rentesats 0,82% Rente Ultimo Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 4
5 Noter Nettokapitaludgifter Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag Ydelsesbidrag Nettokapitaludgifter i alt Almene boliger er friholdt for ejendomsskat 107 Vandforbrug i forbindelse med byggeriet er betalt af Ejendomme og Drift El og varme til fælles arealer Elforbrug i 2014 (boliger og fællesarealer) Fjernvarmeforbrug 2014 vedrørende fællesarealer Udgift til el og varme til fællesarealerne El og varme i forbindelse med byggeriet er betalt af Ejendomme og Drift 114.1* 2 gange vinduespolering 116 Planlagt og periodisk vedligehold Ny opvaskemaskine og vaskemaskine inkl. installationer mv Reparation af tørretumbler, køleskab mv Ventilation, brandalamr og elevator inkl. abonnementer Lyskilder og lign Antenneanlæg (fornyelse) i alt Der har i alt været 5 fraflytninger i Udgifter til istandsættelse har udgjort Lejers andel af istandsættelsesudgifterne udgjorde Ejendommens andel udgør TV-abonnement 129 Visitationen har dækket for tomgangsleje. Udgift vedrører tab på varmeindbetaling ved tomgang. 140 Overskuddet overføres til status. Der er budgetteret med afvikling af underskud i 2015 på i alt En del af overskuddet benyttes til at bringe resulatatkontoen i nul, mens resten overføres til planlagt vedligehold. Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 4
6 Budget for afdeling 101 Budgetperiode Budget Budget Budget Resultat Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation m.v Forsikring Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber Aministration m.v. 112 Administration og regnskab Afsat til revision Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer Renholdelse Alm. vedligeholdelse * Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter Dækkes af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser * Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 120* Planl. og periodisk vedligeholdelse * Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 5
7 Budget for afdeling 101 Budget Budgetperiode Budget Budget Resultat Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v Tab på fraflytninger * Afvikling af opsamlet underskud, 5 år Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud Udgifter og overskud i alt Ordinære indtægter 201* Lejebetalinger fra beboelseslejerne Rente indtægter Ordinære udgifter i alt Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 6
8 Budget for afdeling 101 Budgetperiode Budget Husleje 2016 Udgifter Nuværende huslejebetalinger + renter Difference 0 Nødvendig stigning % 0,00 Pr måned 0 Pr beboer pr måned 0,00 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 7
9 Budget for afdeling 101 Noter til budget Der er taget højde for lån vedr. udbygningen med to boliger 106 Kommunale almene plejeboliger er fritaget for ejendomsskat. Budgetperiode El og varme på fællesarealer med udgangspunkt i forbrug 2014 afsat til el afsat til varme på fællesarealerne El og varme på fællesarealer Vinduespolering udvendig 2 gange årligt 116 Afsat i forhold til vedligeholdelsesplan. 119 Licens og abonnement digitalt tv på fællesområder 120 Henlæggelser til vedligehold øges gradvist over de kommende år til at imødekomme den kommende vedligeholdelsesopgave, jf. vedligeholdelsesplanen. 121 Der er ultimo 2014 henlagt mere end kr. hvorfor henlæggelserne nedsættes. 133 Underskud ventes afviklet ved udgangen af Der er bygget to nye boliger på Nylars Plejecenter, hvorfor den samlede husleje stiger, idet de nye boliger ikke var i brug i hele Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 7
De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2015 2015 2014 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 893.292 920.000 796.541 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereDe almene plejeboliger på Snorrebakken
Regnskab Regnskabsperiode 01.08.2014-31.12.2014 Resultat Resultat 2014 2013 60-120 boliger 60 boliger Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 4.146.903 2.849.399 Offentlige og andre
Læs mereDe almene plejeboliger på Nexøhuset
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2015 2015 2014 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 644.211 665.000 652.117 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereDe almene plejeboliger på Kommandanthøjen Resultatopgørelse
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2016 2016 2015 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.136.140 1.235.000 1.045.658 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereDe almene ældreboliger Aabo
Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2014 2014 2013 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Eksisterende 44 lejligheder 2.200.191 2.219.175
Læs mereDe almene plejeboliger på Snorrebakken
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2016 2016 2015 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 5.911.268 5.986.000 5.883.009 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereDe almene plejeboliger på Snorrebakken
Ordinære udgifter speriode 01.01.2013-31.12.2013 Resultat Budget Resultat 2013 2013 2012 (5 mdr) 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 2.849.399 2.731.247 385.452 Offentlige og andre faste udgifter
Læs mereDe almene ældreboliger Aabo
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2017 2017 2016 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Eksisterende 44 lejligheder 2.232.251 2.257.034 2.224.333 Nybyggede 10 lejligheder
Læs mereDe almene plejeboliger på Nylars Plejecenter
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2016 2016 2015 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 915.434 930.000 893.292 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereDe almene plejeboliger på Stenbanen
Resultatopgørelse Ordinære udgifter Resultat Budget Resultat 2016 2016 2015 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.127.613 1.150.000 1.120.212 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereDe almene plejeboliger på Nylars Plejecenter
Regnskabsperiode 01.01.2017-31.12.2017 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2017 2017 2016 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 962.430 972.000 915.434 Offentlige og andre
Læs mereDe almene plejeboliger på Kommandanthøjen Resultatopgørelse
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2017 2017 2016 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.141.719 1.160.000 1.136.140 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereDe almene ældreboliger Aabo
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2015 2015 2014 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Eksisterende 44 lejligheder 2.213.193 2.233.700 2.200.191 Nybyggede 10 lejligheder
Læs mereDe almene plejeboliger på Stenbanen
Resultatopgørelse Ordinære udgifter Resultat Budget Resultat 2015 2015 2014 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.120.212 1.148.265 849.638 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereDe almene plejeboliger på Nylars Plejecenter
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2018 2018 2017 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 966.373 975.000 962.430 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereDe almene plejeboliger på Nexøhuset
Regnskab for afdeling 106 Resultatopgørelse Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Resultat Budget Resultat 2014 2014 2013 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 652.117 659.060
Læs mereDe almene plejeboliger på Nylars Plejecenter
Regnskab for afdeling 101 Regnskabsperiode 01.01.2011-31.12.2011 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2011 2011 2010 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 756.435 762.500
Læs mereDe almene plejeboliger på Røbo og Klintebo
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2013 2013 2012 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 31 boliger 1.559.163 1.560.000 1.703.895 Stjernehuset 10 boliger 166.320 166.500
Læs mereDe almene plejeboliger på Røbo og Klintebo
Regnskabsperiode 01.01.2016-31.12.2016 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2016 2016 2015 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.762.701 1.803.000 1.490.684 Offentlige
Læs mereDe almene plejeboliger på Stenbanen
Resultatopgørelse Ordinære udgifter Resultat Budget Resultat 2018 2018 2017 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.139.433 1.154.290 1.132.928 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereDe almene plejeboliger på Røbo og Klintebo
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2014 2014 2013 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.740.792 1.755.300 1.725.482 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereDe almene plejeboliger på Stenbanen
Ordinære udgifter Resultat Budget Resultat 2014 2014 2013 25 boliger 16 boliger 16 boliger 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 849.638 674.633 646.782 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereDe almene plejeboliger på Røbo og Klintebo
Regnskabsperiode 01.01.2017-31.12.2017 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2017 2017 2016 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.770.496 1.800.000 1.762.701 Offentlige
Læs mereDe almene plejeboliger på Nexøhuset
Regnskab for afdeling 106 Regnskabsperiode 01.09.2011-31.12.2011 Resultatopgørelse Resultat Budget 2011 2011 4 måneder 4 måneder Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 34.588 213.317
Læs mereDe almene plejeboliger på Stenbanen
Resultatopgørelse Ordinære udgifter Resultat Budget Resultat 2017 2017 2016 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.132.928 1.170.000 1.127.613 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereDe almene ældreboliger på Aabo
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2018 2018 2017 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Eksisterende 44 lejligheder 2.241.925 2.264.224 2.232.251 Nybyggede 10 lejligheder
Læs mereDe almene plejeboliger på Kommandanthøjen Resultatopgørelse
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2018 2018 2017 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.148.824 1.165.000 1.141.719 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereDe almene plejeboliger på Snorrebakken
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2017 2017 2016 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 5.937.281 6.020.000 5.911.268 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereDe almene plejeboliger på Røbo og Klintebo
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2012 2012 2011 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.703.895 1.705.000 1.690.854 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereDe almene plejeboliger på Røbo og Klintebo
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2018 2018 2017 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.810.656 1.627.712 1.770.496 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter
Læs mereDe almene plejeboliger på Slottet
Regnskabsperiode 01.01.2012-31.12.2012 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2012 2012 2011 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter 1.681.584 1.684.000 1.667.368 Offentlige og andre faste udgifter
Læs mereDe almene plejeboliger på Røbo og Klintebo
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2011 2011 2010 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.690.854 1.580.000 1.603.643 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter
Læs mereDe almene ældreboliger på Aabo
Regnskab for afdeling 102 Regnskabsperiode 01.01.2011-31.12.2011 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2011 2011 2010 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 2.133.059 2.120.000
Læs mereDe almene ældreboliger på Svaneke / Aarsdale
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2011 2011 2010 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter 1.009.420 1.008.000 998.333 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 30.054 28.600
Læs mereDe almene plejeboliger på Stenbanen
Regnskab for afdeling 105 Regnskabsperiode 01.01.2011-31.12.2011 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2011 2011 2010 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 571.960 760.000
Læs mereDe almene plejeboliger på Røbo og Klintebo
Regnskab for afdeling 103 Regnskabsperiode 01.01.2010-31.12.2010 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2010 2010 2009 * Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.603.643 1.600.000
Læs mereNØRREMØLLECENTRET, DE 17 BOLIGER
NØRREMØLLECENTRET, DE 17 BOLIGER Regnskab for 2017 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Læs mereRESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note
1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE
Læs mereRESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note
1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE
Læs mereRESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note
1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 538.833 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Damager Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 377.501 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Fredensgade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 151.592 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 410.380 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Skejbyparken Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 62.451 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørre Alle Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 35.790 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereResultatopgørelse for perioden
Arbejdernes Andels Boligforening Resultatopgørelse for perioden 01.01.2015-31.12.2015 Udgifter Budget Budget Konto Note Specifikation 2015 2016 (1.000 kr.) ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Læs mereResultatopgørelse for perioden
Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 14 Vejlbygade/Vikærsvej Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013-31.12.2014 Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/2014 2013/2014 2015
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørreport Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 50.645 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Vestergade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 108.864 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Stenaldervej Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 113.933 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Christiansbjerg Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 88.575 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Skejbygård Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 141.479 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Kirsebærhaven Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016
Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 187.485 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 106.632. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereResultatopgørelse for perioden
Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 4 Langengevej 1-19 Resultatopgørelse for perioden 01.10.2013-31.12.2014 Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget ORDINÆRE UDGIFTER 2013/2014
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 15.028. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 35.380. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 10 KLØVERGÅRDEN
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 412.355. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 32.448. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 115.558. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereBoligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune
1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 225.215. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 53.100. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse
Læs mereBudget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0
Afdeling 7 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 589 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 64,49 3.128
Læs mereKallesbjergvej 30A-32H
Boligorganisation: Boligforeningen Ungdomsbo Nygårdsvej 37 6700 Esbjerg Telefon 76 13 50 50 Side 1 Tilsynsførende kommune: Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 76 16 16 16 LBF boligorg.nr.
Læs merer900 Hellerup , ~~""-:i!i!\.w0'j =~~~="'_''''''' Afdeling 1 Nyborggade 2100 København ø Telefon 88 33 2211 Telefax 88332222 kuben@kuben.
LBF-nr. 0820 ~Lægeforeningens Boliger cia Kuben Ejendomsadm, AJS Jarmers Plads 2,1551 København V Telefon 88 33 22 11 Telefax 88332222 kuben@kuben,dk evr-nr, 15111615 Fra 1/72007: Dan-Ejendomme AIS Tuborg
Læs mereBudget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger
Boligforeningen VIBO Afdeling 117 - Afdeling - Konges Bryghus I Skæringsdato: 01-08-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger
Læs mereBudget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger
Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350
Læs mereGlostrup Andelsboligforening. Årsregnskab Afdeling 2
Glostrup Andelsboligforening Årsregnskab 2013 Afdeling 2 Boligorganisation: Tilsyndførende kommune: LBF-nr.: 317 Kommunenr. 161 Glostrup Andelsboligforening Glostrup Kommune Dalvangsvej 54 Rådhusvej 2
Læs mereFællesBo. Afd. 026 Nis Petersens Gård 2 Regnskab for året Indholdsfortegnelse
FællesBo Afd. 026 Nis Petersens Gård 2 Regnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10 2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr.
Læs mereBoligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune
1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 00800 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab
Læs mereBudget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum
Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger
Læs mere