Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice."

Transkript

1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning af og mødeudgifter til byrådets medlemmer, tilskud til politiske partier, udgifter til kommissioner, råd og nævn herunder lokalfora samt udgifter til afholdelse af valg. Administration Omfatter udgifter til administrationsbygninger, administrativt personale både i forhold til borgerrettede aktiviteter og den administrative drift af kommunen, og fællesudgifter til f.eks. IT. Hertil kommer forskellige puljer til specifikke formål, barselspulje samt tjenestemandspensioner. Finansiering Omfatter renter, tilskud, udligning og skatter, samt balanceforskydninger. Specifikationerne findes i de generelle bemærkninger (som udarbejdes efter den endelige vedtagelse af budgettet) Erhverv og turisme Omfatter aktiviteter i relation til erhvervsservice, væksthus, turistfremme og landdistriktsprogrammet. Tabel 1 Udgifter fordelt på politikområde Politikområde R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO i 2017-priser, mio. kr Politisk organisation 12,8 12,1 12,1 12,6 12,0 12,0 Administration 416,8 446,0 439,4 421,8 421,8 422,0 Erhverv og turisme 7,8 9,6 7,7 7,7 7,7 7,7 I alt 437,4 467,8 459,2 442,1 441,5 441,7 Tabel 1 og nedenstående figur 1 viser udviklingen i udgifterne på de tre politikområder.

2 Mio. kr. Budget Figur 1 Driftsudgifter, netto (2017-priser, mio. kr.) Økonomiudvalget Administration Erhverv Politisk organisation Kilde: Holbæk Kommune Dannelse af budgettet Tabel 2a viser, hvad de politiske beslutninger der er truffet siden budgetoverslaget for 2017 blev dannet, har betydet for budget 2017 og overslagsårene 2018, 2019 og Tabel 2a Dannelse af budgettet B 2017 BO 2018 BO 2019 BO i 2017-priser, mio. kr Budget før ændringer 432, ,5 413,4 Almindelige budgetændringer Budgetrevision I Borgerombudsmand 0,1 0,1 0,1 0,1 Tilretning af puljer under generelle reserver -8,3-8,3-8,3-8,3 Budgetrevision II Lønudgift til visitatorer flyttes fra driften til administrationen hos Aktiv hele livet, så de er korrekt placeret i henhold til lovgivningen 4,4 4,4 4,4 4,4 Flytning af midler til tjenestebiler 0,6 0,6 0,6 0,6 Budgetdannelse Trepartsmidler 7,3 7,3 7,3 7,3 Merforbrug hos kantinen 0,6 0,6 0,6 0,6 Drift af seminaret 1,8 1,8 1,8 1,8 Omplaceringer Lønudgiften til forbedring af integrations-indsatsen flyttes fra driften til administrationen hos Alle kan bidrage 1,1 1,1 1,1 1,1 Omplaceringer af lønmidler hos Kultur og fritid mm. 1,9 2,7 2,7 2,7 2

3 Del III. Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Administrative omstillinger/budgetreduktioner Arealoptimering - betaling af administration af anlæg -3,0-3,0-3,0-3,0 Der flyttes driftsmidler til aflønning af administrativt ansatte for at imødekomme konjunkturer og reformændringer Alle kan bidrage Flytning af budgetreduktioner fra fællespulje til kerneområderne Reduktion af overhead-indtægter i forbindelse med nedsættelse af takster 3,5 3,5 3,5 3,5 22,9 23,7 23,6 23,4 1,5 1,5 1,5 1,5 Budget efter ændringer 467,1 450,0 449,4 449,0 Løsninger på forventet merforbrug -7,8-7,8-7,8-7,8 Budgetforslag ,2 442,2 441,5 441,7 Tabel 2b Løsninger på forventet merforbrug B 2017 BO 2018 BO 2019 BO i 2017-priser, mio. kr Øge antal sager pr. sagsbehandler Børn -0,5-0,5-0,5-0,2 Reduktion af budget til turismefremstød -1,9-1,9-1,9-1,9 Reduktion af opdrift fordelt efter benchmark reduktionen er fordelt efter kerneområder Stabe - Tværgående Indkøbsoptimering, digitalisering - 2,3-2,3-2,3-2,3 og effektivisering af arbejdsgange -2,3-2,3-2,3-2,3 Koncernservice øget konkurrenceudsættelse -0,8-0,8-0,8-0,8 I alt 459,2 442,1 441,5 441,4 Tabel 2c Løsninger på budgetreduktioner fra tidligere år B 2017 BO 2018 BO 2019 BO i 2017-priser, mio. kr Koncernservice - Reduktion af budget til personale -4,5-4,5-4,5-4,5 Strategi og udvikling - Reduktion af budget til konsulenter og kommunikation (1) -1,2-1,2-1,2-1,2 Vækst og bæredygtighed - Tværgående indkøbsoptimering, digitalisering og effektivisering af -4,8-4,8-4,8-4,8 arbejdsgange Læring og trivsel - Tværgående indkøbsoptimering, digitalisering og effektivisering af arbejdsgange -6,0-6,0-6,0-6,0 Alle kan bidrage - Tværgående indkøbsoptimering og effektivisering af arbejdsgang -2,6-2,6-2,6-2,6 Vækst og bæredygtighed - Reduktion i ledelsestyngde, omlægning og optimering af administrative processer. -3,2-3,2-3,2-3,2 I alt -22,3-22,3-22,3-22,3 3

4 Kr. Budget Politisk Organisation Tabel 3a er opdelt på aktivitet og viser regnskab, budget og budgetoverslag for perioden 2015 til Tabel 3a Udgifter fordelt på aktivitet Aktivitet R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO i 2017-priser, mio. kr Fællesudgifter og administration 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 8,2 8,1 8,1 8,7 8,1 8,1 Kommissioner, råd og nævn 1,4 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Valg med videre 2,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 I alt 12,8 12,1 12,1 12,6 12,0 12,0 Tabel 3a og nedenstående figur 2 viser udviklingen i udgifterne på politikområdet Politisk Organisation. Udgifterne på området var højere i 2015, fordi der blev afholdt folketingsvalg i juni og afstemning omkring EU-retsforbeholdet i december. Budgettet for 2018 er højere end de øvrige år, fordi der er valg til byrådet i 2017, og historisk set har der været øgede udgifter til uddannelse i året efter et kommunalvalg. Figur 2 Udgifter pr. indbygger (2017-priser, kr.) 190 Politikområde Politisk organisation Kilde: Danmarks Statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger 4

5 Del III. Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Specifikke forudsætninger for budgettet Tabel 3b viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Tabel 3b Pris x mængde Aktivitet Enhed Mængde Gns. pris (i kr.) Partistøtte Partistøtte afgivne stemmer ved kommunalvalg (2013) Antal stemmer Mio. kr ,8 0,3 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 8,1 Lønninger 6,6 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste 0,2 Uddannelse, kørsel 0,1 Møder og repræsentation 0,9 Kontorartikler, IT 0,4 Kommissioner, råd og nævn 2,1 Valg 1,5 I alt 12,1 Beskrivelse af Politisk organisation Tabel 3c viser organiseringen på politikområdet og de primære myndighedsopgaver, som enhederne udfører. Budgettet på området administreres primært af kommunens ledelsessekretariat. Tabel 3c Organisering og tilbud Hoved- og underområder og tilbud Ledelsessekretariat Øvrige Udbetaling af tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven Løn, diæter, uddannelse samt møde- og repræsentationsudgifter i relation til byrådets medlemmer Mødeudgifter med videre vedrørende huslejenævn og beboerklagenævn Udgifter i forbindelse med afholdelse af valg Udgifter vedrørende kommissioner, råd og nævn, herunder: lokalfora, skolebestyrelser, hegnssyn, ældreråd, klageråd og handicapråd 5

6 Budget Administration Tabel 4a er opdelt på aktivitet og viser regnskab, budget og budgetoverslag for perioden 2015 til Tabel 4a Udgifter fordelt på aktivitet Aktivitet R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO i 2017-priser, mio. kr Administrationsbygninger 17,6 20,2 21,7 21,7 21,7 21,6 Sekretariat & Forvaltninger 207,8 169,6 171,4 162,5 160,4 160,5 Fælles IT & Telefoni 35,0 32,4 39,3 39,3 39,3 39,3 Jobcentre 50,7 53,7 56,3 53,9 53,9 53,8 Naturbeskyttelse 2,6 3,1 1,5 1,5 1,5 1,5 Miljøbeskyttelse 6,3 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Byggesagsbehandling 5,2 5,4 5,6 5,6 5,6 5,6 Voksen-, Ældre- og Handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 15,3 14,7 16,9 16,4 16,4 16,4 21,2 18,9 22,6 22,0 22,0 22,2 10,5 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 Løn- og barselspuljer 0,0 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 Tjenestemandspension 39,3 42,3 39,7 39,7 39,7 39,7 Interne forsikringspuljer 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 Generelle reserver 0,0 48,5 27,2 22,0 24,1 24,1 I alt 416,8 446,0 439,4 421,8 421,8 422,0 Ovenstående tabel 4a og nedenstående figur 3 viser udviklingen i udgifterne. Den vækst, der ligger i budgettet fra 2015 til 2016, kommer først og fremmest fra en række puljer, der er lagt som generelle reserver, og som i løbet af året enten er lagt i kassen eller fordelt ud i organisationen. I 2016 lå der blandt andet en vækstpulje, en pulje til brug ved stigende udgifter til rengøring, en digitaliseringspulje og en pulje, som ved sidste års budgetforhandlinger blev afsat til flere sagsbehandlere hos Læring og trivsel, samt hos Uddannelse til alle unge, og som senere er fordelt ud på administrationen. Flere af puljerne ligger ikke på området i 2017, idet de er fordelt ved dannelsen af budgettet. Løn- og barselspuljer bliver også fordelt i organisationen i løbet af året. Under generelle reserver ligger den vækstpulje på 10 mio. kr., som blev bevilliget i budget Fra puljen er der blandt andet givet bevillinger til Holbæk i Pinsen, Eventpuljen, og til indsatser i lokalområderne. Af de 10 mio. kr. er 2,16 mio. kr. ikke disponeret i Det fald, der ligger på sekretariater og forvaltninger, stammer fra de administrative tiltag, der er lavet i forbindelse med Holbæk i Fællesskab 1. 6

7 Kr. Del III. Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Figur 3 Udgifter pr. indbygger (2017-priser, kr.) Politikområde Administration Kilde: Danmarks Statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger Administration I forbindelse med Holbæk i Fællesskab har det været fokus på at reducere udgifterne til administration. I budgettet for 2016 er der givet 5 mio. kr. til flere sagsbehandlere hos Læring og trivsel og hos Uddannelse til alle unge. I 2017 og fremover er de 5 mio. kr. finansieret via en reduktion på andre administrative områder. Der vil fortsat forekomme udmøntning af reduktioner i budgettet på administrationen. Hertil er der øvrige tiltag, som skal sikre en rationalisering af de administrative udgifter, således at udgiftsniveauet kan fastholdes. Specifikke forudsætninger for budgettet Tabel 4b viser pris og mængde på udvalgte aktiviteter. Tabel 4b Pris x mængde Aktivitet Enhed Mængde Gns. pris Mio. kr. Administrationsbygninger 21,7 Sekretariat & Forvaltninger 171,4 Sekretariat & Forvaltninger, myndighed 58,6 Sekretariat & Forvaltninger, øvrig administration 112,8 Fælles IT & Telefoni 39,3 Administration vedr. Jobcentre 56,3 Administration vedr. Naturbeskyttelse 1,5 Administration vedr. Miljøbeskyttelse 7,0 Byggesagsbehandling 5,6 Voksen-, ældre - og handicapområdet 16,9 Det specialiserede børneområde 22,6 7

8 Budget Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 10,4 Løn- og barselspuljer 13,9 Tjenestemandspension 39,7 Interne forsikringspuljer 5,9 Generelle reserver 27,2 I alt 439,4 Beskrivelse af Administration Politikområdet Administration omfatter en bred vifte af forskelligartede opgaver, der er fordelt på et stort antal af kommunens organisatoriske enheder. Det er karakteristisk, at aktiviteterne i ganske stort omfang går på tværs af kommunens organisatoriske opdeling. Der gives her en oversigt over de væsentligste opgaver, enheder og aktiviteter. Tabel 4c Organisering og tilbud Administrationsbygninger Administrationsbygningerne huser såvel borgerrettede funktioner som Borgerservice, Borgervejleder og Beskæftigelse som kommunens administrative funktioner, herunder rådhuset. Størstedelen af budgettet er placeret hos Vækst og bæredygtighed. Sekretariater og Forvaltninger Heri indgår såvel kommunens direktion som de administrative funktioner for kommunens organisation. Der indgår såvel myndighedsopgaver vedrørende blandt andet borgerrådgiver og børneområdet, som den egentlige administration for resten af organisationen. Stabe Koncernservice Koncernservice består af administrative områder, som dækker hele kommunen. Koncernservice arbejder på tværs af aktiviteterne på Administration. Økonomi og effekt Udarbejder kommunens overordnede budget samt koordinerer opfølgninger for hele kommunes samlede budget. Økonomi og effekt arbejder med at udvikle og implementere effektstyringskonceptet i samspil med budgetprocessen. Strategi og udvikling Strategi og udvikling understøtter den politiske og administrative ledelse, så der i samspil med de øvrige stabe sikres helhed og sammenhæng i ledelse og udvikling. Afdelingen bidrager specifikt med ekstern kommunikation, strategi- og politikudvikling, borger- og brugeroplevelser, fundraising samt projektledelse og analysekraft på række opgaver. Afdelingen er sekretariat for byråd og koncernledelse og har den koordinerende rolle for indsatsen omkring det aktive medborgerskab, herunder Fællesskaberne og det politiske projektudvalg. Kultur og fritid (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger) Kerneområderne Alle kan bidrage (se beskrivelse under udvalgets Uddannelse og Jobs bemærkninger) Vækst og bæredygtighed (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger) Uddannelse til alle unge (se beskrivelse under udvalget Uddannelse og Jobs bemærkninger) Læring og trivsel (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger) Aktiv hele livet (se beskrivelse under udvalgets bemærkninger) 8

9 Kr. Erhverv og turisme Del III. Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Tabel 5a er opdelt på aktivitet og viser regnskab, budget og budgetoverslag for perioden 2015 til Tabel 5a Udgifter fordelt på aktivitet Aktivitet R 2015 B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO i 2017-priser, mio. kr Diverse udgifter og indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Turisme 2,5 3,9 2,0 2,0 2,0 2,0 Erhvervsservice og Iværksætteri 5,1 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Udvikling af landdistrikter 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 I alt 7,8 9,6 7,7 7,7 7,7 7,7 Ovenstående tabel og nedenstående figur viser udviklingen i udgifterne på politikområdet. I budget 2016 blev budgettet til Erhvervsservice og Iværksætteri øget med 1,7 mio. kr. i et ønske om at understøtte Styrkelse af bymidten i Holbæk by. Derudover er budgettet vedrørende Symbiosecenter Nordvestsjælland og EU-projektet Vækstfabrik Holbæk nedsat med 0,3 mio. kr., idet tilskudsperioden er ophørt. I 2017 og overslagsårene er budgettet til turisme reduceret med 1,9 mio. kr. i forhold til budgettet for Figur 4 Udgifter pr. indbygger (2017-priser, kr.) Politikområde Erhverv og turisme Kilde: Danmarks statistik/frkm115 og folk1 samt egne beregninger 9

10 Budget Vi skaber vækst Prioriteringen på området bygger på, at der skal skabes vækst i Holbæk Kommune. I Vækstpolitikken fremgår det, at vækst betyder flere nye arbejdspladser og flere borgere. For at understøtte de ambitioner er der fortsat et behov for at understøtte bedre rammebetingelser for de erhvervsdrivende i kommunen. Ligesom turismeindsatsen kan bidrage til, at besøgende, borgere og virksomheder tilsammen kan skabe en levende kommune i udvikling. Den samlede effekt af området Erhverv og turisme skal derved underbygge, at virksomheder vokser og udvikler sig så der bliver flere arbejdspladser, mere udvikling og stærkere økonomi som igen kan tiltrække flere borgere. Specifikke forudsætninger for budgettet Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Tabel 5b Pris x mængde Aktivitet Enhed Mængde Gns. pris Mio. kr. Diverse indtægter og udgifter 0,0 Turisme, Tilskud til Holbæk Erhvervsforum 2,0 Erhvervsservice og Iværksætteri: 5,5 Tilskud til Holbæk Erhvervsforum 4,4 Medfinansiering af Væksthus Sjælland 1,1 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 0,2 I alt 7,7 Beskrivelse af Erhverv og turisme Politikområdet Erhverv og turisme dækker to hovedområder: Erhvervs- og turismeudvikling og Udvikling af landdistrikter. Erhvervs- og turismeudviklingen dækker primært det kommunale tilskud til Holbæk Erhvervsforum, som varetager den lokale erhvervsservice, udvikling af turismeindsatsen og indsatsen på at udvikle detailhandlen i kommunen (Byforum). Via bloktilskudsmidlerne gives der tilskud til Væksthus Sjælland med henblik på den specialiserede erhvervsservice. Udvikling af landdistrikter indeholder et mindre tilskud, som Holbæk Kommune yder til foreningen Udvikling Nordvest, som fremmer den lokale udvikling i kommunerne Odsherred, Kalundborg, Sorø, Lejre og Holbæk. Udvikling Nordvest administrerer EU s program til udvikling af landdistrikterne som Lokal Aktionsgruppe (LAG). Tabel 5c viser organiseringen på politikområdet og de primære ydelser. Tabel 5c Organisering og tilbud Hoved- og underområder og tilbud Vækst og bæredygtighed Ansvar for fremtiden Koordinerer og følger op på de politiske og administrative aftaler, der indgås med bl.a. Holbæk Erhvervsforum og Væksthus Sjælland. Ydelsesenhed til Borger og ydelsesservice Køb og salg af trafikbøger til taxavognmænd. 10

Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning af og mødeudgifter til

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter blandt andet kommunalbestyrelsen, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter blandt andet kommunalbestyrelsen, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter blandt andet kommunalbestyrelsen, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning af og mødeudgifter

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.

Læs mere

Forord fra Borgmesteren Budgettet og fordelingen af indtægter og udgifter Indtægter Driftsudgifter Renter...

Forord fra Borgmesteren Budgettet og fordelingen af indtægter og udgifter Indtægter Driftsudgifter Renter... Budget 2018-2021 Budget 2018-2021 Forord fra Borgmesteren... 3 Budgettet og fordelingen af indtægter og udgifter... 4 Indtægter... 6 Driftsudgifter... 11 Renter... 12 Anlægsudgifter... 13 Pris- og lønfremskrivning

Læs mere

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3 Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.

Læs mere

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Indhold Indledning... 3 Forord fra borgmesteren... 3 Politiske effektmål... 4

Indhold Indledning... 3 Forord fra borgmesteren... 3 Politiske effektmål... 4 Budget 2017-2020 1 Budget 2017-2020 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Forord fra borgmesteren... 3 Politiske effektmål... 4 Budget fordeling af indtægter og udgifter... 11 Totaloversigt... 12 Indtægter...

Læs mere

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. er forventes mindreforbrug på 3 politikområder

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på s område Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. Politikområde 2017 2018 2019 2020 1 Øge antal af antal sager pr. sagsbehandler - Børn -0,5-0,5-0,5-0,2

Læs mere

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Samlet ØKU-overblik 1 Tabel 1:Økonomiudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår' Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -697.462-698.944-820.151-766.417 Forskel 122.689 67.473 Overført til kommende budgetår 122.689 67.473 Netto mer-/mindre forbrug

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -652.432-697.462-904.473-820.151 Forskel 252.041 122.689 Overført til kommende budgetår 252.041 122.689 Netto mer-/mindre

Læs mere

Bevilling 64 Politikere

Bevilling 64 Politikere Bevilling 64 Politikere Politikere hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne borgerinddragelse, lokalsamfundspulje, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, partistøtte

Læs mere

Indledning Forord fra borgmesteren Kommunens vision og strategier Organisations diagram Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning Forord fra borgmesteren Kommunens vision og strategier Organisations diagram Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler

Læs mere

Indhold... 2. Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Politiske effektmål... 6

Indhold... 2. Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Politiske effektmål... 6 Budget 2016-2019 Budget 2016-2019 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Politiske effektmål... 6 Budgettet og fordelingen af indtægter og

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Budgetopfølgning

Læs mere

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet. Økonomi- og Planudvalget pr. 30. september 2018 Drift s 005895 Redningsberedskab 2.733-9 2.724 2.703 21 99 064240 Fælles formål 182 14 196 138 58 70 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.235 3.235 3.324-89

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017 OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,

Læs mere

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 20,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget er sammensat af forskellige

Læs mere

Udvikling i administrationsudgifter.

Udvikling i administrationsudgifter. Udvikling i administrationsudgifter. Dato: 27. maj 2013 Til: Økonomiudvalget Vedrørende: Input til budgetovervejelser vedr. konto 6 politikområde 1 og 2 Nedenstående analyse er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø varetager opgaver inden for tre politikområder: Miljø og planer Ejendomme Kommunale veje og trafik Miljø og planer Miljø og planer varetager opgaver

Læs mere

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten. NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128

Læs mere

Direktion Hovedtabeller

Direktion Hovedtabeller Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Økonomiudvalg Direktion Direktion Hovedtabeller 1 Drift Område/1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Forbrug pr. 31/5-2017 Skøn

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET ADMINISTRATIONSPOLITIK, ERHVERVSPOLITIK, BEREDSKABSPOLITIK, EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK Drift, serviceudgifter

ØKONOMIUDVALGET ADMINISTRATIONSPOLITIK, ERHVERVSPOLITIK, BEREDSKABSPOLITIK, EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifterne er fordelt på 4 politikområder med administrationspolitik som det markant største. Her bogføres udgifter til administration og myndighed for alle

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde 02 Politikere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde 02 Politikere Bemærkninger til budget 2017 politikområde 02 Politikere Politikområdet består af følgende delområder: - Fælles Formål som indeholder tilskud til politiske partier og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb som

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger

Læs mere

BF Politikomr.-Sted 1

BF Politikomr.-Sted 1 BF 07-10 Politikomr.-Sted 1 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 12 Politisk organisation 16.417.000 13.953.000 13.953.000 13.953.000 06 Fællesudgifter

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Udvalgenes budgetbemærkninger. Regnskab Budget 2015

Udvalgenes budgetbemærkninger. Regnskab Budget 2015 7. Økonomiudvalget 1.000 kr. p/l niveau Udvalgenes budgetbemærkninger overslag Økonomiudvalget 279.003 307.817 302.130 291.499 286.955 280.358 Politisk virksomhed 14.807 12.167 12.027 12.026 12.027 12.027

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Mio. kr. Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø varetager opgaver inden for to politikområder: Miljø og planer samt Kommunale veje og trafik. Politikområde Ejendomme er fra 1.1.2018 flyttet

Læs mere

Tillægs-, genbevillinger. Oprindeligt Budget. omplaceringer

Tillægs-, genbevillinger. Oprindeligt Budget. omplaceringer Note 3 - Økonomiudvalg Økonomiudvalg Drift Økonomiudvalg 253.914 21.551 275.465 276.562 1.097 Erhverv turisme 9.799 0 9.799 9.837 38 Administrativ organisation 185.347 15.077 200.424 197.489-2.935 Politisk

Læs mere

Bilag 1 Identificering af direkte og indirekte omkostninger

Bilag 1 Identificering af direkte og indirekte omkostninger INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Bilag 1 Identificering af direkte og indirekte omkostninger Januar 2015 WWW.BDO.DK Indhold 1 2 2.1 2.2 DIREKTE OMKOSTNINGER... 3 INDIREKTE OMKOSTNINGER... 4 Analysedel 1...4

Læs mere

(Første side er resume af bevillingskontrollen, efterfølgende sider specifikation af samme).

(Første side er resume af bevillingskontrollen, efterfølgende sider specifikation af samme). Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/3-17 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af bevillingskontrollen, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår

Læs mere

(Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme).

(Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme). Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-2017 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Borgmesterens forord Budgettet og fordelingen af indtægter og udgifter Indtægter Driftsudgifter Renter...

Borgmesterens forord Budgettet og fordelingen af indtægter og udgifter Indtægter Driftsudgifter Renter... Budget 2019-2022 Budget 2019-2022 Borgmesterens forord... 3 Budgettet og fordelingen af indtægter og udgifter... 4 Indtægter... 6 Driftsudgifter... 11 Renter... 13 Anlægsudgifter... 13 Pris- og lønfremskrivning

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

- Kommissioner, Råd og Nævn, her føres udgifter til mødediæter og mødeudgifter.

- Kommissioner, Råd og Nævn, her føres udgifter til mødediæter og mødeudgifter. Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af - Fælles Formål, består af tilskud til politiske partier og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb. Her føres udgifter til diverse tilskud, udsatte præmier,

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Regnskab Regnskab Anlæg

Regnskab Regnskab Anlæg Politikområdet består af tilskud til politiske partier, tilskud til foreninger og andre der søger Økonomiudvalget om tilskud, vederlag til Byrådsmedlemmer, Kommissioner, Råd og Nævn. Udgifter i forbindelse

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Målsætninger Vedtagelse af målsætninger for politikområdet, Politisk Organisation, sker blandt andet i forbindelse med formulering af tværgående politikker, foruden de målsætninger som formuleres i udviklingsstrategien.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Bevilling 42 Erhverv Budget 2016

Bevilling 42 Erhverv Budget 2016 Bevilling 42 Erhverv Bevilling Erhverv hører under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Bevillingen omfatter Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og indeholder kommunens erhvervsfremmepulje,

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/ på Økonomi- og Planudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/ på Økonomi- og Planudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/10-2016 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af bevillingskontrollen, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område.

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område. Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-2016 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Dranst Regnskabsår

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

Ændringsforslag til budget

Ændringsforslag til budget Ændringsforslaget er udarbejdet mellem: Dansk Folkeparti og Venstre Sammenfatning Holbæk Kommune står over for store økonomiske udfordringer i 2017, mens overslagsårene ser bedre ud. Men partierne bag

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -

Læs mere

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Kerneopgaven Uddannelse til Alle Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere