Tværgående økonomisk månedsrapportering. December / forventet regnskab 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tværgående økonomisk månedsrapportering. December / forventet regnskab 2013"

Transkript

1 Tværgående økonomisk månedsrapportering December / forventet regnskab 2013 Økonomi og Indkøb Januar

2 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for december 2013 forventet regnskab - opsummering... 3 Hovedoversigt Budget Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 8 Voksne og Sundhed Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Kultur, Fritid og Nærdemokrati Miljø og Teknik Likviditet Servicedriftsudgifter Salg af ejendomme i Befolkningsprognose Restanceudvikling

3 Tværgående økonomisk månedsrapportering for december 2013 forventet regnskab - opsummering Tværgående rapportering For hvert udvalg er der opstillet et skema, der viser det forventede regnskab for politikområderne. Herudover er udgifterne opdelt i henholdsvis udgifter indenfor og udenfor. Ordinær drift Forbrugsprocenten for 2013 var på 99,98 % den Det ordinære driftsresultat forventes at blive 13,2 mio. kr. bedre end det korrigerede, heraf er der forventede overførsler til 2014 på 7,9 mio. kr. Det vil sige, at forbruget på ordinær drift ligger 5,3 mio. kr. under end det korrigerede, når der ses bort fra skønnede overførsler til Resultatet af den ordinære drift for 2013 forventes at blive på 64,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 3,6 mio. kr. i forhold til sidste månedsrapportering. Opsamling på udvalgene På økonomiudvalgets område er der placeret en buffer pulje på 10,0 mio. kr. til sikring af overholdelse af. Denne pulje indgår i rapporteringen med et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. under Økonomiudvalget, idet de forventede merudgifter, der delvist dækkes af puljen er opført som merudgifter under de respektive områder. Opsamling fra udvalgene eksklusiv overførsler fra 2013 til 2014 Økonomiudvalget Der forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr., når der ses bort fra forskellen vedrørende bufferpuljen på 10,0 mio. kr. Udvalget for Familie og Børn Der forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Udvalget for Voksne og Sundhed Der forventes et merforbrug på 13,4 mio. kr. Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Der forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Budgettet forventes overholdt. Udvalget for Miljø og Teknik Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Anlægsområdet Anlæg forventes at udvise en udgift på 25,4 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. i forhold til sidste månedsrapportering. Ændringen vedrører merindtægter fra salg af diverse ejendomme, samt en stigning i forventede overførsler fra 2013 til 2014 på 8,3 mio. kr. Overførsler fra 2013 til 2014 forventes nu at udgøre 19,3 mio. kr. De største overførsler er følgende (vedrørende forskydninger i igangsatte projekter); - Grøn vækstpakke, supplerende energibesparelse på 12,5 mio. kr. - ESCO fase 2 Entreprisefase på 5,2 mio. kr. - Ombygning af køkken Solhjem og Humlehaven på 3,1 mio. kr. - Arkitektkonkurrence Stålsat By på 1,9 mio. kr. - Trafiksikkerhedspulje på 1,7 mio. kr. - Ombygning af midlertidige døgnpladser til akutpladser på 1,3 mio. kr. - Oprensning af affaldsdepot ved DDS på -10,8 mio. kr. (Afventer medfinansieringsindtægter fra Ministeriet) 3

4 Finansiering mv. Finansiering forventes nu at udvise en udgift på 11,5 mio. kr., hvilket er en merudgift i forhold til den sidste månedsrapportering på 7,4 mio. kr. Ændringen vedrører balanceforskydninger vedrørende kommunale ældre- og plejeboliger som administreres af boligselskaber. Servicedriftsudgifter KL har vurderet, at Halsnæs Kommunes oprindelige servicedriftsramme skal korrigeres ned med 12,7 mio. kr., hvilket aktuelt vurderet medfører en overskridelse af rammen med 17,1 mio. kr., som er 7,0 mio. kr. mindre end ved sidste månedsrapportering se side 19. Det betyder, at Halsnæs Kommune vil blive ramt af individuelle sanktioner, hvis kommunerne samlet set overskrider aftaleniveauet for KL vurderer ud fra kommunernes konstaterede forbrug og en fremskrivning ud fra tidligere års forbrugsfordeling, at aftaleniveauet ikke vil blive overskredet. KL s seneste vurdering er, at kommunerne under et vil ligge 3,8 mia. kr. under aftaleniveauet, mens kommunernes egne indmeldinger til KL ligger på 2,3 mia. kr. Med baggrund i KL s hidtidige vurdering af rammeoverholdelsen på landsplan har direktionen ikke fundet anledning til at foretage ekstraordinære tiltag til at nedbringe/udskyde de servicebelagte driftsudgifter i Likviditet Ved vedtagelsen for 2013 forventedes en ultimo beholdning på minus 77,2 mio. kr. Den realiserede kassebeholdning udgør minus 7,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 20,4 mio. kr. i forhold til sidste månedsrapportering. Den konstaterede forbedring forventes at medføre en tilsvarende forøgelse af betalinger i supplementsperioden for regnskabsåret Ved lægningen for 2014 var der skønnet en ultimo likviditet i 2013 på minus 20,5 mio. kr. Dette skøn er således stort set uændret, når udgifterne for 2013 er betalt. Det oprindelige udviser en forventet gennemsnitslikviditet ultimo 2013 på 46,2 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten ultimo regnskabsåret er beregnet til 94,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,5 mio. kr. i forhold til den sidste månedsrapportering. Overførsler Der er i denne måned foretaget vurdering af overførslen af driftsmidler fra 2013 til Overførslerne forventes at blive 7,9 mio. kr., hvilket betyder at den hidtidige forventning til overførselsbeløbet på 10,0 mio. kr. i oktobers tværgående månedlige økonomiopfølgning er nedjusteret i denne måned med 2,1 mio. kr. Overførsel af midler mellem årene er et udtryk for forskydning i forbruget af bevilgede midler mellem regnskabsårene. Normalt forventes niveauet for overførsler fra tidligere regnskabsår at ligge på nogenlunde samme niveau de kommende år. Overførslen til 2013 var højere end forventet i løbet af regnskabsåret 2012, hvilket betød at behovet blev skubbet til 2013, hvorved forbruget er forøget i indeværende regnskabsår. Dette påvirker den forventede likviditet samt overholdelsen af rammen til servicedriftsudgifter, som vil blive overskredet i år. Som beskrevet under servicedriftsudgifterne vurderer KL, at landets kommuner samlet overholder aftaleniveauet for, og et merforbrug af servicedriftsmidler i 2013 ikke udløser sanktioner fra statens side. Det er uvist hvorvidt kommunerne samlet set overholder aftaleniveauet i 2014, så en mindre overførsel fra 2013 til 2014 mindsker risikoen for overskridelse af kommunens servicedriftsramme i Forventning til overførselsbeløbene fra 2014 til 2015 forudsættes foreløbigt at blive nedjusteret til det samme niveau som fra 2013 til

5 Hovedoversigt Budget 2013 BUDGET 2013 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.011, , ,2 0,0 DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Økonomiudvalget -250,2-247,6-240,4 7,2 Udvalget for Familie og Børn -499,3-507,1-501,1 6,0 Udvalget for Voksne og Sundhed -718,4-726,8-740,2-13,4 Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme -286,0-273,1-267,8 5,3 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati -42,1-42,5-42,5 0,0 Udvalget for Miljø og Teknik -124,4-132,2-132,0 0,2 Forventede overførsler 2013/2014 0,0 0,0 7,9 7,9 DRIFT I ALT , , ,1 13,2 RENTER -13,6-13,6-13,6 0,0 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 77,2 51,4 64,6 13,2 ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalget -1,4 19,0 22,0 3,0 Udvalget for Familie og Børn -16,9-27,8-27,8 0,0 Udvalget for Voksne og Sundhed -1,1-4,7-4,7 0,0 Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme 0,0-1,1-1,1 0,0 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati -1,0-3,1-3,1 0,0 Udvalget for Miljø og Teknik -24,6-30,0-30,0 0,0 Forventede overførsler 2013/2014 0,0 0,0 19,3 19,3 ANLÆG I ALT -45,0-47,7-25,4 22,3 RESULTATET AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 32,2 3,6 39,1 35,5 RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET 0,0 3,6 3,6 0,0 FINANSIERING Balanceforskydninger 10,9 14,1 6,7-7,4 Afdrag på lån -41,2-38,7-38,7 0,0 Optagne lån 32,6 20,5 20,5 0,0 FINANSIERING I ALT 2,3-4,1-11,5-7,4 RESULTAT 34,5 3,1 31,2 28,1 5

6 Sammenfatning Økonomiudvalget Politikområde Administration Der forventes et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. Når der ses bort fra bufferpuljen på 10,0 mio. kr. forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. Politikområde Øvrige udgifter Budgettet forventes overholdt. Forventninger til årets resultat Korrigeret 2013 Forventet årsresultat 2013 Forskel Politikområde Administration Politikområde Øvrige udgifter Politikområde Affaldshåndtering I alt for Økonomiudvalget Heraf inden for Heraf uden for Ændringer i tet Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret Økonomiudvalget Heraf inden for Heraf uden for Forklaringer Politikområdet Administration På økonomiudvalgets område er der placeret en bufferpulje på 10,0 mio. kr. til sikring af overholdelse af. Denne pulje indgår i denne rapportering med et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. under Økonomiudvalget, idet de forventede merudgifter, der delvist dækkes af puljen, i denne rapportering er opført som merudgifter under de respektive områder. Puljen forventes delvist at dække merforbrug på andre områder: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, forventet merudgift på 10,5 mio. kr. (ikke en del af ) Mellemkommunale refusioner på ældreområdet, forventet merudgift på 3,6 mio. kr. Vintervedligeholdelse, forventet merudgift på 1,0 mio. kr. På aktivitetsområdet Forsikringer forventes et samlet merforbrug i størrelsesorden netto 2,8 mio. kr. (4,5 mio. kr. ved sidste månedsrapportering). Beløbet er reduceret i forhold til sidste rapportering, idet det ved nærmere gennemgang af området har vist sig, at en del af merudgiften kan hentes hjem fra kommunens eksterne forsikringsselskab. 6

7 Ses bort fra forskellen vedrørende bufferpuljen er der tale om en merudgift på administrationen på 2,8 mio. kr., der omfatter de store arbejdsskadeerstatninger. Finansiering KL har beregnet nye skøn for beskæftigelsestilskuddet for 2013, der betyder en forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for Halsnæs på 5,5 mio. kr. (samme niveau som ved sidste månedsrapportering) udover de 13,9 mio. kr., der blev indregnet som regulering af beskæftigelsestilskuddet ved revisionen pr. 31. maj Afregningen af efterreguleringen for 2013 foretages dog først i

8 Sammenfatning Politikområdet Folkeskoler Budgettet forventes overholdt. Politikområdet Dagpasning Budgettet forventes overholdt. Politikområdet Familie Der forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Forventninger til årets resultat Familie og Børn Korrigeret 2013 Forventet årsresultat 2013 Forskel Politikområde Folkeskoler Politikområde Dagpasning Politikområde Familie I alt udvalget for Familie og Børn Heraf inden for Heraf uden for Ændringer i tet I alt Udvalget for Familie og Børn Heraf inden for Heraf uden for Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret Forklaringer Politikområdet Folkeskoler Der er et øget pres på økonomien på alle skoler. Arresø Skole har et forventet underskud på 0,8 mio. kr. i Skolens ledelse har udarbejdet en handleplan, der beskriver en række handlinger som imødegår dette pres. Herunder en række personalereduktioner i indeværende år, som vil have effekt i 2014, samt en plan for tilbagebetaling i årene fremover. Hundested Skole havde i 2012 et merforbrug på 2,0 mio. kr. Skolens nye skoleleder har udarbejdet en handleplan, som via en stram økonomiopfølgning sikrer en tilbagebetaling samt fornuftig drift på skolen i årene fremover. Forventet tilbagebetaling fra 2013 er i omegnen af 0,5 mio. kr. I forhold til Privat/Efterskoler og Produktionsskoler er tilgangen stigende, hvilket ligger pres på skoleområdets. Snitfladen mellem den økonomiske udgift til unge på andre politikområder bliver drøftet fremadrettet i administrationen. Samlet set forventes det at rammen kan overholdes, men at det kræver omplaceringer mellem udenfor virksomhedsaftalerne til indenfor virksomhedsaftalerne. 8

9 Politikområdet Dagpasning Der er et øget pres på økonomien på et par virksomheder. Dog forventes tet samlet set at kunne overholdes på området. Det kræver dog omplaceringer mellem udenfor virksomhedsaftalerne til indenfor virksomhedsaftalerne. Politikområdet Familie Der forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. (8,0 mio. kr. ved sidste månedsrapportering). Forskellen i forhold til sidste månedsrapportering skyldes primært et mindreforbrug vedrørende anvendelsen af Kommunikationscenteret i Hillerød samt efterslæbet i sagsbehandlingen. Mindreforbruget på familieområdet skyldes følgende: Lavere omkostninger ved foranstaltninger på anbringelsesområdet. Mindre anvendelse af sikrede døgnpladser. Reduktion i anvendelsen af dagbehandlingspladser på Heldagsskolen. Lavere anvendelse af aflastning. Mindreforbrug som følge af efterslæb i sagsbehandlingen i

10 Sammenfatning Politikområdet Sundhed Der forventes et merforbrug på 10,5 mio. kr. Politikområdet Ældre Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. Politikområdet Sociale Ydelser Der forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Politikområdet Handicap- og Psykiatri Der forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr. Voksne og Sundhed Forventninger til årets resultat Korrigeret 2013 Forventet årsresultat 2013 Forskel Sundhedsområdet Ældreområdet Sociale Ydelser Handicap- og Psykiatriområdet I alt Udvalget for Voksne og sundhed Heraf inden for Heraf uden for Ændringer i tet I alt Udvalget for Voksne og sundhed Heraf inden for Heraf uden for Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret Der er flere af virksomhederne på sundheds- og ældreområdet, som i 2013 har været under pres. Der blev i alle virksomheder iværksat foranstaltninger for at opnå overholdelse i 2013, dog kommer Hjemmeplejen ud med et merforbrug på 1,4 mio. kr. og Arresø Plejecenter et merforbrug på 1,0 mio. kr. Disse merforbrug indgår i den samlede overførselsvurdering for hele kommunen og er derfor ikke særskilt taget med i denne måneds økonomiopfølgning. 10

11 Politikområde Sundhed Prognosticeringen af den aktivitetsbestemte medfinansiering tager afsæt i 11 måneders realiseret forbrug. Prognosen viser et forventet merforbrug på 10,5 mio. kr. (7,2 mio. kr. ved sidste månedsrapportering). Merforbruget skyldes dels stigende aktivitet på hospitalerne og dyrere indlæggelsesforløb dels at forventningerne til besparelserne på håndtagene er nedskrevet helt. I år 2013 har to ud af fem akutpladser været i anvendelse. Administrationen er løbende i dialog med de praktiserende læger om brug af pladserne. Både den fremskudte visitation og sygeplejeklinikken har været en succes fra start. Den aktivitetsbestemte medfinansiering er et af de områder med risiko for merudgifter, der delvis finansieres via den afsatte bufferpulje på 10,0 mio. kr. Merforbrugets endelige beløb vil indgå i godkendelsen af regnskabet for De økonomiske udfordringer på medfinansieringen forventes at fortsætte i 2014, og der vil i månedsrapporteringen for januar fremgå, hvor stor den økonomiske udfordring kan være. Politikområde Ældre Mellemkommunale refusioner: Der forventes et merforbrug på mellemkommunale/statslige refusioner (køb og salg af pladser og ydelser) på 3,6 mio. kr. (9,0 mio. kr. ved sidste månedsrapportering). Det anslåede merforbrug er nedjusteret med 5,4 mio. kr. på grund af forsinkelser i modtagelse af regninger fra andre kommuner. Udfordringerne i forhold til de mellemkommunale refusioner forventes at fortsætte i Der er tale om et område, hvor der kan være væsentlige bevægelser i udgifter og indtægter hen over året. Mellemkommunale refusioner på ældreområdet er et af de områder med risiko for merudgifter, der delvis finansieres via den afsatte bufferpulje på 10,0 mio. kr. Det endelige beløb vil indgå i godkendelsen af regnskabet for Ældreområdets virksomheder forventer en negativ overførsel fra 2013 til 2014 på 2,4 mio. kr., Hjemmeplejens merforbrug er på 1,4 mio. kr. (1,7 mio. kr. ved sidste månedsrapportering) og Arresø Plejecenter lander på et merforbrug på 1,0 mio. kr., som indgår i den samlede overførselsvurdering for hele kommunen og er derfor ikke særskilt taget med i denne måneds økonomiopfølgning til Økonomiudvalget. Politikområde Sociale Ydelser Sociale Ydelser viser et forventet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. (5,4 mio. kr. ved sidste månedsrapportering), som finansierer et forventet merforbrug på 4,5 mio. kr. på politikområdet Handicap- og psykiatri. Dette skyldes hovedsagelig revisiteringer, ændring i anbringelsestyper samt prisniveauer. Der ses ligeledes færre tilgange på STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) end der har været lagt i indeværende år. Politikområde Handicap- og Psykiatri Anbringelsesområdet under Handicap og Psykiatri er under pres her ses flere anbringelser og højere priser end lagt. Der forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr. (4,4 mio. kr. ved sidste månedsrapportering). Indenfor virksomhedsaftalerne forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. (ny siden sidste månedsrapportering). Disse merforbrug indgår i den samlede overførselsvurdering for hele kommunen og er derfor ikke særskilt taget med i denne måneds økonomiopfølgning. Merudgifterne finansieres af mindreforbruget på politikområdet Sociale ydelser. I prognoserne på området er det forudsat at alle regninger, der relaterer sig til 2013 bliver betalt i regnskabsår

12 Sammenfatning Politikområde Beskæftigelse Der forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Politikområde Erhverv og Turisme Budgettet forventes overholdt. Forventninger til årets resultat Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Politikområde Beskæftigelse Politikområde Erhverv og turisme I alt for Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Heraf inden for Heraf uden for Korrigeret 2013 Forventet årsresultat 2013 Forskel Ændringer i tet Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Heraf inden for Heraf uden for Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret Beskæftigelse Der forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. (1,5 mio. kr. ved sidste månedsrapportering) Forudsætningen for mindreforbruget er, at der bliver bogført yderligere 8,0 mio. kr. (netto) i regnskabsåret Udgifterne vedrører integration (danskundervisning), fleksjob og løntilskud, hvor vi er afhængige af at sprogskolen og arbejdsgiverne sender deres udgiftsbilag. Et yderligere mindreforbrug bør overføres til

13 Sammenfatning Politikområdet Kultur Budgettet forventes overholdt. Politikområdet Fritid Budgettet forventes overholdt. Forventninger til årets resultat Kultur, Fritid og Nærdemokrati Korrigeret Budget 2013 Forventet årsresultat 2013 Forskel Politikområde Kulturområdet Politikområde Fritid I alt Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Heraf inden for Heraf uden for Ændringer i tet I alt Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Heraf inden for Heraf uden for Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret Forklaringer Politikområdet Kultur Budgettet forventes overholdt Politikområdet Fritid Museet og biblioteket har begge manglende indtægter. Museet skyldes bl.a. manglende refusion for en flex-medarbejder og biblioteket mangler gebyr/bøde indtægter. Budgettet forventes overholdt indenfor området. 13

14 Sammenfatning Miljø og Teknik Politikområdet Veje, grønne områder og miljø Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Politikområdet Kommunale Ejendomme Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Forventninger til årets resultat Korrigeret Forventet Forskel Budget 2013 årsresultat 2013 Politikområde Veje og grønne områder og miljø Politikområde Kommunale ejendomme I alt Miljø og Teknik Heraf inden for Heraf uden for Ændringer i tet Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret I alt Udvalget for Miljø og Teknik Heraf inden for Heraf uden for Politikområdet Veje, grønne områder og miljø Udgifterne til vinterforanstaltninger forventes at overskride tet, idet tet allerede blev brugt op efter årets første vinterperiode. Det er tidligere meldt ind, at der med en normal anden vinterperiode ville blive tale om en merudgift på 2,2 mio. kr. Grundet det milde november/december er dette skøn nedjusteret til 1,0 mio. kr. På grønne områder og miljøområdet forventes der samlet set et mindreforbrug i størrelsesordenen 0,7 mio. kr. som følge af uforbrugte midler i en beredskabspulje. På vejområdet forventes der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som forventes overført til 2014, primært vedrørende private fællesveje. Dette mindreforbrug indgår i den samlede overførselsvurdering for hele kommunen. Politikområdet Kommunale ejendomme For overholdelse af energitet i 2013 er det forudsat, at kommunen vil få en kompensation vedrørende 2012 på 2,2 mio. kr. fra kommunens partner i ESCO-projektet (tidligere YIT A/S nu Caverion A/S). Der er dog endnu ikke opnået enighed om kompensationens størrelse. Budgettet på kommunale ejendomme omfatter også for renovation og vand/spildevand, som rettelig afholdes over de enkelte virksomheder m.v. Der er nu foretaget de fornødne omplaceringer i forhold til det faktisk konstaterede forbrug, og det kan konstateres, at der samlet set har været et mindreforbrug i forhold til tet på ca. 14

15 1,3 mio. kr., hvilket medvirker til at lette presset på energiområdet, såfremt der ikke opnås den forudsatte kompensation på 2,2 mio. kr. På rengøringsområdet forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. relaterende til mindreudgifter til indkøb og implementering af et nyt IT-system. 15

16 Mio. kr. Likviditet Realiseret gennemsnitlig likviditet 2013(kassekreditregel) Realiseret likviditet Oprindeligt bud 2013 I Realiseret likviditet er der til og med 31. december 2013 indsat faktisk kassebeholdning. Kassekreditreglen indebærer, at kommunens gennemsnitlige likviditet et år tilbage ikke må være negativ. Forklaringer på ændringer i realiseret gennemsnitslikviditet Det oprindelige udviser en forventet gennemsnitslikviditet ultimo 2013 på 46,2 mio. kr. Den aktuelle prognose forudser en gennemsnitslikviditet på 94,2 mio. kr. I forhold til den seneste månedsrapportering er dette en fald på 0,5 mio. kr., i forhold til de 94,7 mio. kr., der fremgik af seneste månedsrapportering. Der er følgende forklaring til den ændrede forventning: Opdatering af det faktiske betalingsflow forøger gennemsnitslikviditeten med Realiserede ændringer i alt -0,5 mio. kr. -0,5 mio. kr. 16

17 Mio. kr. Løbende likviditet 250 Realiseret løbende likviditet Realiseret likviditet Budget 2013 Der kan i supplementsperioden fremkomme mindre justeringer, der ikke anses for væsentlige. Ultimobeholdning Ved vedtagelsen forventedes en ultimobeholdning på minus 77,2 mio. kr. Den nu realiserede ultimobeholdning udgør minus 7,4 mio. kr. hvilket er en forbedring på 20,4 mio. kr. i forhold til sidste månedsrapportering. Den konstaterede forbedring forventes at medføre en tilsvarende forøgelse af betalinger i supplementsperioden for regnskabsåret Ved lægningen for 2014 var der skønnet en ultimo likviditet i 2013 på minus 20,5 mio. kr. Dette skøn er således stort set uændret, når udgifterne for 2013 er betalt. 17

18 Likviditet ultimo 2013 Likviditet primo ,8 Likviditetseffekt af oprindeligt vedtaget ,5 Kendte likviditetseffekter Bortfald af forskudsrefusion, Udbetaling Danmark -54,2 Afregning af decisionsskrivelse for 2010, udgiftsført i regnskabsåret ,7 Godkendte overførsler fra 2012 drift -29,4 Godkendte overførsler fra 2012 anlæg -8,7 Ombygning af køkkener på Solhjem og Humlehaven (nettovirkning) -0,6 Merindtægt vedrørende statstilskud til servicearealer 3,4 Forøgelse af vedligeholdelses til veje -5,0 Nyt anlægsprojekt vedrørende broer -1,7 Budgetrevision 11,6 Meddelte tillægsbevillinger til drift, anlæg og balanceforskydninger efter revision -3,9 Forventede likviditetseffekter Nettoeffekt af supplementsbetalinger 2013/2014 0,1 Forventede overførsler til 2014 vedrørende drift og anlæg, nyt skøn 27,2 Forventede netto merudgifter og mindreindtægter jf. rapporteringen for september -11,3 Forventede netto merudgifter og mindreindtægter jf. rapporteringen for oktober 13,6 Forventet netto merudgifter og mindreindtægter jf. rapporteringen for forv. regnskab -1,4 Kursregulering af værdipapirer -0,7 Ultimobeholdning -7,4 18

19 Servicedriftsudgifter KL s beregning af den tekniske servicedriftsramme for 2013 er for Halsnæs kommune 1.403,0 mio. kr. Halsnæs kommunes servicedriftsudgifter for 2013 var på 1.391,1 mio. kr. ved vedtagelsen for Der er udmeldt nye forudsætninger for fremskrivningen af pris- og lønskøn for 2013 med nedskrivningen af lønskønnet med 0,9 % på grund af overenskomstresultatet som det mest markante element. Med udgangspunkt i loven nedskriver regeringen kommunernes samlede servicedriftsramme svarende til de nye pris- og lønskøn. Regnskabssanktionen indeholder en individuel sanktion på 60 % og en kollektiv sanktion på 40 %. Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør ved regnskabets afslutning om kommunerne under et skal sanktioneres i forhold til det aftalte niveau. Bliver dette tilfældet vil den enkelte kommune blive målt i forhold til kommunes oprindelige. For Halsnæs Kommunes vedkommende ligger dette niveau ca. 12 mio. kr. lavere end kommunens teknisk beregnede servicedriftsramme. Nedenfor er vist en opstilling over kommunens servicedriftsramme. Oversigten viser, at kommunen ligger 17,1 mio. kr. over. Mio. kr. Oprindeligt til servicedrift 1.391,1 Overførsel af drift fra 2012 til ,4 - overført til anlæg -1,2 Skønnet overførsel af drift fra 2013 til 2014, nyt skøn -7,9 Ekstra pulje til forbedring af vejenes tilstand 5,0 Budgetrevision ,7 Korrektion af ramme for servicedriftsudgifter: - Lov- og cirkulæreprogram 12/13 1,9 - Nedjustering af pris- og lønudviklingen 10,8 Anlæg overført til drift på skoleområdet 1,3 Konsekvenser af månedsrapporteringen for december -10,5 Forventet merforbrug i forhold til rammen 17,1 KL s seneste vurdering af kommunernes overholdelse af servicedriftsramme, er at kommunerne under et ligger 3,8 mia. kr. under den aftalte servicedriftsramme. Den vurdering ligger lidt højere end kommunernes egne indmeldinger til KL på 2,3 mia. kr. Det kan ende et sted imellem disse 2 vurderinger, men den samlede vurdering er at kommunerne vil holde sig inden for den aftalte serviceramme. Med baggrund i vurderingen af rammeoverholdelsen på landsplan har direktionen ikke fundet anledning til at foretage ekstraordinære tiltag til at nedbringe/udskyde de servicebelagte driftsudgifter i år. Der er til denne måneds afrapportering fortaget en vurdering af overførselsbeløbet for 2013 til 2014 på servicedriftsudgifter. Forventningen til overførsler fra 2013 til 2014 er 7,9 mio. kr., hvilket er en nedjustering på 2,1 mio. kr. i forhold til sidste månedsrapportering. Der forventes nu en overskridelse af på 17,1 mio. kr. 19

20 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Salg af ejendomme i 2013 Salg af ejendomme 2013 Salg af diverse ejendomme: Bemærkninger: Ejendomme til salg Lillebjergvej 30, Hundested, parcelhusgrund Åsebro 19, Frederiksværk, parcelhusgrund Fjordvej 30-34, Hundested, tidl. Hundested Børnehave Del af matr. nr. 4 p Brederød, jordlod i landzone på ca. 2,5 hektar "Søgården" Hillerødvej 37, Frederiksværk Kastanievej 2, Tidligere dagplejehus i Asserbo Søndergade 78, Hundested, Gimle Industrimarken 2, Frederiksværk Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Solgt pr. 15/ for mio. kr.* Solgt pr. 1/ for 1.2 mio. kr.* Solgt pr. 15/ for kr.* Solgt pr. 1/ for 4 mio.kr. Opfyldelse af mål for salg af diverse ejendomme Akkumuleret realiseret salg Korrigeret mål 2013 * Der udestår udgifter i forbindelse med salg af ejendommen, som først afholdes efterfølgende 20

21 Salg af udstykninger: Bemærkninger: Erhvervsgrunde på matr. nr. 1 du Ullerup, Bogbinderivej, Hundested Kirkevænget og Tårnvænget i Kregme - Parcelhusgrunde - 20 grunde i område A og 25 grunde i område B 9 grunde solgt, heraf 2 siden sidste månedsrapportering 3 betingede købsaftaler indgået 3 parcelhusgrunde på Tinsoldaten, Frederiksværk 9 grunde solgt Kregme Syd projektgrund 21

22 Januar April Juli Oktober Januar Befolkningsprognose Befolkningsprognoser og faktiske indbyggertal Opgjort den 1. i kvartallet Faktisk 2013 Prognose 2014 Prognose 2013 udarbejdet i 2013 Kilde: FOLK1 folketal pr. den 1. i kvartalet efter kommune/region, køn, alder, civilstand, herkomst og statsborgerskab Der er sket et fald i befolkningstallet på 146 fra begyndelsen af 3. kvartal til begyndelsen af 4. kvartal. Oplysningerne om det faktiske indbyggertal indhentes via Danmarks Statistiks befolkningsopgørelse. Det er befolkningsopgørelserne fra Danmarks Statistik, der anvendes ved beregning af de kommunale tilskud og udligning. Danmarks Statistik opgør befolkningstallet kvartalsvis den 1. i kvartalet, men da der tages højde for efterregistreringer flytninger er befolkningstallet først tilgængeligt i måneden efter kvartalsmåneden. Det officielle befolkningstal pr. 1. januar 2014 er først endeligt opgjort og tilgængeligt efter den 10. februar. Befolkningstallet pr. 1. januar 2013 er anvendt som udgangspunkt for den seneste befolkningsprognose, som er udarbejdet i april 2013 og som har dannet grundlag for udarbejdelse af , mens det er befolkningsprognosen udarbejdet i 2012, der har dannet grundlag for

23 Mio. kr. Restanceudvikling 70 Restanceudvikling I alt 2013 Skat 2013 Kommune2013 I alt I alt 2012 Skat 2012 Kommune 2012 De samlede restancer var ved udgangen af 2013 på 48,3 mio. kr., hvilket er 3,8 mio. kr. lavere en tilsvarende tidspunkt i Af restancerne opkræves de 27,1 mio. kr. i kommunalt regi og de 21,3 mio. kr. via Skat. Ud af de 27,1 mio. kr. som er til opkrævning i kommunalt regi udgjorde Halsnæs Kommunes tilgodehavende 73 % svarende til 19,7 mio. kr. Det drejer sig om restancer på ejendomsskatter, daginstitutionsbetaling, retsafgifter og gebyrer, husleje samt diverse regningskrav. De resterende restancer er statslige tilgodehavender, hvor staten tidligere har ydet refusion og derfor skal afregnes tilbage til staten. Det drejer sig om boligindskudslån, tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og tilbagebetalingskrav på boligsikring og boligydelse. I forhold til oktober månedsrapportering er der er sket et fald på 8,0 mio. kr. på de kommunale restancer. Det største fald ligger på diverse regningskrav, hvor restancer er faldet med 5,0 mio. kr. siden sidste afrapportering for oktober - svarende til et fald på 33 %. Kontanthjælpsrestancerne er faldet med 1,0 mio. kr. svarende til et fald på 14 % og restancerne vedrørende ejendomsskatter er faldet med 1,0 mio. kr. svarende til et fald på 26 %. 23

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September 2013

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September 2013 Tværgående økonomisk månedsrapportering September 2013 Økonomi og Indkøb Oktober 2013 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2013 opsummering... 3 Hovedoversigt Budget 2013...

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. August 2013

Tværgående økonomisk månedsrapportering. August 2013 Tværgående økonomisk månedsrapportering August 2013 Økonomi og Indkøb Oktober 2013 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for august 2013 opsummering... 3 Hovedoversigt Budget 2013... 5 Økonomiudvalget...

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2012 Økonomi og Indkøb 30. marts 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering februar 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Juli 2012 Økonomi og Indkøb 6. september 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering juli 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne og

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Oktober2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Oktober2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Oktober2012 Økonomi og Indkøb Oktober 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering oktober 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne og

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering December2012 Økonomi og Indkøb Januar 2013 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering december 2012... 2 Hovedoversigt... 5 Økonomiudvalget... 6 Familie og

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering September2012 Økonomi og Indkøb September 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering september 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for februar 2014 1. Status februar 2014 grafisk overblik

Læs mere

Status oktober 2014 grafisk overblik

Status oktober 2014 grafisk overblik Mio kr. Status oktober 214 grafisk overblik Fortegn: forbrug (+) indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift -11 1.95-1 -9-8 -17-95 -11 1.9 1.85 1.8 1.94 1.913 1.898 Anlæg Samlet resultat

Læs mere

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision September 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar juli inklusiv bud på budgetrevision

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2014 1. Status marts 2014 grafisk overblik

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 1. Status september

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2012 Økonomi og Indkøb 26. april 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2012... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 7 Voksne og

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Halvårsregnskab 2013

Halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision i Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision April 2015 Koncernøkonomi og udvikling Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar april inklusiv bud på budgetrevision 1. Status

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Halvårsregnskab 2014

Halvårsregnskab 2014 Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetrevision. 31. maj 2013

Budgetrevision. 31. maj 2013 Budgetrevision 31. maj Økonomi og Indkøb August 1 Indhold Budgetrevision 31. maj - Opsummering... 3 Hovedoversigt Budget... 5 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 10 Voksne og Sundhed... 13 Beskæftigelse,

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra til 2014 Forbrug Korrigeret budget Rest korr. Budget Forventet overførsel til 2014 Bemærkninger U/I Byrådet netto 30.331.914 59.610.878 29.275.964 26.439.617

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetrevision. 31. maj 2013

Budgetrevision. 31. maj 2013 Budgetrevision 31. maj Økonomi og Indkøb Juni 1 Indhold Budgetrevision 31. maj - Opsummering... 3 Hovedoversigt Budget... 5 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 10 Voksne og Sundhed... 13 Beskæftigelse,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Budgetrevision. 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed

Budgetrevision. 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed Budgetrevision 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed Sammenfatning Politikområdet Sundhed Budgettet forventes overholdt Politikområdet Ældre Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. Politikområdet

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Regnskab Halvår

Regnskab Halvår Regnskab 2011 1. Halvår 1. januar 30. juni 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon 47 78 40 00 Telefax 47 78 40 99 Hjemmeside: www.halsnaes.dk E-mail:

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-17 Dato: 17-2-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Regnskab for 2016 Der bliver ikke lavet noget økonomioverblik, som viser regnskabsresultatet

Læs mere

... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010

... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010 ... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010 Regnskab 23. september 2010 Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010...3 Økonomiudvalget...4 Familie og Børn...5 Voksne

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for august 2014 1. Status august 2014 grafisk overblik

Læs mere