Børn- og Ungeudvalg den 23. april 2003 Side 1 af 18 FREDERIKSSUND KOMMUNE UDSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 23. april 2003 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn- og Ungeudvalg den 23. april 2003 Side 1 af 18 FREDERIKSSUND KOMMUNE UDSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 23. april 2003 kl"

Transkript

1 Børn- og Ungeudvalg den 23. april 2003 Side 1 af 18 FREDERIKSSUND KOMMUNE UDSKRIFT Børn og Ungeudvalget 23. april 2003 kl i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, Selim Yumuk, Anette Lauge Jensen, Jesper Thorup, Morten Skovgaard Fraværende: Morten Skovgaard gik kl

2 Børn- og Ungeudvalg den 23. april 2003 Side 2 af 18

3 Børn- og Ungeudvalg den 23. april 2003 Side 3 af 18 Pilotprojekt om ny ledelsesstruktur for institutionerne omkring Stenhøjgård Sag nr. 37 Eventuelt Sag nr. 25 Orientering Orientering fra skole- og daginstitutionsbestyrelsesmøder Kommentarer/spørgsmål til s fra formanden Nøgletal Præferencer for pasningstilbud Børne- og ungeudvalget har bedt forvaltningen undersøge, hvilket tilbud (vuggestue eller dagpleje) forældrene foretrækker, når de skal vælge pasningstilbud til deres barn. Der er 286 vuggestuepladser (opgjort til budget 2003/ ) og 231 dagplejepladser (opgjort pr ) Pladsanvisningen har foretaget en optælling af børn født i perioden til i forhold til hvilket pasningstilbud forældrene foretrækker. Optællingen viser, at halvdelen fortrækker dagpleje og halvdelen vuggestue. Ifølge Pladsanvisningen er det en ændring i forhold til tidligere, hvor størstedelen af forældrene foretrak vuggestue som det primære ønske. Ændringen kan formentlig begrundes med forskellen i forældrebetaling på de to tilbud. Anette Lauge Jensen orienterede om, at det kan være problematisk, at der ikke er suppleanter til skolebestyrelser, idet bestyrelsen let kan komme i en situation, hvor den ikke er beslutningsdygtig. Anette Lauge Jensen videregav opfordring til at man i forbindelse med dialogmøder overvejer bordopstillingen, navneskilte og brug af ordstyrer. Endvidere var Annette Lauge Jensen blevet opfordret fra en institutionsbestyrelse til, at høringsproceduren i forbindelse med høringer ændres, sådan at materialet sendes ud til kommentarer før høringsprocessen. Udvalget var imod dette, da det ville forlænge høringsproceduren ganske væsentligt. Selim Yumuk orienterede om en institution, der ønskede kendskab til, hvad Beredskabsplanen forudsætter, hvad

4 Børn- og Ungeudvalg den 23. april 2003 Side 4 af 18 institutionen skal bruges til i en nødsituation. Hverken udvalg eller forvaltning har mulighed for at give de efterspurgte oplysninger. Morten Skovgaard orienterede om "nabostridigheder" mellem daginstitution og dyreklub, som dog nu er løst. Nøgletallene blev gennemgået og taget til efterretning. Dog vil udvalget gerne i fremtiden have synliggjort 10. klasser og flygtningebørn. Mogens Højenvang orienterede om, at forvaltningen af Chefgruppen var blevet bedt om at undersøge behovet for en ny daginstitution af hensyn til investeringsoversigten i forbindelse med budgetlægningen. Børnetallet forventes at toppe i Der undersøges en lang række muligheder som alternativ til en ny daginstitution, og udvalget kan forvente at blive orienteret om resultatet på næste møde. EA orienterede om nye tiltag på ungdomsuddannelsesvejledningsområdet, samt at skolebuskørslen er sendt i udbud, og at 7 har fået tilsendt materiale. Endvidere orienterede EA om, at 12 har ansøgt om stillingen som skoleleder ved Græse Bakkeby Skole, heraf er 6 indkaldt til samtale. På baggrund af diskussion på udvalgsmødet sidste gang havde EA undersøgt, hvor mange flygtningebørn der forventes i nærmeste fremtid, hvilket er 5-6. Endeligt orienterede EA om at overtandlægen har opsagt sin stilling. Sag nr. 26 Budget 2004 Journal nr.: Lov om kommunalstyrelse Byrådet godkendte på sit møde d. 11. marts budgetdirektivet for udarbejdelsen af budget Budgetdirektivet beskriver de rammer som budgettet for 2004 og overslagsårene udarbejdes efter. Udgangspunktet for udarbejdelsen af budget er et uændret aktivitetsniveau i forhold til budget 2003, ligesom de hidtil gældende forudsætninger vedr. udligning og tilskud er fastholdt. Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn vil blive anvendt ved udarbejdelsen af budgettet, og der tillægges

5 Børn- og Ungeudvalg den 23. april 2003 Side 5 af 18 lønskønnet 0,6% til dækning af reststigningen vedr. ancinitetsstigninger. De 0,6% placeres i lønpuljer. Anlægsbudgettet for 2004 og overslagsårene tager udgangspunkt i i den reviderede investeringsoversigt (Model A), som blev godkendt af Byrådet d. 14. januar På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet rammeopgørelsesskemaer, som viser at forslaget til Børnog Ungeudvalgets fremskrevne ramme er 245,5 mio. kr. i I forhold til budgettet for 2003 er der sket rammekorrektioner for netto 2,7 mio. kr. Af de 2,7 mio. kr. udgør pris- og lønfremskrivningen 5,3 mio. kr. i Herudover en række korrektioner med en nettovirkning på -2,6 mio. kr., som bl.a skyldes besparelser. Der er i budgetforslaget ikke lagt op til aktivitetsændringer. Overslagsårene følger samme principper som budgettet for Se endvidere bilag 2. Områdebeskrivelserne for de enkelte områder samt budgetbemærkninger er udarbejdet. Bilag: Bilag 1. Budgetdirektiv vedr. budget Bilag 2. Rammeopgørelsesskemaer Bilag 3. Forslag til områdebeskrivelser Bilag 4. Forslag til budgetbemærkninger Det indstilles at forslag til budget 2004 sendes i høring. Behandlingen af rammeopgørelser blev udsat, mens områdebeskrivelser og budgetbemærkninger blev godkendt. Sag nr. 27 Økonomisk status pr. 31. marts 2003 Journal nr.: Intet Der er med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2003 udarbejdet en status på forbruget på budget 2003.

6 Børn- og Ungeudvalg den 23. april 2003 Side 6 af 18 Budgetorienteringen følger de konti der ikke er overførselsadgang på samt lønkontiene. Samlet set udvikler økonomien sig tilfredsstillende. Der er dog fire områder der bør bemærkes, nemlig syge- og hjemmeundervisningen, fripladser, anbragte børn samt skolefritidsordningerne på specialskolerne. Syge- og hjemmeundervisningen har på nuværende tidspunkt en forbrugsprocent på 508%. Dette skal dog ses i lyset af budgettets størrelse på kr. der må forudses yderligere udgifter på området i de kommende måneder som følge af allerede igangsatte undervisningsforløb. Udgiften til fripladser på såvel skole som institutionsområdet er stigende, hvilket vurderes at være udtryk for samfundets økonomiske konjukturer. Stigende udgifter til anbragte børn samt SFOér på specialskolerne skyldes dels en stigning i antallet af anbragte børn og dels en stor prisstigning. 1forbindelse med grundtakstmodellen afholder forvaltningen udgifter til børnenes skolegang samt dagbehandlingstilbud. Som beskrevet i regnskabsbemærkningerne for 2002 vil området med anbragte børn og SFOér på specialskolerne blive gennemgået i 2003, og vil efterfølgende blive taget op i en budgetopfølgning. Bilag: Budgetorientering pr. 31. marts 2003 Nøgletal Det indstilles at status tages til efterretning Der søges en tillægsbevilling på kr. til syge- og hjemmeundervisning. Til næste møde følges der særligt op på fripladser, anbragte børn, klubber og SFO Skolen ved Kæret med henblik på beregning af behovet for en evt. tillægsbevilling. Sag nr. 28 Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2002 til 2003 Journal nr.: S02006 Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ ir

7 Børn- og Ungeudvalg den 23. april 2003 Side 7 af 18 På sit møde d. 19 marts 2003 fik Børn- og Ungeudvalget forelagt sag om overførsel af driftmidler fra 2002 til Da udvalget ønskede en uddybning af materialet, blev sagen udsat til udvalgets møde d. 23. april. Forvaltning har derfor d. 21 marts skrevet til alle skoler og institutioner, og bedt om at hver skole og institution indsender en uddybende redegørelse for hvordan overeller underskudet i 2002 er opstået, og herunder se overførslen i sammenhæng til overførslen året før. Ydermere er skoler og institutioner blevet bedt om at redegøre for hvordan et evt. overskud skal anvendes og er blevet bedt om at udarbejde et budget over anvendelsen af mindreforbruget. Klubområdet bliver i øjeblikket analyseret nærmere, og det er i denne forbindelse klarlagt at lønbudgettet på Klub 107 er for højt, mens det på Klub Nord er for lavt. Der vil til udvalgets møde i juni blive udarbejdet en notat. På denne baggrund er bilag 1-8, som viser ansøgte overførsler på løn og drift, blevet revideret med de svar som forvaltningen har modtaget. Derudover er der udarbejdet oversigter over skoler og institutioners løn og vikarforbrug. Oversigterne viser at på de enkelte poltikområder, undtagen skoleområdet, er såvel løn som vikarbudget overholdt samlet set. På skoleområdet er der et merforbrug på såvel løn som vikarer. Oversigten nedenfor viser ønsket om løn- og driftsoversførsler på de enkelte områder. Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger til overførslerne Nettoopgørelse: Daginstitutionsområdet kr. Bilag 1-2 Klubberne kr. Bilag 3 Skolerne kr. Bilag 4-5 Bakketoppen kr. Bilag 6 Tandplejen kr. Bilag 7-8 I alt kr. Bilag: Bilag 1. Overførsel af uforbrugte lønmidler daginstitutionsområdet

8 Børn- og Ungeudvalg den 23. april 2003 Side 8 af 18 Bilag 2. Overførsel af uforbrugte driftsmidler daginstitutionsområdet Bilag 3. Overførsel af uforbrugte driftsmidler klubberne Bilag 4. Overførsel af uforbrugte driftsmidler skolerne Bilag 5. Overførsel af uforbrugte lønmidler skolerne Bilag 6. Overførsel af uforbrugte driftsmidler Bakketoppen Bilag 7. Overførsel af uforbrugte driftsmidler tandplejen Bilag 8. Overførsel af uforbrugte lønmidler tandplejen Bilag 9. Oversigt over løn- og vikarforbrug på skoleområdet Bilag 10. Oversigt over løn- og vikarforbrug på institutionsområdet Bilag 11. Oversigt over løn- og vikarforbrug på forebyg, foranstaltninger Bilag 12. Oversigt over løn- og vikarforbrug på tandplejen Bilag 13. Oversigt over løn- og vikarforbrug på klubområdet Det anbefales at Børne- og Ungeudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller: at der af mindreforbruget på lønmidlerne på daginstitutionsområdet anvendes kr. til dækning af manglende forældrebetaling på dagplejen. At der af mindreforbruget på lønmidlerne på daginstitutionsområdet anvendes kr. til dækning af merforbrug på skoleområdets lønkonti At der af mindreforbruget på lønmidlerne på daginstitutionsområdet overføres kr. til 2003 at de uforbrugte driftmidler på daginstitutionsområdet fælles formål i alt kr. overføres til 2003 at institutionsområdet får overført i alt kr. i uforbrugte driftmidler til 2003 at mindreforbruget på løn og driftmidlerne på klubområdet i alt kr. overføres til 2003, sådan at midlerne anvendes dels til opretning af lønbudgetter dels tilfalder de respektive klubber efter afslutning af den iværksatte analyse. at der for skoleområdet overføres uforbrugte driftmidler i alt til 2003

9 Børn- og Ungeudvalg den 23. april 2003 Side 9 af 18 at kr. af merforbuget på løn på skoleområdet overføres til 2003 at merforbruget på driftmidler på Bakketoppen i alt kr. overføres til 2003 at der for børnetandplejen overføres uforbrugte løn- og driftmidler i alt kr. til 2003 Beslutninger: Børn- og ungeudvalgets møde den 23. april 2003 besluttedes: at der af mindreforbruget på lønmidlerne på daginstitutionsområdet på kr. anvendes kr. til dækning af manglende forældrebetaling på dagplejen. At der af mindreforbruget på lønmidlerne på daginstitutionsområdet på kr. overføres kr. - som skyldes vakancer blandt dagplejerne - til kassen At der af mindreforbruget på lønmidlerne på kr. på daginstitutionsområdet overføres kr. til 2003 at de uforbrugte driftmidler på daginstitutionsområdet fælles formål i alt kr. overføres til 2003 at der af de uforbrugte driftsmidler på institutionsområdet i alt kr. overføres kr. til 2003 at der af de uforbrugte driftsmidler på institutionsområdet i alt kr. overføres kr.- som er afledt af vakancer på dagplejeområdet - til kassen. På klubområdet overføres uforbrugte driftmidler med et nettobeløb på kr til Udvalget orienteres efterfølgende om fordelingen mellem klubberne. at der for skoleområdet overføres uforbrugte driftmidler i alt til 2003 På folkeskoleområdet overføres et merforbrug på løn i alt til Der søges en tillægsbevilling på kr. til dækning af merforbrug på løn på skoleområdet som følge af feriefridagstimer, lønudgifter til undervisning af flygtninge og dobbelt lønudgift til teknisk servicemedarbejder som følge af sygdom. at merforbruget på driftmidler på Bakketoppen i alt kr. overføres til 2003 at der for børnetandplejen overføres uforbrugte løn- og driftmidler i alt kr. til 2003 lf

10 Børn- og Ungeudvalg den 23. april 2003 Side 10 af 18 Sag nr. 29 Klubnormering Journal nr.: Serviceloven Børn- og ungeudvalget vedtog den 18. december 2002 sag nr. 102 at beregningsgrundlaget for personalenormeringen i klubberne skulle ændres, idet Børn- og ungeudvalget ønskede at finde en løsning på det faktum, at antallet af indmeldte børn er faldende, da der sker en udmelding hen over året. Udvalget besluttede herefter d. 19. marts 2003, at normeringen skal beregnes som et gennemsnit ud fra det foregående klubår. Det blev endvidere vedtaget at der skal afsættes en central vikarpulje, samt en central pulje til opsøgende socialt arbejde. For begge puljer blev det besluttet at størrelsen skulle beregnes til udvalgets næste møde. Endeligt blev Forvaltningen bedt om at forhandle en mulig årsnorm for klubpersonalet med BUPL. Antallet af indmeldte børn i klubåret 2002/03 er beregnet ud fra et gennemsnit over 11 måneder til 628. Når der regnes med 11 måneder, skyldes det at klubberne er lukket i juli måned. Dog har klub Nord sommerferieaktiviteter. Disse beregnes særskilt. Beregningerne foretages pr. 1. juli og normeringen reguleres den efterfølgende 1. januar. Det vil således være mulig at følge opsigelsesregler, og normeringen vil følge budgetåret. For så vidt angår 2003 vil der på grund af opsigelsesvarsler ikke kunne opnås noget mindreforbrug. De sidste 2 måneder i år er skønnet ud fra forrige års tal. Den nye normeringsberegning giver således et mindreforbrug på løn på kr i Driftsudgifterne skal reguleres i forhold til det gennemsnitlige antal indmeldte børn. Der vil her være et mindreforbrug på kr i Samlet giver det et mindreforbrug på kr i Forældrebetalingen er budgetteret på baggrund af 721 klubbørn Det gennemsnitlige mindre antal indmeldte børn er i indeværende klubår beregnet til 93 børn. Det svarer til en mindreindtægt på forældrebetalingen på kr i Forvaltningen foreslå, at der afsættes 3,5% af de samlede personaletimer til vikarer. Det svarer til halvdelen af

11 Børn- og Ungeudvalg den 23. april 2003 Side 11 af 18 vikarmidlerne til en børnehave. 3,5 % svarer til 37 ugentlige timer, svarende til kr årligt. Der har skønsmæssigt været anvendt 800 timer om året til opsøgende og forebyggende arbejde. Det foreslås derfor at der afsættes en central pulje på 800 timer årligt, svarende til kr til dette formål. Puljen administreres af forvaltningen indtil der etableres en fælles ledelse af klubberne. Forvaltningen har forhandlet årsnorm med BUPL, som er positivt indstillet. Forhandlingerne forventes afsluttet inden 1. maj Negativ tillægsbevilling på kr i 2004 og overslagsårene Tillægsbevilling på kr i 2004 og overslagsårene. Tillægsbevilling på kr i 2004 og overslagsårene. Tillægsbevilling på kr i 2004 og overslagsårene. Det samlede mindreforbrug ved ændringerne i normeringsberegningen og driftsudgifterne er kr Udgifterne til vikarkonto udgør kr og pulje til socialpædagogisk arbejde udgør kr Udgiften til dækning af manglende forældrebetaling på 93 børn er kr Det samlede mindreforbrug udgør kr Bilag: Indmeldte børn i klubberne Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget anbefale følgende overfor Økonomiudvalget: 1. at normeringsberegningen i klubberne beregnes som et gennemsnit af indmeldte børn i foregående klubår og foretages pr. 1. juli og normeringen reguleres den efterfølgende 1. januar. 2. at der afsættes 3,5% af de samlede personaletimer til vikarer, 3. at der afsættes en central pulje på 800 timer årligt 4. at driftsudgifterne reguleres i forhold til det gennemsnitlige antal indmeldte børn. 5. at der gives en negativ tillægsbevilling på kr at der gives en tillægsbevilling på kr til finansiering af mindreindtægten på forældrebetalingen. 7. at der gives en tillægsbevilling på kr til finansiering af vikarkonto 8. at der gives en tillægsbevilling på kr til finansiering af pulje til socialpædagogisk arbejde

12 Børn- og Ungeudvalg den 23. april 2003 Side 12 af 18 Indstillingen godkendt, dog ændres pkt. 1 til: -at normeringsberegningen og normtalsudmeldingen i klubberne beregnes som et gennemsnit af indmeldte børn i foregående klubår og foretages pr. 1/7, og normeringen og normtal reguleres på den baggrund den efterfølgende 1. januar. Pkt. 4 udgår. Den centrale pulje afsættes både til klub for kl. og til juniorklub. Sag nr. 30 Udvidelse af åbningsperioden i Ungdomsskolens klub Journal nr.: Intet Det foreslås at Ungdomsskolen med start efter Påske på mandage og onsdage fra holder åbent i klubben. Som udgangspunkt holdes der åbent i det nævnte tidsrum i i alt 13 uger fra efter påske til skoleferien, og tilsvarende fra det nye skoleårs start til ungdomsskole klubbens normale sæson start. Der drosles ned og lukkes helt, hvis deltager antallet viger kraftigt. I øjeblikket er der ca unge pr. aften. Bilag: Normeringen og drift beregnes til kr for perioden på 13 uger. Dette kan finansieres af de afsatte midler til juniorklub, som på grund af få tilmeldte ikke er brugt i foråret Forvaltningen indstiller til Børn- og ungeudvalget at Ungdomsskolen holder åbent i klubben efter påske på mandage og onsdage fra Finansieringen afholdes af rammen. Indstillingen tiltrådt. Sag nr. 31 Journal nr.: Tilretning af styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen P24

13 Børn- og Ungeudvalg den 23. april 2003 Side 13 af 18 Folkeskoleloven Bilag: Hermed forelægges revideret styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen. Styrelsesvedtægten er konsekvensrettet i forhold til antallet af skoler. Derudover er der foretaget tilretninger i afsnittet vedrørende kompetence omkring ansættelse og afsked. Tilrettet styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen med 2 bilag. Rettelserne er markeret i margin. Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at anbefale Økonomiudvalget og Byråd, at styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen vedtages med de forelagte ændringer. Indstillingen tiltrådt. Sag nr. 32 Ungdomsråd Journal nr.: Bilag: Formanden har ønsket en principiel drøftelse i Børn- og ungeudvalget af et ungdomsråd. Bilag 1. Centrale fokuspunkter vedr. etablering af ungdomsråd Bilag 2. Kort om sagen Til drøftelse Udvalget ønsker, at Ungdomsskolen præsenterer et oplæg for Byrådet, som her ud fra kan tage stilling til, om man ønsker et Ungdomsråd. Sag nr. 33 Institution Stenhøjgård-turnus - nyt navn, åbningstid og normering

14 Børn- og Ungeudvalg den 23. april 2003 Side 14 af 18 Journal nr.: Serviceloven Pr åbner den tidligere Stenhøjgård-turnus dørene for 45 børnehavebørn. Institutionen er en permanent institution under Serviceloven, hvor børnene er hele året. Personalet foreslår at institutionen gives navnet "Grønlien". Navnet stammer fra skoven Grønlien, som grænser op til institutionens grund. Endvidere lå der tidligere en gård i området med samme navn. Institutionens samlede åbningstid er sat til 53 ugentlige timer. Institutionen tildeles en normering på 7,004 stilling inkl. ledelse. Der afsættes et beløb til etablering af institutionen på i alt kr. Forårsturnus ophører pr Der søges tillægsbevilling til 0,7 stilling, svarende til kr., som finansieres af kassebeholdningen. Der tillægsbevilges kr. til etablering, som finansieres af kassebeholdningen. Bilag: Der oprettes 6,204 stilling (heraf tages de 5,5 stilling på konto ). De 0,7 finansieres af kassebeholdningen Det indstilles at Børn- og ungeudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler At forårsturnus ophører pr At institutionen får navnet Grønlien. At institutionens samlede åbningstid er 53 ugentlige timer. At institutionen tildeles en normering på i alt 7,004 stilling. At 0,7 stilling, svarende til kr. tillægsbevilges fra kassen. At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen. At der afsættes en tillægsbevilling på kr. af kassen til etablering af institutionen Sagen blev udsat til behandling i ekstraordinært Børne- og Ungeudvalgsmøde den 30. april 2003.

15 Børn- og Ungeudvalg den 23. april 2003 Side 15 af 18 Sag nr. 34 Journal nr.: Samtidig ferieafholdelse i dagplejen Serviceloven. For at anspore forældrene til at holde ferie samtidig med dagplejeren, blev det muligt at ferieudmelde barnet i 3 sammenhængende uger og få økonomisk kompensation gennem Børn- og ungeudvalgets vedtagelse d. 9. Oktober 2002, sag nr. 78: ".. en ferieudmeldelse omfatter 3 ugers sammenhængende ferie". Økonomisk kompensation i forbindelse med ferieudmeldelse blev i sin tid vedtaget mhp. At reducere antallet af børn, som skulle omplaceres i ferien og dermed nedbringe udgifterne hertil. Der er nu opstået en situation, hvor en dagplejer holder 2 ugers ferie i sommerperioden, og forældrene ønsker i lighed med andre, at få økonomisk kompensation for 3 uger. Såfremt dette bliver muligt, vil det betyde et øget økonomisk pres både i form af reservepladser ved omplaceringer og manglende forældrebetaling. Udmeldes halvdelen af dagplejebørnene en uge udenfor dagplejerens ferie vil det koste kr. i manglende forældrebetaling. Hertil kommer udgifter til flere reservepladser. For at fastholde det oprindelige mål, nemlig så få omplaceringer af børn i ferieperioden som muligt og dermed holde udgifterne i ro, indstilles det, at et barn kan ferieudmeldes i maksimalt 3 uger fordelt over hele året. Udmeldelsen kan kun ske samtidig med egen dagplejers ferie. Bilag: Det indstilles, At et barn kan ferieudmeldes af dagplejen i maksimalt 3 uger fordelt over hele året. Udmeldelsen kan kun ske samtidig med egen dagplejers ferie. Udvalgets beslutning af 9. oktober 2002 fastholdes. Det skal dog præciseres, at hvis dagplejeren afholder mindre end 3 ugers sammenhængende ferie i sommerperioden, kan forældrene placere en 3. ferieuge og evt. en 2. ferieuge i direkte sammenhæng med dagplejerens sommerferie og

16 Børn- og Ungeudvalg den 23. april 2003 Side 16 af 18 opnå økonomisk kompensation for 3 sammenhængende ferieuger. Sag nr. 35 Kriterier for pasningsgaranti i Frederikssund Kommune Journal nr.: Serviceloven I Servicelovens 15a hedder det, at kommuner, som tilbyder en pasningsgaranti i dagtilbud, ud over forældrebetalingen, kan opkræve en særlig forhøjet forældrebetaling for ophold i dagtilbud. Den særligt forhøjede betaling udgør 3% af de budgetterede udgifter. Det er vedtaget, at der skal indføres pasningsgaranti pr i Frederikssund, hvilket er en forudsætning for at den særligt forhøjede forældrebetaling kan fastholdes. I budget 2004 er indregnet en særligt forhøjet forældrebetaling svarende til 3 mio. kr. I lovens forstand er der pasningsgaranti for alle børn, der er mindst 26 uger gamle, hvilket vil sige i direkte forlængelse af den maksimale barsels- og forældreorlovsperiode. Pladsen skal anvises senest 4 uger efter udløb af den maksimale barsels- og forældreorlovsperiode, dvs. senest når barnet er 30 uger. Forvaltningen vil revidere ventelistereglerne og forelægge dem til politisk beslutning på baggrund af indførelsen af pasningsgarantien. For at kunne fastholde en pasningsgaranti vil det være nødvendigt at etablere et antal børnehaveenheder. Forvaltningen arbejder i øjeblikket med en analyse af, hvor mange børnehaveenheder der er tale om. Bilag: Det indstilles, At der er pasningsgaranti for alle børn, der er mindst 26 uger gamle og at pladsen skal anvises senest 4 uger efter, dvs. at der er garanteret en plads når barnet er 30 uger. Indstillingen er vedtaget.

17 Børn- og Ungeudvalg den 23. april 2003 Side 17 af 18 Sag nr. 36 Journal nr.: Pilotprojekt om ny ledelsesstruktur for institutionerne omkring Stenhøjgård Intet Med henblik på drøftelse i udvalget forelægges hermed tidsplan for et pilotprojekt for institutionerne omkring Stenhøjgård. Pilotprojektet formål er udvikling af en ny ledelsesstruktur for institutionerne omkring Stenhøjgård. Pilotprojektet forelås at løbe fra ultimo april 2003 til november Arbejdet med udarbejdelse af komm sorum, projektbeskrivelse samt tids- og handlingsplan forventes opstadet utimo april Bilag: Tidsplan for pilotprojekt om ny ledelsesstruktur for institutionerne omkring Stenhøjgård Til drøftelse Udvalget drøftede tidsplanen for pilotprojektet om ny ledelsesstruktur for institutionerne omkring Stenhøjgård. Sag nr. 37 Eventuelt sign. sign. sign. Bente Nielsen Anette Lauge Jensen Selim Yumuk sign. sign. Jesper Thorup Morten Skovgaard Mogens Højenvang

18 Børn- og Ungeudvalg den 23. april 2003 Side 18 af 18

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14.

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14. Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 19. februar 2003 kl. 14.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, Selim Yumuk, Anette Lauge

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og Ungeudvalget den 20. februar 2002 Side 1 af 13 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 20. februar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, Selim Yumuk, Anette Lauge

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Byrådet 4. oktober 2005 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Byrådet 4. oktober 2005 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, Lis Olsen, Tina Tving Stauning, John Ziegler,

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier. , Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 10. september 2001 kl. 16.

Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 10. september 2001 kl. 16. Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 10. september 2001 kl. 16.30 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester, Mogens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. januar 2017 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114 Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet

Læs mere

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1. Dagtilbud Børn Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 3.617.000 kr., svarende til 2,1 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et mindreforbrug

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området

Læs mere

Den kommunale dagpleje.

Den kommunale dagpleje. Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 10. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 10. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt. Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn- og Ungeudvalget 13. december 1999 Side 1 af 11 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 13. december 1999 kl. 13.00 i mødelokale 7 Mødedeltagere: Per Bille Henriksen, Finn Vester, Bente

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012 Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. november 2018 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mads Vinterby, Ali Qais, Dorthe Hecht,

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 4. april 2019 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mads Vinterby, Ali Qais, Dorthe Hecht, Ingelise

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 07.04.2008 Budgetoverførsler af driftsmidler fra 2007 til 2008 2007 har været et turbulent år med hensyn til økonomi og økonomiopfølgning. I maj 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget principperne

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 13.30 Til kl.: 15.00 Mødested: Vestervangsvej 4A Mødenr.: 15 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 92 Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet efteråret 2007

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

2. Pladser i dagtilbud i Roskilde Kommune Der kan søges om plads i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og børnehuse.

2. Pladser i dagtilbud i Roskilde Kommune Der kan søges om plads i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og børnehuse. Retningslinjer for tildeling af pladser til børn i dagtilbud i Roskilde Kommune Disse retningslinjer er udarbejdet i henhold til dagtilbudsloven og er gældende for den måde, der tildeles plads i kommunale

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 23-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Fredag den 23. december 2011 kl. 08:45 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Forslag til økonomiske beredskab - Udvalget for Familie og Børn. Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter

Forslag til økonomiske beredskab - Udvalget for Familie og Børn. Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter Økonomisekretari atet Notat Til: Sagsnr.: 2010/15164 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: - Udvalget for Familie og Børn Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter Administrationen har

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. marts 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Center for Skole og dagtilbud

Center for Skole og dagtilbud Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget

Læs mere

Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring

Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring Velfærd 30. maj 2018 Sags id: 18/8368 Oversigt over bilag Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring Notat: Underskud i forbindelse med lukning af skolerne i Dreslette

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring. 223933 Indstilling: at Skoleudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling

Læs mere

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens bemærkninger

Høringspart Høringssvar Forvaltningens bemærkninger Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 310265 Brevid. 2985068 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning af høringssvar 28. november 2018 Skole- og Børneudvalget besluttede den

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 16-01-2019 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Faxe Kommune gældende fra 1. januar 2019. Disse retningslinjer omfatter opskrivning

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Budgetgrundlag for Hillerød fritidsordninger. HFO 1 og HFO 2. Udkast til direktionens behandling endnu ikke færdigforhandlet med BUPL

Budgetgrundlag for Hillerød fritidsordninger. HFO 1 og HFO 2. Udkast til direktionens behandling endnu ikke færdigforhandlet med BUPL Budgetgrundlag for Hillerød fritidsordninger HFO 1 og HFO 2 Udkast til direktionens behandling endnu ikke færdigforhandlet med BUPL gældende fra 1. august 2016 udkast til høring i skolebestyrelserne 1

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014. Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget Notat om: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 1. november 2016 Til: J. nr.: Børne- og Kulturforvaltningens administration regnskab pr. ultimo september

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. september 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere