Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017"

Transkript

1 Punkt 2. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober kl Side 1 af 10

2 Sagsbeskrivelse For perioden januar-oktober 2017 har udvalgene behandlet økonomisk status og forventningerne til 2017, herunder forventede overførsler til 2018 i henhold til Magistratens og byrådets beslutning den 24. april 2017 vedrørende bundne midler i budget Nedenstående tabel 1 opsamler udvalgenes forventninger til afvigelsen fra korrigeret budget, mens tabel 2 angiver, hvilke bundne midler, der er indeholdt i forvaltningernes korrigerede budget for Tabel 1: Økonomisk status 2017 afvigelser fra korrigeret budget Skattefinansieret område, mio. kr. Serviceudgifter Ikke rammebelagte drifts-udgifter Budgetgarantere de udgifter (netto) Forvaltning Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Borgmesterens Forvaltning -12,0-10,0-11,0-11,0 By- og Landskabsforvaltningen* -7,0-6,0-35,0-20,0 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen -47,5-47,5 0,0 0,0 0,0 0,0-8,0-6,0 Ældre- og Handicapforvaltningen** -8,5-8,5 0,0 0,0 0,0 0,0-63,0-63,0 Skoleforvaltningen -20,0-15,0 0,0 0,0-10,0-10,0 Sundheds- og Kulturforvaltningen -9,5-9,5 0,0 0,0-3,5-3,5 Miljø- og Energiforvaltningen -4,0-4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sektor Rammebeløb -3,0-3,0 I alt -111,5-103,5 0,0 0,0 0,0 0,0-130,5-113,5 (- = mindreforbrug) (+ = merforbrug) *) Der forventes desuden et mindreforbrug på mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud **) Af nettomindreforbruget på i alt 63 mio. kr. vedrører 54 mio. kr. ældreboliger. Størstedelen af mindreforbruget (50 mio. kr.) skyldes at boligdelen på Annebergvej er lånefinansieret, og hele anlægsbeløbet for projektet dermed er placeret i Tabel 2: Bundne midler i budget 2017 forudsættes overført til 2018 Skattefinansieret område, mio. kr. Serviceudgifter sudgifter overføres til 2018 overføres til 2018 Borgmesterens Forvaltning -12,3 By- og Landskabsforvaltningen -4,2 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen -47,5 Ældre- og Handicapforvaltningen -8,5 Skoleforvaltningen -10,8 Sundheds- og Kulturforvaltningen -9,5 Miljø- og Energiforvaltningen -4,0 Sektor Rammebeløb I alt -96,9-20,0* *) overførsler til 2018 er ikke fordelt på forvaltninger Som det fremgår af tabel 1, forventes der mindreudgifter på serviceområderne på op til 111,5 mio. kr., mens nettomindreforbruget på anlæg samlet set forventes at udgøre op til 130,5 mio. kr. Dermed overholdes den forudsatte overførsel til 2018 jf. tabel 2. Borgmesterens Forvaltning Serviceudgifter: For Borgmesterens Forvaltnings budgetområder sektor Fælles kommunale udgifter, sektor Resultatcentre og sektor Administration forventes der pt. et samlet mindre forbrug i størrelsesordenen mio. kr., hvilket beløb forventes overført til Derudover forventes der overført 3,0 mio. kr. på sektor Rammebeløb. I forbruget pr. 31. oktober 2017 skal der tages højde for forskydninger i opkrævninger/betalinger, bl.a. opkrævning af administrationsbidrag, diverse udlæg som f.eks. betaling af fælles IT-aftaler, som sidst på året bliver viderefaktureret samt udbetaling af halvårlige og kvartalvise tilskud, udgifter til det nyligt afholdte kommunal- og Regionsrådsvalg samt færdiggørelse af regnskabet for DGI Landsstævne Endvidere er kl Side 2 af 10

3 der pt. bogførte momsindtægter, som ikke skal indregnes i Borgmesterens Forvaltnings endelige regnskab, og som derfor vil blive reguleret via teknisk tillægsbevilling ved årsafslutningen. På baggrund af regnskabsrapporten pr. 31. oktober 2017 forventes der mindre forbrug bl.a. på følgende aktiviteter: Kommunalbestyrelsen, Tall Ships Races, Væksthuse, tjenestemandspensioner, Fælles IT-formål, DGI Landsstævne 2017, Sekretariatet for Rammeaftaler og Sundhedsaftaler, forsikringer mm. På sektor Rammebeløb forventes der foretaget korrektioner i forbindelse med igangværende dataanalyser på udvalgte områder mm. Der er pt. indstilling på vej til byrådets behandling i december måned. På Udvendig vedligeholdelse 1390 forventes et mindre forbrug på ca. 14 mio. kr. til overførsel til budget På ejendomsanalysen forventes mindre indtægter i størrelsesordenen 3-4 mio. kr. samt merudgifter til tomgangshusleje på 1 mio. kr. til de ejendomme, der forventes solgt fra I alt et nettomerforbrug på ca. 5 mio. kr. til overførsel til Business Aalborgs projektdel afholdes af styringsmæssige årsager under anlæg. Såfremt der opnås revisionsgodkendelse af projektbevillinger primært erhvervsfremmemidler - inden regnskabet for 2017 lukkes, vil der blive tale om en positiv overførsel til 2018 (anslået 2 mio. kr.) Hvis indbetalingerne først foretages i 2018 forventes der, på baggrund af regnskabsrapporten pr. 31. oktober 2017, merudgifter i størrelsesordenen 2 mio. kr. til overførsel til Magistratens beslutning Behandles i Magistraten den 4. december By- og Landskabsforvaltningen Samlet set forventes ultimo oktober 2017 et mindreforbrug ved årets udgang i størrelsesordenen 6-7 mio. kr. Jævnfør beslutning i forbindelse med overførselssagen skal der på By- og Landskabsforvaltningens driftbudget minimum overføres 4,2 mio. kr. til Samlet forventes på anlæg et mindreforbrug på mio. kr., netto. Regnskabsforventningen bygger på, at afregningen af projektet Stigsborg Havnefront sker som forudsat i Ændringen i regnskabsvurderingen ift. den tidligere vurdering op til Aktuel Status 2017 har baggrund i: Tillægsbevilling vedr. udgifter til Stigsborg Havnefront Fremrykning af budget (med fuld overførselsadgang) vedr. Egnsplanvej og Astrupsti projekterne By- og Landskabsudvalgets korrigerende handlinger ift. finansiering af Vestre Fjordpark projektet Opjusteret skøn på indtægter i AK Arealer. Brutto forventes merudgifter i størrelsesordenen 0-10 mio. kr. og merindtægter i størrelsesordenen mio. kr. En betydelig del af merindtægterne knytter sig til projekter, hvor der er merudgifter. Balanceforskydninger Rammebeløb til boligprogram Der er betydelige forskydninger i forhold til de forventede indskud i Landbyggefonden. Der pågår dialog med boligselskaberne i forhold til indbetalinger til Landsbyggefonden. Der forventes pt. et mindreforbrug på mio. kr. Mindreforbruget skal overføres til By- og Landsskabsudvalgets beslutning Godkendt. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen kl Side 3 af 10

4 Serviceudgifter: For de samlede serviceudgifter vurderes det på baggrund af 10 måneders forbrug, at der for hele året vil være et merforbrug på mio. kr. Dette er en opjustering i forhold til seneste økonomirapports bud, der var på mio. kr. Opjusteringen skyldes hovedsageligt en ændret forventning for 'Foranstaltninger for Børn og Unge'. Afgivelserne vedrørende serviceudgifterne kan henføres til: 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud': merforbrug på mio. kr. 'Foranstaltninger Børn & Unge': merforbrug på mio. kr. 'Udstødte og sociale udsatte': merforbrug på 6 mio. kr. 'Jobtræning og Centralt finansierede fleksjob': mindreforbrug på 6 mio. kr. Udgifter vedr. midlertidig boligplacering af flygtninge: merforbrug på 4 mio. kr. Dagpleje og daginstitutioner: mindreforbrug på 3-5 mio. kr. Vedrørende de forventede merudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge på 4 mio. kr. er der i lighed med tidligere år en aftale om, at merudgifterne er et fælleskommunalt ansvar. Forvaltningen arbejder mod at dække det merforbrug, der er på serviceudgifterne under enkelte sektorer, med det mindreforbrug, der er på andre sektorer. Der pågår således for øjeblikket et arbejde med at vurdere, hvordan merforbruget kan blive dækket på tværs af sektorerne i Det er fortsat målet, at der på decentrale enheder og afdelinger vil blive overført 47 mio. kr. fra 2017 til 2018 (den bundne overførsel). Sektor Børn og Unge: Samlet set forventes der på området et merforbrug på samlet mio. kr. Dette er en opjustering i forhold til seneste økonomirapport, hvor forvaltningens bud var et merforbrug på 5-7 mio. kr. Det øgede merforbrug skyldes, at forventningen om, at der på området 'Børn og unge med særlige behov' i 2017 kunne hentes 10 mio. kr. af det overførte merforbrug fra 2016, desværre ikke realiseres. Det er dog forventningen, at der i forhold til det oprindelige budget 2017 vil være balance mellem budget og forbrug, og der er således tale om, at området har præsteret en opbremsning af forbruget på ca. 20 mio. kr. fra regnskabet til forventet 2017-regnskab. I Økonomirapporten forventes et merforbrug på mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for Årsagen til at det korrigerede budget ligger 20 mio. kr. under det oprindelige budget er, at der blev overført et merforbrug på 20 mio. kr. fra 2016 til Der har i udvalg og forvaltning fra starten af året været et klart mål om, at området skulle hente ca. 10 mio. kr. af gælden i 2017 og den resterende del af gælden i Det kan imidlertid nu konstateres, at det ikke er lykkedes at hente de 10 mio. kr. af gælden i Der var i første halvår af 2017 forventning om, at området kunne imødekomme målet om at hente 10 mio. kr., men forbruget i 3. kvartal og prognoser i 4. kvartal har vist, at dette ikke er muligt. Forklaringerne er flere, herunder stadig stigende antal underretninger (+11% i 2017), stigende antal aktive sager (+300 i 2017), et antal ekstraordinære anbringelser i 4. kvartal, højere gennemsnitspriser end forventet på foranstaltninger samt en forventning om merudgifter på træningsområdet. Forvaltningen vurderer i øjeblikket på disponeringer og forventninger til 2018, og opfølgning og indsats på området vil i december blive fremlagt til behandling i Familie- og Socialudvalget. Der arbejdes mod, at overførslen af merforbruget fra 2016 på 20 mio. kr. hentes ind i 2018 og På dagtilbudsområdet forventes der fortsat et mindreforbrug på 3-5 mio. kr., som følge af en ændret dækningsgrad på 0-5 års området. kl Side 4 af 10

5 Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg På området forventes samlet et merforbrug på mio. kr., hvilket stort set er uændret i forhold til sidste rapportering. Merforbruget skyldes dels, at der forventes et merforbrug på mio. kr. på området 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud' og et merforbrug på 6 mio. kr. på 'Køb af pladser på forsorgshjem', og dels et forventet merforbrug på 4 mio. kr. på midlertidig boligplacering af flygtninge. Den primære forklaring på det forventede merforbrug til 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud' er, at borgere med behov for støtte efter serviceloven er steget. Antallet af helårspersoner i botilbud er steget fra 32 i 2015 til 45 i I 2017 er der disponeret med 59 helårspersoner i et botilbud. Ligeledes er antallet af helårspersoner, der modtog bostøtte steget fra 472 i 2015 til 590 i I 2017 er der disponeret med 656 helårspersoner der modtager bostøtte. Vedrørende de forventede merudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge er der i lighed med tidligere år en aftale om, at merudgifterne er et fælleskommunalt ansvar. Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg Samlet skøn for området er et forventet mindreforbrug på 6 mio. kr. Dette skøn dækker over følgende justeringer: Centralfinansierede fleksjobber : Mindreforbrug på 5 mio. kr. som følge af at afløbet på området er større end forventet Jobtræning : Mindreforbrug på 1 mio. kr. som følge af færre præsterede timer end forudsat ved budgetlægningen. Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration: Det forventes, at budgettet holder. Budgetgaranterede udgifter: Den samlede vurdering af det budgetgaranterede område er, at der for året samlet vil været et mindreforbrug på 10 mio. kr. i forhold til det reviderede budget. Dette er det samme bud som i sidste økonomirapport. Mindreforbruget dækker overfølgende justeringer: Sektor 'Familie- og Socialudvalg': Merudgifter på 8 mio. kr. Sektor 'Voksen Beskæftigelse': Mindreudgifter på 18 mio. kr. For beskæftigelsestilskuddet forventes et merforbrug på 10 mio. kr. til medfinansiering af A-dagpengene. Dette bud er det samme som i sidste økonomirapport. For det samlede beskæftigelsesområde forventes således balance. Sektor Børn og Unge: Det forventes, at budgettet holder. Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg: I forhold til det reviderede budget forventes et samlet merforbrug på 8 mio. kr. til Førtidspension. Dette er en opjustering på 2 mio.kr. i forhold til sidste økonomirapport. Forklaringen er, at antallet af borgere der modtager førtidspension fortsat ikke falder som forudsat. Ved aktuel status ( halvårsregnskabet ) var forventningen, at der i 2017 i gennemsnit vil være borgere på førtidspension. Dette skøn er efter oktober måned opjusteret til borgere. Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg Ultimo oktober er den samlede forventning for området, at der vil være et mindreforbrug på ca. 18 mio. kr. i forhold til den reviderede budgetramme. Dette er en opjustering på samlet 2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes justeringer af forventningerne til enkelte delområder: 'Aktivering': Mindreforbrug på 5 mio. kr. som en konsekvens af, at den mere virksomhedsrettede indsats giver mindre køb hos eksterne leverandører kl Side 5 af 10

6 'Uddannelseshjælp': Merudgifter på 5 mio. kr. som følge af, at der er flere borgere på ordningen end forudsat Sygedagpenge : Mindreforbrug på 5 mio. kr. som følge af en højere realiseret refusion end forudsat Særlig støtte : Mindreforbrug på 7 mio. kr. som følge af at kontanthjælpsloftet giver færre udgifter på området end oprindeligt forventet Integration : Mindreforbrug på 4 mio. kr. som følge af nedregulering af kvoten for, hvor mange flygtninge Aalborg Kommune vil modtage i Den reviderede kvote er nedsat til 195 fra 355 ved det seneste statslige justering i oktober Seniorjob : Mindreforbrug på 2 mio. kr. som følge af færre borgere på ordningen end skønnet ved aktuel status Beskæftigelsestilskud: I forbindelse med status ultimo september blev forvaltningen opmærksom på, at STAR i juni måned har ændret metode i beregningen af kommunernes medfinansiering. Hvor beregningen hidtil har fulgt dagpengeugerne, så følger beregningerne med virkning fra 2. halvår 2017 kalendermånederne. Det betyder, at kommunerne i 2017 vil blive opkrævet for 54 dagpengeuger mod normalt 52 uger. Økonomisk betyder det en ekstraregning på godt 20 mio. kr. i forhold til det reviderede budget. Forvaltningen forventer at kunne finansiere denne ekstra regning inden for den samlede budgetgarantiramme. Halvdelen ca. som følge af at den gennemsnitlige medfinansiering pr. ledige kommer til at ligge under budgetforudsætningen, da nedsættelsen af dimittendsatsen slår mere igennem end forudsat, og den anden halvdel på mindreforbrug på det øvrige budgetgarantiområde (jvf. ovenfor). Ikke rammebelagte udgifter: Der forventes på baggrund af 10 måneders forbrug ingen afvigelser i forhold til det korrigerede Budget Der forventes overført 6-8 mio. kr. i mindre udgifter. Midlerne ønskes overført til ombygning af Thulevej til vuggestue, udvidelse af børnehavekapaciteten i Vodskov og renoveringer af nedslidte børnehaver. Projekter som af forskellige årsager er blevet forsinket. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har ingen indtægter på anlæg i Familie- og Socialudval Godkendt. På udvalgsmøde den følger udvalget yderligere op på de udfordringer der er i Regnskab Jens Toft-Nielsen var fraværende. Beskæftigelsesudvalgets beslutning: Godkendt. Mariann Nørgaard, Per Clausen og Anne Honoré Østergaard var fraværende. Ældre- og Handicapforvaltningen Samlet set forventer Ældre- og Handicapforvaltningen et regnskabsresultat med et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. jf. byrådets beslutning af 24. april Der er økonomiske udfordringer på sektor tilbud for mennesker med handicap, der kræver initiativer for at sikre budgetoverholdelse. Overførsler fra tidligere år indarbejdet i budgettet. Sektor Serviceydelser for ældre kl Side 6 af 10

7 På sektor serviceydelser for ældre forventes mindreforbrug ved årets udgang på mellem 32 og 35 mio. kr. på den ordinære drift. Der er reserveret midler på serviceområdet hjemmepleje til at finansiere den negative lønregulering i 2017 samt merudgifter vedr. tilsyn. Nye sager vedr. arbejdsskader i Ældre- og Sundhedsafdelingen kan påvirke det forventede resultat under Sektor serviceydelser for ældre. Sektor Tilbud for mennesker med handicap På sektor tilbud for mennesker med handicap er økonomien pt udfordret. I Myndighedsafdelingen er der merforbrug på eksternt køb og på personlige hjælperordninger (BPA). I Handicapafdelingen er der underskud på både det aktivitetsstyrede og budgetstyrede område som følge af ledige pladser, justering i støtteniveau på de mest komplekse sager og øget efterspørgsel efter ledsagelse efter 97. Der er i begge afdelinger iværksat initiativer til at sikre budgetoverholdelse i Der forventes pt. et merforbrug på mellem 20 og 32 mio. kr. Sektor Myndighedsopgaver og administration På sektor myndighedsopgaver og administration forventes balance ved årets udgang. Der kan dog forekomme forskydninger mellem de enkelte afdelinger. For de 48 midlertidige boliger på Annebergvej, hvor boligdelen er lånefinansieret, vil der være forskydninger mellem årene indtil byggeriet er afsluttet forventeligt i Flere af anlægsprojekterne er under opstart, hvilket afspejles i det lave forbrug. sprojekterne forløber generelt planmæssigt. Ældre- og Handicapudvalgets beslutning Godkendt. Skoleforvaltningen Sektor Skoler Sektor Skoler viser et forbrug pr. 31/10 på ca mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca mio. kr. hvilket giver en forbrugsprocent på 83,2. Den tilsvarende forbrugsprocent på samme tidspunkt sidste år var 83,8. Det endelige regnskab forventes at udvise et mindre forbrug på ca mio. kr. Sektor: Administration Sektor Administration viser et forbrug pr. 31. oktober 2017 på ca. 28,9 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 37,7 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på ca. 76,7%. Den tilsvarende forbrugsprocent på samme tidspunkt sidste år var 79,4. Det endelige regnskab forventes at udvise et mindre forbrug på 0,5-1 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes anlægsregnskabet at udvise et mindre forbrug på ca. 10 mio. kr. Skoleudvalgets beslutning Den kommenterede virksomhedsrapport er godkendt ved formandsbeslutning den 23. november Sundheds- og Kulturforvaltningen Ultimo oktober er den samlede forbrugsprocent for Sundheds- og Kulturforvaltningen for driften på 77,2%. Korrektion for, at afregningen på Sundhedsfinansiering sker en måned bagud medfører en korrigeret kl Side 7 af 10

8 forbrugsprocent på 81%, hvilket er lidt lavere end den vejledende forbrugsprocent. Erfaringsmæssigt er udgifterne til sundhedsfinansiering højere i slutningen af året, og der forventes ikke væsentlige afvigelser på området for året som helhed. Ligeledes skal det samlede forbrug efter oktober korrigeres for forudsatte overførsler på driften til 2018 på 9,5 mio. kr. På Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration er forbrugsprocenten 74,7%, hvilket er noget lavere end den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes primært, at afregning for aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning sker en måned bagud. Korrektion herfor medfører en forbrugsprocent på 82% for sektoren ultimo oktober. På driften af sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter ligger forbrugsprocenten på 79,6%, hvilket er lidt lavere end den vejledende forbrugsprocent og skyldes, dels et mindre forbrug grundet udbetaling af puljemidler på fritids- og landdistriktsområdet foretages i slutningen af året, dels forudsat overførsel af 5,2 mio. kr. til På sektor Kultur og Bibliotek ligger forbrugsprocenten på 84,8%, hvilket dækker over en lidt højere forbrugsprocent på grund af gældende praksis for udbetaling af tilskud til såvel projekter som tilskud til drift af institutioner. Forvaltningen forventer, at det samlede driftsbudget overholdes og som forudsat kan overføre kr. til På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget er der ultimo oktober et samlet forbrug på knap 36,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 64,7%. Forbrugsprocenten er lidt lavere end ultimo september, hvilket skyldes indarbejdelse af tillægsbevillinger til Spritten på kr. og til Kunsten på kr., som udbetales i november måned. Forvaltningen forventer, at anlægsbudgettet overholdes, dog forventes et behov for overførsel til 2018 af knap 3,5 mio. kr. vedrørende projekt skøjtebane grundet genudbud af opgaven. Sundheds- og Kulturudvalgets beslutning Godkendt. Cæcilie Andersen var fraværende. Miljø- og Energiforvaltningen Serviceudgifter: Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør kr. (inklusive indtægt på kr., der er bogført efter 31. oktober 2017) mod et korrigeret budget på kr. inklusive de frigivne overførsler fra 2015 og Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af oktober måned have været et forbrug på 83% af budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 82,1% af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 82,4% af det samlede budget. I byrådets møde den 24. april 2017 (punkt 4) blev overførslerne fra henholdsvis 2015 og 2016 frigivet i 2017 under forudsætning af, at en andel af overførslerne skal videreføres til For Miljø- og Energiforvaltningen betyder dette, at der blev frigivet kr., hvilket er indarbejdet i nedenstående korrigerede budget. Dette er sket under forudsætning af, at forvaltningen, ved udgangen af 2017, kan overføre kr. til Såfremt budgetterne korrigeres for den forudsatte overførsel til 2018 udgør det bogførte forbrug på driften 85,1% af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 85,3 % af det samlede budget. kl Side 8 af 10

9 For sektor Miljø forventes et merforbrug på driften i 2017, som primært er begrundet i stigende udgifter til jordanvisning og skadedyrsbekæmpelse. Begge opgaver er takstfinansieret og merforbruget udlignes frem til Derudover har forvaltningen et merforbrug i forbindelse med vandplanprojekterne, som skyldes forventede forskydninger mellem udgifter og indtægter. Endvidere er der afholdt udgifter til projekter mv., hvor indtægterne afregnes halvårligt eller ved projektafslutning. Endeligt er der en mindre indtægt på brugerbetalingen i størrelsesordenen kr. som følge af det store ekstra ressourceforbrug på IFR sagen, som det ikke forventes, at der opnås brugerbetaling for. I forhold til udgifterne i IFR sagen forsøges disse afdækket. For sektor: Miljø- og Energiplanlægning omfatter de afholdte udgifter under Beredskab, bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S for en periode, der strækker sig ud over 31. oktober Desuden er der afholdt udgifter til arbejdsskadeforsikring for 2016 og 2017, der ikke er budgetlagt. For Administration er afholdte timer, der skal viderefaktureres til planlægningsområderne ikke gjort op pr. 31.oktober 2017, hvorfor forbruget for administration umiddelbart er for højt, mens forbruget for planlægningsområderne er for lavt. For sektor Administration og Service forventes budgetterne fortsat, at blive overholdt, idet det bemærkes, at AK Indkøb kan afholde kr. til lokalkøbsanalyse, jfr. Byrådets beslutning på møde den 14. december 2014 (punkt 3). Merforbruget finansieres af AK Indkøbs opsparede midler. Samlet forventes der således et merforbrug på driften på ca. 3,5 mio. kr. i forhold til budgettet for sektor Miljø, mens der for sektor Miljø- og Energiplanlægning forventes et mindre forbrug på ca. 8 mio. kr. Det forventes således fortsat, at Miljø- og Energiforvaltningen samlet set overholder budget 2017 og samtidig kan overføre kr. fra 2017 til Budgetgaranterede udgifter: Ikke relevant for Miljø- og Energiforvaltningen. Ikke rammebelagte udgifter: Det forventes, at Budget 2017 bliver overholdt. Samlet forventes det, at Budget 2017 bliver overholdt. Merforbruget på nuværende tidspunkt skyldes forventede forskydninger mellem udgifter og indtægter Miljø- og Energiudvalgets beslutning Til orientering. kl Side 9 af 10

10 Bilag: Magistraten Bilag - Kommenteret virksomhedsrapport - per oktober 2017 kl Side 10 af 10

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-

Læs mere

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016 Punkt 3. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016 2016-026816 Magistraten indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016. kl.

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og

Læs mere

Bilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016

Bilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016 Bilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre-

Læs mere

ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018

ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018 ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet 8.november Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver

Læs mere

Orientering om virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2017 samt orientering om aktuel status/forventet på regnskab 2017

Orientering om virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2017 samt orientering om aktuel status/forventet på regnskab 2017 Punkt 3. Orientering om virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2017 samt orientering om aktuel status/forventet på regnskab 2017 2017-017995 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. december 2018

ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. december 2018 ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. december Økonomiafsnittet 14.januar 2019 Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver

Læs mere

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den 04.12.2017 kl. 09.00 Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Åben 1 Godkendelse af dagsorden. 1 2 Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport

Læs mere

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar-november 2015

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar-november 2015 Punkt 2. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar-november 2015 2015-031746 Magistraten indstiller, at byrådet godkender Virksomhedsrapporten januar-november 2015. Hans Henrik Henriksen

Læs mere

Virksomhedsrapport. Januar - november 2014

Virksomhedsrapport. Januar - november 2014 Virksomhedsrapport 2014 Januar - november 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo november måned 2018 fordelt på sektorerne i Sundheds-

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabsopgørelse halvårsregnskab Bemærkninger til regnskabsopgørelsen 2. Borgmesterens Forvaltning 3

Indholdsfortegnelse. Regnskabsopgørelse halvårsregnskab Bemærkninger til regnskabsopgørelsen 2. Borgmesterens Forvaltning 3 Indholdsfortegnelse Side Regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2015 1 Bemærkninger til regnskabsopgørelsen 2 Forvaltningernes regnskabsoversigter og bemærkninger: Borgmesterens Forvaltning 3 By - og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Aalborg Kommune Foreløbigt regnskab Bilag 2: Forvaltningernes regnskabsoversigter og bemærkninger

Aalborg Kommune Foreløbigt regnskab Bilag 2: Forvaltningernes regnskabsoversigter og bemærkninger Aalborg Kommune Foreløbigt regnskab 2017 Bilag 2: Forvaltningernes regnskabsoversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side Forvaltningernes regnskabsoversigter og bemærkninger: Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4.

Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4. K Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4. Anlæg 5. Fokusområder 6-7

Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4. Anlæg 5. Fokusområder 6-7 K Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling Hele kommunen.

Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling Hele kommunen. Punkt 3. Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling 2014 - Hele kommunen. 2014-16859. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale

Læs mere

Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling Hele kommunen.

Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling Hele kommunen. Punkt 4. Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling 2014 - Hele kommunen. 2014-16859. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale

Læs mere

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Den ukommenterede Virksomhedsrapport Januar-November 2015

Den ukommenterede Virksomhedsrapport Januar-November 2015 Den ukommenterede Virksomhedsrapport Januar-November 2015 1 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter

Læs mere

Økonomirapport ultimo marts 2019

Økonomirapport ultimo marts 2019 SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen -

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-September 2015

Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-September 2015 Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-September 2015 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2015 fordelt på sektorerne

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo juni måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo oktober måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds-

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner August 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte

Læs mere

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019 2018-095926 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Godkendelse af Overførsler fra 2016 til Drift

Godkendelse af Overførsler fra 2016 til Drift Punkt 4. Godkendelse af Overførsler fra 2016 til 2017 - Drift 2017-008422 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 23,545 mio. kr. fra 2016

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område

Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område Punkt 5. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2015 - skattefinansieret område 2015-008934 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering

Læs mere

Økonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopgøre Økonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter primo april måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

ØKONOMIRAPPORT. Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2017

ØKONOMIRAPPORT. Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2017 ØKONOMIRAPPORT Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet 16.november Afsnit Afsnit 1 Forvaltningens overordnede bemærkninger Beskrivelse

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner Oktober 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner September 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til hele kommunen, drift

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til hele kommunen, drift Punkt 4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 - hele kommunen, drift 2018-095735 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, og

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner Juli 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte

Læs mere

Orientering: Regnskab Overførsel fra drift.

Orientering: Regnskab Overførsel fra drift. Punkt 6. Orientering: Regnskab 2013 - Overførsel fra 2013-2014 drift. 2013-49078. Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres

Læs mere

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018 Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 217 til budget 218, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 218 217-62218 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling. Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der

Læs mere

Opdateret senest: 28. august /1

Opdateret senest: 28. august /1 8/3/219 Forside Opdateret senest: 28. august 219 8/3/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Opdateret senest: 11. juni /1

Opdateret senest: 11. juni /1 6/11/219 Forside Opdateret senest: 11. juni 219 6/11/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Virksomhedsrapport. Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014

Virksomhedsrapport. Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014 Virksomhedsrapport Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014 Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts og anlægsudgifter ultimo april måned 2014 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Virksomhedsrapport Januar - april 2014

Virksomhedsrapport Januar - april 2014 Virksomhedsrapport 2014 Januar - april 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter

Læs mere

Virksomhedsrapport Januar - maj 2014

Virksomhedsrapport Januar - maj 2014 Virksomhedsrapport 2014 Januar - maj 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter

Læs mere

Godkendelse af justering af lønbudget Tillægsbevilling

Godkendelse af justering af lønbudget Tillægsbevilling Punkt 14. Godkendelse af justering af lønbudget 2017. Tillægsbevilling 2017-037762 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling i 2017 på i alt 13.420.000 kr. i mindreudgifter

Læs mere

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2017 til budget 2018 på drift - tillægsbevilling

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2017 til budget 2018 på drift - tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2017 til budget 2018 på drift - tillægsbevilling 2018-013824 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 25. januar 2017 Til: J. nr.: 17/000898-1 Børne- og Kulturforvaltningens administration Forventet

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere