3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN"

Transkript

1 Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Balanceforskydninger Balance 3.9-1

2 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) Fælles formål Boligformål Erhvervsformål Offentlige formål Ubestemte formål FASTE EJENDOMME (25) Fælles formål Beboelse 001 Boliger til integration af udlændinge 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge 002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 003 Refusion af nettoudgifter på grupperingerne 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge og 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge i 2016 og Berigtigelser 3 Anlæg 016 Køb af bygninger til integration af udlændinge Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse 001 Udgifter til byfornyelse 002 Indtægter vedrørende byfornyelse 003 Tilbagekøbsret 004 Refusion af byfornyelsesudgifter 020 Støtte fra indsatspuljen 3 Anlæg 001 Udgifter til byfornyelse 002 Indtægter vedrørende byfornyelse 003 Tilbagekøbsret 004 Refusion af byfornyelsesudgifter 020 Støtte fra indsatspuljen Anvisningsret 001 Anvisning i private boliger 001 Anvisning i private boliger

3 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget Driftsikring af boligbyggeri 001 Støtte til opførelse af boliger 002 Ungdomsboligbidrag 003 Flygtninges fraflytning 004 Lejetab ved fraflytning 006 Beboerindskudslån i almene boliger 007 Tilskud til andelsboliger 008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere 009 Huslejetilskud i friplejeboliger 010 Beboerindskudslån i friplejeboliger 011 Beboerindskud i friplejeboliger 012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, skæve boliger 013 Statsstøtte til etablering af nye boligtyper til særligt udsatte grupper, skæve boliger 014 Statsstøtte til aflønning af social vicevært i nye boligtyper til særligt udsatte grupper, skæve boliger 015 Flygtninges fraflytninger, tilbagebetalinger 016 Lejetab ved fraflytning, tilbagebetalinger 092 Lejeindtægt 001 Flygtninges fraflytning 002 Beboerindskudslån i almene boliger 003 Huslejetilskud i friplejeboliger 004 Beboerindskudslån i friplejeboliger 005 Beboerindskud i friplejeboliger 3 Anlæg 001 Administrationsgebyr 002 Servicearealtilskud 003 Udgift til servicearealer 005 Tab på garantier vedrørende realkreditlån Ældreboliger 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 005 Lejetab 006 Eventuelt tab på garanti for indekslån 092 Lejeindtægter FRITIDSOMRÅDER (28) Grønne områder og naturpladser FRITIDSFACILITETER (32) Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter KIRKEGÅRDE (35) Kirkegårde

4 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 3 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 NATURBESKYTTELSE (38) Naturforvaltningsprojekter Natura Fredningserstatninger Skove Sandflugt VANDLØBSVÆSEN (48) Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. MILJØBESKYTTELSE m.v. (52) Fælles formål Jordforurening Råstoffer Bærbare batterier Miljøtilsyn virksomheder 001 Godkendelse/tilsyn fælles formål 002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder 003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER (55) Diverse udgifter og indtægter 001 Fælles formål 002 Skadedyrsbekæmpelse 003 Skorstensfejerarbejde REDNINGSBEREDSKAB (58) Redningsberedskab 001 Fælles formål 002 Forebyggelse 003 Afhjælpende indsats

5 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Forsyningsvirksomheder m.v. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (22) Gasforsyning El-forsyning 004 Skattebetalinger Varmeforsyning Vandforsyning 002 Tilskud til vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder SPILDEVANDSANLÆG (35) Fælles formål 091 Vejafvandingsbidrag kommunale veje og private fællesveje 092 Vejafvandingsbidrag - statsveje 093 Vandafledningsbidrag, boliger og erhvervsejendomme 096 Særbidrag 3 Anlæg 091 Tilslutningsbidrag for boliger 092 Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker Tømningsordninger 093 Bidrag for tømning Klimainvesteringer AFFALDSHÅNDTERING (38) Generel administration 092 Gebyr for generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 093 Salg af genanvendelige materialer Ordninger for storskrald og haveaffald 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 093 Salg af genanvendelige materialer Ordninger for glas, papir og pap 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 093 Salg af genanvendelige materialer Ordninger for farligt affald 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 093 Salg af genanvendelige materialer

6 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Genbrugsstationer 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 093 Salg af genanvendelige materialer Øvrige ordninger og anlæg 092 Gebyr for øvrige ordninger 093 Salg af genanvendelige materialer

7 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Transport og infrastruktur FÆLLES FUNKTIONER (22) Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering 005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter 006 Parkeringsbilletordninger i særligt indrettede offentlige parkeringspladser og -anlæg 091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger 092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter 3 Anlæg 006 Parkeringsbilletordninger i særligt indrettede offentlige parkeringspladser og -anlæg KOMMUNALE VEJE (28) Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Vejanlæg 3 Anlæg 001 Projektering 002 Arealerhvervelse 003 Entrepriser 004 Eget regi 005 Andet Standardforbedringer af færdselsarealer 3 Anlæg 001 Projektering 002 Arealerhvervelse 003 Entrepriser 004 Eget regi 005 Andet KOLLEKTIV TRAFIK (32) Fælles formål Busdrift 001 Trafiktilskud 002 Bus- og Rutebilstationer Færgedrift 001 Trafiktilskud Lufthavne

8 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Jernbanedrift 001 Trafiktilskud HAVNE (35) Havne Lystbådehavne m.v Kystbeskyttelse

9 Budget- og regnskabssystem side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger 002 Søskendetilskud 003 Fripladser i skolefritidsordninger 092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud Befordring af elever i grundskolen 001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler 002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler Specialundervisning i regionale tilbud 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 002 Køb af pladser Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Undervisning i kommunens egne specialskoler 002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 002 Linjefagskompetence finansieret af statslige tilskud 003 Understøttelse af øget inklusion finansieret af statslige tilskud 004 Klasseledelse finansieret af statslige tilskud 005 Løbende faglig opdatering finansieret af statslige tilskud 006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog finansieret af statslige tilskud 007 Øvrige særlige indsatsområder som fx øget anvendelse af it i undervisningen finansieret af statslige tilskud 008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål finansieret af statslige tilskud

10 Budget- og regnskabssystem side 2 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Budget Bidrag til statslige og private skoler 001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler

11 Budget- og regnskabssystem side 3 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens Efterskoler og ungdomskostskoler 001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler 003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapitel 4 i lov om efterskoler og frie fagskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 002 Køb af pladser Specialpædagogisk bistand til voksne 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 002 Køb af pladser Idrætsfaciliteter for børn og unge UNGDOMSUDDANNELSER (30) Produktionsskoler 001 Produktionsskoler 002 Grundtilskud til produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser 001 Skoleydelse 002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb 003 Supplerende tilskud 004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler 005 Elevløn 001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

12 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 4 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 FOLKEBIBLIOTEKER (32) Folkebiblioteker 003 Bøger m.v. 008 Andre udlånsmaterialer KULTUREL VIRKSOMHED (35) Museer 002 Ordinært statstilskud 004 Ekstraordinært statstilskud Biografer Teatre 002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre Musikarrangementer 002 Refusion vedrørende musikskoler Andre kulturelle opgaver FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER M.V. (38) Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning 001 Undervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 002 Aktiviteter Lokaletilskud 001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 092 Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, vedrørende lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning 093 Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Daghøjskoler 001 Kontanthjælpsmodtagere efter aktivlovens 32, stk. 1

13 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 5 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. REGIONAL UDVIKLING VEDR. UDDANNELSE (41) Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet FÆLLES FUNKTIONER (45) Fælles formål 001 Fælles formål 002 Idræt 003 Folkebiblioteker 004 Kulturel virksomhed

14 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik 004 Stationær psykiatri 005 Ambulant psykiatri 006 Praksissektoren (Sygesikring) 007 Genoptræning under indlæggelse Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens 140) 003 Personbefordring Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 001 Ridefysioterapi Kommunal tandpleje 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) 005 Støtte til tandproteser Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter 001 Kommunale udgifter til hospice-ophold 002 Udgifter til køb af private sygehusydelser 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 004 Begravelseshjælp 005 Befordringsgodtgørelse

15 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion grp Refusion vedr. funktion Berigtigelser 100 Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE (25) Fælles formål 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 002 Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud 017 Søskendetilskud ( 43, stk. 1, nr. 1, 63, stk. 1, nr. 1, og 76, stk. 2, i dagtilbudsloven) 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) 019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn ( 86 i dagtilbudsloven) 006 Refusion af udgifterne på funktionerne vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion

16 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Februar 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Dagpleje 001 Løn til dagplejere 002 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7, i lov om social service 004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagtilbud (jf. 43, stk. 1, nr. 5) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) 002 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6, og 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2, 63, stk. 1, nr. 2-4, og 76, stk. 1, i dagtilbudsloven) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7, i lov om social service 004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagtilbud (jf. 43, stk. 1, nr. 5) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud i daginstitution i aldersintegrerede institutioner ( og i dagtilbudsloven) 093 Forældrebetaling inkl. tilskud i fritidshjem og klub i aldersintegrerede institutioner ( og samt og i dagtilbudsloven) Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 002 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7, i lov om social service 004 Friplads i sprogstimuleringstilbud i dagtilbud (jf. 43, stk. 1, nr. 5) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42) Fritidshjem 002 Friplads ( 63, stk. 1, nr. 2-4, i dagtilbudsloven) 003 Kommunens udgifter til fritidshjem efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7, i lov om social service 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 002 Friplads ( 76, stk. 1, i dagtilbudsloven) 003 Kommunens udgifter til klubber efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7, i lov om social service 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.

17 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 3 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 101) 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 36) 003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 38) 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 25 a, stk. 4) 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2). 006 Friplads i sprogstimuleringstilbud i privatinstitution (jf. 43, stk. 1, nr. 5) 007 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 34, 60, 73 og 102). 008 Forældrebetaling inkl. tilskud i dagtilbud etableret som privat dagpleje efter dagtilbudslovens 21, stk Forældrebetaling inkl. tilskud i dagtilbud etableret som puljeordninger efter jf. dagtilbudslovens 101 og Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og i klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 43, stk.1, nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4, og 76, stk. 1). 011 Friplads i sprogstimuleringstilbud i privat dagpleje (jf. 43, stk. 1, nr. 5) 012 Friplads i sprogstimuleringstilbud i puljeordning (jf. 43, stk. 1, nr. 5)

18 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Opholdssteder mv. for børn og unge 003 Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 5) 004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling ( 66, stk. 1, nr. 7) 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) 007 Advokatbistand ( 72) 092 Betaling ( 159 og 160) 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 004 Refusion vedrørende advokatbistand Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 3, nr. 4) 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6, og 76, stk. 2, og 76, stk. 3, nr. 2) 008 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver ( 52, stk. 3, nr. 8) 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52 a og 52, stk. 3, nr. 1) 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54 a) 014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom ( 50 a, stk. 1) 015 Rådgivning og afledte ydelser ( 11) 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Plejefamilier 001 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk.1, nr. 1) 002 Vederlag til plejefamilier ( 66, stk.1, nr. 1) 003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 2) 004 Vederlag til kommunale plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 2)

19 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 3) 007 Socialtilsyn, objektiv finansiering 092 Betaling ( 159 og 160) 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Døgninstitutioner for børn og unge 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 4) 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 092 Betaling ( 159 og 160) 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 092 Betaling ( 159 og 160) 002 Refusion af flygtninge med 100 pct. refusion Særlige dagtilbud og særlige klubber 003 Fripladser 005 Tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen 007 Søskendetilskud 092 Forældrebetaling inkl. tilskud

20 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL ÆLDRE (30) Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 009 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens 192) 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) og socialpædagogisk støtte ( 85) 012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboligloven 32) 013 Ydelser efter servicelovens 85, 86, 97, 98 og 102 (friplejeboligloven 32) 014 Ydelser efter servicelovens 83 som kan pålægges egenbetaling (friplejeboligloven 32) 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger 096 Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion Hjemmesygepleje 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje 002 Private leverandører af hjemmesygepleje 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens 79 a) 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens 79) 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens 84)

21 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidig ophold 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) 002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens 112) 003 Arm- og benproteser (servicelovens 112) 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens 112) 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) 007 Andre hjælpemidler (servicelovens 112) 009 Forbrugsgoder (servicelovens 113) 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) 011 Støtte til individuel befordring (servicelovens 117) 012 Hjælpemiddeldepoter 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens 119) 003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens 122)

22 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94), samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv. 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv. 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 85, 95-96, 102 og 118) 001 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens 95) 002 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens 96) 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens 85) 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens 85) 005 Socialpædagogisk bistand til sindslidende personer (servicelovens 85) 006 Behandlingstilbud til personer med særlige sociale problemer (servicelovens 102) 007 Behandlingstilbud til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens 102) 008 Behandlingstilbud til sindslidende personer (servicelovens 102) 010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (servicelovens 118) 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens 112, 113, 114, 116 og 117) 001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 114) 002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens 112) 003 Arm- og benproteser (servicelovens 112) 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens 112) 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) 007 Andre hjælpemidler (servicelovens 112)

23 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget Forbrugsgoder (servicelovens 113) 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) 011 Støtte til individuel befordring (servicelovens 117) 012 Hjælpemiddeldepoter 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 110) 002 Kvindekrisecentre ( 109) 092 Beboeres betaling ( 163, stk. 2) 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion ( 177, nr. 5) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 001 Dagbehandling 002 Døgnbehandling 003 Ambulant behandling Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 092 Egenbetaling ( 163, stk. 2) 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 003 Længerevarende botilbud for sindslidende. 093 Beboeres betaling for service 094 Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion

24 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 3 Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) 001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 003 Botilbudslignende tilbud botilbud for sindslidende 093 Beboeres betaling for service 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende. 092 Beboeres betaling ( 163) 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende ( 99) 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97) 004 Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) 005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99) 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Beskyttet beskæftigelse ( 103) 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 003 Beskyttet beskæftigelse for sindslidende 005 Arbejdsvederlag ( 105) 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende 005 Arbejdsvederlag ( 105) 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion

25 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 a 002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 b 003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 c med 50 pct. refusion 004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 d 005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens 23 a 006 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens 23 b 007 Afløb af udgifter til løntilskud til selvforsørgende ifølge integrationslovens 23 c med 50 pct. refusion 008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens 23 d 009 Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrationslovens 24 a 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 d 013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 014 Tolkeudgifter. 018 Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 f 019 Udgifter til vejlederfunktion ifølge integrationslovens 24 g 092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge 45, stk. 3, i integrationsloven 100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens 45, stk. 8, nr Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens 45, stk. 8, nr. 3 og Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45, stk. 8, nr Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt grænsependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet, ifølge danskuddannelseslovens 2 c, stk Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens 45, stk. 8 nr Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45, stk. 8 nr Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, jf. integrationslovens 45 b. 001 Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering

26 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget Berigtigelser Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. 001 Afløb af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 1. halvår Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 003 Integrationsydelse til andre 005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c 090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 med 75 pct. refusion 091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion 092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. før 2008 med 75 pct. refusion 093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion 094 Tilbagebetaling af integrationsydelse ydet med 30 pct. refusion før 1. januar Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005) 006 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 80 pct. refusion 007 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 40 pct. refusion 008 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 30 pct. refusion 009 Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 20 pct. refusion 010 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 50 pct. refusion 011 Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 2015 med 30 pct. refusion 012 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion 013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion 014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion 015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion 016 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion 017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion 018 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion 019 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion 020 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 80 pct. refusion

27 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 3 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 40 pct. refusion 022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 30 pct. refusion

28 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 4 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017/Budget Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 20 pct. refusion 024 Refusion af tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 med 75 pct. refusion (grp. 090). 025 Refusion af tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt integrationsydelse med 50 pct. refusion (grp. 091). 026 Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. før 2008 med 75 pct. refusion (grp. 092). 027 Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion (grp. 093). 028 Refusion af tilbagebetaling af integrationsydelse ydet med 30 pct, refusion før 1. januar 2016 (grp. 094) Repatriering 001 Hjælp til repatriering 002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens 13, stk Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion

29 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Sociale opgaver og beskæftigelse FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering 002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering 003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering 004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering Personlige tillæg m.v. 001 Briller, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 002 Medicin, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 003 Tandlægebehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 006 Andre personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 007 Briller, helbredstillæg, 14 a ( 18) 008 Medicin, helbredstillæg, 14 a ( 18) 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) 010 Tandprotese, helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) 012 Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk. 1 og 3) 014 Høreapparater, helbredstillæg, 14 a ( 18) 093 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion før Tilbagebetaling a personlig tillæg ydet med 50 pct. refusion i perioden Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Førtidspension tilkendt før 1. juli Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003

30 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge 003 Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge 004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. 26 og 42, stk. 2, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge 006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 008 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 013 Sygedagpenge 014 Løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion 005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. refusion 009 Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006) 010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion 011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion 012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion 013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion 014 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct. refusion 015 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct. refusion 016 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct. refusion 017 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct. refusion

31 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 2 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Sociale formål 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, 83 og 84) 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, 82) 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 82 a) 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 85) 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 41) 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 100) 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 42) 016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, 32a, stk. 6) 017 Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, 85 a) 018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 81 a) 019 Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelligt stillede 020 Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 017 minus Kontant- og uddannelseshjælp 007 Kontanthjælp 008 Uddannelseshjælp 009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. 011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion ( 29 i lov om aktiv socialpolitik) 019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension ( 27 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion

32 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 3 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 164 i lov om social service) 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 164 i lov om social service) 093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion ( 92 i lov om aktiv socialpolitik) 094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion ( 92 i lov om aktiv socialpolitik) 095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion ( 29 i lov om aktiv socialpolitik). 096 Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter 27 og 29 med 30 pct. refusion 100 Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering 101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering 102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering 103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering 001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp. 097 ( 65, stk. 3, i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision) 004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion 005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion 006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion 007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion 008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion 009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion 010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion 011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion 012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion 013 Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. perioden 1. januar- 30. september Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. perioden 1. januar- 30. september Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1. januar- 30. september Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1. januar- 30. september Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion 020 Tilskud fra EU

33 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 4 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion 022 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct. refusion 023 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. refusion 024 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion 025 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion 026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion 027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion 028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion 029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion 030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på grp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (kontanthjælp mv.) 005 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (revalidering mv.) 006 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion 016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 092 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion 002 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 020 Tilskud fra EU Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51)

34 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 5 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion 094 Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion 096 Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion minus gruppering 093 ( 65, stk. 3, i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision) 004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus gruppering Tilskud fra EU 030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på grp Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering 001 Tilskud til lejere 002 Lån til lejere af én og tofamilieshuse 003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 006 Boligydelse som tilskud til lejere i friplejeboliger 091 Efterreguleringer 093 Tilbagebetaling af lån og renter Boligsikring kommunal medfinansiering 001 Boligsikring som lån 002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter 29 b 003 Boligsikring som tilskud og lån 004 Indfasningsstøtte jf. 15 i byfornyelsesloven 005 Boligsikring som tilskud 006 Almindelig boligsikring 007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. 008 Tilskud til erhvervslejere 009 Boligsikring som tilskud til lejere i friplejeboliger 010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion 091 Efterregulering 092 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden refusion 093 Tilbagebetaling af lån og renter

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

3 Undervisning og kultur

3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2019-2022 Bog 2 - oversigter December 2018 Indhold Indledning... 4 Tabel 1 Hovedoversigt... 8 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 12 Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...

Læs mere

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Bevillingsoversigt til budget

Bevillingsoversigt til budget Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budget Bog 2 - oversigter. December 2015

Budget Bog 2 - oversigter. December 2015 2 Budget 2016-2019 Bog 2 - oversigter December 2015 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...

Læs mere

BUDGETFORSLAG Bog 2 - oversigter

BUDGETFORSLAG Bog 2 - oversigter 2 BUDGETFORSLAG 2018-2021 Bog 2 - oversigter September 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tabel 1 Hovedoversigt... 3 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 5 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

5 Social- og sundhedsvæsen

5 Social- og sundhedsvæsen Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**

Hele kr. (- for indtægter) 2017* 2018** Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600

Læs mere

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012 BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

BUDGETFORSLAG

BUDGETFORSLAG 2 BUDGETFORSLAG 2017-2020 Bog 2 - oversigter September 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Foreløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**

Foreløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019** Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET 2018 Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 25 IM Art 28 Bevillingsoversigt Kriterier: *

Læs mere

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET 2017 Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Kriterier: *

Læs mere

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011 Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000

Læs mere