Økonomiudvalget REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:08 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen forlod mødet kl efter behandlingen af pkt Jens Chr. Gjesing forlod mødet kl under behandlingen af pkt. 525 Bemærkninger: Sagerne blev behandlet i flg. rækkefølge: Byrådsmedlemmerne Mads Skau, Uwe Jessen og Knud Erik Hansen overværede den indledende del af udvalgets drøftelse under pkt. 537.

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 525. Forslag til mødekalender 2009 for Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg m. v Haderslev Boligselskab, Domea, årsregnskab 2006/ Haderslev Ældreboligselskab v/ Domea (Bakkebo) - årsregnskab 2006/ Boligselskabet Sydbo - årsregnskab for regnskabsåret 2006/ Gram Boligforening, årsregnskab for 2006/ Bevtoft Boligselskab - årsregnskab for Vojens Andels-Boligforening - årsregnskab Boligselskabet af 1943, Vojens - årsregnskab for Vojens BSB - årsregnskab 2006/ Medlemsforslag Overholdelse af servicerammen 2008 på Økonomiudvalgets eget område Finansiel leasing af IT-udstyr Budgetforslag

3 Økonomiudvalget, Side Forslag til mødekalender 2009 for Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg m. v. DIFLFO / 08/18593 Byrådssekretariatet har udarbejdet forslag til kalender for de politiske møder i 2009, der foreløbig også indeholder Direktionens møder. Sagen, der har været forelagt Direktionen den 5. august 2008, forelægges Økonomiudvalget og de stående udvalg med henblik på at tilkendegive eventuelle ønsker for egne områder. Til Byrådets møde vil der foreligge en ajourført kalender, hvori de ændringer/ønsker, som udvalgene måtte have haft, så vidt muligt er indarbejdet. Juridiske aspekter Det fremgår af lov om kommunernes styrelse, 8, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, når og hvor ordinære møder skal afholdes, 9A, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer om kommunens årsbudget og andre kommunale anliggender, og 20, at Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes. Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Bilag Totalkalender (FF) (496935) Byrådssekretariatet anmoder Økonomiudvalget om stillingtagen til mødekalenderen for eget område. Fraværende: Gunnar Nielsen og Jens Chr. Gjesing Byrådssekretariatet anmodes om at udarbejde mødekalender baseret på at byrådsmøder i 2009 afholdes på mandage.

4 Økonomiudvalget, Side Haderslev Boligselskab, Domea, årsregnskab 2006/2007 DIFLFO / 07/24025 Til godkendelse årsregnskab 2006/2007 for Haderslev Boligselskab, Domea, der omfatter regnskab for byggefond og selskab regnskab for afdelinger bestyrelsens årsberetning spørgeskema revisionsprotokollat Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Af bestyrelsens årsberetning fremgår, at den økonomiske udvikling i selskabet og afdelingerne 16/09, 16/11, 16/19, 16/25, 16/26, 16/28, 16/29, 16/63, 16/67, 16/68, og 16/72 er forløbet som planlagt, og der er ingen økonomiske problemer. Afdeling 16/18 (Fårehave) har et underskud på ,35 kr., som skyldes merforbrug på alm. vedligeholdelse samt planlagt og periodiske vedligeholdelse og fornyelser. Den opsamlede underskudssaldo er på kr. Afdelingen kan ikke løse de akkumulerede økonomiske problemer ved egen hjælp og er efter revisionens vurdering afhængig af ekstern støtte. Landsbyggefonden har henvist selskabet til muligheden for at ansøge om huslejenedsættelse efter almenboliglovens 91 A inden 1. maj Afdeling 16/27 (Byhusene) har et underskud på ,88 kr., som skyldes merforbrug på vand, renovation, renholdelse samt manglende dækning af istandsættelse ved fraflytninger. Den samlede underskudssaldo udgør herefter kr. Afdeling 16/69 (Grøften II) har en opsamlet underskudssaldo på ,- kr., som budgetteres afskrevet over de kommende 8 år. Afdeling 16/71 (Lionsparken) har et underskud på ,- kr., som skyldes manglende budgettering af ydelse til forbedringsarbejde. I afdeling 16/18, 16/25, og 16/27 anses henlæggelserne til planlagt vedligeholdelse og fornyelser for at være utilstrækkelige, og vil via de fremtidige vedligeholdelsesplaner blive søgt forbedret. Regnskabet forelægges uden vedligeholdelsesplan, idet Teknik- og

5 Økonomiudvalget, Side 1021 Miljøservice ikke har haft tidsmæssig mulighed for en nærmere gennemgang. For kommende regnskaber aftales en fremtidig procedure. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller regnskabet godkendt med anbefaling af, at udviklingen omkring boligerne i Fårehave og Byhusene fortsat følges nøje. Fraværende: Ingen Anbefales Haderslev Ældreboligselskab v/ Domea (Bakkebo) - årsregnskab 2006/2007 DIFLFO / 07/24098 Domea har fremsendt årsregnskab 2006/2007 for Haderslev Ældreboligselskab, Bakkebo, med 60 boliger omfattende regnskab, spørgeskema og revisionsprotokollat til godkendelse. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen henstiller, at man påbegynder den lovpligtige forvaltningsrevision, evt. med bistand fra Domea. Boligorganisationens likvide midler er, tillige med midler fra øvrige boligorganisationer, som Domea s.m.b.a. administrerer, indsat på fælles konti i pengeinstitutter og holdes adskilt fra Domeas egne likvide midler. Af bestyrelsens beretning fremgår, at den økonomiske udvikling i selskabet og afdeling 107/01 (Bakkebo 1-64) er forløbet som planlagt, og der er ingen økonomiske problemer. Afdeling 107/01 har realiseret et overskud på kr., som skyldes besparelse på renholdelse, ligesom afdelingen har fået flere indtægter

6 Økonomiudvalget, Side 1022 vedr. fællesvaskeri end budgetteret. Underskudssaldoen udgør pr. 31. marts kr., idet primosaldoen (afd. 107/01) på kr. er reduceret med overskudet på kr. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller regnskabet godkendt Fraværende: Ingen Anbefales Boligselskabet Sydbo - årsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 DIFLFO / 07/27686 Boligselskabet Sydbo har til godkendelse fremsendt årsregnskab for 2006/2007, der omfatter: Regnskab for Hovedselskabet Regnskaber for afdelingerne 2-6 Spørgeskema Revisionsprotokol Bestyrelsens årsberetning Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger. Selskabet har indgået en administrationsaftale med Andelsselskabet De Lokale Boliger (DLB) og er dermed underlagt forretningsgangene hos administrator, herunder reglerne om forvaltningsrevision. Det oplyses, at selskabet indenfor kort tid vil udarbejde målepunkter omkring kapitalforvaltning og rykkerprocedure for debitorer. Det anføres i revisionsprotokollatet, at personsammenfald mellem bogholder og kasserer er en svaghed. Det anbefales derfor, at der sker

7 Økonomiudvalget, Side 1023 funktionsadskillelse på dette område, evt. ved at en anden person regelmæssigt gennemgår bogføringen og den underliggende dokumentation. Iflg. forretningsgangen om fuldmagtsforhold kræves inddragelse af 2 personer ved alle udbetalinger fra selskabets bankkonto. I ferieperioder har forretningsføreren eneadgang til at gennemføre betalinger og samtidig foretage bogføring. Det foreslås, at der kan inddrages en 3. person fra DLB, der kan godkende betalingen, når der holdes ferie. Revisionen foreslår endvidere, at bestyrelsen tager stilling til, om forretningsgangen for fordeling af hvordan likvide midler investeres ændres, eller at der igen indkøbes obligationer. Alle likvide midler er indestående på aftalekonti, medens selskabets forretningsgang fastlægger en fordeling, hvorefter 50% skal investeres i obligationer og investeringsbeviser med løbetid over 2-3 år, 30% i obligationer og investeringsbeviser med løbetid under 2-3 år og 20% indskud på aftalekonto og indskud via DLB. Selskabet har afsluttet regnskabet med et underskud på kr., der skyldes ekstraordinære udgifter til revision og vand, der ikke har været periodiseret. Samtlige afdelinger - bortset fra afdeling 3, kr. (Humletoften) - har haft en positiv konsolidering i 2006/2007, i alt netto kr. Vedligeholdelsesplaner foreligger endnu ikke. Regnskabet forelægges imidlertid alligevel, idet Teknik- og Miljøservice ikke p.t. har den fornødne tid til grundig gennemgang heraf. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2006/2007 godkendt Fraværende: Ingen Anbefales.

8 Økonomiudvalget, Side Gram Boligforening, årsregnskab for 2006/2007 DIFLFO / 07/26900 Boligkontoret Danmark har for Gram Boligforening fremsendt årsregnskab 2006/2007 til godkendelse. Dette omfatter: Regnskab for boligorganisation og byggefond Regnskaber for afdelinger Bestyrelsens årsberetning Spørgeskema Revisionsprotokollat Notat om forvaltningsrevision Boligkontoret Danmark har endvidere fremsendt regnskabsmateriale 2007 for Boligkontoret Danmark. Af vedtægternes 16 fremgår, at materialet også skal sendes til medlemmernes (Gram Boligforening) hjemstedskommune. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen. Af revisionsprotokollat vedr. Gram Boligforening fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger. Om revisionsforholdene oplyses, at boligorganisationen ultimo har et urealiseret kurstab på obligationsbeholdningen i fællesforvaltningen på kr., at Landsbyggefonden for 2002/2003 har godkendt en byggeskade-/driftsstøttesag i afd. 6 og 7, og at kapitaltilførslerne er indgået, at afdelingerne 1, 5 og 6 har haft underskud på kr., kr. og kr., hvorefter underskudssaldoen for sidstnævnte udgør kr. og at afdelingen i året har hævet kr. af den særlige driftsstøtte (udgifter til ydelse på lån, bygningsskader og forbedringsarbejder), hvor restsaldoen på kapitaldepot udgør kr., at afdeling 7 har hævet kr. af den særlige driftsstøtte (udgifter til ydelse på lån til bygningsskader og forbedringsarbejder), hvor restsaldoen på kapitaldepot udgør kr., at afdeling 8 har et underskud på kr., der overføres til underskudskontoen, der herefter udgør kr., der budgetteres afviklet, at afdeling 10 har et overskud på kr., der overføres til underskudskontoen, der herefter udgør 648 kr., og at afdelingen tidligere har modtaget driftsstøtte og i 2006/2007 har indtægtsført kr., hvorefter restsaldoen på kapitaldepot udgør kr., at afdeling 14 (Kongevej, Kirke Allé og Fabriksvej) har et

9 Økonomiudvalget, Side 1025 underskud på kr., der primært skyldes tab ved lejeledighed og fraflytning på kr., at underskudssaldoen herefter udgør kr., der er budgetteret afviklet, at der tillige er søgt Landsbyggefonden om særlig driftsstøtte, jfr. byrådsbeslutning af 31. januar 2008, der omhandler skema B for økonomisk og fysisk genopretning af afdelingen, at afdeling 15 har et underskud på kr., der overføres til underskudskontoen, der herefter udgør kr., der budgetteres afviklet, og at boligorganistionens og afdelingernes likvide midler er placeret i den almene fællesforvaltning, der administreres af Boligkontoret Danmark. Det bemærkes, at vedligeholdelsesplanerne ikke er gennemgået på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller, at årsregnskabet for Gram Boligforening godkendes, og at regnskabet for Boligkontoret Danmark tages til efterretning. Fraværende: Ingen Anbefales Bevtoft Boligselskab - årsregnskab for 2007 DIINPE / 08/29835 Boligkontoret Danmark i Ribe har for Bevtoft Boligselskab fremsendt årsregnskab for 2007 til godkendelse. Regnskabet omfatter regnskab for boligorganisation, byggefond, afdelingerne 1 og 2, revisionsprotokollat, spørgeskema og vedligeholdelsesplaner. Den gennemførte revision har ikke givet anledning til kommentarer. Boligorganisationens og afdelingernes likvide midler er placeret i den

10 Økonomiudvalget, Side 1026 almene fællesforvaltning, der administreres af Boligkontoret Danmark. I afdeling 1 er der et underskud på kr. og i afdeling 2 et overskud på kr. I forbindelse med opførelse af afdeling 2 er der efterfølgende stillet krav fra kommunal side (Nørre-Rangstrup) om betaling af kloaktilslutning. Dette mener boligforeningen var med i den oprindelige grundkøbesum. Ultimo december 2004 besluttede Nørre- Rangstrup Kommunes Økonomiudvalg at opretholde kravet. Boligselskabet overvejer fortsat, om afgørelsen skal indbringes for en domstol eller Tilsynsrådet. Afdelingen har ikke egne midler til at betale kravet, der i givet fald må lånefinansieres. Gennemgang af vedligeholdelsesplan er ikke foretaget på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2007 godkendt Fraværende: Ingen Anbefales Vojens Andels-Boligforening - årsregnskab 2007 DIINPE / 08/29869 Vojens Andels-Boligforening har fremsendt årsregnskab 2007 for boligorganisationen til godkendelse. Regnskabet omfatter: Bestyrelsens beretning Foreningens årsregnskab 24 afdelingernes årsregnskaber Bemærkninger til resultatopgørelse Revisionsprotokollat

11 Økonomiudvalget, Side 1027 Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Af revisionsprotokollen fremgår iøvrigt, at resultatet af foreningens samlede aktiviteter udviser et resultat på kr. I forhold til forvaltningsrevision har revisionen gennemgået de udarbejdede forretningsbeskrivelser, funktionsbeskrivelser og stillingsbeskrivelser m.v. og har ingen bemærkninger. Vojens Andels-Boligforening har i lighed med tidligere administreret driften af et bofællesskab (afd. 50) og et plejecenter (afd. 51), herunder service (afd. 54) og køkkenareal (afd. 55) i forbindelse med plejecentret for Haderslev Kommune samt en privat andelsboligforening (afd. 52). I afdeling 6 (Øster Alle 36-40, Ved Diget 1-3, Sandager 5-8, Præstegårdsvej 30-42, Kædevænget 1-12) er der et underskud på kr., der dels skyldes, at årets udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser har været kr. større end budgetteret, og dels at årets udgifter til fraflytninger oversteg årets og tidligere års hensættelser med kr. I alfdeling 17 (Odinsvej ) er der et underskud på kr., der hovedsageligt skyldes, at årets udgifter til fraflytninger oversteg årets og tidligere års hensættelser med kr. Afdeling 22 (Vestergyden 7-9) har haft et underskud på kr., der skyldes større vandafgift end budgetteret. Bofællesskabet Huginsvang har haft et underskud på kr. mod et budgetteret underskud på 0, idet nettokapitaludgifter ved en fejl var budgetteret kr. for lavt. Plejecentret Bregnbjerglunden har haft et underskud på kr. mod et budgetteret underskud på 0. Dette skyldes dels mindre nettokapitaludgifter på kr. og vedligeholdelse på kr. og dels et højere forbrug af el og varme på kr. og renovation på kr. Underskudsafvikling sker over 3 år i overensstemmelse med reglerne herom og indregnes første gang i det næstfølgende budget, der udarbejdes. Dispositionsfonden har i 2007 ydet et tilskud til afdeling 6, 9, 13, 15, 16, 17 og 19 på i alt kr. til dækning af tab på tidligere beboere samt kr. til tab ved lejeledighed. Desuden har dispositionsfonden modtaget kr., som er indgået på tidligere års afskrevne tilgodehavender hos beboere. Endvidere er der ydet tilskud til afdeling 3 (Øster Alle/Præstegårdsvej) til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med istandsættelse af lejlighed.

12 Økonomiudvalget, Side 1028 Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller regnskabet for 2007 godkendt Fraværende: Ingen Anbefales Boligselskabet af 1943, Vojens - årsregnskab for 2007 DIINPE / 08/29862 Boligselskabet af 1943, Vojens, har til godkendelse fremsendt årsregnskab 2007 for boligorganisationen. Dette omfatter: Regnskab for boligorganisation Afdelingsregnskaber Regnskab for byggefond Spørgeskema med noter Bestyrelsens årsberetning Revisionsprotokol Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger. Af årsberetningen fremgår bl. a., at boligselskabet ved udgangen af 2007 havde 727 boliger fordelt på 16 afdelinger. Der er i 2007 realiseret et overskud på kr., der er henlagt til selskabets arbejdskapital. Fra dispositionsfonden er der ydet tilskud til dækning af lejetab ved lejeledighed og fraflytning på kr. Heraf er kr. til afdeling 19, primært ungdomsboliger i Sommersted. Som følge af udlejningsvanskeligheder i afdelingen behandles p. t. en sag om omdannelse af 8 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger. Alle afdelinger har haft overskud i 2007, i alt kr.

13 Økonomiudvalget, Side 1029 Overskuddene er overført til konto for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse og/eller konto for istandsættelse ved fremtidige fraflytninger. To afdelinger har tillige anvendt overskuddene til indfrielse eller nedbringelse af tidligere års underskud. Der er ikke for indeværende års regnskab foretaget grundig gennemgang af foreliggende vedligeholdelsesplaner. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller årsregnskab 2007 godkendt Fraværende: Ingen Anbefales Vojens BSB - årsregnskab 2006/2007 DIFLFO / 07/24640 Domea har for Vojens BSB, der har 275 boliger fordelt på 4 afdelinger, fremsendt årsregnskab 2006/2007 til godkendelse. Dette omfatter Regnskab for Hovedselskabet Regnskaber for afdelingerne 1, 3, 4 og 11 Spørgeskema Revisionsprotokol Bestyrelsens årsberetning Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Af bestyrelsens årsberetning fremgår, at den økonomiske udvikling i selskabet og afdelingerne 1, 3 og 4 er forløbet som planlagt, og der er ingen økonomiske problemer. Afdeling 1 udviser et overskud på kr., der anvendes til yderligere henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 3 har et underskud på kr., der overføres til budgetmæssig afvikling, og afdeling 4 har et overskud på kr.,

14 Økonomiudvalget, Side 1030 der anvendes til yderligere henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytninger. Afdeling 11 (Tørningvej/Tørning Banke - 19 boliger) har et underskud på kr., der overføres til budgetmæssig afvikling. Det akkumulerede underskud udgør herefter pr. 31. marts kr. Resultatet er påvirket af tab ved lejeledighed på kr. Heraf dækkes kr.af henlæggelser og kr. af dispositionsfonden (tab for perioden 1/1-31/3 2007), hvorfor tidligere års henlæggelser ikke har været tilstrækkelige. Pr. 31/ er der 3 ledige lejemål. Af revisionsprotokollen fremgår, at revisionen henstiller, at boligorganisationen påbegynder den lovpligtige forvaltningsrevision, evt. med bistand fra Domea. Boligorganisationens likvide midler er, tillige med midler fra øvrige boligorganisationer som Domea s.m.b.a administrerer, indsat på fælles konti i pengeinstitutter. Pengene holdes adskilt fra Domeas egne likvide midler. I forbindelse med behandling og godkendelse af årsregnskab 2005 (Vojens Byråd) vedtoges samtidig at tilskrive boligorganisationen med henblik på at fremkomme med en plan for, hvorledes udlejningssituationen kan forbedres, og hvorledes man vil søge at afvikle den oparbejdede underskudssaldo. Landsbyggefonden har modtaget en ansøgning fra boligorganisationen om støtte til renovering i boligafdelingen. Sagen er foreløbig behandlet, og fonden har den 13/ meddelt, at der er afsat beløb (ikke meddelt tilsagn) beregnet ud fra følgende foreløbige omfang af støttede lån: kr. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller, at regnskab 2006/2007 godkendes, idet nærmere afventes i den konkrete sag i Landsbyggefonden. Fraværende: Ingen Anbefales.

15 Økonomiudvalget, Side Medlemsforslag DIPELI / 07/9135 Drøftelse af aktuelle organisatoriske og personale politiske forhold i Haderslev Kommune. Den socialdemokratiske gruppe i Økonomiudvalget har fremsendt følgende til dagsordenen: "På baggrund af forårets turbulens i Arbejdsmarkedsområdet og med udgangspunkt i den udarbejdede forvaltningsrevision ønskes en drøftelse af flg. temaer graden af decentralisering overordnet personalepolitik timing af budgetkontroller " Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Udsættes til næste møde. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: H.P. Geil Udsat efter ønske fra forslagsstilleren. Fraværende: Ingen Udsat efter ønske fra forslagsstilleren til behandling i sammenhæng med forslag til ny administrativ og politisk organisation.

16 Økonomiudvalget, Side Overholdelse af servicerammen 2008 på Økonomiudvalgets eget område DIAMTU / 07/13521 I forlængelse af Folketingets godkendelse af de sanktionslove, der blev præsenteret på byrådsseminaret den 10. april 2008, har Økonomiudvalget den 6. august 2008 behandlet problematikken omkring overholdelse af servicerammen i Økonomiudvalget besluttede, at fagudvalgene løser de aktuelle økonomiske udfordringer i 2008 indenfor den decentrale model, at serviceramme 2008 overholdes, at der overføres 47 mio. kr. fra 2008 til 2009 som tilkendegivet fra serviceområderne således: o Økonomiudvalget inkl. centrale puljer = 17 mio. kr. o Børn- og Familieudvalget = 25 mio. kr. o Udvalget for Erhverv og Kultur = 1 mio. kr. o Sundhedsudvalget = 4 mio. kr. at fagudvalgene endvidere pålægges at effektuere løsning af restudfordringen for overholdelse af servicerammen på i alt 39 mio. kr. fordelt således: o Økonomiudvalget inkl. centrale puljer = 2,2 mio. kr. o Børn- og Familieudvalget = 17,6 mio. kr. o Udvalget for Erhverv og Kultur = 1,9 mio. kr. o Sundhedsudvalget = 0,3 mio. kr. o Arbejdsmarkedsudvalget = 1,3 mio. kr. o Voksenudvalget = 12,7 mio. kr. o Teknik- og Miljøudvalget (skattefinansieret område) = 2,8 mio. kr. o Beredskabskommissionen = 0,2 mio. kr. at der politisk anderkendes et grundprincip om, o at opsparede overførte midler tilhører den enkelte driftsenhed o at der garanteres, at de opsparede overførte midler kan anvendes af enhederne fra 2009, under hensyn til den samlede overordnede økonomi. Økonomiudvalget skal på eget område samlet set sikre overførselsbeløb fra 2008 til 2009 på min. 19,2 mio. kr., heraf

17 Økonomiudvalget, Side 1033 forudsat overførsel af 17 mio. kr. og en restudfordring på 2,2 mio. kr. Sagen behandles i Økonomiudvalget den 4. september Henning Schrøder Intern Service indstiller, at overførselsbeløb fra 2008 til 2009 på min. 19,2 mio. kr., heraf forudsat overførsel på 17 mio. kr. og at der er en restudfordring på 2,2 mio. kr. i 2008 sikres ved o etablering af en leasingkontrakt til finansiering af ITudstyr Fraværende: Gunnar Nielsen Godkendt Finansiel leasing af IT-udstyr DIAMTU / 07/13521 I forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning den 6. august 2008 omkring overholdelse af servicerammen i 2008, skal der på Økonomiudvalgets eget område sikres at der som min. skal overføres 2,2 mio. kr. udover de forventede 17 mio. kr. fra 2008 til Til imødegåelse heraf etableres en finansiel leasingkontrakt af ITudstyr med en anskaffelsessum eksl. moms på indtil 5 mio. kr. og en løbetid på 3 år. Frem til den 15. december 2008 etableres leasingaftalen som en oparbejdningsaftale og første ydelse falder 1. januar Der indhentes tilbud fra leasingselskaber.

18 Økonomiudvalget, Side 1034 Sagen behandles i Økonomiudvalget den 4. september Henning Schrøder Intern Service indstiller, at der etableres en finansiel leasingaftale på indtil 5 mio. kr. med en løbetid på 3 år og med første ydelse 1. januar 2009 og at det økonomisk mest fordelagtige tilbud antages. Fraværende: Gunnar Nielsen Godkendt Budgetforslag DIBBCH / 08/32088 I henhold til 37 i den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde forslag til det kommende års budget ledsaget af budgetoverslag for en flerårig periode indenfor en given frist. I den politisk godkendte tidsplan for budgetlægning 2009 skal Økonomiudvalget fremsætte budgetforslag for 2009 samt budgetoverslag for årene på mødet den 4. september 2008 forud for Byrådets førstebehandling, der finder sted den 18. september Grundlaget for budgetforslaget er det SPIL 3, der blev godkendt i Økonomiudvalgets møde den 13. august Heri indgår rammereduktioner på driftsbudgettet for i alt 82,8 mio. kr., som fagudvalgene forudsættes at have udmøntet i deres budgetbidrag. Der afholdes budgetseminar for Byrådet, HovedMed og administrationen fra den 27. til den 28. august 2008 med henblik på at informere om den aktuelle økonomiske situation og gennem politisk dialog at opnå det bredest mulige grundlag for det kommende budgetforslag. Da der ikke er nogen formel beslutningskompetence på budgetseminaret, vil eventuelle forhandlingsresultater indgå i Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget på mødet den 4. september 2008.

19 Økonomiudvalget, Side 1035 Der vil til Økonomiudvalgets behandling af sagen foreligge relevant materiale fra budgetseminaret samt fra borgmestermødet i KL regi den 3. september Der suppleres med eventuelle nye skøn på finansieringssiden, såfremt finansloven, skattekørsler m.v. måtte resultere i nye tendenser. BILAG: den ajourførte budgetmappe for Juridiske aspekter Budgetforslaget skal fremsendes fra Økonomiudvalget til Byrådet senest den 15. september Mellem Byrådets første og anden behandling skal der mindst gå 3 uger. Den politisk godkendte kalender overholder kravene til disse frister. Budgetforslag behandles på mødet i Økonomiudvalget den 4. september 2008, der fremsætter et budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 18. september Herfra overgår budgetforslaget til andenbehandlingen den 9. oktober 2008, hvor der foretages afstemning omkring eventuelle fremsatte ændringsforslag. Økonomichefen Intern Service indstiller til Økonomiudvalget, at der udarbejdes et budgetforslag med udgangspunkt i følgende materiale Spil 3 jf. Økonomiudvalget den 13. august 2008 Fagudvalgenes budgetbidrag (udmøntning af budgetrammerne) Eventuelle forhandlingsresultater fra budgetseminaret Eventuelle konklusioner fra borgmestermødet i KL-regi Eventuelle nye tendenser på de finansielle poster Fraværende: Ingen Efter belysning af det nyeste talmateriale og eventuelle handlemuligheder drøftedes mulighederne for at opnå balance i budgettet for Et budgetforslag baseret på spil 4 korrigeret for borgmesteraftale med KL om reduktion af anlægsmidlerne med 10 mio. kr. og tilsvarende reduktion på 10 mio. kr. i de forventede indtægter på generelle tilskud

20 Økonomiudvalget, Side 1036 blev fremsat af borgmesteren. Dette budgetforslag (spil 4 korrigeret) blev vedtaget med 5 stemmer (Venstre, Gunnar Nielsen og Holger Lauritzen) og fremsendes dermed til Byrådets 1. behandling den 18. september Imod stemte 4 Socialdemokrater. Flertallets budgetforslag indebærer: at rammereduktioner på 82,761 på serviceudgifterne fastholdes som oprindeligt fordelt, dvs.: a. at Børn og Familieudvalget udarbejder yderligere konkrete reduktionsforslag på 17,608 mio. kr. i 2009 og 13,050 mio. kr. på serviceudgifter i hvert af årene og sikrer udmøntning ved effektuering af forslagene og overholdelse af budgetrammen i politisk beslutning. b. at Voksenudvalget sikrer udmøntning ved effektuering af forslagene på serviceudgifter og overholdelse af budgetrammen i politisk beslutning. c. at Erhverv- og Kulturudvalget udarbejder konkrete forslag og sikrer udmøntning på serviceudgifter ved politisk beslutning af yderligere 0,04 mio. kr. i 2009 og 1,149 mio. kr. i hvert af årene d. at Økonomiudvalget udarbejder yderligere konkrete forslag på 1,714 mio. kr. på serviceudgifter og sikrer udmøntning ved politisk beslutning at fristen for udvalgenes beslutning er Byrådets første behandling dvs. senest den 18. september 2008 at Arbejdsmarkedsudvalget udmønter til konkrete reduktionsforslag i overensstemmelse med planen for genopretning af området som aftalt. Budgetforslag 2009 med overslag for (spil 4) vedlægges som bilag.

21 Økonomiudvalget, Side 1037 Underskriftsside H.P. Geil Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Gunnar Nielsen Jens Chr. Gjesing Markvard Hovmøller Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen Karsten Sperling

Byrådet 1. behandling

Byrådet 1. behandling REFERAT Byrådet 1. behandling Mødedato: Torsdag den 18-09-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Uwe Jessen, Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Byrådet,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 20-09-2007 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:04 Afbud: Jan Christensen, Tonny Thomsen, Irene Høgh og Ella Skjellerup Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 02-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Jens Chr. Gjesing Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 02-04-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget Ekstraordinært møde

Økonomiudvalget Ekstraordinært møde REFERAT Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Mødedato: Torsdag den 20-12-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 20-12-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 28-05-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 28-05-2009

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 32.448. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Til stede Britta Pedersen, Lis Silberbauer, Søren Timann Hansen, Erik Frikke, Stanley Rathjen, Ole

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 10 KLØVERGÅRDEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 10 KLØVERGÅRDEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 412.355. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 115.558. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 28-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Peter Chr. Jacobsen Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 53.100. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 106.632. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 225.215. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 15.028. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 35.380. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Kirsebærhaven Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Kirsebærhaven Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 187.485 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Stenaldervej Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Stenaldervej Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 113.933 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 16.574, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 3. juni 213

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Dialogmøde 2012 Boligselskabet for Høng og Omegn

Dialogmøde 2012 Boligselskabet for Høng og Omegn REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet for Høng og Omegn Dato: 23. oktober 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Kurt Olsen (afbud)

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. 215/216 216/217 217/218 218/219 219/22 22/221 221/222 222/223 223/224 224/225 Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 5.536, som er overført til arbejdskapitalen.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Vestergade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Vestergade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 108.864 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørreport Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørreport Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 50.645 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 21.269, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 31. marts 215

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Christiansbjerg Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Christiansbjerg Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 88.575 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Skejbygård Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Skejbygård Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 141.479 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 106-106 Skæringsdato: 01-12-1977 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 15.296 190 Almene

Læs mere

Årsberetning. Lejerbo, Frederiksværk. 1. oktober september 2015

Årsberetning. Lejerbo, Frederiksværk. 1. oktober september 2015 Årsberetning 1. oktober 2014 30. september ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2014/ Årsberetningen indeholder følgende elementer for : Resultatopgørelse for boligorganisationen Side 1 Arbejdskapitalens udvikling Side

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Damager Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Damager Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 377.501 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 63.103. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 410.380 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 155 - Afdeling - Holger Danskes Vej Skæringsdato: 01-07-1987 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørre Alle Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørre Alle Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 35.790 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Afdeling Afdeling - Holger Danskes Vej. Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag

Afdeling Afdeling - Holger Danskes Vej. Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Boligforeningen VIBO Afdeling 155 - Afdeling - Holger Danskes Vej Skæringsdato: 01-07-1987 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Skejbyparken Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Skejbyparken Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 62.451 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-08-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:23 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 135 - Afdeling - Charlotteager II Skæringsdato: 01-06-1981 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 9.864. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 121 - Afdeling - Charlotteager I Skæringsdato: 01-11-1979 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 252.260. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2011/12 2011/12

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 127 - Afdeling - Runddelen I+II Skæringsdato: 01-01-1983 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Fredensgade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Fredensgade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 151.592 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Budgetperiode Budget for afdeling 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014 31.12.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 538.833 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 127 - Runddelen I+II Skæringsdato: 01-01-1983 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 124.881, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 3. juni 214

Læs mere

Lægeforeningens Boliger. Afdeling 2. Sionsgade. Budget for 2020

Lægeforeningens Boliger. Afdeling 2. Sionsgade. Budget for 2020 Afdeling 2 Sionsgade Budget for 2020 Boligafgiftsnedsættelse -3,30% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2020 6 Sådan

Læs mere