Budgetopfølgning 3 Børneudvalget
|
|
- Sebastian Lorentzen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Pr. 30. september 2017
2 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP I 1000 kr p/l Forventet regnskab Forventet afvigelse Heraf forv. overførsler Heraf forv. øvrig drift Korr. budget Budget 2018 Børneudvalg Overførselsudgifter Børn Sociale formål - børn Serviceudgifter Pasningsordninger for børn Fælles formål indenfor børnepasning Dagplejen Daginstitutioner Særlige dagtilbud og klubber Tilskud til private pasningsordn Skoler m.v Folkeskoler fælles Folkeskoler Ungdomsskolen Skolefritidsordninger/ klubber Specialundervisn.regionale og km. tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Ungdommens uddannelsesvejledning Befordring af elever Familiehus og sundhedspleje Sundhedspleje PPR Tale-/høreundervisning Børne- og familiegrupper Egenbetaling og tilskud Forældrebetaling Fripladser Søskendetilskud Tilbud til børn og unge m. særlige behov Plejefam.og oph.steder mv.f.børn og unge Forebyggende foranst. for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninst. for børn og unge Tilbud til unge handicappede Takstfinansierede institutioner Magnoliegården Serviceudgifter udenfor servicerammen Tilbud til børn og unge m. særlige behov Central refusionsordning Samlet set er der et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,8 mio. kr. (merforbrug på 6,5 ved budgetopfølgning 2), heraf et forventet overskud på -0,4 mio. kr. (underskud på 1,4 mio. kr. ved budgetopfølgning 2) på mål- og rammeaftaler og et forventet merforbrug på 3,2 mio. kr. (merforbrug på 5,1 mio. kr. ved budgetopfølgning 2) på øvrig drift. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
3 Overblik - Børneudvalget Overførselsudgifter I forhold til det korrigerede budget er der et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. mio. kr., som fortrinsvis skyldes merudgifter på merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Serviceudgifter I forhold til det korrigerede budget forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr., som består af et overskud på 0,4 mio. kr. på områder med overførselsadgang (mål- og rammeaftaler/lønsumsstyring) og et merforbrug på øvrig drift på 4,1 mio. kr. I forhold til overholdelse af servicerammen er der følgende afvigelser: Forventet merforbrug incl. over-/underskud i forhold til korr. budget Overførsel af overskud fra 2016 Øvrige overførsler fra 2016 Forventet merforbrug i forhold til overholdelse af servicerammen +3,7 mio. kr. +2,2 mio. kr. +0,2 mio. kr. +6,1 mio. kr. Pasningsordninger for børn På øvrig drift forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som både består af forventede merudgifter og mindreudgifter inden for de forskellige områder. Der forventes flere børn specielt på 3-5 års området, hvor der er en tendens til at stigningen primært er på de private pasningsordninger. I dagplejen er der nednormeret med en gæsteplads, idet der har været faldende børnetal de sidste år. Herudover har der været et væsentlig lavere optag af PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse). Skoler mv. På øvrig drift forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Pr. 1. august 2017 oprettes ekstra klasser, svarende til en udgift på 0,4 mio. kr., dette modsvares dog af færre på aldersreduktion og færre to-sprogede elever. Det er svært at skønne, hvor mange to-sprogede elever der kommer resten af året, men der er i budgetopfølgningen indarbejdet 0,05 mio. kr. udover nuværende kendte elever. Samtidig er der indarbejdet udgifter til to velkomstklasser hele året. På frit skolevalg forventes flere elever i andre kommuner, flere elever i privatskoler og færre på efterskoler end det budgetteret. På specialundervisningsområdet forventes pt. et merforbrug på 2 mio. kr., heraf er 0,05 mio. kr. reserveret til nye elever resten af I forbindelse med BDO s indtægtsoptimering er der en forventet merindtægt på 1,9 mio. kr. vedrørende tidligere år. Egenbetaling og tilskud På øvrige drift forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Dette består af en merindtægt på egenbetalingen, idet hele puljen til eventuelt færre indmeldte i skolefritidsordningerne ikke forventes brugt. Herudover er der en forventet merindtægt i morgenåbningen pga. flere indmeldte. På daginstitutionsområdet er belægningsgraden højere end forudsat og dette medfører en merindtægt. De første 10 måneder af 2017 viser en noget større udgift til fripladser i forhold til egenbetalingen end tidligere. Indregnes samme andel resten af året medfører det en forventet merudgift på 1 mio. kr. Den øgede andel på fripladser er medvirkende til en lille mindreudgift på søskendetilskud. Tilbud til børn og unge med særlige behov Der forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. på tilbud til børn og unge med særlige behov. Der forventes et mindreforbrug på plejefamilier og opholdssteder, som fortrinsvis ligger på opholdssteder. Der forventes merforbrug på forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner. Takstfinansierede institutioner Der har pt. ikke været efterspørgsel efter tilbud om observation og udredning, som dermed ikke forventes benyttet i Merforbruget på baggrund af dette bliver dog dækket ind af en højere belægningsgrad i døgnbehandling og skoledelen. Samlet forventes ingen afvigelse i Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
4 Sociale formål - Børn Serviceudgifter uden for servicerammen Tilbud til børn og unge med særlige behov Der forventes en merindtægt på refusion af særlig dyre enkeltsager på 0,7 mio. kr. Dette skal ses sammen med den forventede merudgift på tilbud til børn og unge med særlige behov. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
5 Sociale formål - Børn Opgaver Udgifter vedrørende samværsret, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Delpolitikområde: Sociale formål - Børn Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og der er afsat 8,9 mio. kr. til følgende områder: Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning kr kr kr kr. Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager. 50% refusion kr. Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning kr kr kr kr. Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager. 50% refusion kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
6 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Delpolitikområde: Flygtningebørn Antal helårspersoner: Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
7 Fællesudgifter Opgaver Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område. Delpolitikområde: Fællesudgifter Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
8 Pasningsordninger for børn Opgaver Fælles formål indenfor børnepasning, dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til private pasningsordninger. Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning Puljer på daginstitutionsområdet Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år - demografisk udgiftspres Forventet behov for pladser Dagpleje og vuggestue Børnehave Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne på institutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I forhold til normeringen i institutionerne er der en pulje på 1,9 mio. kr. Lukkedage / Feriepasning Der er afsat en pulje på kr. til feriepasning af børnehave-, vuggestue- og SFO-børn. Der holdes 3 institutioner åbne, et i Område Nordstevns, et i Område Hårlev og et i Område Store Heddinge/Rødvig. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeugeperioderne. Ledelse i daginstitutioner Rammebesparelse på kr. på ledelse i daginstitutioner. Rammebesparelsen kan eventuelt gennemføres ved nedsættelse at de 4 ekstra ugentlige timer pr. børnegruppe. Opsigelsesrelaterede udgifter I forbindelse med ændret normering i ledelse i daginstitutionerne, er der en pulje på kr. til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.). Mere personale i dagtilbud I opretholdelse af mere personale i dagtilbud (2,36 stilling), som der blev givet tilskud til i 2015 og 2016, er der afsat kr. til forsættelse af den øgede normering i 2017 og overslagsårene. Puljen fordeles til daginstitutionerne, som en øget tildeling pr. barn/plads i normalgrupperne. Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år - demografisk udgiftspres Kommunale institutioner Budget 2017 BOP Gennemsnitlige pladser i 2017 Indm. Behov Indm. Behov Indm. Behov Dagpleje Vuggestue Børnehave Der forventes lidt færre pladser på 0-2 års området og en del færre pladser på 3-5 års området. Samlet forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr., som både skyldes færre pladser, men også nedlæggelse af gæsteplads, på baggrund af det lavere børnetal i dagplejen. Mindreforbruget skal ses sammen med merforbruget på tilskud til private pasningsordninger. Lukkedage / Feriepasning Der forventes et mindreforbrug på kr. Ledelse i daginstitutioner. Opsigelsesrelaterede udgifter. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
9 Pasningsordninger for børn Mere personale i dagtilbud Puljen til mere personale i dagtilbud er overført til daginstitutionerne. Et forventet mindreforbrug på kr. Dagpasnings fælles - Personale Pædagogisk konsulent Normering: Tjenestekørsel: 1 pædagogisk konsulent kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Center for Børn & Læring. Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever PAU-elever: Praktikpladser Praktikpladser: 13,5 helårspladser á kr. 9 helårspraktikanter á kr. Sprogvurdering af 3 årige Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time) Midler til erfaringsudvekslingsmøde I alt er der afsat et budget på kr. Der forventes færre PAU-elever, som netto medfører en mindreudgift på ca. 0,9 mio. kr. På de øvrige områder forventes ingen ændringer. Et forventet mindreforbrug på kr. Øvrige fællesudgifter Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet Der er afsat kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Fællesarealer - Egestræde 14 Rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vinduesog måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på kr. Bedre kvalitet i dagtilbud Der er afsat kr. til kompetenceudvikling mv. indenfor dagpasningsområdet. Sikkerhed på legepladser Budget på kr. til den videre udvikling med sikkerhed på legepladser, med opfordring om udarbejdelse offentlige tilgængelige legepladspolitikker. Herudover forventes det at kunne finansiere jævnlige tilsyn, samt at der i tilknytning til tilsynet foretages en risikovurdering. Målsætningen er, at øge sikkerheden på institutionernes legepladser og offentlige legepladser, der benyttes af dagplejen. Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet. Fællesarealer - Egestræde 14. Bedre kvalitet i dagtilbud. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
10 Pasningsordninger for børn Sikkerhed på legepladser Der er foretaget legepladsinspektion og der forventes ikke yderligere udgifter, så der er et mindreforbrug på kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Mellemkommunale betalinger Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave Børn i andre kommuner: 26 helårspersoner á kr. pr. år Børn fra andre kommuner: 4 helårspersoner á kr. pr. år Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 5 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 2,1 helårspersoner á kr. Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave Børn i andre kommuner: 35,3 helårspersoner á kr. pr. år Børn fra andre kommuner: 6,9 helårspersoner á kr. pr. år Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 7,1 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 7,4 helårspersoner á kr. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Dagplejen Normerede pladser Ledelse Daglig ledelse (Tilsyn) og administration 96 pladser 0,2 stilling 1,2 stillinger I alt et budget på 11,2 mio. kr. - Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktiske indmeldte børn, hvor der tages højde for forventede udsving over året. Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Dagplejen er organiseret under Område Store Heddinge. I forhold til den oprindelige normering forventes flere pladser i dagplejen, som reguleres via puljen til demografisk udgiftspres.. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
11 Pasningsordninger for børn Delpolitikområde: Daginstitutioner Daginstitutioner Daginstitutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev Område Rødvig Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget: Vuggestue 159 pladser Børnehave 505 pladser Specialgruppe børnehave 18 pladser I alt et budget på 57,5 mio. kr. Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. I forhold til den oprindelige normering forventes stort set ingen ændringer.. Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud: Særlige sfo-tilbud: Særlige klubtilbud: Kørsel: Særlige dagtilbud: Særlige sfo-tilbud: Særlige klubtilbud: Kørsel: 0,5 helårspersoner á kr. 7,4 helårspersoner á kr. 1 helårsperson á kr kr. 0,7 helårspersoner á kr. 8 helårspersoner á kr. 0,5 helårsperson á kr kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: 48 helårstilskud á kr. (0-2 år) 30 helårstilskud á kr. (vuggestue) 70 helårstilskud á kr. (børnehave) 48,1 helårstilskud á kr. (0-2 år) 38,8 helårstilskud á kr. (vuggestue) 103,3 helårstilskud á kr. (børnehave) Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
12 Pasningsordninger for børn Et forventet merforbrug på kr. Områder med overførselsadgang Pasningsordninger for børn Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Daginstitutioner: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev/Hellested Område Rødvig Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Børn & Læring Pædagogisk konsulent Dagplejen (lederløn) Daginstitutioner (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Samlet forventes et underskud på 0,9 mio. kr., som består af et overskud på lønsumsstyring på 0,2 mio. kr. og et underskud på mål- og rammeaftaler på 1,2 mio. kr. Herudover ønsker overført 0,1 mio. kr., som ikke er omfattet af rammeaftaler eller lønsumsstyring. Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
13 Skoler mv. Opgaver Folkeskoler, ungdomsskolen, skolefritidsordninger, klubber, specialundervisning i regionale tilbud, specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. ungdommens uddannelsesvejledning, samt befordring af elever. Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles Puljer på folkeskoleområdet Demografisk udgiftspres Der er indarbejdet budget til to velkomstklasser, herudover er der en pulje på kr. til flere to-sprogede (flygtningekvote). Tværgående aktiviteter på skoleområdet Pulje på kr. til kvalitetsløft og kompetenceudvikling af folkeskolen. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet. Ind- og udslusningsaktiviteter Specialundervisning mv. Pulje på kr. til f.eks. ekstra tildeling til skolerne ved overførsel af elever fra specialtilbud til normaltilbud. Pulje til enkeltintegration af elever Der er afsat en pulje på kr. til enkeltintegration af elever. Puljen fordeles efter specielle behov på de tre skoler Pulje til specialundervisning Der er indarbejdet en pulje på kr. til specialundervisning, idet de seneste års regnskab har vist et merforbrug i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. Demografisk udgiftspres På klassetildelingen er der en ekstra klasse på 0. årgang, 1 klasse mindre på 1. årgang og 1 klasse ekstra på 9. årgang (godkendt i Børneudvalget den 14. marts 2017) som medfører en merudgift på 0,4 mio. kr. Der er færre på aldersreduktion, som medfører en mindreudgift på 0,3 mio. kr. I 2016 kom der langt færre flygtninge end forventet og dette medfører en forventet mindreudgift på 1,3 mio. kr. til to-sprogede elever. I forhold til nuværende kendte to-sprogede elever er der i denne budgetopfølgning indarbejdet 0,05 mio. kr. til eventuelt kommende to-sprogede elever. Tværgående aktiviteter på skoleområdet. Ind- og udslusningsaktiviteter Specialundervisning mv. Pulje til enkeltintegration af elever. Pulje til specialundervisning 0,2 mio. kr. er disponeret til ekstra pædagog i børnehaveklassen på Store Heddinge Skole (Beslutning i Børneudvalget den 14. marts 2017). Herudover er reserveret 0,05 mio. kr. til eventuelt kommende elever resten af året. Restbudgettet på 0,3 mio. kr. finansierer en lille del af merforbruget på øvrig specialundervisning. Et forventet mindreforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
14 Skoler mv. Folkeskoler fælles - Personale Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune. Frikøb Folkeskoler 1,45 stilling er frikøbt til TR-arbejde mv. Udgiften finansieres af lærerkredsen. Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune. Heri er indarbejdet en midlertidig opnormering af Ungdomssdagskolen fra elever pr. 1. august 2017, svarende til en udgift på 0,2 mio. kr. og en midlertidig opnormering fra elever pr. 1. oktober Frikøb Folkeskoler Et forventet merforbrug på kr. Folkeskoler Fælles IT mv. Folkeskoler Fælles IT Til fællesudgifter på IT-området er afsat et budget på kr. Folkeskoler Mellemkommunale betalinger Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: Plejebørn i Stevns kommune: Plejebørn - støtteundervisning: Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: EUD 10 Særligt 10. klassesforløb Basisudgift: Udgift pr. elev pr. år Modersmålsundervisning Modersmålsundervisning: Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: Plejebørn i Stevns kommune: Plejebørn - støtteundervisning: Indtægtsoptimering BDO Tidligere år: Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: 9,6 helårselever á kr. 14,2 helårselever á kr. Indtægt på kr. Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne. 82 helårselever á kr. (heraf 35 elever i 10. klasse i Køge) 39,7 helårselever á kr kr. 9 elever á kr kr. 11 helårselever á kr. 22,3 helårselever á kr. Indtægt på kr. Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne. Forventet indtægt på kr. (engangsindtægt) 96,7 helårselever á kr. (heraf 27,6 elever i 10. klasse i Køge) 41,3 helårselever á kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
15 Skoler mv. EUD 10 Særligt 10. klassesforløb Basisudgift: Udgift pr. elev pr. år Modersmålsundervisning Modersmålsundervisning: kr. 8,2 elever á kr kr. Et forventet mindreforbrug på kr., heraf engangsindtægt på kr. Specialundervisning Mellemkommunale betalinger / Interne afregninger Specialundervisning i andre kommuner Elever i andre kommuner: Julemærkehjem: 1 helårsperson á kr kr. Strøbyskolen Undervisning En elev fra anden kommune går i specialtilbuddet på Strøbyskolen, som medfører en nettoindtægt på kr. Strøbyskolen behandling En indtægt på kr. for behandlingsdelen i Regnbuegruppen og Autismegruppen. Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen på skolen. Specialundervisning i andre kommuner Elever i andre kommuner: Julemærkehjem: kr. Strøbyskolen Undervisning En elev fra anden kommune går i specialtilbuddet på Strøbyskolen, som medfører en nettoindtægt på kr. Strøbyskolen behandling ændringer Et forventet mindreforbrug på kr. Syge- og hjemmeundervisning Hjemmeundervisning: Sygehusundervisning: Hjemmeundervisning: Sygehusundervisning: kr kr kr kr. Et forventet merforbrug på kr. Skole-IT IT- og mediekonsulent: IT-medarbejdere: Betaling til Stevns Bibliotek Øvrige udgifter: 1 stilling 2 stillinger kr kr. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
16 Skoler mv. Delpolitikområde: Folkeskoler Folkeskoler Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune: Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen Hallen på Store Heddinge Skole er en del af skolens budgetramme. Herudover har skolerne tildeling til følgende specialtilbud: Strøbyskolen: Store Heddinge Skole: Hotherskolen: Regnbuegruppen og autismetilbud Specialklasserækken Tale-/høregruppen H-klassen I alt et oprindeligt budget på kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af målog rammeaftaler. Stevns Dagskole er fra 1. januar 2017 organiseret under Hotherskolen og budgettet er flyttet fra Ungdomsskolen og hertil.. Projektmidler til folkeskolerne Af Statslige kompetencemidler forventes et tilskud i 2017 på kr. Herudover er der fra A.P. Møller fonden bevilget midler til Projekt Naturlig-VIS. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler... Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
17 Skoler mv. Delpolitikområde: Ungdomsskolen Ungdomsskolen - Fælles formål Puljer Svømmeundervisning: Omprioritering af budget: Projekt Nye Veje: Rammebesparelse: kr kr kr kr. Omprioritering af budget er en pulje, som er afsat til nye tiltag, f.eks. fælles idrætsdage. Puljen blev afsat i forbindelse med nedlæggelse af juniorklubben. Puljen udmøntes af Ungdomsskolen. Fra budget 2017 er der indarbejdet kr. til Projekt Nye Veje. Rammebesparelse er indarbejdet fra budget 2016 med kr. og en yderligere rammebesparelse fra budget 2017 på kr. Endelig udmøntning af Projekt Nye Veje og rammebesparelse på kr. skal godkendes af Børneudvalget. Personale Leder: SSP-Konsulent Forebyggende arbejde Administration Servicemedarbejder: 1 stilling 1 stilling ca. 0,5 stilling 0,5 stilling 0,25 stilling Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen for Børn & Læring. Øvrige områder under er omfattet af mål- og rammeaftaler. Øvrig drift for hele ungdomsskolens område Kontorhold mv. Forebyggende arbejde: kr kr. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Drift af køretøjer Befordring af elever Drift af bus, biler og cross-maskinger: kr. Herudover bliver tilført ressourcer til kørsel af skoleelever (Stevns Dagskole mv.) Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Bygningsdrift Der er afsat kr. til drift (rengøring, forbrugsafgifter og mindre indvendig vedligeholdelse) af følgende bygninger: Almen Ungdomsskole Stevns Dagskole Ungdomsdagskolen Industrivej 28, Hårlev Kystvejen 361 Sommerhus (forudsat udgiftsneutralt pga. lejeindtægter) Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Mellemkommunal betaling En nettoindtægt på kr. for undervisning og kr. for behandling for en elev fra anden kommune i Stevns Dagskole. Interne afregninger En indtægt på kr. for behandlingsdelen i Ungdomsdagskolen og en indtægt på kr. for behandlingsdelen i Stevns Dagskole. Skolerne har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen i henholdsvis Ungdomsdagskolen og Stevns Dagskole. BU har den 29. november 2017 besluttet, at nedskrive rammebesparelsen på kr. med kr. Dette blev finansieret af puljen til Projekt Nye Veje. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
18 Skoler mv. ØU har den 21. juni 2017 godkendt overførsel af kr. fra Projekt Nye Veje til Særlig indsats på børne- og ungeområdet (konto 06 under Økonomiudvalget). Det resterende budget på kr. er overført til folkeskolerne til Projekt Nye Veje for elever på 6. årgang som målgruppe.. Almen Ungdomsskole Souschef Undervisning: Knallertkøreskole: Materialer, aktiviteter mv. 1 stilling, heraf 0,25 stilling til undervisning ca. 2,5 stilling kr kr. Driften af Den Almene Ungdomsskole er omfattet af mål- og rammeaftaler.. Dagskoler Ungdomsdagskolen Normering: Ledelse, undervisning og behandling: Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 20 elever, heraf modtager 4 elever behandling 6 stillinger kr. Ungdomsdagskolen er omfattet af mål- og rammeaftaler Stevns Dagskole Normering: Undervisning og behandling: Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 35 elever 9,3 stillinger kr. Stevns Dagskole er omfattet af mål- og rammeaftaler Stevns Dagskole er fra 1. januar 2017 organiseret under Hotherskolen og budgettet er flyttet dertil.. Delpolitikområde: Skolefritidsordninger Puljer Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres) Forventet behov for pladser SFO Morgen SFO klasse SFO klasse Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
19 Skoler mv. Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO erne korrigeres i forhold til behov for pladser via denne pulje, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. I forhold til de normerede pladser er der en pulje på kr. Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Skolefritidsordninger Der er afsat en pulje på til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) på grund af det faldende børnetal. Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger Der er afsat kr. til feriepasning, hvor der holdes åbent i én skolefritidsordning. Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Budget 2017 BOP Gennemsnitlige pladser i 2016 Indm. Behov Indm. Behov Indm. Behov SFO Morgen SFO klasse SFO - 3. klasse SFO klasse mellem indmeldte og behov, som f.eks. 114 flere indmeldte i morgenåbning end forudsat, medfører en mer-/mindreindtægt på egenbetalingen og er medtaget under politikområdet Egenbetaling og tilskud. I forhold til det oprindelige behov (Budget 2017) er der flere i 0-3. klasse (SFO I) end forudsat og færre i klasse end forudsat. Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Skolefritidsordninger Der forventes ikke merudgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.), hvorfor puljen ikke forventes brugt. Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger ændringer. Et forventet mindreforbrug på kr. Mellemkommunale betalinger Pasning over kommunegrænser Betaling til kommuner: Betaling fra kommuner: 25 helårspersoner á kr. 19 helårspersoner á kr. Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 5 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 10 helårspersoner á kr. Pasning over kommunegrænser Betaling til kommuner: Betaling fra kommuner: 21,9 helårspersoner á kr. 15,7 helårspersoner á kr. Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 4,8 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 13,6 helårspersoner á kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
20 Skoler mv. Skolefritidsordninger / UngStevns Fritid Skolefritidsordninger I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 6. klasse og består af følgende institutioner: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) SFO Stevns Dagskole Samlet set har SFO erne følgende normerede pladser i basisbudgettet: SFO - Morgenmodul 375 pladser SFO klasse 686 pladser SFO klasse 163 pladser SFO - Specialgrupper morgen 8 pladser SFO - Specialgrupper klasse 35 pladser SFO Specialgrupper klasse 30 pladser I alt et samlet oprindeligt budget på kr. (incl. rengøring øvrig bygningsdrift budgetteres under skolerne) Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. UngStevns Fritid (Ungdomsskolen) UngStevns Fritid (Ungdomscafé) er organiseret under Ungdomsskolen og har en samlet tildeling på kr. Drift af Ungdomscafé er omfattet af mål- og rammeaftaler. Skolefritidsordninger Via puljen til demografisk udgiftspres er der reguleret i forhold til forventede gennemsnitlige pladser over året. UngStevns Fritid (Ungdomsskolen) ændringer.. Delpolitikområde: Specialundervisning i regionale og kommunale tilbud Regionale tilbud Objektiv finansiering regionale tilbud: Specialundervisning i regionale tilbud: Nedlukningsudgifter Nyborgsskolen: kr. 2 helårselever á kr kr. Kommunale tilbud Specialundervisningstilbud, anden kommune: 12,6 helårselever á kr. Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 4,8 helårselever á kr. Regionale tilbud Objektiv finansiering regionale tilbud: Specialundervisning i regionale tilbud: Nedlukningsudgifter Nyborgsskolen: kr. 2,3 helårselever á kr kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
21 Skoler mv. Kommunale tilbud Kommunens egne specialtilbud: 2,4 helårselever á kr. Specialundervisningstilbud, anden kommune: 12,2 helårselever á kr. Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 9 helårselever á kr. Reguleringer tidligere år kr. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: Indtægtsoptimering BDO Tidligere år: 672 elever á kr. 264 elever á kr. 676 elever á kr. 258 elever á kr. Forventet indtægt på kr. (engangsindtægt) Et forventet merforbrug på kr., heraf indgangsindtægt på kr. Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC og Stærk fra start: Indtægtsoptimering BDO Tidligere år: 130 elever á kr. 1 elever á kr kr kr. 101 elever á kr. 3 elever á kr kr kr. Forventet indtægt på kr. (engangsindtægt) Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning Betaling til Køge Kommune til Ungdommens uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i foråret 2016, svarende til en udgift på kr. Stor set ingen ændringer Et forventet mindreforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
22 Skoler mv. Delpolitikområde: Befordring af elever Specialkørsel i kommunen incl. velkomstklasse: Kørsel af Ungdomsskolen: Kørsel af specialelever i klub: Skolebuskort: Sygekørsel: Sproggruppen: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra andre kommuner: Specialkørsel i kommunen incl. velkomstkl. og Stevns Dagsk.: Kørsel af Ungdomsskolen: Skolebuskort: Sygekørsel: Sproggruppen: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra andre kommuner: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Et forventet merforbrug på kr. Områder med overførselsadgang Følgende skoler/skolefritidsordninger er omfattet af mål- og rammeaftaler: Folkeskoler: Skole-IT Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen Ungdomsskolen Ungdomsskolen Fælles formål Almen Ungdomsskole Dagskoler UngStevns Fritid - Ungdomscafé Skolefritidsordninger: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) SFO Stevns Dagskole Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Børn & Læring Folkeskoler (lederlønninger) Ungdomsskolen (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Stevns Dagskole er pr. 1. januar 2017 organiseret under Hotherskolen. Samlet forventes et overskud på 1,5 mio. kr., som består af et underskud på lønsumsstyring på 0,06 mio. kr. og et overskud på mål- og rammeaftaler på 1,6 mio. kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
23 Familiehus og sundhedspleje Opgaver Sundhedspleje, PPR, Tale-/høreundervisning, Sprogstimulering af førskolebørn og Børne- og familiegruppen. Delpolitikområde: Sundhedspleje Personaleudgifter: Administration: Drift og aktiviteter: Grunde og bygninger: kr kr kr kr. En del af budgettet er til Tilbud om forældreuddannelse Midlerne er indarbejdet i ovenstående budget. Sundhedsplejen er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: PPR Lønsum: Øvrige personaleudgifter Drift og aktiviteter kr kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. Delpolitikområde: Tale-/høreundervisning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Lønsum: Objektiv finansiering: kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. Tale-/høreundervisning Lønsum: Øvrige personaleudgifter: Drift og aktiviteter: kr kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
24 Familiehus og sundhedspleje Sprogstimulering af førskolebørn Lønsum: Drift og aktiviteter: kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. Delpolitikområde: Børne- og familiegruppen Lønsum incl. ledelse af Familiehuset: kr. Øvrige personaleudgifter: kr. Drift og aktiviteter: kr. 40 støttetimer pr. uge: kr. Interne afregninger (behandling) kr. Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning. Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov) Lønningerne (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Børn & Læring Sundhedsplejen Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familiehuset PPR Pædagogisk bistand til børn i førskolealderen Tale-/høreundervisning Sprogstimulering af førskolebørn Børne- og familiegruppen Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
25 Familiehus og sundhedspleje Samlet forventes et underskud på 0,3 mio. kr., som alle ligger på lønsumsstyring. Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
26 Egenbetaling og tilskud Opgaver Egenbetaling i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger. Søskende- og fripladstilskud i dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og private pasningsordninger. Delpolitikområde: Forældrebetaling Dagplejen og Daginstitutioner Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% i dagplejen og 98% i daginstitutionerne. I alt en forventet indtægt på kr. Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. Skolefritidsordninger Der er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): SFO Morgen 310 kr. SFO Førskolebørn kr. SFO klasse kr. SFO 3. klasse kr. SFO klasse 850 kr. SFO klasse Kontrolleret ordning kr. Den samlede egenbetaling svarer til 62,2% af bruttodriftsudgifterne. Tillæg for kontrolleret ordning er fuldt forældrefinansieret. I alt en indtægt på mio. kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. På baggrund af det faldende børnetal på SFO-området, er der indarbejdet en pulje på kr. til at modsvare en eventuel mindreindtægt på forældrebetalingen. Dagplejen og Daginstitutioner Der forventes en højere belægningsgrad i daginstitutionerne, som medfører en merindtægt på 0,3 mio. kr. Skolefritidsordninger Der forventes flere indmeldte i morgenåbningen, som medfører en merindtægt på 0,3 mio. kr. Om eftermiddagen er skønnes det, at der er færre indmeldte, svarende til en mindreindtægt på 0,4 mio. kr., som kan dækkes af puljen på 0,8 mio. kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
27 Egenbetaling og tilskud Delpolitikområde: Fripladser Fripladstilskud excl. frokostmåltid og privatinst.: Fripladstilskud Frokostmåltid: Fripladstilskud Privatinstitutioner: kr kr kr. Fripladstilskuddet excl. frokostmåltid og privatinstitutioner udgør 19,5% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 3,1% af det samlede tilskud til privatinstitutioner. I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen Med virkning fra 1. januar 2016 blev beregningen af økonomisk fripladstilskud automatiseret. Tilskuddet beregnes og reguleres løbende på baggrund af arbejdsgivernes indberetninger til eindkomst. Når indkomsten for året er opgjort foretages automatisk efterregulering, der i modsætning til tidligere omfatter både for lidt og for meget ydet tilskud. Efterreguleringen for 2016 er endnu ikke foretaget og sker tidligst i efteråret. Tidligere blev efterreguleringen kun foretaget ved for meget udbetalt tilskud. Det er derfor usikkert, hvor meget efterreguleringen ændrer på de samlede udgifter til fripladser, men i budgetopfølgningen er det forudsat at efterreguleringen er udgiftsneutralt. De første 10 måneder af 2017 viser, at tilskuddet udgør 21,9% andel af egenbetalingen, som er en del større end tidligere år. Udgør andelen det samme i resten af 2017 forventes en merudgift på 1,0 mio. kr., som er medtaget i denne budgetopfølgning. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Søskendetilskud Søskendetilskud excl. frokostmåltid: Søskendetilskud Frokostmåltid: kr kr. Søskendetilskuddet excl. frokostmåltid udgør ca. 13,2% af forældrebetalingen. I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen Der forventes et lille mindreforbrug på søskendetilskud, som blandt andet kan skyldes at tilskuddet til fripladser er øget. Pt. forventes tilskuddet at udgøre 12,2% af egenbetalingen. Et forventet mindreforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Plejefamilier og opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Plejefamilier: Netværksplejefamilier: Akutplejefamilie Uddannelse og supervision af plejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Socialtilsyn Objektiv finansiering: Egenbetaling: 35 helårspersoner á kr. 2,1 helårspersoner á kr kr kr. 22 helårspersoner á kr. 3 helårspersoner á kr. 6 helårspersoner á kr kr kr kr. (indtægt) Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Der er ikke indarbejdet effektiviseringer i budgetforslaget. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand Plejefamilier: Netværksplejefamilier: Akutplejefamilie Uddannelse og supervision af plejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Socialtilsyn Objektiv finansiering: Egenbetaling: kr. 33,1 helårspersoner á kr. 4,8 helårspersoner á kr kr kr. 15,7 helårspersoner á kr. 3,8 helårspersoner á kr. 5,7 helårspersoner á kr kr kr kr. (indtægt) Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: Familiebehandling: Aflastningsordninger: Fast kontaktperson: Døgnophold: Formidling af praktikophold: Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: Økonomisk støtte: Støtteperson i f.m. anbringelse: 11 helårspersoner á kr. 15 helårspersoner á kr. 18 helårspersoner á kr. 41,7 helårspersoner á kr. 0,4 helårsperson á kr kr kr kr kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
29 Tilbud til børn og unge med særlige behov Børnehuse Objektiv finansiering: Børnehuse Takstfinansiering: Rådgivning og afledte ydelser: Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud Ledsageordning v. nedsat funktionsevne kr kr kr kr kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: Familiebehandling: Aflastningsordninger: Fast kontaktperson: Døgnophold: Formidling af praktikophold: Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: Økonomisk støtte: Støtteperson i f.m. anbringelse: Børnehuse Objektiv finansiering: Børnehuse Takstfinansiering: Rådgivning og afledte ydelser: Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud Ledsageordning v. nedsat funktionsevne 10,4 helårspersoner á kr. 28,2 helårspersoner á kr. 16,4 helårspersoner á kr. 49,4 helårspersoner á kr. 0,2 helårsperson á kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Døgninstitutioner Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: Sociale adfærdsproblemer: 1 helårsperson á kr. 1 helårsperson á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Herudover er der 2 helårspersoner med 100% refusion Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: Sociale adfærdsproblemer: 1 helårsperson á kr. 3 helårsperson á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Herudover er der 2 helårspersoner med 100% refusion Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
30 Tilbud til børn og unge med særlige behov Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Objektiv finansiering: Takstfinansiering: kr. 0,3 helårsperson á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Objektiv finansiering: Takstfinansiering: kr. 0,8 helårsperson á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Tilbud til unge handicappede Plejefamilier og opholdssteder: Opholdssteder: 1,4 helårsperson á kr. Forebyggende foranstaltninger: Aflastningsordninger: 3 helårspersoner á kr. Fast kontaktperson ung: 1 helårsperson á kr. Fast kontaktperson for hele familien: 1 helårsperson á kr. Økonomisk støtte: kr. Egenbetaling Opholdssteder: kr. (indtægt) Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Plejefamilier og opholdssteder: Opholdssteder: 1,9 helårsperson á kr. Forebyggende foranstaltninger: Aflastningsordninger: 2 helårspersoner á kr. Fast kontaktperson ung: 0,8 helårspersoner á kr. Fast kontaktperson for hele familien: 1 helårsperson á kr. Økonomisk støtte: kr. Egenbetaling Opholdssteder: kr. (indtægt) Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Et forventet mindreforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
31 Takstfinansierede institutioner Døgninstitution for børn og unge ( 67) Opgaver Delpolitikområde: Magnoliegården Magnoliegården består af døgnbehandling og skoledel og fra 2017 et nyt udrednings- og observationstilbud. Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaserede budget er større end de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, at afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland". Døgnbehandling 22 pladser med en belægningsgrad på 90% Udrednings- og observationstilbud: 4 pladser med en belægningsgrad på 60% Skoletilbud 18 pladser med en belægningsgrad på 80% Takster i 2017 (i 2016 priser) Døgnbehandling: Udrednings- og observationstilbud: Skole Driftsbudget Driftsudgifter: Indtægter via takster kr. pr. døgn kr. pr. døgn 861 kr. pr. dag 29,0 mio. kr. 30,9 mio. kr. Belægningsgraden på Magnoliegården forventes pt. at blive følgende: Døgnbehandling 96,5% Udrednings- og observationstilbud: 0% (Pt. ingen henvendelser) Skoletilbud 81,5% På baggrund af de forventede belægningsgrader forventes følgende driftsudgifter: Driftsudgifter: 29,0 mio. kr. Indtægter via takster 30,9 mio. kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september
Budgetopfølgning 2 Børneudvalget
Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Pr. 31. maj 2017 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 2-2017 I 1000 kr. 2017 p/l Forventet regnskab BOP 1 Forventet regnskab Forventet afvigelse
Læs mereBudgetforudsætninger 2018 Børneudvalget
Budgetforudsætninger 2018 Børneudvalget Maj 2017 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + Regnskab 2016 Opr. budget 2017 Basis budget 2018 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Budgetforslag
Læs mereBudgetforudsætninger 2017 Børneudvalget
Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget August 2016 Version 2 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Budgetforslag
Læs mereBudgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring
Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring August 2018 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag
Læs mereBudgetopfølgning 1 Børn, Unge og Læring
Budgetopfølgning 1 Børn, Unge og Læring Pr. 28. februar 2018 Overblik - Børneudvalget Korr. budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet afvigelse 2018 Mindreforbrug = - Merforbrug = + Heraf forv. overførsler
Læs mereBudgetopfølgning 2 Børn, Unge og Læring
Budgetopfølgning 2 Børn, Unge og Læring Pr. 31. marts 2019 Overblik - Børneudvalget BOP 2 I 1000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Korrigeret budget 2019 Forventet regnskab 2019 2019 Over- /underskud
Læs mereBudgetopfølgning 3 Børn, Unge og Læring
Budgetopfølgning 3 Børn, Unge og Læring Pr. 30. september 2018 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3-2018 I 1000 kr. Korr. budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet afvigelse
Læs mereBudgetforudsætninger 2017 Børneudvalget
Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget Juni 2016 Version 1 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Budgetforslag
Læs mereBudgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring
Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring Maj 2018 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag
Læs mereBudgetforudsætninger 2020 Børn, Unge og Læring
Budgetforudsætninger 2020 Børn, Unge og Læring Juni 2019 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Opr. budget 2019 Basisbudget 2020 Budgetforslag 2020 Budgetoverslag
Læs mereBudgetopfølgning 2 Børneudvalget
Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Pr. 31. maj 2016 Overblik - Børneudvalget BOP 2-2016 I 1000 kr. 2016 p/l Regnskab 2015 2015 p/l Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug
Læs mereBudgetopfølgning 3 Børneudvalget
Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Pr. 30. september 2016 Overblik - Børneudvalget BOP 3-2016 I 1000 kr. 2016 p/l Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Heraf forv. overførsler Mindreforbrug
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Børneudvalget
Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget August 2015 - Version 2 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag
Læs mereBudget Temadrøftelse
Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter
Læs mereOverblik - Børneudvalget
Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018
Læs mereBudgetopfølgning 1 Børneudvalget
Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 28. februar 2015 Overblik - Børneudvalget BOP 1-2015 I 1000 kr. Oprindeligt budget Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug
Læs mereBudgetopfølgning 2 Børneudvalget
Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Pr. 31. maj 2015 Overblik - Børneudvalget BOP 2-2015 I 1000 kr. Oprindeligt budget Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug = +
Læs mereBudgetopfølgning 1 Børneudvalget
Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 29. februar 2016 Overblik - Børneudvalget BOP 1-2016 I 1000 kr. 2016 p/l Regnskab 2015 2015 p/l Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug =
Læs mereBudgetforslag 2013 Børneudvalget
Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereBudget 2017 Budgetproces og input
Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret
Læs mereBudgetopfølgning 1 Børneudvalget
Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 28. februar 2014 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 2014 2014 BOP 1-2014 I 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr.
Læs mereIntro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1
Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter
Læs mereBudgetforslag 2014 Børneudvalget
Budgetforslag 2014 Børneudvalget August 2013 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2013-prisniveau Regnskab 2012 12-pl Opr. budget 2013 Korr. basisbudget 2014 B01 2015 B02 2016 B03 217 Børneudvalg 327.961
Læs mereIntro - BUL Økonomi Budget 2019
Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales
Læs mereBudgetopfølgning 2 Børneudvalget
Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Pr. 31. maj 2014 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 2-2014 I 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse
Læs mereBudgetopfølgning 3 Børneudvalget
Budgetopfølgning 3 Børneudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik - Børneudvalget BOP 3-2014 I 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Heraf forv. overførsler
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)
Læs mereBudget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet
Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBørn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget -2022 Overførselsudgifter Version 2 Børn 3001 Sociale formål - Børn 4.319 4.684 4.684-100 -100-100 -100 21.08.18 Anbefales Overførselsudgifter - Indarbejdet
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereFolkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereNr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereNr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring
Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereOverførsel af over-/underskud Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereBU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi
BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereBeskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)
Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereBudgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):
tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08
Læs merePasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.
Specifikation budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2019 Skoleområdet: 516,143,710
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereKonsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG
Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereBørne- og Unge Rådgivning
Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk
Læs mereFAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn
Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereBØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)
127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs merebudget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Nedenstående ændringer er indarbejdet i version 2 Indenfor vedtaget serviceniveau- rammen 3.545 3.989
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereI alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse
1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg
Læs mereBørn og unge med særlige behov side 1
Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mere