2H Biler IVS Sjællandsvej 12 9500 Hobro Årsrapport 15. juli 2016-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/03/2018 Per Barslund Dirigent
Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 7 Balance... 8
Side 3 af 9 Virksomhedsoplysninger Virksomheden 2H Biler IVS Sjællandsvej 12 9500 Hobro CVR-nr: 37887897 Regnskabsår: 15/07/2016-31/12/2017
Side 4 af 9 Ledelsesberetning Selskabets aktiviteter består i at reparere og istandsætte biler, samt køb og salg af brugtbiler. Den interne årsrapport aflægges i overindstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr.31. december 2017, samt resultatet af selskabes aktiviteter for regnskabsåret. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold: Årets resultat på 9.116kr efter skat er acceptabel set i forhold til den brugte arbejdskraft og kapital.
Side 5 af 9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Anvendt regnskabspraksis: Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Generelt: Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B. Der er ikke angivet sammenligningstal, da der er tale om selskabets første regnskabsår. Selskabet har i overensstemmelse med årsregnskabslovens 110 valgt at undlade at udarbejde koncernregnskab. Resultatopgørelse: Bruttotab indeholder andre eksterne omkostninger. Andre eksterne omkostninger: Heri indregnes omkostninger til administration og tab på debitorer. Finansielle poster: Under Finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger. Skatter: Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, mens der på egenkapitalen indregnes den del der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen. Balance: Finansielle anlægsaktiver: Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles efter indre værdis metode, hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi reguleret for resterende værdi af positiv eller negativ goodwill samt tillæg eller fradrag af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab. I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af virksomhedernes resultat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab. Kapitalandele i datterselskaber og associerede virksomheder, der indregnes til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhederne, med regnskabsmæssig negativ værdi måles til DKK 0. Et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives i det omfang, tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retslig eller faktisk forpligtigelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtigelser. Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra erhvervelsestidspunktet henholdsvis stiftelsestidspunktet. Erhvervelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor der opnås kontrol over virksomheden. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelses- henholdsvis afviklingstidspunktet. Afståelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden overgår til tredjemand. Kapitalandele i dattervirksomheder eller associerede virksomheder nedskrives til genindvendingsværdi, såfremt denne er laverer end den regnskabsmæssige værdi. Tilgodehavender: Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Likvide beholdninger: Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti, samt kontante beholdninger. Egenkapital: Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særlig post under egenkapitalen. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes under egenkapitalen i reserve for
Side 6 af 9 nettoopskrivning efter indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.
Side 7 af 9 Resultatopgørelse 15. jul. 2016-31. dec. 2017 Note 2016/17 kr. Bruttoresultat... 25.709 Distributionsomkostninger... 0 Administrationsomkostninger... -10.578 Andre driftsindtægter... 0 Andre driftsomkostninger... -3.444 Resultat af ordinær primær drift... 11.687 Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder... 0 Andre finansielle indtægter... 0 Øvrige finansielle omkostninger... 0 Ordinært resultat før skat... 11.687 Skat af årets resultat... -2.571 Årets resultat... 9.116 Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen... 0 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode... 0 Overført resultat... 9.116 I alt... 9.116
Side 8 af 9 Balance 31. december 2017 Aktiver Note 2016/17 kr. Goodwill... 0 Immaterielle anlægsaktiver i alt... 0 Grunde og bygninger... 0 Produktionsanlæg og maskiner... 0 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar... 0 Materielle anlægsaktiver i alt... 0 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder... 0 Kapitalandele i associerede virksomheder... 0 Andre værdipapirer og kapitalandele... 1 Finansielle anlægsaktiver i alt... 1 Anlægsaktiver i alt... 1 Råvarer og hjælpematerialer... 0 Fremstillede varer og handelsvarer... 0 Varebeholdninger i alt... 0 Igangværende arbejder for fremmed regning... 0 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder... 17.000 Tilgodehavender hos associerede virksomheder... 0 Tilgodehavende skat... 0 Andre tilgodehavender... 1.000 Tilgodehavender i alt... 18.000 Andre værdipapirer og kapitalandele... 0 Værdipapirer og kapitalandele i alt... 0 Likvide beholdninger... 5.160 Omsætningsaktiver i alt... 23.160 Aktiver i alt... 23.161
Side 9 af 9 Balance 31. december 2017 Passiver Note 2016/17 kr. Registreret kapital mv.... 1 Andre reserver... 0 Overført resultat... 9.116 Forslag til udbytte... 0 Egenkapital i alt... 9.117 Hensættelse til udskudt skat... 0 Hensatte forpligtelser i alt... 0 Gæld til realkreditinstitutter... 0 Gæld til banker... 0 Skyldig selskabsskat... 0 Langfristede gældsforpligtelser i alt... 0 Gæld til realkreditinstitutter... 0 Gæld til banker... 0 Leverandører af varer og tjenesteydelser... 0 Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder... 3.500 Gældsforpligtelser til associerede virksomheder... 0 Skyldig selskabsskat... 2.570 Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring.. 7.974 Kortfristede gældsforpligtelser i alt... 14.044 Gældsforpligtelser i alt... 14.044 Passiver i alt... 23.161