UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

Relaterede dokumenter
UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åbykollegiet afdeling

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Steen Billes Torv Kollegiet afdeling 20

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørre Allé Kollegiet afdeling 18

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Svane Kollegiet afdeling 28

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vestergade Kollegiet afdeling 8

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Steen Billes Torv Kollegiet afdeling 20

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Steen Billes Torv Kollegiet afdeling 20

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Svane Kollegiet afdeling 28

Transkript:

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 18 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Nørre Alle Kollegiet Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. 8000 Aarhus C Nørre Alle 55 8000 Aarhus C tlf. 86 13 21 66 8000 Aarhus C tlf. 86 13 21 66 Ibrugtagningsår: 1994 Vær.-enheder 57 stk. Bruttoetageareal: 1310 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen 57 stk... Værelser i triplet/firlet med eget bad og toilet, samt fælles køkken 57 stk. lejemål Udarbejdet den : Revideret den : Vedtaget af bestyrelsen den : Forelagt på beboermødet den : Bemækninger : Budgetgrundlag: Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr. 25 NA budget 18-19.xlsx Side: 1 Dato: 21-02-2018

Driftsbudget Regnskab Gældende Nyt Ændringer sidste år budget budget i forhold til 2016-2017 2017-2018 2018-2019 gældende budget Kapitaludgifter: Nettoprioritetsydelser 449.776 455.984 458.852 0,6% Ydelser vedr. afviklede prioriteter 0 0 0 Offentlige og andre faste udgifter: Vand- og kloakudgifter 91.893 87.079 89.612 2,9% Renovation 32.764 24.674 35.789 45,1% Forsikringer 13.222 14.160 15.918 12,4% Varme 140.565 146.203 148.015 1,2% Elektricitet 118.765 119.459 115.707-3,1% Administration mv: Administration 165.077 165.145 165.137 0,0% Indstillingsgebyr 18.582 18.582 18.582 0,0% Revision 0 0 0 0,0% Dispositionsfond 31.863 0 0 0,0% Variable udgifter: Ejendomsfunktionærer 97.308 121.432 127.337 4,9% Rengøring (indvendig) 17.964 13.100 15.000 14,5% Almindelig vedligeholdelse 71.814 65.000 67.000 3,1% Planlagt vedligeholdelse: PPV: Afholdte udgifter 330.196 486.000 318.000 PPV: Dækket af henlæggelser -330.196-486.000-318.000 Diverse udgifter: Betalingsvaskeri 10.362 8.736 9.793 10,8% Telefon 259 0 0 Diverse udgifter 0 2.997 3.057 2,0% Beboerfaciliteter 6.840 6.840 6.840 0,0% Henlæggelser: Henlagt til PPV 605.000 640.000 660.000 3,1% Hensættelse til tab på debitorer 0 0 0 Ekstraordinære udgifter: Ydelse på forbedringslån 0 0 0 Afskrivninger 0 0 0 Tab på debitorer 0 0 0 Renteudgifter 0 0 0 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 Afvikl. af underskud 0 0 0 Udgifter i alt 1.872.056 1.889.391 1.936.641 2,5% Indtægter: Leje af ungdomsboliger 1.761.150 1.795.965 1.867.744 4,0% Renteindtægter 46.573 18.726 19.307 3,1% Korrektion vedr. tidligere år 545 0 0 Betalingsvaskeri og fællestelefoner 30.081 30.000 30.000 0,0% Afvikl. af overskud 56.685 44.700 19.590-56,2% Indtægter i alt 1.895.035 1.889.391 1.936.641 2,5% Årets resultat 22.979 0 0 25 NA budget 18-19.xlsx Side: 2 Dato: 21-02-2018

Husleje pr. 1. august 2018 Gældende Ny Ændring Antal Boligtype leje/md. Ændring Leje/md. i procent 57 Værelser i triplet/firlet Husleje 2.625,68 104,94 2.730,62 4,0% Antenne/It 150,32-0,94 149,38 Husleje i alt 2.776,00 104,00 2.880,00 3,7% It- og antennebudget Regnskab Gældende Nyt Ændringer sidste år budget budget i forhold til 2016-2017 2017-2018 2018-2019 gældende budget Udgifter: Tv, Bolignet-Aarhus 54.669 61.176 9.114 It, Bolignet-Aarhus 74.736 74.736 74.736 Henlæggelse, udskiftning af switche 9.405 9.690 9.690 Administrations-bidrag 4.145 4.368 2.806 Saldo vedr. tidligere år + afrunding -20.382 45 5.830 Udgifter i alt 122.574 150.015 102.176 Indtægter: It- og antennebidrag 121.902 150.015 102.176 Indtægter - udgifter -671 0 0 I henholdsvis 1992 og pr. 1. januar 2004, er det ved lov vedtaget, at antenne og telekommunikationsudgifter skal specificeres særskilt, for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse. Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt) Diverse udgifter 1% Henlæggelser 34% Kap.udg/forsikr. 25% Forsyning 20% Vedligeholdelse 11% Adm/revision 9% Budgetforudsætnigerne indeholder yderligere oplysninger. 25 NA budget 18-19.xlsx Side: 3 Dato: 21-02-2018

Budgetforudsætninger 2018-2019 Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget. Udgifter: Nettoprioritetsydelser: Konto 101.100 Kr. 458.852,27 Årlige ydelser på obligationslån mv. 0,00 kr. Budgetterede ydelser på indexlån: December måned dette år 228.569,00 kr. Juni måned næste år 0,75% 230.283,27 kr. Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) 458.852,27 kr. Posten "nettoprioritetsydelser" indeholder udgifter vedrørende lån ydet til kollegiet i forbindelse med opførelsen og senere forbedringer. Udgifterne omfatter afdrag, renter samt reservefonds- og administrationsbidrag til kreditforeninger med lån i ejendommen. Fra de samlede udgifter er der fratrukket tilskud ydet af stat og kommune, således at budgettet kun viser kollegiets andel af disse udgifter. Posten kan også indeholde udgifter vedrørende driftsstøttelån og lignende. Kollegiets årsregnskab indeholder en nøjere specifikation af alle lån. Ydelser på afviklede lån: Konto 104.500 Kr. 0,00 Ejendomsskat: Kr. 0,00 Der betales ikke ejendomsskat, idet Aarhus Kommune har givet kollegiet fritagelse. 25 NA budget 18-19.xlsx Side: 4 Dato: 21-02-2018

Vand- og kloakafgift: Konto 107.000 Kr. 89.612,50 Varme: Konto 111.120 Kr. 148.015,34 Elektricitet: Konto 111.150 Kr. 115.707,44 Forbrugsstatistik: Vand Varme El (m3) mwh (kwh) Årsforbrug for 2 år siden 1.830 217 58.784 Årsforbrug i sidste regnskabsår 1.801 215 56.672 Årsforbrug i sidste regnskabsår 1.945 226 59.453 Budget for indeværende år 1.800 225 57.000 Budgetteret forbrug nyt budgetår 1.850 230 58.000 Vand Varme El Budgetteret udgift 89.612,50 148.015,34 115.707,44 kr. inkl. moms Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget) 48,44 643,54 1,99 kr. inkl. moms Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet: Budget-priser Første del af Anden del, (Ekskl. moms) budgetåret dvs. næste år Vandforbrug 8,34 8,59 kr. pr. m3 Offentlige afgifter 29,06 29,93 kr. pr. m3 Fast afgift 1.267,00 1.305,01 kr. pr. år Varmeforbrug 436,00 449,08 kr. pr. mwh Arealafgift 10,20 10,51 kr. pr. m2 Abonnement 752,00 774,56 kr. pr. år Elforbrug incl. off. afgifter 1,59 1,59 kr. pr. kwh Fast afgift 340,00 350,20 kr. pr. år Specielt om arealafgiften på varme: Kalkuleres på basis af et varmeareal, som leverandøren har beregnet til: 1.497 m2 Generelt om vand- varme- elbudget: Første del af budgetåret = aktuelle priser. Næste års priser er budgetteret i samråd med leverandøren. Der budgetteres med 5/12 vand- og elforbrug i første del af budgetåret). Der budgetteres med et varmeforbrug på 39,5% af årsbudgettet i første del af budgetåret. 25 NA budget 18-19.xlsx Side: 5 Dato: 21-02-2018

Renovation: Konto 109.000 Kr. 35.789,43 Indhold Årsudgift 1.halvår Boligbidrag 12.540,00 5.225,00 Indsamling og behandling 22.735,00 9.472,92 Budget august - december 14.697,92 Stigning 2.halvår Boligbidrag, januar - juli 2,50% 7.497,88 Indsamling og behandling januar - juli 2,50% 13.593,64 Budget januar - juli 21.091,51 Budgetteret renovation i alt 35.789,43 Næste års priser på renovation er budgetteret i samråd med leverandøren. Forsikring: Konto 110.000 Kr. 15.918,00 Kollegiet har forsikringer, der dækker skade på kollegiet og dettes inventar, men ikke de enkelte beboeres ejendele. Kollegiets forsikringsaftaler bliver jævnligt kontrolleret m.h.t. pris og dækning. Prisen reguleres i forhold til aftale I forbindelse med budgetlægningen er leverandør og rådgiver taget med på råd m.h.t. forventet prisudvikling. Administration: Kr. 165.137,00 Administrationshonorar iht. note 1 Konto 112.100 164.688,00 Administration løn ejendomsfunktionær Konto 112.110 449,00 (deles af flere afd.) Administration løn rengøringspersonale Konto 112.110 0,00 Pris i indeværende budgetår: Budget-pris 2.380 kr./lejemål/år 2.380 kr./lejemål/år Budget-pris 29.028 kr./kollegie/år 29.028 kr./kollegie/år Antal lejemål 57 stk. Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2018-19. Administrationshonorar dækker udgifter til udlejning, økonomistyring og administration af ejendomme i henhold til gældende lovgivning. Kollegiekontorets forretningsudvalg og Kollegiekontorets bestyrelse er garanter for, at Kollegiekontorets indtægter fastsættes så korrekt og så billigt, som muligt. Beboerne har flertal i begge organer. 25 NA budget 18-19.xlsx Side: 6 Dato: 21-02-2018

Indstillingsgebyr: Konto 112.122 Kr. 18.582,00 Budget-pris Antal lejemål Aktuel pris 326 kr./lejemål/år 57 stk. 326 kr./lejemål/år Kollegiekontoret forestår de sekretariatsmæssige opgaver for Det Regionale Indstillingsudvalg, RIU-Århus. (Behandling af ansøgningsskemaer, indstilling til boliger, mv.) Dispositionsfond: Konto 112.200 Kr. 0,00 Budget-pris Antal lejemål Aktuel pris 0 kr./lejemål/år 57 stk. 0 kr./lejemål/år Bidraget er et pligtmæssigt bidrag til opsparing i Boligselskabet. Opsparingen kan bruges til at imødegå økonomiske problemer i selskabet eller i en afdeling. Den enkelte afdeling har ikke krav på en andel i disse midler, men kan søge selskabet om tilskud, såfremt det måtte være nødvendigt. Dispositionsfonden er altså et økonomisk sikkerhedsnet, dvs. en fælles reserve. Fra 2017-18 ophører indbetalingen til dispositionsfonden, da fonden har tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen. Ejendomsfunktionærer: Kr. 127.337,00 Løn Konto 114.001 107.375,00 Pension Konto 114.200 11.691,00 Kørsel Konto 114.060 1.302,00 Social sikring (ATP, forsikring m.v.) Konto 114.300 2.167,00 Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor) Konto 114.350 4.802,00 Fordeling af ejendomsfunktionærer er ændret, således der betales for faktisk tid på den enkelte afdeling. Rengøring: Kr. 15.000,00 Rengøringsartikler Konto 114.600 13.000,00 Rengøringspersonale Konto 114.650 0,00 Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma Konto 114.660 2.000,00 25 NA budget 18-19.xlsx Side: 7 Dato: 21-02-2018

Almindelig vedligeholdelse: Konto Udg. sidste år Budg. dette år Nyt budget Terræn 115.100 11.898 65.000 67.000 Bygning, klimaskærm 115.200 0 0 0 Bygning, boliger 115.300 31.679 0 0 Bygning, indtægter ved syn 115.360-28.340 0 0 Bygning, fælles indvendig 115.400 2.710 0 0 Bygning, tekniske anlæg/installationer 115.500 51.730 0 0 Materiel 115.600 2.137 0 0 I alt 71.814 65.000 67.000 Teknisk betegnelse: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, boliger Bygning, indtægter ved syn Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg/installationer Materiel Indhold: Teknisk anlæg i terræn, inventar, beplantning, vintervedligeholdelse, småbygninger, abonnement mus/rotter/myrer. Vedligeholdelse af facader, tag, døre, vinduer. Maling af boliger, gulve, låse/nøgler, rep.. af hvidevarer, inventar, rengøring ved fraflytning, skadedyrsbekæmpelse. Beløb opkrævet hos fraflyttere modregnes udgifter til alm. vedligeholdelse. Elevatorer, trapper, gange, fællesrum. Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation og vaskeri. Vedligeholdelse af redskaber, maskiner, værktøj og brandmateriel. Ved almindelig vedligeholdelse forstås løbende arbejder, der udføres akut eller efter behov, når der konstateres fejl og skader på ejendommen. Budgettet er baseret på de seneste års udgifter og skøn for det kommende budgetår. Den vedligeholdelse og fornyelse, som kan planlægges, afholdes under posterne nedenfor i stedet, for at undgå dramatiske huslejeforhøjelser og pengemangel i forbindelse med kostbare vedligeholdelser/fornyelser. Planlagt, periodisk vedligehold og fornyelser: Planlagt vedligeholdelse: Konto Udg. sidste år Budg. dette år Nyt budget Terræn 116.100 36.295 0 106.000 Bygning, klimaskærm 116.200 6.672 0 0 Bygning, boliger 116.300 103.113 130.000 131.000 Bygning, fælles indvendig 116.400 38.945 52.000 41.000 Bygning, tekniske anlæg/installationer 116.500 145.171 304.000 40.000 Materiel 116.600 0 0 0 I alt 330.196 486.000 318.000 Groft sagt, så dækker planlagt, periodisk vedligeholdelse bygningsdele (f.eks. maling af fællesrum), mens fornyelser dækker en udskiftning af tilbehør (f.eks. varmeanlæg, vaskemaskiner, lamper, køleskabe, inventar og sneslynger.) Planlagte vedligeholdelser og fornyelser afholdes af tidligere års henlagte midler, og påvirker således ikke årets driftsbudget. Forbrug skal dog vises og godkendes. 25 NA budget 18-19.xlsx Side: 8 Dato: 21-02-2018

Diverse udgifter: Kr. 5.850,00 Øvrige telefonudgifter, Webhotel Konto 118.215 0,00 Omkodning af vaskekort ved fraflytning Konto 118.155 912,00 Administration kreditkortvaskeri, 33,00 kr. pr. lejemål Konto 118.155 1.881,00 BL kontingent Konto 119.500 2.557,00 Diverse "små-udgifter" Konto 119.106 500,00 Beboerfaciliteter: Kr. 6.840,00 Avishold Konto 119.301 0,00 Beboerfaciliteter Konto 119.312 6.840,00 Henlæggelser: Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. 660.000,00 Det er et lovkrav, at statsstøttede kollegier og ungdomsboliger sparer op til vedligeholdelser og fornyelser. Kollegiets revisor skal påse at henlæggelser sker i overensstemmelse med en langtidsplan for vedligeholdelse og fornyelser. Planen skal række mindst 10 år frem. Hensættelse til tab på debitorer: Hensat iht. nedenstående Konto 123.000 Kr. 0,00 Der hensættes mindst 326 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden. Hvilket udgør 18.582 Kr. Der er pt. henlagt 22.075 Kr. Yderligere hensættelse -3.493 Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab. Afskrivninger: Konto 126.102 Kr. 0,00 Afskrivninger på velfærdsbygning over 10 år. 0,00 Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a. 0,00 Ekstraordinære udgifter: Nettokapitaludgifter forbedringer: Budgetterede nettokapitaludgifter obligationslån 0,00 kr. Budgetteret udgift december dette år (ifølge långiver) 0,00 kr. Budgetteret udgift juni næste år + 0,75% på indexlån 0,00 kr. Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer Konto 125.100 Kr. 0,00 Afvikling af opsamlet underskud: Konto 133.100 Kr. 0,00 Specifikation vedr. opsamlet underskud: Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregskab Det enkelte års underskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år. 0,00 kr. 25 NA budget 18-19.xlsx Side: 9 Dato: 21-02-2018

Indtægter: Husleje: Gældende leje Forhøjelse Ny leje (pr. md) 57 Værelser i triplet/firlet 2.625,68 104,94 2.730,62 Lejeindtægter for budgetåret: Konto 201.100 Kr. 1.867.744,08 Renteindtægter: Renteindtægter - bank: Indestående i fællesforvaltning 3.428.000 Rente (1/1 år) 17.140,00 Opsparing til prioriteter 458.852 Rente (1/2 år) 1.147,13 Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk. 660.000 Rente (1/2 år) 1.650,00 Forbrug af henl. næste år -318.000 Rente (1/2 år) -795,00 Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a. 0,00 Renter i øvrigt 164,76 Budgetterede renteindtægter i alt Konto 202.004 Kr. 19.306,89 Gennem fællesforvaltning af alle afdelingsmidler, forsøges opnået den bedst mulige forretning af afdelingernes indestående. En afdeling får hele den opnåede forrentning. Der budgetteres med en forrentning på 0,5 %. Vaskeri-indtægter (netto): Konto 203.200 Kr. 23.000,00 Budgetterede indtægter incl sæbesalg Konto 203.200 30.000,00 Budgetterede udgifter til sæbekøb Konto 118.152-7.000,00 Nettoindtægt 23.000,00 Afvikling af opsamlet overskud: Konto 203.600 Kr. 19.590,00 Specifikation vedr. opsamlet overskud: Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab 91.539,00 kr. Det enkelte års overskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år. Årets resultat: Budgettet skal balancere med 0,- kr. 25 NA budget 18-19.xlsx Side: 10 Dato: 21-02-2018

It- og antennebudget: Udgifter: Tv, Bolignet-Aarhus, drift 58 stk. 27 kr./år Kr. 1.566,00 Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum 6.876 kr./år Kr. 0,00 Tv/it, Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke 1 stk. 7.548 kr./år Kr. 7.548,00 It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit 57 stk. 1.188 kr./år Kr. 67.716,00 It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit 99 kr./md. Kr. 0,00 Bolignet-Aarhus, medlemskab 1 stemme 5 kr./md. Kr. 60,00 Bolignet-Aarhus, support 58 stk. 10 kr./md. Kr. 6.960,00 Henlæggelse til udskiftning af switche 57 lejemål 170 kr./år Kr. 9.690,00 Adm. bidrag, 3% af udgifterne Kr. 2.806,20 Opsparet saldo pr. 1. august 2018 Kr. 5.836,00 Afrundinger Kr. -6,28 It- og antenneudgifter i alt Kr. 102.175,92 Indtægter: Budgetterede It- og antennebidrag: Gældende udg. Forhøjelse Ny udg./md 57 Værelser i triplet/firlet 150,32-0,94 149,38 It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. 102.175,92 Siden 1992 har der været krav om, at udgifter vedr. fællesantenneanlæg specificeres særskilt for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse. It- og antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål. 25 NA budget 18-19.xlsx Side: 11 Dato: 21-02-2018

LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 18 Nørre Alle Kollegiet Budgetperiode: 01.08.2018-31.07.2019 Alle beløb er i dkk 1.000 Konto Tekst 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32 2032/33 2033/34 2034/35 2035/36 2036/37 2037/38 TOTAL 116110 Terræn konstruktion 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 9 33 35 0 0 262 116120 Terræn tekn. anlæg 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 116130 Terræn inventar 91 0 127 0 54 0 0 5 21 0 54 0 182 0 74 70 75 5 0 0 758 116140 Terræn beplantning 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120 116210 Bygning fundament 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 116220 Bygning facade 0 0 0 0 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 252 0 0 0 286 116230 Bygning tag 0 0 0 0 0 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 116240 Byg. altaner/altang. 0 0 0 0 0 0 55 303 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 413 116260 Byg.dør/vindue/port 0 189 0 0 135 0 0 13 934 0 0 0 77 13 58 0 0 0 0 13 1.432 116310 Bolig konstr./invt. 131 629 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 369 131 131 3.356 116320 Bolig installationer 0 0 0 0 0 0 147 0 0 0 0 167 0 0 0 0 849 0 0 0 1.163 116410 Byg. fælles indv. 41 123 31 120 169 62 303 14 0 34 15 133 58 18 28 117 51 14 184 155 1.670 116510 Tekn. install. afløb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 304 0 379 116520 Tekn. install.el/lys 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 5 85 5 5 26 5 135 5 5 15 351 116540 Tekn. install. vand 20 20 20 21 20 20 24 23 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 408 116550 Tekn. install. varme 0 88 8 391 0 0 0 0 0 8 0 0 104 0 0 0 8 0 794 167 1.568 116560 Tekn. inst. vaskeri 15 15 116 15 114 23 15 15 21 15 15 15 116 15 114 23 15 15 15 15 722 116570 Tekn. install. vent. 0 0 0 0 79 40 76 21 0 0 0 113 0 0 0 0 0 40 0 79 448 116580 Tekn. install. øvrig 0 0 58 0 0 50 0 0 0 0 0 0 58 0 4 0 0 0 0 0 170 116620 Materiel andet 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 104 Årenes totale forbrug 318 1.075 588 689 727 340 1.415 536 1.138 229 246 670 757 208 651 459 1.630 561 1.459 601 14.297 Anden finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Årets henlæggelse 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 13.200 Primosaldo konto 401 2.761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0