KFT 3 ApS Lemnosvej 5 2300 København S Årsrapport 12. april 2017-30. juni 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/12/2018 Glenn Andre Nesgaard Dirigent
Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 5 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse... 7 Balance... 8 Egenkapitalopgørelse... 10 Noter... 11
Side 3 af 11 Virksomhedsoplysninger Virksomheden KFT 3 ApS Lemnosvej 5 2300 København S Telefonnummer: 28123134 e-mailadresse: kft@kfoodtrading.com CVR-nr: 38569848 Regnskabsår: 12/04/2017-30/06/2018
Side 4 af 11 Ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 8. januar 2015 30. juni 2016 for KFT 3 ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 12. april 2017 30. juni 2018. Det er endvidere min opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Selskabets ledelse har besluttet forsat at fravælge revisionen af årsrapporten, og erklærer at betingelserne herfor er opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 01/11/2018 Direktion Glenn André Nesgaard Direktør København, den 01/11/2018 Direktion Glenn Andre Nesgaard
Side 5 af 11 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Selskabet har erhvervet datterselskab som fremover vil fungere som produktionsselskab Selskabets datterselskab har i indeværende år investeret i et projekt hvor knust marmor tilføres forøget styrke. Stenmassen sammenpresses med resin så de færdige kompositplader fremover kunne leveres i størrelser af 140 x 400 cm og i tykkelser op til 6 cm. Produktionen er en videre udvikling af kendte principper af sammenpressen sten korn og stykker, hvori den nyudviklede kompositproduktion giver muligheder for indlæggelse af armerings net, til at sikre en optimal styrke i de færdige plader som ikke førhen har kunne leveres. Udviklingen forventes at strække sig over de næste 3 år. Selskabet har kautioneret overfor datterselskabets kreditorer og påtager sig betalings ansvaret fremover, da datterselskaber ikke har kunne opnår den nødvendige kreditfacilitet hos kreditorer. Årsregnskabets resultat er forventet og resultatet er tilfredsstillende. Glenn André Nesgaard
Side 6 af 11 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsen kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen Resultatopgørelsen Øvrige eksterne omkostninger Øvrige eksterne omkostninger indeholder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, lokaler mv. Andre finansielle indtægter Andre finansielle indtægter omfatter renteindtægter af bankindeståender og tilgodehavender, samt aktieudbytter og kursgevinster ved handel med værdipapirer. Øvrige finansielle omkostninger Øvrige finansielle omkostninger indeholder renteudgifter til gældsforpligtigelser, samt gebyrer og renter til bank Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Periodisering Væsentlige indtægts- og udgiftsposter er periodiseret pr. balancedagen Balancen Aktiver Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Passiver Gældsforpligtelser Selskabsskatter Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte a conto skatter. Andre gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Side 7 af 11 Resultatopgørelse 12. apr. 2017-30. jun. 2018 Note 2017/18 kr. Nettoomsætning... 0 Produktionsomkostninger... 0 Bruttoresultat... 0 Andre driftsomkostninger... -5.372.092 Resultat af ordinær primær drift... -5.372.092 Ordinært resultat før skat... -5.372.092 Skat af årets resultat... 0 Årets resultat... -5.372.092 Forslag til resultatdisponering Overført resultat... -5.372.092 I alt... -5.372.092
Side 8 af 11 Balance 30. juni 2018 Aktiver Note 2017/18 kr. Goodwill... 0 Immaterielle aktiver i alt... 0 Grunde og bygninger... 0 Produktionsanlæg og maskiner... 0 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar... 0 Materielle aktiver i alt... 0 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder... 61.718 Kapitalandele i associerede virksomheder... 0 Andre værdipapirer og kapitalandele... 0 Finansielle aktiver i alt... 1 61.718 Langfristede aktiver i alt... 61.718 Råvarer og hjælpematerialer... 0 Fremstillede varer og handelsvarer... 0 Varebeholdninger i alt... 0 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser... 0 Igangværende arbejder for fremmed regning... 0 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder... 0 Tilgodehavender hos associerede virksomheder... 0 Tilgodehavende skat... 0 Andre tilgodehavender... 0 Tilgodehavender i alt... 0 Andre værdipapirer og kapitalandele... 0 Værdipapirer og kapitalandele i alt... 0 Likvide beholdninger... 38.282 Kortfristede aktiver i alt... 38.282 Aktiver i alt... 100.000
Side 9 af 11 Balance 30. juni 2018 Passiver Note 2017/18 kr. Registreret kapital mv.... 100.000 Andre reserver... 0 Overført resultat... -5.372.092 Egenkapital i alt... -5.272.092 Udskudt skat... 0 Gæld til realkreditinstitutter... 0 Gæld til banker... 0 Skyldig selskabsskat... 0 Langfristede forpligtelser i alt... 0 Gæld til realkreditinstitutter... 0 Gæld til banker... 0 Leverandører af varer og tjenesteydelser... 0 Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder... 5.372.092 Gældsforpligtelser til associerede virksomheder... 0 Skyldig selskabsskat... 0 Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring.. 0 Forslag til udbytte for regnskabsåret... 0 Kortfristede forpligtelser i alt... 5.372.092 Forpligtelser i alt... 5.372.092 Passiver i alt... 100.000
Side 10 af 11 Egenkapitalopgørelse 12. apr. 2017-30. jun. 2018 Registreret kapital mv. I alt kr. kr. Egenkapital, primo... 100.000 100.000 Betalt udbytte... 0 0 Årets resultat... -5.372.092-5.372.092 Egenkapital, ultimo... -5.272.092-5.272.092
Side 11 af 11 Noter 1. Finansielle aktiver i alt Kapitalandele Kapitalandele i tilknyttede i associerede virksomheder virksomheder kr. kr. Kostpris primo 0 0 Tilgang 61.718 0 Afgang 0 0 Kostpris ultimo 61.718 0 Nettoopskrivninger primo 0 0 Andel i årets resultat jf. note 0 0 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter: Årets Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital resultat BULUT MÜHENDISLIK 100% 61.718-5.372.092