Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent
2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 4 Ledelsesberetning... 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Noter... 11
3 Påtegninger Ledelsespåtegning Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Strib El ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Registreret revisor cand.merc. Olav Abildgaard har assisteret med opstilling og gennemgang af årsrapporten, samt beregnet den skattepligtige indkomst. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Strib d. 28. april 2015 Direktion: Lars Mullesgaard
4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Selskabet Strib El ApS Tangmosen 4, Strib 5500 Middelfart Telefon: 64 40 25 21 CVR-nr.: 21 06 22 43 Stiftet: 19. August 1998 Hjemsted: Middelfart Regnskabsår: 1. januar 31. december Direktion Lars Mullesgaard
5 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Selskabets aktiviteter er at drive elinstallationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat anses for tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
6 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Strib El ApS for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
7 BALANCEN Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Igangværende arbejder Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes efter produktionsmetoden Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Gældsforpligtelser Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
8 Resultatopgørelse 2014 Note 2014 2013 Bruttofortjeneste 406.195 502.241 Personaleudgifter -332.775-368.367 Resultat før renter 73.420 133.874 Finansielle indtægter 970 878 Finansielle udgifter -30.196-34.768 Resultat før skat 44.194 99.984 1. Selskabsskat 0 0 Årets resultat 44.194 99.984 Der foreslås overført til næste år.
9 Balance 31. december 2014 AKTIVER Note 2014 2013 Omsætningsaktiver Varebeholdninger Varelager 228.900 222.000 Igangværende arbejder 44.800 89.000 I alt 273.700 311.000 Tilgodehavender Tilgodehavende forlig 10.131 70.134 Periodeafgrænsningsposter 3.408 3.307 Tilgodehavender fra salg 186.010 173.103 I alt 199.549 246.544 Likvide midler 3.125 3.203 Omsætningsaktiver i alt 476.374 560.747 Aktiver i alt 476.374 560.747
10 Balance 31. december 2014 PASSIVER 2014 2013 Egenkapital 2. Anpartskapital 126.000 126.000 3. Overført resultat -455.719-499.913 Egenkapital i alt -329.719-373.913 Kortfristet gæld Kreditinstitutter 335.087 465.287 Leverandører af varer 69.846 12.478 Mellemregning anpartshaver 219.409 277.574 Anden gæld 181.751 179.321 Kortfristet gæld i alt 806.093 934.660 Gæld i alt 806.093 934.660 Passiver i alt 476.374 560.747
11 Noter Note 1. Selskabsskat Er beregnet af den skattepligtige indkomst. Note 2. Anpartskapital Anpartskapitalen er ikke opdelt i anparter. Note 3. Overført resultat Saldo primo -499.913 Overført af årets resultat 44.194 Saldo ultimo -455.719