RIAZ' VIKARBUREAU ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11/2013 Riaz Ahmed Butt Dirigent (Urevideret)
Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... 4 Erklæringer Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab... 5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 6 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Noter... 11
Side 3 af 11 Virksomhedsoplysninger Virksomheden RIAZ' VIKARBUREAU ApS Lautruphøj 1 2750 Ballerup CVR-nr: 32888194 Regnskabsår: 01/07/2012-30/06/2013 Revisor 4 Audit dk ApS Goldschmidtsvænget 6 5230 Odense M CVR-nr: 32150535 P-enhed: 1017881279
Side 4 af 11 Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2012/2013 for Riaz' Vikarbureau ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet for det indeværende regnskabsår, opfylder betingelserne for fravalg af revision. Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, den 28/11/2013 Direktion Riaz Ahmed Butt
Side 5 af 11 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab Til den daglige ledelsen i Riaz' Vikarbureau ApS. Vi har opstillet årsregnskabet forriaz' Vikarbureau ApS for regnskabsåret 2012/2013 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Odense, 28/11/2013 John Richard Registreret Revisor, FSR - Danske Revisorer 4 Audit dk ApS
Side 6 af 11 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Selskabets formål er at drive kioskvirksomhed og virksomhed relateret hertil. Væsentlige begivenheder i regnskabsåret Der har ikke været nogen ekstraordinære begivenheder i regnskabsåret, der har haft væsentlig indflydelse på resultatet. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat på kr. 0 er tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Selskabet har efter regnskabsåret slutning ændret formål, til at drive virksomhed med udlejning af arbejdskraft.
Side 7 af 11 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Selskabet har tilvalgt at medtage ledelsesberetningen fra regnskabsklasse C Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Side 8 af 11 Resultatopgørelse 1. jul 2012-30. jun 2013 Note 2012/13 2011/12 kr. kr. Bruttofortjeneste/Bruttotab... 0-125.000 Personaleomkostninger... 0 0 Resultat af ordinær primær drift... 0-125.000 Andre finansielle indtægter... 0 0 Andre finansielle omkostninger... 0 0 Ordinært resultat før skat... 0-125.000 Ekstraordinært resultat før skat... 0-125.000 Årets resultat... 0-125.000 Forslag til resultatdisponering Overført resultat... 0-125.000 I alt... 0-125.000
Side 9 af 11 Balance 30. juni 2013 Aktiver Note 2012/13 2011/12 kr. kr. Goodwill... 0 Immaterielle anlægsaktiver i alt... 0 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar... 0 Indretning af lejede lokaler... 0 Materielle anlægsaktiver i alt... 0 Anlægsaktiver i alt... 0 Andre tilgodehavender... 0 Tilgodehavender i alt... 0 Likvide beholdninger... 0 0 Omsætningsaktiver i alt... 0 0 AKTIVER I ALT... 0 0
Side 10 af 11 Balance 30. juni 2013 Passiver Note 2012/13 2011/12 kr. kr. Registreret kapital mv.... 125.000 125.000 Overført resultat... -125.000-125.000 Egenkapital i alt... 1 0 0 PASSIVER I ALT... 0 0
Side 11 af 11 Noter 1. Egenkapital i alt Reserve for nettoopskrivning Overført Foreslået Anparts-kapital efter indre resultat udbytte Ialt værdis metode kr. kr. kr. kr. kr. Egenkapital primo 125.000 0-125.000 0 Egenkapital ultimo 125.000 0-125.000 0 0 2. Oplysning om eventualforpligtelser Ingen 3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen