RESTAURANT IL PADRINO ApS Årsrapport 8. februar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/07/2014 Baber Akbar Raja Dirigent (Urevideret)
Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... 4 Erklæringer Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab... 5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 6 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse... 9 Balance... 10 Noter... 12
Side 3 af 14 Virksomhedsoplysninger Virksomheden RESTAURANT IL PADRINO ApS Jernbane Allé 44 2720 Vanløse CVR-nr: 35044426 Regnskabsår: 08/02/2013-31/12/2013 Bankforbindelse Revisor Nykredit ReviCom v/hanne Bahlawan Mjølnerparken 10 2200 København N CVR-nr: 16371181 P-enhed: 1016171227
Side 4 af 14 Ledelsespåtegning Klasse B- Ledelsespåtegning Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 for Restaurant OL Padrino ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsregnskabet giver et retvisende billed af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse om de forhold, beretningen omhandler. Ledelsen fravalgte, i henhold til betingelserne, revisor men direktionen har dog valgt at få hjælp til opstilling af Årsrapporten. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Vanløse, den 19/07/2014 Direktion Baber Akbar Raja Fravalg af revision for det kommende regnskabsår Der er fravalgt revisor i henhold til betingelserne.
Side 5 af 14 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab Til anpartshaver i Restaurant IL Padrino ApS Jeg har opstillet årsrapporten for Restaurant IL Padrino ApS for regnskabsåret 8. februar - 31. december 2013 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. Årsrapporten omfatter andvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Jeg har tilrettelagt og udført arbejdet i overensstemmelse med de danske standard for assistance med regnskabsopstilling. Jeg har hvor det er muligt, afstemt oplysningerne i Årsrapporten til eksternt materiale. Jeg har ikke revideret eller udført gennemgang af Årsrapporten for indkomståret 2013 og udtrykker derfor ingen konklusion derom. København, 19/07/2014 Hanne Bahlawan Revisor ReviCom v/hanne Bahlawan
Side 6 af 14 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Selskabets aktivitet er at drive restaurant samt hermed beslægtet virksomhed.... Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat er tilfredsstillende for en nystartet virksomhed. Det forventes at resultatet bliver forbedret i 2014.... Begivenheder efter regnskabets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling....
Side 7 af 14 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for restaurant IL Padrino ApS for 2013 er aflagt i overstemmelse med regnskabslovens bestemmelser for klase B-virksomheder. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiverne indregnes i balancen, når det er sansynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser i balancen, når det er sansynlig, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtigelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og rici, der fremkommer årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræftede forhold eksisterede på balancedagen.... Resultatopgørelse Bruttofortjeneste Bruttofortjenesten indeholder nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger. Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risiovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tiilg og godgørelse under acontoskatteordningen mv. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.... Balancen Immaterielle anlægsaktiver Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år. Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages linære afskrivninger baseret på følgende af aktivernes forventede brugstider: Brugstid Scrapværdi Andre anlæg, driftmateriel og inventar 3-5 år 0 Aktiver med en kostpris på under 12. t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender indregnes i balancen til kostpris. Beløbet er depositium. Udbytte Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som forpligtigelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen baseret for den for indeværende år anvendte skattesats, 25%. Udskudt skat 22%. Udskudt skat måles efter balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtigelser. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Gældsforpligtelser Gæld er optages til kostpris svarende til niminel værdi.... Side 8 af 14
Side 9 af 14 Resultatopgørelse 8. feb 2013-31. dec 2013 Note 2013 kr. Eksterne omkostninger... 1-591.051 Bruttoresultat... 100.462 Personaleomkostninger... 2-376.444 Resultat af ordinær primær drift... -275.982 Andre finansielle indtægter... 3 3 Ordinært resultat før skat... -275.979 Ekstraordinært resultat før skat... -275.979 Skat af årets resultat... 0 Årets resultat... -275.979 Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen... 0 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode... 0 Overført resultat... -275.979 I alt... -275.979
Side 10 af 14 Balance 31. december 2013 Aktiver Note 2013 kr. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar... 69.560 Materielle anlægsaktiver i alt... 4 69.560 Anlægsaktiver i alt... 69.560 Fremstillede varer og handelsvarer... 22.750 Varebeholdninger i alt... 22.750 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser... 161.204 Andre tilgodehavender... 5 67.250 Tilgodehavender i alt... 228.454 Likvide beholdninger... 6 107.254 Omsætningsaktiver i alt... 358.458 AKTIVER I ALT... 428.018
Side 11 af 14 Balance 31. december 2013 Passiver Note 2013 kr. Registreret kapital mv.... 80.000 Overført resultat... -275.979 Egenkapital i alt... -195.979 Skyldig selskabsskat... 0 Langfristede gældsforpligtelser i alt... 0 Leverandører af varer og tjenesteydelser... 268.479 Anden gæld... 355.518 Kortfristede gældsforpligtelser i alt... 623.997 Gældsforpligtelser i alt... 623.997 PASSIVER I ALT... 428.018
Side 12 af 14 Noter 1. Eksterne omkostninger 2013 kr. Varekøb Forbrugsvarer Varekøb/Vanløse Bio 2013 ApS Varelager, ultimo Køkkenredskaber/Småanskaffelser u/12.300 Re.- og vedligehold driftmidler Vareforbrug Markedsføringsomkostninger Annoncer og skilte Lokaleomkostninger Andel af Erhvervsleje Elektricitet El-afgift Rengøringsservice -og artikler Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Kontorartikler Kortgebyr/Teller Porto og gebyrer Revisor Advokat Småanskaffelser Rep. -og vedligehold Inventar Administration Eksterne omkostninger 406.796 27.979-80.000-22.750 82.373 1.514 415.913 9.466 86.300 80.434-30.852 8.271 144.153 199 1.384 1.907 10.000 3.836 2.093 2.101 21.519 591.051 ============
Side 13 af 14 2. Personaleomkostninger 2013- Personaleomkostninger kr. kr. Løn og gager Udlånt personale til Vanløse Bio 2013 ApS 633.364-300.000 Pensionsbidrag 34.996 Andre omkostninger til social sikring 8.114 376.444 3. Andre finansielle indtægter Finansielle poster 2013 kr. Renteindtægt Nykredit 8117-3170696 Renteudgifter Nykredit 8117-3170696 Kreditorrenteudgifter Finansielle poster 54-10 -41 3 4. Materielle anlægsaktiver i alt Grunde og Produktionsanlæg Andre bygninger og maskiner Anlæg mv. kr. kr. kr. Kostpris primo 0 0 0 Tilgang 0 55.060 14.500 Afgang -0-0 -0 Kostpris ultimo 0 55.060 14.500 Opskrivninger primo 0 0 0 Årets opskrivning 0 0 0 Opskrivninger ultimo 0 0 0 Af- og nedskrivning primo -0-0 -0 Årets afskrivning -0-0 -0 Tilbageførsel ved afgang 0 0 0 Af- og nedskrivning ultimo -0x -0-0 Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 55.060 14.500
Side 14 af 14 5. Andre tilgodehavender Depositum 2013 kr. Dong Energy 67.250 =========== 6. Likvide beholdninger 2013 kr. Kassebeholdning Nykredit 8117-3170696 Likvide midler 18.064 89.190 107.254 ===========