Vangeboskolens økonomiske situation
|
|
- Lars Johansen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar
2 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad. I 2013 havde skolen et samlet overskud på kr. Dette overskud er ved udgangen af 2016 vendt til et underskud på 5,7 mio. kr. Denne ændring kan spores tilbage til blandt andet store ændringer i elevtallet på skolen, personalesituationen samt prioriterede investeringer fra skolens side. Børne- og Skoleudvalget har ønsket en redegørelse om årsagen til Vangeboskolens økonomiske situation. Konstateres det at en skole har et underskud på over 1 mio. kr. går Skole og Familie i dialog med den pågældende skole om at udarbejde en handleplan for at nedbringe underskuddet over en 3-årig periode. Skole og Familie har løbende været i dialog med Vangeboskolen om skolens økonomiske situation. I den forbindelse fremlagde Vangeboskolen et budget for Skolen havde i budgettet budgetlagt med 461 elever. Den 5/ hvor elevtallet opgøres i forhold til skoleårets budgettildeling havde Vangeboskolen 436 elever hvilket giver skolen 1,1 mio. kr. mindre i indtægter end oprindelig forventet af skolen i indeværende skoleår. Skole og Familie kan ud fra den tætte dialog med Vangeboskolen og nærværende analyse konkludere, at skolen har haft vanskelige økonomiske vilkår på grund af større elev nedgang end skolen havde forudset, samt en større personaleomsætning. Skolen har prioriteret og foretaget nogle valg primært i forhold til personaleressourcer, der har haft økonomiske konsekvenser. Det kan konstateres, at skolen nu har taget konsekvensen og foretaget en væsentlig personalereduktion. Udvikling i elevtal mv. En stor del af skolens budget er styret af elevtallet det enkelte skoleår. Hvert år får skolen ud over et basisbeløb på ca. 3,2 mio. kr. (skole og SFO) tildelt et kronebeløb pr elev som i 2016 i gennemsnit lå på kr. pr. elev. Elevtallet har derfor stor påvirkning på skolens samlede budget. Af nedenstående graf ses udviklingen i elevtallet over de sidste 4 skoleår. I skoleåret 2013/14 var der 512 elever, men dette har været faldende til 436 elever i skoleåret 2016/17. Denne nedgang har resulteret i en budgetændring på samlet knap -3,8 mio. kr. fra 2013/14 til nu. 2
3 Elevtal på Vangeboskolen 520 Antal elever Elevtal / / / /17 Skoleår Kilde: Elevtallene er trukket i TEA Aktuel økonomisk situation Resultat 2016 I 2016 havde Vangeboskolen et samlet budget på 24,8 mio. kr. Dette bestod bland andet af et basisbeløb på 3,2 mio. kr., et samlet kronebeløb på 22,8 mio. kr., samt øvrige indtægter på 2,7 mio. kr. (dansk som andet sprog, puljer mv), men også et akkumuleret merforbrug fra de foregående år på samlet 3,9 mio. kr. Dette budget skulle danne rammen om et forbrug, der i 2016 samlet løb op på 30,5 mio. kr. Forbruget består hovedsageligt af udgifter til personale. Omregnet til procent udgør 89,4 % af forbruget personaleomkostninger. Opdelt i hovedgrupper fordeler forbruget sig i 2016 således: Forbrug Skolens budget Overført merforbrug -3,9 Personale 27,3 25,0 Materialer og aktivitetsudgifter 1,1 1,0 It, inventar og andet 0,1 0,9 1 Tal trukket fra KMD Opus pr 14. februar Tal trukket fra KMD Opus pr 14. februar
4 Grunde og bygninger 2,0 1,8 Samlet 30,5 24,8 Kilde: KMD OPUS udtræk Vangeboskolen Forventet resultat 2017 Når der ses på skolens nuværende økonomiske situation og de prioriteringer samt tiltag, der er i gang på skolen, forventes skolen at have et resultat på - 5,3 mio. kr. ved udgangen af Skolen har sat yderligere tiltag i gang, hvor personalet tilpasses i forhold til dels skolens økonomiske situation, men også i forhold til de generelle tilpasninger, der implementeres fra skoleåret 2017/18. Der er pt. foretaget afskedigelser på skolen for at tilpasse udgifter til skolens fremadrettede budget. Mio. kr forventet 2018 forventet Lønforbrug 27,3 23,9 22,5 Kilde: KMD OPUS udtræk Vangeboskolen personaleudgifter for Forventet lønforbrug 2017 og 18 er estimeret af Vangeboskolen Skole reducerer dermed lønforbruget med 3,4 mio. kr. fra 2016 til 2017 og yderligere 1,4 mio. kr. fra 2017 til Skolens forventede resultat efter indeværende skoleår 2016/17 pr forventes at være - 5,85 mio. kr. Da tilpasninger af personalet har opsigelsesvarsler, slår disse først igennem til efteråret, hvorfor skolens samlede resultat for kalenderåret 2017 forventes at være nedbragt til - 5,3 mio. kr. Økonomisk udvikling Driftsresultat historik Når man ser tilbage på de sidste 4 skoleår har der været en udvikling med en fortsat akkumuleret større negativ overførsel. 4
5 Budget og forbrug på Vangeboskolen pr skoleår 2013/ /17 Millions Budget Forbrug / / / /17* * Forbruget for skoleåret 2016/17 er fremskrevet til 31/ Kilde: KMD OPUS udtrukket Vangeboskolen, omregnet til skoleår Det ses, at skoleårerne 2014/15, 2015/16 samt 2016/17 alle har betydet eller forventes at betyde et merforbrug. Grafen har ikke medtaget tidligere års merforbrug, men indeholder skoleårets isolerede merforbrug, det ses at merforbruget isoleret har været faldende fra 2014/15 til 2015/16 fra et merforbrug i skoleåret 2014/15 på -3,1 mio. kr. til -2,2 mio. kr. i det efterfølgende år. Nedenfor i tabellen kan ses de faktiske tal. Mer/Mindreforbrug for skoleår uden påvirkning fra overførsler for året før 2013/ / / /17* Budget 28,8 28,8 27,6 26,4 Forbrug 28,0 31,9 29,8 28,6 Mer(-)/Mindreforbrug(+) 0,8-3,1-2,2-2,2 Tabellen viser, at skolen fra skoleåret 2014/15 har haft et større forbrug, end der tilsvarende har været indtægter. Det ses også, at nedgang i indtægter følges af nedgang i forbruget, men ikke så der opnås balance mellem indtægter og forbrug. Forbruget fordeler sig med størsteparten på løn som det ses af nedenstående. 2013/ / / /17 Personale 26,4 29,1 28,2 27,1 Materiale- og aktivitetsudgifter 1,3 1,5 1,4 1,4 IT, Inventar og Materiel 0,3 1,5 0,2 0,1 Indtægter - -0,2 - - Samlet forbrug 28,0 31,9 29,8 28,6 Kilde: KMD Opusudtræk opgjort i skoleår I forhold til skolens økonomiske udvikling i perioden er der flere forhold at tage i betragtning. Indtægtsgrundlaget belastes af det store fald i elevtallet, der er foretaget en række 5
6 ekstraordinære investeringer i relation til bl.a. folkeskolereform og ny arbejdstidsaftale, der har været ekstraordinære omkostninger forbundet med en stor personaleomsætning og budget afsat til grund og bygninger har ikke været tilstrækkeligt, hvorfor det har belastet skolens øvrige økonomi. Skolens personalereducering henover årene har ikke været tilstrækkelig til at modvirke ovenstående. Personaleudvikling Som det ses er skolens største udgiftspost lønudgifter, hvorfor der her ses på udviklingen i antal årsværk på skolen i perioden, hvor skolens indtægter har været faldende i forbindelse med fald i skolens elevtal. Årsværk 2013/ / / /17 Lærer 34,2 36,3 33,9 33,3 Pædagoger 10,6 9,7 9,5 11,0 Pædagogmedhjælper 1,8 2,9 3,3 0,6 Leder 5,3 5,8 5,4 4,0 Teknisk Servicepersonale 2,0 2,0 2,0 2,0 Andet 3,0 3,4 4,1 3,7 Samlet 56,8 60,0 58,2 54,5 Elevtal Antal elever pr. årsværk 9,0 8,2 7,7 8,0 Som det fremgår skete der en forøgelse af personalet i skoleåret 2014/15, samme år som folkeskolereformen trådte i kraft, der betød en forøgelse af elevernes skoledag og ændret arbejdstid for lærerne. Denne forøgelse er i forhold til indeværende skoleår reduceret med 5,5 årsværk. Lønudgifterne var i 2014/15 på 29,1 mio. kr. og forventes i henhold til Vangeboskolens forudsætninger nedbragt til 23,2 mio. kr. i 2018, hvilket er en nedgang på 5,9 mio. kr. i perioden. Elevtal Nedenstående tabel viser den økonomiske konsekvens for skolen af den ændring der har været i elevtallet, hvor det er 76 færre elever i indeværende skoleår i forhold til 2014/ / / /17 Fald i elevtal 19 elever 47 elever 10 elever Nedgang i kronebeløb for skole 0.8 mio. 2.0 mio. 0.4 mio. Nedgang i kronebeløb for SFO/SFK 0.2 mio. 0.3 mio. 0.1 mio. Samlet for skole og SFO/SFK 1.0 mio. 2.3 mio. 0.5 mio. Kilde: Beregnet kronebeløb i perioden , samt elevtal i TEA Sammenholdes den økonomiske konsekvens af elevfaldet kan det konstateres, at skolen ikke i samme hastighed har fået nedbragt udgifter på tilsvarende niveau. 6
7 Der har været en stor personaleomsætning på Vangeboskolen. I tilknytning hertil har der været tale om forskellige ekstraordinære udgifter i forbindelse med aftrædelsesordninger, afregning af ferie, overtidsbetaling mv. Ansættes nye medarbejdere vil disse som udgangspunkt være billigere, indtil der er optjent ferie med løn, dermed er der en mindreudgift til nyansatte. En opgørelse viser, at de samlede merudgifter udgør ca. 1 mio. kr. i perioden. Bygninger og grunde Analysen ovenfor har taget afsæt i skolens økonomi eksklusiv bygninger og grunde, idet det er forudsat, at budget og udgifter til bygninger og grunde er neutrale. Det viser sig dog, at dette ikke er tilfældet, hvorfor skolen lige som andre skoler i de år, hvor der er merforbrug på bygninger og grunde, skal finansiere dette merforbrug af de øvrige indtægter jf. ovenfor. Tabellen nedenfor viser, at skolen i perioden, der indgår i denne analyse, har haft et samlet underskud på knap kr. som er en del af skolens samlede merforbrug på aktuelt 5,7 mio. kr. Skoleår Forbrug Budget Difference 2013/ / / / Kilde: KMD OPUS grunde og bygninger Ved en gennemgang af udgifterne på bygninger og grunde ses, at merforbruget blandt andet skyldes, at skolen har prioriteret renovering af en legeplads ( kr.). Derudover har skolen prioriteret håndværkerydelser ( kr.), der ikke var afsat i budgettet. I forhold til merforbruget på el og vand, udlignes dette af en mindreforbrug på varme over de 4 skoleår. Forventninger Forventninger til resultat 2017 er som ovenfor beskrevet, at skolen forbedrer overførselsresultatet med kr. i 2017 og yderligere ca kr. i Som det fremgår af ovenstående skete der en forøgelse af personalet i skoleåret 2014/15. Denne forøgelse er i forhold til indeværende skoleår reduceret med 5,5 årsværk, hvilket er en nedgang på 5,9 mio. kr. i perioden i For skoleåret 2017/18 forventes skolen at have justeret skolens udgiftsniveau til indtægtsniveau. 7
8 Opsamling på økonomiske forhold i perioden: Vangeboskolen har i perioden været påvirket af forskellige omstændigheder der har haft en økonomisk konsekvens. Disse sammenfattes nedenfor. Færre indtægter bl.a. som følge af fald i elevtallet (faldet fra 2013/14 til 2016/17): kr. Ekstraomkostninger ved opsigelser, afskedigelser mv. ( ): kr. Ekstraordinære investeringer (lærerarbejdspl./digitalisering og legeplads) kr. Reduktion af personaleomkostninger fra 2014/15 til 2016/ kr. Samlet har skolen et merforbrug med udgangen af 2016 på 5,7 mio. kr. Som det fremgår har skolen taget yderligere tiltag i forhold til reduktion af personaleomkostninger der i 2018 forventes at have den effekt at lønomkostningerne nedbringes med samlet 5,9 mio. kr. i 2018 i forhold skoleåret 2014/15. Konklusion: Vangeboskolen er i en økonomisk presset situation der gennem de sidste 3 skoleår er akkumuleret til et samlet resultat på -5,7 mio. kr. Skolen har oplevet et fald i elevtallet på samlet 76 elever i perioden, der har en økonomisk konsekvens for skolens indtægter på akkumuleret 8,4 mio. kr. Der har været en stor personaleomsætning på Vangeboskolen. I tilknytning hertil har der været tale om forskellige ekstraordinære udgifter i forbindelse med aftrædelsesordninger, afregning af ferie, overtidsbetaling mv. Det har været vanskeligt for skolen at justere udgifterne i samme hastighed som skolen har haft nedgang i indtægterne. Et skoleår planlægges i foråret og det er derfor med forsinket virkning tiltag på skoleområdet typisk for effekt, da det kan være vanskeligt at ændre planlægning midt i et skoleår. Derudover har skolen prioriteret nogle investeringer for at understøtte implementeringen af folkeskolereformen i form af etablering af arbejdspladser, digitalisering samt høj lærer normering i den understøttende undervisning. Investeringerne har været engangsudgifter. I forhold til skolens personalenormering er det mulighed for at arbejde med en ændret prioritering af personale ressourcer ved bl.a. at anvendes flere pædagoger i den understøttende undervisning. Det er vurderingen at Vangeboskolen, der har samme rammevilkår som øvrige skoler i kommunen, har muligheder for at justere deres udgiftsniveau til indtægtsniveau. Det vurderes dog ikke som muligt for skolen at nedbringe det samlede underskud over en 3 årig periode, hvor der samtidig er vedtaget væsentlige økonomiske tilpasninger for skolerne i kommunen. 8
9 Vangeboskolen er i dialog med forvaltningen om at reducere skolens arealanvendelse. Eventuelle besparelsen herved vil kunne indgå i skolens samlede økonomi efter en konkret vurdering i samarbejde med Rudersdal Ejendomme og Skole og Familie, jf. sag om Skolernes anvendelse af fysiske rammer. 9
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regnskab 2010 - Skolernes ØD-resultat Familie- og Uddannelsesudvalget Dato: 25. marts 2011 Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Ved regnskabsafslutningen
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereBudget for Højvangskolen 2014
Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereDrøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"
Punkt 4. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse" 2017-017010 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal
Læs mereØkonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger
2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation
Læs mereNotat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring
Velfærd 30. maj 2018 Sags id: 18/8368 Oversigt over bilag Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring Notat: Underskud i forbindelse med lukning af skolerne i Dreslette
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi
Læs mereAnalyse af merforbruget for Skovlyskolens specialklasser
Analyse af merforbruget for Skovlyskolens specialklasser 1. Baggrund Baggrunden for denne analyse er, at Skovlyskolens specialklasser har oparbejdet et underskud over flere år og som forventes at komme
Læs mereÅrsrapport for 2014/2015 Sjølundsskolen
Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mereResultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.
Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677
Læs mere- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)
Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases
Læs mereFolkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019
Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019 Forelagt Skoleudvalget den 12. september 2019 Den 20. august 2019 Afdelingen for Børn, Skole og Kultur, Dragør Kommune 1 Sammenfatning Dette notat indeholder
Læs mere1. Budgetområdet i hovedtal
Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen,
Læs mereRegnskab Regnskab Anlæg
Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen, Naturskolen og
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 25. januar 2017 Til: J. nr.: 17/000898-1 Børne- og Kulturforvaltningens administration Forventet
Læs mereTabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen
Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.
Læs mereOversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr.
Oversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr. Underskud i alt Underskud over 5% Netto 1.000 kr. Samlet -2.778 Uddannelse, Børn og Familie -2.729 Områdeinstitution Vissenbjerg -1.447-671
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereÅrsrapport for 2014/2015 Kalbyrisskolen
Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereOverførsel af over-/underskud Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og
Læs mereMånedsrapportering pr. 31. januar 2018
Månedsrapportering pr. 31. januar 23. februar Specielundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereOverførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereNotat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mereDette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.
Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
Læs mereBilag til budget 2008
Bilag 1 Bestyrelsesmøde 20. december 2007 Bilag til budget 2008 1. Baggrund for budgettet 2. Budget 2008 og SGs visioner 3. Større investeringer 4. Eksempler på ændringer i budgetforudsætningerne 5. Sammenfatning
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereNOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017
Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med
Læs mereNotat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mereÅrsrapport for 2015 Område Midt/Vest
Årsrapport for 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereOversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den
Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den 8.6.2016 Miljø- og Teknikudvalget Udvalgets andel af tilpasningskrav 2017: 2,4 mio.kr., 2018: 3,6 mio.kr. og 2019-: 4,8 mio.kr.
Læs mereBudgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017
Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet 1. Aftaledelen af ældreområdet Aftaledelen af ældreområdet kommer ud med et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2017. Herudover kommer 3,8 mio. kr. i
Læs mere3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006
INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs mereBilag 6: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. BFKU
1 Bilag 6: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. BFKU 1 Musikskolen -145.105-8 Underskuddet er opstået af flere årsager: Flere familier end normalt valgte at
Læs mereBeregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:
Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende
Læs mere60-børnstilskud og højere normering
60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for
Læs mereÅrsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg
Årsager til budgetoverskridelser, 2015 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Årsager til budgetoverskridelse...3 Forbrugssiden 2015...3 Fællesområderne under Center Pleje og Omsorg...3 Elever...4
Læs mereÅrsrapport for 2017 Socialpædagogisk Center
Årsrapport for 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning...3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat...3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...4
Læs mereBeretning 2011 for politikområderne:
Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo juni 2018 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni for Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen Dato: 29-06- Til: Børne- og Skoleudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-59-18 Forventet regnskab pr.
Læs mereSeptember Årsrapport for 2013/14 Korskildeskolen
September 2014 Årsrapport for 2013/14 Korskildeskolen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3
Læs mereSPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs merePersonaleudvikling fra
1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.
Læs mereBudgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2015
Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje
Læs mereMængdereguleringer Budget
Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget
Læs mereÅrsrapport for 2014/2015 Herlufmagle Skole
Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereBudgetopfølgning 31. marts 2009
Generelt Nærværende budgetopfølgning omfatter de budgetområder, der figurerer under afsnittet, og budgetopfølgningen vil blive forelagt på mødet i april. De øvrige budgetområder under vil blive forelagt
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Vi forventer fortsat budgetoverholdelse.
Læs mereR Ø D O V R E K O M M U N E
R Ø D O V R E K O M M U N E Økonomi og Analyse Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september 2015 - Børne- og Skoleudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Henrik Henning Dato: 4. november 2015 Til:
Læs mere651039 Intern Service
651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77
Læs mereDecentral opsparing 2014 (mio. kr.)
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Forklæde Decentral opsparing 2014 Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet en analyse af den decentrale opsparring ved Regnskab 2014, hvor det
Læs mereKompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler
Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2014 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereBudgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge
i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo oktober
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo oktober Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 336,4 mio.
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mere