Løkkefonden CVR-nr. 34 44 04 17 Indsamling via internetdonationer Indsamlings- og fordelingsregnskab for 1. april 2017-31. december 2017 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945 3945, F: 3945 3987, pwc.dk
Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Regnskab for Indsamling via internetdonationer 1. april 2017 31. december 2017 5
Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt indsamlingsregnskabet for perioden 1. april 2017 31. december 2017. Direktionen i Løkkefonden har ansvaret for, at indsamlingen er foregået i overensstemmelse med reglerne i Indsamlingsloven og Bekendtgørelsen om indsamling m.v. jf. 8, stk. 3. Direktionen erklærer hermed at reglerne er overholdt. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis, samt reglerne i bekendtgørelse om offentlige indsamlinger (Bekendtgørelse om indsamling m.v. af 27. juni 2014 samt Lov om indsamling m.v. af 26. maj 2014). Årets overskud udgør DKK 34.863. Overskuddet for årets indsamlinger er anvendt i overensstemmelse med Løkkefondens vedtægter 2, der anfører, at Løkkefondens formål er: At virke til gavn for drenge på kanten ved at støtte eller gennemføre projekter og initiativer, der bryder vanetænkning og afprøver nye metoder, og motiverer drenge til at tage ansvar for at få en uddannelse, et job og gør dem i stand til at blive aktive samfundsborgere At medvirke til at fremme en løsningsorienteret offentlig debat og øge vidensniveauet om udfordringerne for drenge på kanten, samtidig med at fonden bidrager til at udvikle ny viden, som kan inspirere til generelle forandringer Fondens formål kan fremmes gennem fondens egne aktiviteter, ved at fonden yder støtte, herunder økonomisk støtte, til aktiviteter, som fremmer fondens formål, eller på andre måder efter bestyrelsens beslutning. Regnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens indtægter og afholdte omkostninger for perioden 1. april 2017 31. december 2017. København, den 30. juni 2018 Direktion Frederik N. Meyer 1
Bestyrelsen Solrun Løkke Rasmussen formand Niels Christian Meyer Allan Søgaard Larsen Kurt Larsen 2
Den uafhængige revisors erklæring Til ledelsen i Løkkefonden Vi har revideret det af Løkkefonden aflagte regnskab for Indsamling via internetdonationer for perioden 1. april 2017 31. december 2017. LøkkeFondens ledelse har ansvaret for indsamlingsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om indsamlingsregnskabet. Ledelsens ansvar for regnskabet Løkkefondens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med Bekendtgørelsen om indsamling m.v. af 27. juni 2014, samt Lov om indsamling m.v. af 26. maj 2014. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen fastlægger, er nødvendig for at kunne udarbejde et regnskab, der er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af indsamlings- og fordelingsregnskab, er i overensstemmelse med anerkendelse af anmeldelse om indsamling, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i indsamlings- og fordelingsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i indsamlings- og projektregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for fondens udarbejdelse af et indsamlings- og fordelingsregnskab, der giver et retvisende billede i henhold til Bekendtgørelse om indsamling m.v. af 27. juni 2014, samt Lov om indsamling m.v. af 26. maj 2014. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den regnskabspraksis, som ledelsen har anvendt, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som ledelsen har udøvet, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 3
Konklusion Det er vores opfattelse, at indsamlings- og fordelingsregnskabet for Indsamling via internetdonationer for perioden 1. april 2017 31. december 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse om indsamling m.v. af 27. juni 2014, samt Lov om indsamling m.v. af 26. maj 2014. København, den 30. juni 2017 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Poul Madsen Statsautoriseret revisor 4
Anvendt regnskabspraksis Indsamlings- og fordelingsregnskabet for Indsamling via internetdonationer for perioden 1. april 2017 31. december 2017 er aflagt efter følgende bestemmelser. Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes, når kontante betalinger indsættes på de til indsamlingen oprettede bankkonti. Udgifter indregnes ligeledes med de beløb, der er udbetalt fra de til indsamlingen hørende bankkonti. Indtægter Indtægter udgør de indsatte beløb modtaget fra indsamlingens aktiviteter, der udgøres af overførelser via hjemmeside eller Facebook. Indsamlingsudgifter Indsamlingsudgifter sammensætter sig af administrationsudgifter i form af et årligt gebyr til Indsamlingsnævnet og udgifter til revisor. Fordeling af indsamlingsresultat Indsamlingens resultat er overført og anvendt til Drengeakademiet. Forpligtelser og gæld Der påhviler ikke indsamlingen kendte forpligtelser og gæld, der ikke er betalt og dermed medtaget i regnskabet. 5
Regnskab for Indsamling via internetdonationer 1. april 2017 31. december 2017 Indtægter 2017 DKK Indsamlede midler 36.963 Indtægter i alt 36.963 Der er anvendt således: - Driftsomkostninger Omkostninger til indsamlingsnævnet -1.100 Omkostninger til regnskab og revision -1.000 Omkostninger i alt -2.100 Indsamlingens resultat 34.863 Resultatdisponering Uddelt til projektet Drengeakademiet -34.863 0 6
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder. Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument. Frederik Nicolas Meyer Adm. direktør Serienummer: PID:9208-2002-2-737278496764 IP: 217.74.xxx.xxx 2018-06-22 12:01:46Z Sólrun Jákupsdóttir Rasmussen Bestyrelsesformand Serienummer: PID:9208-2002-2-972488273489 IP: 188.180.xxx.xxx 2018-06-22 12:10:50Z Allan Søgaard Lambrechtsen Larsen Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-276548199672 IP: 217.198.xxx.xxx 2018-06-25 04:32:17Z Niels Christian Meyer Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-278812227247 IP: 83.89.xxx.xxx 2018-06-25 18:30:59Z Kurt Kokhauge Larsen Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-012467441242 IP: 62.66.xxx.xxx 2018-06-25 08:28:53Z Poul Madsen Godkendt revisor På vegne af: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Serienummer: CVR:33771231-RID:99807025 IP: 83.136.xxx.xxx 2018-06-25 19:39:14Z Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden. Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret. Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: https://penneo.com/validate