Spinkelbjerg Herning. CVR nr ÅRSRAPPORT Godkendt på generalforsamlingen den. Dirigent

Relaterede dokumenter
Komplementaranpartsselskabet L Ensolleillee Herning. CVR nr ÅRSRAPPORT Godkendt på generalforsamlingen den.

Liden Gunvers Vej 1. CVR nr ÅRSRAPPORT Godkendt på generalforsamlingen den. Dirigent

Komplementaranpartsselskabet San Michael 1. sal. Knudmoseparken 38, Lind Herning. CVR nr ÅRSRAPPORT 2011

Knudmoseparken 38, Lind Herning. CVR nr ÅRSRAPPORT Godkendt på generalforsamlingen den. Dirigent

Knudmoseparken 38, Lind Herning. CVR nr ÅRSRAPPORT Godkendt på generalforsamlingen den. Dirigent

Knudmoseparken 38, Lind Herning. CVR nr ÅRSRAPPORT Godkendt på generalforsamlingen den. Dirigent

OBTON SOLENERGI ROMA KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB

HS Revision & Rådgivning Komplementarrevisionsanpartsselskab

REVI-FINANS ApS. Tjørnebakken 5B 8541 Skødstrup. Årsrapport 1. juli juni 2017

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Dragstrupvej 50 I ApS

ONEHAPPYFAMILY ApS. Nydamsvej Hørning. Årsrapport 1. januar december 2017

RISØR S.M.B.A. Årsrapport 2016/17

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

HR REVISION ApS. Svanemosen Greve. Årsrapport 1. juli juni 2018

Coolio Gaming ApS. Esbjergvej Kolding. Årsrapport 1. januar december 2017

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

HOLDINGSELSKABET JMI AF 15/ ApS

Revisorerne Bastian og Krause. Årsrapport 2016/17

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

Møller og Wulff Logistik ApS

CM BILSALG ApS CVR.: Årsrapport Dirigent. ved. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Kjærgård Trading ApS. Årsrapport for 2015

Murermester Jensen ApS

Haagh'n Falck Nedbrydning ApS

Anpartsselskabet af 30. januar 2015

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

A-Maler ApS ÅRSRAPPORT 2017/2018

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

Nordic Property Development Finance ApS. Årsrapport for 2015

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

Møllegarden IVS. Årsrapport 2016

DANSK DRONE KOMPAGNI ApS

takenow Aarhus IVS CVR-nr Årsrapport 2017 (1. Regnskabsår)

COPENHAGEN BITCOIN ApS

Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3. Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger 5

Ole Christiansen & Co ApS

Holstebro Lagerhotel v/alfred Andersen & Søn A/S. Årsrapport for 2016

Ocean Hills ApS. Årsrapport for 2015

ABC Bilimport & Eksport ApS. Årsrapport 1. januar december 2017

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

Hairmatch ApS. Søndre Alle 2, 4600 Køge. (CVR. nr ) Årsrapport for regnskabsår

Fem Stjerner Service ApS

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

SYVSTEN KRO INVEST ApS

Kimco International ApS Miravej 10, 7100 Vejle. Årsrapport regnskabsår

4audit rådgivning ApS. Årsrapport 2015/16

L&K ENTREPRISE - ISOLERING APS. Bakkeledet 9. Årsrapport for 2014/15 (Selskabets 3. regnskabsår)

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

EJENDOMS- OG SKOVSELSKABET AF ApS

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

AMN TRADING ApS. Årsrapport 17. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

DRIFTSSELSKABET AF 10. JULI 2014 ApS

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Revisionsfirmaet Per Kronborg ApS. Årsrapport for 2017

OPEKA ApS. Stålmosevej Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2017

EJENDOMSHOLDING AF 2010 ApS

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

LL. STRANDSTRÆDE 1 APS CVR-NR

Hallum Hougs Holding ApS Springbanen Gentofte CVR-nr.:

Allindemaglegård Holding ApS. Årsrapport 2016/17

LOGISTICS DENMARK ApS

RINGSTED AUTOOPHUG ApS

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Rocket Road Pictures. Årsrapport

Thai Køkken & Butik ApS

Christopher Music ApS

A/S AMAGER EJENDOMSADMINISTRATION

Københavns Scene Laug IVS

Salg og Service ApS. Årsrapport for 2015/16

Servisto ApS. Årsrapporten for 2015/16

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

HHTE ApS. Søndre Alle 2, 4600 Køge. (CVR. nr ) Årsrapport for 2017/ regnskabsår

The Factory Music ApS

Guardians ApS. Stormosevej Hasselager. Årsrapport 6. september december 2017

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

N.SJ. SERVICE ApS. H P Christensens Vej Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2017

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Udviklingsgruppen Sønderborg ApS

M&K Entreprise ApS. Lindesbakkevej Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2018

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

Cam-Tech A/S ÅRSRAPPORT 2015

CNR Holding ApS. Årsrapport 1. oktober marts 2017

ERHVERVS TRANSPORTEN A/S

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

Nova Fairy Tales Denmark ApS

Kjaer Knudsen Agriculture A/S. Årsrapport 2017

REX KLEIN REVISION A/S

FITDO IVS. Henrik Pontoppidans Vej 4, 2 sal 2200 København N. Årsrapport 1. januar december 2016

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Transkript:

Komplementaranpartsselskabet L Ensolleillee Penthouse Spinkelbjerg 6 7400 Herning CVR nr. 30 60 66 71 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på generalforsamlingen den Dirigent

Ledelsespåtegning Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2013 for Komplementaranpartsselskabet L Ensolleillee Penthouse. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Der træffes på generalforsamlingen den 1. marts 2014 beslutning om, at årsrapporten for 2014 ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Det er på den stiftende generalforsamling den 7. juni 2007 vedtaget, at selskabets årsrapporter ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsrapporten for 2013 for opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Herning, den 26. januar 2014 Direktion John Skov Direktør

Selskabsoplysninger Selskabet Komplementaranpartsselskabet L Ensolleillee Penthouse Spinkelbjerg 6 7400 Herning CVR-nr.: 30 60 66 71 Regnskabsår: 1. januar - 31. december 2013 6. regnskabsår Direktion John Skov, Spinkelbjerg 6, 7400 Herning

Ledelsesberetning Hovedaktivitet Selskabet er stiftet pr. 7/6 2007 og har som hovedaktivitet at investere i sommerbolig i sydfrankrig og beslægtede aktiviteter. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Komplementaranpartsselskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skal og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Balancen Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Restværdien for driftsmateriel og inventar skønnet til kr. 75.000. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages liniære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Driftsmateriel og inventar 10 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balalncen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst korrigeret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat er skatten af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes såvel udskudte skatteforpligtelser som udskudte skatteraktiver. Den udskudte skat måles på grundlag af den aktuelle skattesats. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i sktattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

RESULTATOPGØRELSE 2013 2012 Note kr. kr. Indtægter Lejeindtægter 5.000 5.000 Administrationsindtægter 11.000 11.000 Renter 74 64 Garantiprovision 1.250 1.250 Indtægter i alt 17.324 17.314 Omkostninger Vedligeholdelse inventar -5.374 0 Administrationsudgifter -12.500-12.500 Omkostninger i alt -17.874-12.500 Resultat før afskrivninger -550 4.814 Afskrivninger -5.000-5.000 Resultat før skat -5.550-186 Skat af årets resultat 1 0 0 Årets resultat -5.550-186 Forslag til resultatdisponering: Overført årets resultat tidligere år -16.096-15.910 Overføres til overført resultat -5.550-186 Disponeret i alt -21.646-16.096

BALANCE PR. 31.12 AKTIVER 2013 2012 Note kr. kr. Driftsmateriel og inventar 2 92.500 97.500 Materielle anlægsaktiver i alt 92.500 97.500 ANLÆGSAKTIVER I ALT 92.500 97.500 Mellemregning med kommanditselskab 0 0 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 0 0 Likvide beholdninger 78.575 48.121 AKTIVER I ALT 171.075 145.621

BALANCE PR. 31.12 PASSIVER 2013 2012 Note kr. kr. Egenkapital Virksomhedskapital 3 125.000 125.000 Overført resultat 4-21.646-16.096 Egenkapital i alt 103.354 108.904 Hensættelser til udskudt skat 5 0 0 Hensatte forpligtelser i alt 0 0 Skyldige omkostninger 0 0 Mellemregning med kommanditselskab 55.221 24.217 Skyldig administrationsudgift 12.500 12.500 Gæld i alt 67.721 36.717 PASSIVER I ALT 171.075 145.621 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 6 Eventualforpligtelser 7

NOTER 2013 2012 kr. kr. 1. Skat af årets resultat Beregnet skat af årets resultat 0 0 Regulering af udskudt skat 0 0 0 0 2. Driftsmateriel og inventar Anskaffelsessum primo 125.000 125.000 Årets tilgang 0 0 Årets afgang 0 0 Anskaffelsessum ultimo 125.000 125.000 Afskrivninger primo -27.500-22.500 Afskrivninger i året -5.000-5.000 Afskrivninger ultimo -32.500-27.500 Bogført værdi 92.500 97.500 3. Virksomhedskapital Virksomhedskapital primo 125.000 125.000 Virksomhedskapitalen består af anparter a 12.500 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser. 125.000 125.000 4. Overført resultat Overført resultat primo -16.096-15.910 Årets overførte overskud eller underskud -5.550-186 5. Hensættelser til udskudt skat -21.646-16.096 Hensættelser til udskudt skat primo 0 0 Udskudt skat af årets resultat 0 0 0 0 6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen. 7. Eventualforpligtelser Selskabet hæfter for forpligtelserne i K/S L Ensolleillee Penthouse.

Komplementaranpartsselskabet L Ensolleillee Penthouse Spinkelbjerg 6 7400 Herning CVR nr. 30 60 66 71 Bilag til selvangivelsen for 2013

Skattepligtig indkomst 2013 2012 kr. kr. Resultat før skat ifølge årsrapport -5.550-186 Regnskabsmæssige reguleringer Regnskabsmæssige afskrivninger 5.000 5.000 Skattemæssige reguleringer Skattemæssige afskrivninger 0-3.770 Skattepligtig indkomst -550 1.044 Driftsmateriel og inventar, skattemæssigt Saldo primo 113.596 117.366 Afgang 0 0 113.596 117.366 Tilgang 0 0 113.596 117.366 Afskrivning 0-3.770 Saldo ultimo 113.596 113.596

K/S L Ensolleillee Penthouse Spinkelbjerg 6 7400 Herning CVR nr. 31 42 59 64 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på generalforsamlingen den Dirigent

Ledelsespåtegning Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2013 for K/S L Ensolleillee Penthouse. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Der træffes på generalforsamlingen den 1. marts 2014 beslutning om, at årsrapporten for 2014 ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Det er på den stiftende generalforsamling den 7. juni 2007 vedtaget, at selskabets årsrapporter ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsrapporten for 2013 for opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Herning, den 26. januar 2014 Direktion John Skov Direktør

Ledelsesberetning Hovedaktivitet Selskabet er stiftet pr. 7/6 2007 og har som hovedaktivitet at investere i sommerbolig i sydfrankrig og beslægtede aktiviteter. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Kommanditselskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE budget 2014 2013 2012 kr. Note kr. kr. Indtægter Driftsbidrag 60.000 60.000 60.380 Ekstraordinært driftsbidrag 0 0 0 Indtægter i alt 60.000 60.000 60.380 Omkostninger Forsikring -2.200-2.104-1.926 Ejerforening/ejendomsskatter -30.000-29.331-30.084 El, vand og varme -7.000-6.794-6.562 Kabel-TV -5.700-5.677-5.343 Internet -6.000-5.454-5.478 Generalforsamling -1.000-425 -903 Gebyrer -1.000-268 -505 Lejeudgift inventar -5.000-5.000-5.000 Nyanskaffelser 0 0 50.910 Garantiprovision -1.250-1.250-1.250 Ekstra administrationsudgifter 0-9.768 0 Administrationsudgifter -12.500-12.500-11.000 Omkostninger i alt -71.650-78.571-17.141 Årets resultat -11.650-18.571 43.239 Forslag til resultatdisponering: Overført årets resultat tidligere år 24.326-18.913 Overføres til overført resultat -18.571 43.239 Disponeret i alt 5.755 24.326

BALANCE PR. 31.12 AKTIVER 2013 2012 Note kr. kr. Feriebolig 1 3.795.000 3.795.000 Materielle anlægsaktiver i alt 3.795.000 3.795.000 ANLÆGSAKTIVER I ALT 3.795.000 3.795.000 Mellemregning med komplemtaranpartsselskab 55.221 24.217 Tilgode andre K/Ser 6.130 0 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 61.351 24.217 AKTIVER I ALT 3.856.351 3.819.217

BALANCE PR. 31.12 PASSIVER 2013 2012 Note kr. kr. Egenkapital Virksomhedskapital 2 3.795.000 3.795.000 Overført resultat 3 5.755 24.326 Egenkapital i alt 3.800.755 3.819.326 Skyldige omkostninger 55.596-109 Mellemregning komplementaranpartsselskabet 0 0 Gæld i alt 55.596-109 PASSIVER I ALT 3.856.351 3.819.217 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 4 Eventualforpligtelser 5

NOTER 2013 2012 kr. kr. 1. Feriebolig Anskaffelsessum primo 3.795.000 3.795.000 Årets tilgang 0 0 Årets afgang 0 0 Anskaffelsessum ultimo 3.795.000 3.795.000 Opskrivning primo 0 0 Opskrivning i året 0 0 Afskrivninger ultimo 0 0 Bogført værdi 3.795.000 3.795.000 2. Virksomhedskapital Virksomhedskapital primo 3.795.000 3.795.000 Virksomhedskapitalen består af anparter a 379.500 kr. Kapitalen er ikke opdelt i klasser. 3.795.000 3.795.000 3. Overført resultat Saldo primo 24.326-18.913 Årets overførte overskud eller underskud -18.571 43.239 5.755 24.326 4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen. 5. Eventualforpligtelser Ingen.