DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent
Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 5 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Noter... 11
Side 3 af 11 Virksomhedsoplysninger Virksomheden DANSK TAGRENOVERING ApS Hylholtvej 53 9340 Asaa CVR-nr: 32334326 Regnskabsår: 14/02/2014-31/12/2014
Side 4 af 11 Ledelsespåtegning Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Dansk Tagrenovering ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabskoven og regnskabsvejledninger for mindre virksomheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Asaa, den 10/04-2015 Direktion Christina Nødskov Sonne-Schmidt Fravalg af revision for det kommende regnskabsår Generalforsamlingen har besluttet at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. Selskabet opfylder betingelserne for ikke at blive revideret., den Direktion Christian Nødskov Sonne-Schmidt direktør Fravalg af revision for det kommende regnskabsår Generalforsamlingen har besluttet at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. Selskabet opfylder betingelserne for ikke at blive revideret.
Side 5 af 11 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Dansk Tagrenovering ApS formål er at drive virksomhed med tagrenovering og tømrervirksomhed samt dermed beslægtede. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Resultatet af virksomhedens aktivitet udviste et underskud og har således ikke indfriet de forventninger, der var stillet til året. På grund af virksomhedens størrelse fravælges revision. Begivenheder efter regnskabets afslutning Der er ikke indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets økonomiske stilling pr. 31. december 2014.
Side 6 af 11 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Generelt Årsregnskabet for Dansk Tagrenovering ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Resultatopgørelse Nettoomsætning Indtægter fra salg af varer, hvilket omfatter salg af ydelser ved tagrenovation og tømrerarbejde, indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de væsentligste fordele or risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget. Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af trediepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. I det omfang kunder i forbindelse med salget tilbudes returneringsret, indregnes nettoomsætningen svarende til selskabets historiske erfaringsgrund for returneringer. I de tilfælde hvor selskabet ikke har et erfaringsgrundlag for tilsvarende transaktioner, indregnes ingen nettoomsætning, før returneringsperioden er udløbet. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomhed indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvor udbytte deklareres. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. Den andel af skatten, der indregnes i resultatopgørelsen, og som knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat. Balance Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris reduceret med eventuel scrapværdi. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år
Side 7 af 11 Tilgodehavender og lager Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris. Er nettorealisationsværdien af tilgodehavender lavere end amortiseret kostpris, nedskrives til nettorealisationsværdien til imødegåelse af tab. Nedskrivningen opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Udskudt skat Der er afsat fuld udskudt skat. Den udskudte skat måles til 24,5% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier på de overdragne aktiver. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser, der består af bankgæld, gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser samt anden gæld, måles til amoritiseret kostpris, hvilket sæd-vanligvis svarer til nominel værdi.
Side 8 af 11 Resultatopgørelse 14. feb 2014-31. dec 2014 Note 2014 kr. Nettoomsætning... 863.118 Eksterne omkostninger... -356.828 Bruttoresultat... 506.290 Personaleomkostninger... -675.187 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver... 0 Resultat af ordinær primær drift... -168.897 Øvrige finansielle omkostninger... -14.941 Ordinært resultat før skat... -183.838 Ekstraordinært resultat før skat... -183.838 Skat af årets resultat... 1 0 Årets resultat... -183.838 Forslag til resultatdisponering Overført resultat... -183.838 I alt... -183.838
Side 9 af 11 Balance 31. december 2014 Aktiver Note 2014 kr. Råvarer og hjælpematerialer... 99.450 Varebeholdninger i alt... 99.450 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser... 31.464 Andre tilgodehavender... 38.426 Tilgodehavender i alt... 69.890 Likvide beholdninger... 4.359 Omsætningsaktiver i alt... 173.699 Aktiver i alt... 173.699
Side 10 af 11 Balance 31. december 2014 Passiver Note 2014 kr. Registreret kapital mv.... 50.000 Overført resultat... -183.838 Egenkapital i alt... 2-133.838 Leverandører af varer og tjenesteydelser... 34.527 Skyldig selskabsskat... 0 Anden gæld... 273.010 Kortfristede gældsforpligtelser i alt... 307.537 Gældsforpligtelser i alt... 307.537 Passiver i alt... 173.699
Side 11 af 11 Noter 1. Skat af årets resultat 2014 - kr. kr. Aktuel skat 0 xxxxx Ændring af udskudt skat 0 xxxxx Regulering vedrørende tidligere år 0 xxxxx 0 xxxxx 2. Egenkapital i alt Reserve for nettoopskrivning Overført Foreslået Virksomheds-kapital efter indre resultat udbytte Ialt værdis metode kr. kr. kr. kr. kr. Saldo primo 50000 0 0 0 50000 Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 0 0 Årets resultat 0 0-183838 0-183838 Egenkapital ultimo 50000 0-183838 0-133838 3. Oplysning om eventualforpligtelser Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrørerer sambeskatningen. Det samlede beløb udgør t.kr. 0 4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed Ingen