Build Solution IVS Carl Plougs Vej 22 8700 Horsens Årsrapport 1. oktober 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2017 Kasper Pedersen Dirigent
Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 5 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse... 7 Balance... 8
Side 3 af 9 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Bankforbindelse Build Solution IVS Carl Plougs Vej 22 8700 Horsens e-mailadresse: kbp@buildsolution.dk CVR-nr: 37126187 Regnskabsår: 01/10/2015-31/12/2016 Danske Bank Jessensgade 1 8700 Horsens DK Danmark
Side 4 af 9 Ledelsespåtegning Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015-31. december 2016 for Build Solution IVS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af selskabets resultat, samt aktiver og passiver. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Horsens, den 30/05/2017 Direktion Kasper Bach Pedersen Direktør Fravalg af revision for det kommende regnskabsår Revision er fravalgt for det kommende regnskabsår.
Side 5 af 9 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Selskabets hovedaktivitet består af at drive arkitekt relateret forretning og projektstyring. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultat og økonomiske udvikling blev som forventet i den seneste offentliggjorte årsrapport og anses for tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabets afslutning Der er ikke indtruffet begivenheder, efter regnskabets afslutning, som har påvirket årsregnskabet.
Side 6 af 9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Generelt Årsrapporten for Build Solution IVS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabspraksis. Resultatopgørelse Indtægter indregnes i takt med at de indtjenes. Det vil sige, at indtægterne indregnes ud fra fakturadatoen. Igangværende arbejder medregnes ud fra den færdiggørelsesgrad de har, ved regnskabsårets afslutning. Omkostninger afregnes i takt med at de afholdes, og bliver derfor medregnet ud fra fakturadatoen. Dog periodiseres omkostninger vedr. en anden regnskabsperiode, til den pågældende periode. Balance Goodwill måles til kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivninger, og afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, som er vurderet til 5 år. Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivnger og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen. Der foretages saldo afskrivninger med 25% af den samlede saldo. Aktiver med en kostpris på under 12.900 kr. indregnes direkte under resultatopgørelsen. Tilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde, som er baseret på færdiggørelsesgraden for det igangværende projekt. Det igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag for acontofaktureringer og forudbetalinger. Periodeafgrænsningsposter som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende det efterfølgende regnskabsår. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Side 7 af 9 Resultatopgørelse 1. okt 2015-31. dec 2016 Note 2015/16 kr. Bruttofortjeneste/Bruttotab... 329.816 Personaleomkostninger... -321.778 Resultat af ordinær primær drift... 8.038 Øvrige finansielle omkostninger... -154 Ordinært resultat før skat... 7.884 Skat af årets resultat... -3.306 Årets resultat... 4.578 Forslag til resultatdisponering Overført resultat... 4.578 I alt... 4.578
Side 8 af 9 Balance 31. december 2016 Aktiver Note 2015/16 kr. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser... 43.125 Igangværende arbejder for fremmed regning... 140.000 Andre tilgodehavender... 33.172 Tilgodehavender i alt... 216.297 Likvide beholdninger... 121.671 Omsætningsaktiver i alt... 337.968 Aktiver i alt... 337.968
Side 9 af 9 Balance 31. december 2016 Passiver Note 2015/16 kr. Registreret kapital mv.... 1 Overført resultat... 4.578 Egenkapital i alt... 4.579 Leverandører af varer og tjenesteydelser... 309.881 Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring.. 23.508 Kortfristede gældsforpligtelser i alt... 333.389 Gældsforpligtelser i alt... 333.389 Passiver i alt... 337.968