Rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2016
|
|
|
- Anders Mørk
- 9 år siden
- Visninger:
Transkript
1 NOTAT Rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2016 I dette notat gennemgås de væsentligste rammeændringer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget De samlede nuværende kendte tilpasningskrav, som fremgår af. Indkaldelsescirkulæret, til Sundheds- og Omsorgsudvalget i budget 2016 forventes at reducere udvalgets budget med ca. 137 mio. kr. og består af følgende: Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler MD Tabel 1: Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget 2016 budgetkorrektioner Forvaltningsspecifikke effektiviseringer: måltal budget Forvaltningsspecifikke effektiviseringer: stigende profil fra tidligere budget der udmøntes i SUF Tværgående effektiviseringer: budget 2016 (forventet) Tværgående effektiviseringer: stigende profil fra tidligere budgetaftaler Øvrige effektiviseringer Effektiviseringer I alt Indsatser der ophører helt i 2016 I alt Indsatser der ophører delvist i 2016 I alt Budgetophør I alt Foreløbig Demografitilpasning (ekskl. køb af pladser og sund aldring) Mindreforbrug på Køb af pladser i Foreløbig effekt af sund aldring Demografi I alt Budgettilførsler Barselsfonden DUT-korrektioner -717 Huslejekorrektioner og servicearealer Elever 357 Ældrerådsvalg Øvrige korrektioner 160 Budgetkorrektioner 2016, I alt Udover disse kendte tilpasningskrav kommer en række øvrige effektiviseringer i budget 2016, hvortil der endnu ikke er fastlagt beløb. I det følgende gennemgås de enkelte tilpasningskrav. 1. Effektiviseringer
2 Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi indebærer, at forvaltningerne skal effektivisere for 312,6 mio. kr. i serviceudgifter i budget Heraf skal 263,6 mio. kr. findes forvaltningsspecifikt, mens 49,0 mio. kr. skal findes ved tværgående effektiviseringer. I 2015 budgettet var effektiviseringsmåltallet 300,0 mio. kr. (2015 p/l) fordelt på 240,0 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer og 60,0 mio. kr. i tværgående effektiviseringer. Samlet set forventes SOU s budget 2016 at blive reduceret med 57,9 mio. kr. i forvaltningsspecifikke, tværgående og øvrige effektiviseringer. 1.1 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af måltallet på 263,6 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer er 48,1 mio. kr. Måltallet er beregnet med udgangspunkt i udvalgenes andel af kommunens samlede serviceudgifter fratrukket udgifter til koncernenheder og tværgående puljer under Økonomiudvalget. Koncernenhederne tildeles særskilte måltal, der indgår i de tværgående effektiviseringer, hvor en større del vil blive udmøntet på fagforvaltningernes bevillingsområder. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer udgør 18,24%. I måltallet indgår stigende profiler på 17,8 mio. kr. fra tidligere besluttede effektiviseringer vedtaget med budget 2015, Moderniseringsaftale 2013 samt digitaliseringseffektiviseringer fra budget 2013 og Fratrukket de stigende profiler bliver SOU s korrigerede måltal således 30,2 mio. kr. Derudover kan udvalget beslutte yderligere effektiviseringer, såfremt der ønskes intern omstilling til eksempelvis finansiering af bevillinger, der ophører (se afsnit 2). 1.2 Effektiviseringer: stigende profil fra tidligere budget De stigende profiler fra effektiviseringer vedtaget med tidligere budget udgør 17,8 mio. kr. fordelt jf. tabel 2. Tabel 2: SOU Budget Stigende profiler fra tidligere budget Forvaltningsspecifikke effektiviseringer: Forenkling af budgetmodel for rengøring på plejecentre KOS TO GO og dokumentation på farten i hjemme- og sygeplejen Nyt vagtplanlægningssystem og bedre arbejdstidsplanlægning Sund vækst Nye elektriske hjælpemidler til forflytning Tilpasning af budgetmodel for demenspladser Tilpasning af palliative kapacitet WOW-organisering på plejecentre Digitaliseringseffektiviseringer (Citizen): Fra fysisk til digital post -528 Side 2 af 9
3 GIS - Digitale kort -224 Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler -5 Styrket Borgerkontakt -47 Udvidelse af den centrale telefoniplatform -104 Unified Communications (tilbageførsel af midler) 72 Moderniseringsaftalen: Fælles medicinkort Stigende profiler fra tidligere budget i alt Tværgående effektiviseringer Forvaltningerne skal i samarbejde udarbejde tværgående effektiviseringsforslag for 49,0 mio. kr. i budget Af det samlede måltal på 49,0 mio. kr. tildeles KoncernService 25,0 mio. kr., Københavns Ejendomme 9,0 mio. kr. og digitaliseringsindsatsen i Citizen programmet 12,0 mio. kr.. I måltallet indgår stigende profiler på 16,9 mio. kr. fra tidligere års tværgående effektiviseringer vedtaget med budget , så der udestår nye effektiviseringer for minimum 32,1 mio. kr. i budget Såfremt de 32,1 mio. kr. fordeles mellem udvalgene svarende til andelen af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, bliver SOU s andel ca. 5,9 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af de stigende profiler på 16,9 mio. kr. udgør 2,6 mio. kr., jf. tabel 3. Effektiviseringerne udmøntes til de berørte institutioner i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen efter samme principper som i tidligere budgetter. Tabel 3: SOU Budget 2016 Stigende profiler fra tværgående effektiviseringer vedtaget i budget Nettobesparelsen på nyt lønsystem Nyt vagtplansystem Udrulning af ladeinfrastruktur -271 Forslag om central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme Grøn Rådhuspakke yderligere grønne tiltag -61 Indkøb -49 Afvikling af internetrefusion -12 Reducerede administrationsomkostninger til affaldsordningen -5 Afvikling af ADSL linjer -2 Nedjustering af vagtplansystem tilbagebetaling af lån 354 Stigende profiler fra tidligere budget i alt Øvrige effektiviseringer Side 3 af 9
4 De øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner udgør 1,5 mio. kr. jf. tabel 4. Tabel 4: SOU Budget 2016 Øvrige effektiviseringer Ændret opkrævning for KMD Indkomst -687 Klimarenovering - Omprioritering af -386 vedligeholdelsesmidler Sundhedshus Østerbro og flytning af hjemmeplejen Indre By/Østerbro -367 Sygesikringsopgaver der overgår til UDK -11 Øvrige effektiviseringer i alt Budgetophør Med vedtagelsen af budget 2013 besluttede BR, at hvert udvalg, senest et år før en midlertidig driftsbevilling udløber, tager stilling til, om bevillingen skal indarbejdes i udvalgets faste ramme. Udvalgene skal derfor tage stilling til om bevillinger der udløber i 2016 skal finansieres ved intern omstilling inden for egen ramme i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag 2016 eller i forbindelse med forhandlinger om budget Indsatserne der berøres af helt eller delvis budgetophør i 2016 udgør i alt 39,8 mio. kr. jf. tabel 5. Tabel 5: SOU Budget 2016 Budgetophør Endeligt Ophør Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentrene Billigere mad til hjemmeboende ældre Aktivt og trygt ældreliv. Ensomhedspakke med aktiviteter og personale i ydretimerne og weekender, herunder opgradering af fælleslokaler Forvaltningens bemærkninger Indsatsen foreslås videreført via intern omstilling af borgerrettede aktiviteter i forebyggelsescentrene Bevillingsophør medfører at prisen pr. hovedret øges med 9 kr. Aktivitetspulje til plejecentre (4 mio. kr.) anbefales videreført. Øget samarbejde med foreninger og frivillige (1 mio. kr.) anbefales ikke videreført. Indkøb af fladskærme (0,2 mio. kr.) er afsluttet. Aktivitetspulje til plejehjem Anbefales videreført Opgør med ensomheden (brobyggere og spisevenner) Anbefales ikke videreført Side 4 af 9
5 Fleksjobpulje Indsatsen er midlertidig. National handlingsplan for den ældre medicinske patient DUT-sager til budget 2014 Sundhedspakke - Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere Professorat: Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering Midlerne er anvendt som delfinansiering af TUUE og foreslås videreført via intern omstilling af budgettet til færdigbehandlede patienter. Stillingtagen til videreførelse af indsatsen afventer evaluering i 2015 Delindsatsen vedr. forskningsprofessoratet løber til og med 2016 jf. aftale med KU og der mangler finansiering i Profilplejehjem (mangfoldighedsplejehjem) Indsatsen er midlertidig. Profilplejehjem Indsatsen er midlertidig. Anti-voldtægtskampagne - kampagne offentlige rum Sundhedspakke - Sammenhængende indsats for borgere med KOL Indsatsen er midlertidig Indsatsen er afsluttet. Indsatser der ophører helt i 2016 I alt Sundhedspakke - Idéklinik - sammenhængende borgerforløb Indsatsen er midlertidig. Træning i arbejdstiden Sundhedspakke - Pilotprojekt vedr. udgående neurorehabiliteringsteam Aktivt og trygt ældreliv. Hverdagsrehabilitering og efteruddannelse i forebyggelse af ensomhed blandt hjemmeboende ældre (hjemmeplejen) Indsatsen slutevalueres primo 2016 mhp. beslutning om videreførelse ifm budget Anbefales videreført. Der mangler midler fra medio 2016, hvor indsatsen ophører Anbefales videreført. Stressklinikker i sundhedshusene (ophør af implementeringsmidler) -102 Indsatsen er midlertidig. Indsatser der ophører delvist i 2016 I alt Budgetophør I alt Demografi 3.1 Foreløbig Demografitilpasning (jfr. demografimodellen) Den foreløbige demografitilpasning (ekskl. køb af plejehjems- og ældreboligpladser) af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2016 Side 5 af 9
6 udgør -4,5 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Dette tal vil blive ændret i løbet af marts på basis af ny befolkningsprognose. Samtidig vil modellen blive revideret mht. hvilke ydelser der indgår i modellen. Når den endelige demografikorrektion foreligger, vil det blive forelagt for udvalget, hvilke institutioner der skal udvælges til enten lukning eller ombygning for at realisere demografikorrektionen på plejehjemsområdet. På nuværende tidspunkt forventes det, at demografitilpasningen på plejehjemsområdet i 2016 udgør -9,4 mio. kr. svarende til afvikling af 26 plejehjemspladser. Derudover udestår den fulde realisering af demografitilpasningen 2015 på plejehjemsområdet, som udgjorde -20,7 mio. kr. svarende til 55 pladser. Indtil videre er det blevet besluttet at afvikle 28 pladser med en helårseffekt på -7,9 mio. kr., således at der udestår realisering af demografitilpasning svarende til -12,8 mio. kr.. Demograftilpasningen fordelt på enkeltydelser fremgå af nedenstående tabel. Tabel 6: SOU Budget 2016 Demografitilpasning ekskl. køb af pladser Ydelse pladser Plejehjemsplads Beskyttet bolig 47 0 Demensplads Særlig demensplads Rehabiliteringsplads Akut plejeplads Palliativ plads 70 0 Plejehjem I alt Madservice -144 Salg af plejeboliger 243 Salg af ældreboliger -281 Køb af SOF pladser 223 Salg af SOF pladser -272 Køb og salg af pladser -87 Praktisk hjælp 154 Personlig hjælp -243 Sygepleje 698 Forebyggende hjemmebesøg 43 Tøjvaskordning -63 Indkøbsordning -22 Natpleje & Vagtcentral 527 Hjemmepleje I alt Forebyggende tilbud 73 Vedligholdende tilbud -4 Demens daghjem 85 Side 6 af 9
7 Pensionistklubber 422 Aktivitetstilbud I alt 575 Træning efter sundhedsloven 788 Træning efter serviceloven 89 Træning I alt 877 Hjælpemidler Visitation til hjælpemidler 119 Visitation 630 Områdekontorer administration 772 Demografi (ekskl. køb af pladser og sund aldring) I alt Køb af pladser Køb af pleje- og ældreboliger bliver ikke demografikorrigeret på basis af befolkningsprognosen, men på basis af en model der tager udgangspunkt i det seneste regnskabsresultat. I 2014 regnskabet blev resultatet et mindreforbrug på 44,1 mio. kr. (2014 p/l) svarende til 45,9 mio. kr. i, som SOU skal aflevere som en del af demografitilpasningen i budget 2015 og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen igangsætte en nærmere analyse af udviklingen ift. køb og salg af pladser. Mindre forbrug til køb af pladser, kombineret med stigende indtægter ved salg af pladser, medvirker til at skabe pres på plejeboligkapaciteten, da københavnske borgere samlet set har færre opholdsmåneder på udenbys plejehjem, mens udenbys borgere har flere opholdsmåneder på københavnske plejehjem. 3.3 Sund aldring I budget 2016 indarbejdes effekten af sund aldring, som relateres til at københavnerne lever længere, men at den længere levetid ikke nødvendigvis giver et øget plejebehov. Da Sundheds- og Omsorgsforvaltningens analyser viser, at den længere levetid ikke påvirker, hvornår borgere kommer på plejehjem eller har brug for omfattende støtte, indregnes effekten af sund aldring ikke på plejehjemsområdet eller for borgere der får mere end 12 timers ugentlig hjemmepleje. Den økonomiske effekt af sund aldring forventes at udgøre -6,3 mio. kr. i budget 2016, hvilket vil blive revurderet, når der foreligger en ny befolkningsprognose. 4. Tilførsler Som konsekvens af tidligere budgetaftaler er det vedtaget, at der bliver tilført 3,4 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget, jf. nedenstående tabel 7: Side 7 af 9
8 Tabel 7: SOU Budget 2016 Tilførsler fra tidligere budgetaftaler Hjælp til sårbare unge 26 Fokuseret indsats for færre indlæggelser fra plejecentrene 77 Hjælp til psykisk sårbare unge - kompetenceudvikling af medarbejdere og øget rådgivning og behandling på U-Turn 128 Mindre sager - Sexualvejleder 624 Mindre sager - Tandpleje - til hele KBH 208 Sundhedspakke - Ældre medicinske patienter og sikker medicinindtagelse Tilførsler fra tidligere budgetaftaler I alt Øvrige korrektioner: Barselsfonden, DUT, Ejendomsudgifter, Elever & Ældrerådsvalg De øvrige korrektioner, som indarbejdes i SOU s budget 2016 udgør 14,2 mio. kr. og er fordelt jfr. tabel 8. Tabel 8: SOU Budget 2016 Øvrige korrektioner Barselsfonden Rehabiliteringsteams som følge af førtidspensions-, fleksjob og sygedagpengereformen -510 Reform af erhvervsskolerne -204 Bekendtgørelse nr af 12. september 2013 om energi- og miljøkrav til taxier -3 DUT-korrektioner -717 Huslejekorrektioner og servicearealer (KEjd) Elever 357 Ældrerådsvalg DUT-difference 99 KMD-forliget 60 Øvrige korrektioner 160 I alt De tilførte midler vedr. Barselsfonden på 2,2 mio. kr., skyldes at der er et mindreforbrug ift. Barselsfonden, midlerne er således frie midler, der kan indgå i SOU s forvaltningsspecifikke effektiviseringer i De tilførte midler på 9,6 mio. kr. vedr. husleje og servicearealer er givet på basis af Københavns Ejendommes reguleringer af ejendomsbudgetter og skal således anvendes til at dække stigende betalinger til KEjd. Side 8 af 9
9 6. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal medfinansiering er tidligere blevet budgetteret på baggrund af KL s skøn for den kommunale medfinansiering på kommuneniveau. På baggrund af et merforbrug til kommunal medfinansiering på 51,7 mio. kr. i 2013 og forventet merforbrug på 83,2 mio. kr. i 2014 er budgetlægningen på området revideret, således at der i budget 2015 at der i budget 2015 og frem tages højde for den demografiske udvikling og forventet meraktivitet i forhold til KL s skøn. I Indkaldelsescirkulæret 2016 er niveauet for den kommunale medfinansiering fastlagt ved at videreføre niveauet fra året før reguleret med regionernes p/l. Med Indkaldelsescirkulæret 2016 reserveres yderligere 36,4 mio. kr. varigt til kommunal medfinansiering, svarende til Københavns Kommunes forventede demografiske udvikling fra 2015 til Midlerne reserveres foreløbigt i en pulje under Økonomiudvalget. Frem mod budgetforslaget for 2016 vil Økonomiforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilpasse budgettet på basis af regnskab 2014 og udviklingen i prognosen for Side 9 af 9
Budget 2015. Detaljeret budgetudmøntning
Budget 2015 Detaljeret budgetudmøntning 1 Indholdsfortegnelse 1. BUDGETAFTALEN... 3 1.1. GENERELLE RAMMEÆNDRINGER... 3 1.2. TILFØRSLER... 4 Sundhedspakke 3.0... 6 Ældrepakke 2015... 7 Øvrige tilførsler
Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015
Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene
NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og
Praktisk hjælp til indkøb
Praktisk hjælp til indkøb Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Måltider der forebygger og rehabilitere. Vibeke Høy Worm Voksenenheden
Måltider der forebygger og rehabilitere Vibeke Høy Worm Voksenenheden Det handler om Uden mad og drikke duer helten ikke heller ikke når man bliver ældre Baggrund for projekt God mad - godt liv Regeringen
Demografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere
Demografiregulering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune har en politisk besluttet demografimodel, som betyder, at budgetterne på børne-, ældre- og handicapområdet hvert år tilpasses som
Forslag. Lov om ændring af lov om social service
(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-8216 Fremsat den 11. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov
HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget
Omprioritering indenfor rammen Af budgetproceduren fremgår følgende: Fagudvalgene har mulighed for at omprioritere indenfor den udmeldte budgetramme med henblik på vedvarende at sikre optimering af de
Det er udlejer, der står for opførelsen. Det vil ske i tæt dialog med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Københavns Ejendomme.
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sundhedsstaben NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 1 Oplysninger om lejemålet Beskrivelse af lejemålet Lejemålet er beliggende Nørrebrogade
Information om afløsning i eget hjem
Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et
Nedenstående ses en samlet oversigt over antal pladser og boligtyper på plejecentre i Jammerbugt kommune. (Hune er lukket pr. 1.
Notat vedr. døgntakster på plejecentre Nedenstående ses en samlet oversigt over antal pladser og boligtyper på plejecentre i Jammerbugt kommune. (Hune er lukket pr. 1. juni 2016) Generelle bestemmelser
Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte
Retningspile for den fremtidige rehabilitering i Randers Kommune på sundhed og ældreområdet.
Retningspile for den fremtidige rehabilitering i Randers Kommune på sundhed og ældreområdet. Indledning. I Randers Kommune arbejdes der allerede på nuværende tidspunkt med rehabilitering på flere fronter.
Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt
Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 28. februar 2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail [email protected] KWA/
Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014
Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune 25. juni 2014 Disposition Hvad er en demografimodel? Viborg Kommunes nuværende model Principperne i en ny model Forudsætningerne i en ny model
Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service.
Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2014, blev det besluttet, at reducere budgettet for fritidstilbud for 4.
Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Socialog Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Borgerservice samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,
Fælles Sprog III implementering
Fælles Sprog III implementering Allerød Kommune I forbindelse med økonomiaftalen for 2014 har KL tiltrådt de fællesoffentlige strategier Digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 og Digital velfærd 2013-2017.
Konto 7 Finansindtægter og udgifter
Budgetnotat 2016-19 Konto 7 Konto 7 og udgifter 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 07. Kontiene omfatter renter, tilskud, udligning
Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet
Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses
Indstilling Århus Kommune Ophør af lejeaftale for ejendommen Valdemarsgade 20. 1. Resume
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 18. april 2007. Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Århus Kommune indgik i 1987 en aftale med Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Indstilling. Anlægsbevilling til opførelse af 5 almene boliger ved Forsorgshjemmet Østervang som led i realiseringen af. 1. Resume
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 26. august 2011 Anlægsbevilling til opførelse af 5 almene boliger ved Forsorgshjemmet Østervang som led i realiseringen
Notat om kommunale restancer
Notat om kommunale restancer Til Byrådets medlemmer Kommunale restancer Emne: Restancer i Aarhus Kommune Dato 7. maj 2012 Kommunale restancer og initiativer til effektivisering af opkrævningsarbejdet 1.
Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune
Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune (Omfatter borgere i eget hjem og på plejecenter og gælder for kommunal og privat leverandør) Kvalitetstandarden omfatter Personlig
