Rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2016
|
|
- Anders Mørk
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 NOTAT Rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2016 I dette notat gennemgås de væsentligste rammeændringer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget De samlede nuværende kendte tilpasningskrav, som fremgår af. Indkaldelsescirkulæret, til Sundheds- og Omsorgsudvalget i budget 2016 forventes at reducere udvalgets budget med ca. 137 mio. kr. og består af følgende: Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler MD Tabel 1: Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget 2016 budgetkorrektioner Forvaltningsspecifikke effektiviseringer: måltal budget Forvaltningsspecifikke effektiviseringer: stigende profil fra tidligere budget der udmøntes i SUF Tværgående effektiviseringer: budget 2016 (forventet) Tværgående effektiviseringer: stigende profil fra tidligere budgetaftaler Øvrige effektiviseringer Effektiviseringer I alt Indsatser der ophører helt i 2016 I alt Indsatser der ophører delvist i 2016 I alt Budgetophør I alt Foreløbig Demografitilpasning (ekskl. køb af pladser og sund aldring) Mindreforbrug på Køb af pladser i Foreløbig effekt af sund aldring Demografi I alt Budgettilførsler Barselsfonden DUT-korrektioner -717 Huslejekorrektioner og servicearealer Elever 357 Ældrerådsvalg Øvrige korrektioner 160 Budgetkorrektioner 2016, I alt Udover disse kendte tilpasningskrav kommer en række øvrige effektiviseringer i budget 2016, hvortil der endnu ikke er fastlagt beløb. I det følgende gennemgås de enkelte tilpasningskrav. 1. Effektiviseringer
2 Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi indebærer, at forvaltningerne skal effektivisere for 312,6 mio. kr. i serviceudgifter i budget Heraf skal 263,6 mio. kr. findes forvaltningsspecifikt, mens 49,0 mio. kr. skal findes ved tværgående effektiviseringer. I 2015 budgettet var effektiviseringsmåltallet 300,0 mio. kr. (2015 p/l) fordelt på 240,0 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer og 60,0 mio. kr. i tværgående effektiviseringer. Samlet set forventes SOU s budget 2016 at blive reduceret med 57,9 mio. kr. i forvaltningsspecifikke, tværgående og øvrige effektiviseringer. 1.1 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af måltallet på 263,6 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer er 48,1 mio. kr. Måltallet er beregnet med udgangspunkt i udvalgenes andel af kommunens samlede serviceudgifter fratrukket udgifter til koncernenheder og tværgående puljer under Økonomiudvalget. Koncernenhederne tildeles særskilte måltal, der indgår i de tværgående effektiviseringer, hvor en større del vil blive udmøntet på fagforvaltningernes bevillingsområder. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer udgør 18,24%. I måltallet indgår stigende profiler på 17,8 mio. kr. fra tidligere besluttede effektiviseringer vedtaget med budget 2015, Moderniseringsaftale 2013 samt digitaliseringseffektiviseringer fra budget 2013 og Fratrukket de stigende profiler bliver SOU s korrigerede måltal således 30,2 mio. kr. Derudover kan udvalget beslutte yderligere effektiviseringer, såfremt der ønskes intern omstilling til eksempelvis finansiering af bevillinger, der ophører (se afsnit 2). 1.2 Effektiviseringer: stigende profil fra tidligere budget De stigende profiler fra effektiviseringer vedtaget med tidligere budget udgør 17,8 mio. kr. fordelt jf. tabel 2. Tabel 2: SOU Budget Stigende profiler fra tidligere budget Forvaltningsspecifikke effektiviseringer: Forenkling af budgetmodel for rengøring på plejecentre KOS TO GO og dokumentation på farten i hjemme- og sygeplejen Nyt vagtplanlægningssystem og bedre arbejdstidsplanlægning Sund vækst Nye elektriske hjælpemidler til forflytning Tilpasning af budgetmodel for demenspladser Tilpasning af palliative kapacitet WOW-organisering på plejecentre Digitaliseringseffektiviseringer (Citizen): Fra fysisk til digital post -528 Side 2 af 9
3 GIS - Digitale kort -224 Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler -5 Styrket Borgerkontakt -47 Udvidelse af den centrale telefoniplatform -104 Unified Communications (tilbageførsel af midler) 72 Moderniseringsaftalen: Fælles medicinkort Stigende profiler fra tidligere budget i alt Tværgående effektiviseringer Forvaltningerne skal i samarbejde udarbejde tværgående effektiviseringsforslag for 49,0 mio. kr. i budget Af det samlede måltal på 49,0 mio. kr. tildeles KoncernService 25,0 mio. kr., Københavns Ejendomme 9,0 mio. kr. og digitaliseringsindsatsen i Citizen programmet 12,0 mio. kr.. I måltallet indgår stigende profiler på 16,9 mio. kr. fra tidligere års tværgående effektiviseringer vedtaget med budget , så der udestår nye effektiviseringer for minimum 32,1 mio. kr. i budget Såfremt de 32,1 mio. kr. fordeles mellem udvalgene svarende til andelen af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, bliver SOU s andel ca. 5,9 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af de stigende profiler på 16,9 mio. kr. udgør 2,6 mio. kr., jf. tabel 3. Effektiviseringerne udmøntes til de berørte institutioner i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen efter samme principper som i tidligere budgetter. Tabel 3: SOU Budget 2016 Stigende profiler fra tværgående effektiviseringer vedtaget i budget Nettobesparelsen på nyt lønsystem Nyt vagtplansystem Udrulning af ladeinfrastruktur -271 Forslag om central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme Grøn Rådhuspakke yderligere grønne tiltag -61 Indkøb -49 Afvikling af internetrefusion -12 Reducerede administrationsomkostninger til affaldsordningen -5 Afvikling af ADSL linjer -2 Nedjustering af vagtplansystem tilbagebetaling af lån 354 Stigende profiler fra tidligere budget i alt Øvrige effektiviseringer Side 3 af 9
4 De øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner udgør 1,5 mio. kr. jf. tabel 4. Tabel 4: SOU Budget 2016 Øvrige effektiviseringer Ændret opkrævning for KMD Indkomst -687 Klimarenovering - Omprioritering af -386 vedligeholdelsesmidler Sundhedshus Østerbro og flytning af hjemmeplejen Indre By/Østerbro -367 Sygesikringsopgaver der overgår til UDK -11 Øvrige effektiviseringer i alt Budgetophør Med vedtagelsen af budget 2013 besluttede BR, at hvert udvalg, senest et år før en midlertidig driftsbevilling udløber, tager stilling til, om bevillingen skal indarbejdes i udvalgets faste ramme. Udvalgene skal derfor tage stilling til om bevillinger der udløber i 2016 skal finansieres ved intern omstilling inden for egen ramme i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag 2016 eller i forbindelse med forhandlinger om budget Indsatserne der berøres af helt eller delvis budgetophør i 2016 udgør i alt 39,8 mio. kr. jf. tabel 5. Tabel 5: SOU Budget 2016 Budgetophør Endeligt Ophør Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentrene Billigere mad til hjemmeboende ældre Aktivt og trygt ældreliv. Ensomhedspakke med aktiviteter og personale i ydretimerne og weekender, herunder opgradering af fælleslokaler Forvaltningens bemærkninger Indsatsen foreslås videreført via intern omstilling af borgerrettede aktiviteter i forebyggelsescentrene Bevillingsophør medfører at prisen pr. hovedret øges med 9 kr. Aktivitetspulje til plejecentre (4 mio. kr.) anbefales videreført. Øget samarbejde med foreninger og frivillige (1 mio. kr.) anbefales ikke videreført. Indkøb af fladskærme (0,2 mio. kr.) er afsluttet. Aktivitetspulje til plejehjem Anbefales videreført Opgør med ensomheden (brobyggere og spisevenner) Anbefales ikke videreført Side 4 af 9
5 Fleksjobpulje Indsatsen er midlertidig. National handlingsplan for den ældre medicinske patient DUT-sager til budget 2014 Sundhedspakke - Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere Professorat: Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering Midlerne er anvendt som delfinansiering af TUUE og foreslås videreført via intern omstilling af budgettet til færdigbehandlede patienter. Stillingtagen til videreførelse af indsatsen afventer evaluering i 2015 Delindsatsen vedr. forskningsprofessoratet løber til og med 2016 jf. aftale med KU og der mangler finansiering i Profilplejehjem (mangfoldighedsplejehjem) Indsatsen er midlertidig. Profilplejehjem Indsatsen er midlertidig. Anti-voldtægtskampagne - kampagne offentlige rum Sundhedspakke - Sammenhængende indsats for borgere med KOL Indsatsen er midlertidig Indsatsen er afsluttet. Indsatser der ophører helt i 2016 I alt Sundhedspakke - Idéklinik - sammenhængende borgerforløb Indsatsen er midlertidig. Træning i arbejdstiden Sundhedspakke - Pilotprojekt vedr. udgående neurorehabiliteringsteam Aktivt og trygt ældreliv. Hverdagsrehabilitering og efteruddannelse i forebyggelse af ensomhed blandt hjemmeboende ældre (hjemmeplejen) Indsatsen slutevalueres primo 2016 mhp. beslutning om videreførelse ifm budget Anbefales videreført. Der mangler midler fra medio 2016, hvor indsatsen ophører Anbefales videreført. Stressklinikker i sundhedshusene (ophør af implementeringsmidler) -102 Indsatsen er midlertidig. Indsatser der ophører delvist i 2016 I alt Budgetophør I alt Demografi 3.1 Foreløbig Demografitilpasning (jfr. demografimodellen) Den foreløbige demografitilpasning (ekskl. køb af plejehjems- og ældreboligpladser) af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2016 Side 5 af 9
6 udgør -4,5 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Dette tal vil blive ændret i løbet af marts på basis af ny befolkningsprognose. Samtidig vil modellen blive revideret mht. hvilke ydelser der indgår i modellen. Når den endelige demografikorrektion foreligger, vil det blive forelagt for udvalget, hvilke institutioner der skal udvælges til enten lukning eller ombygning for at realisere demografikorrektionen på plejehjemsområdet. På nuværende tidspunkt forventes det, at demografitilpasningen på plejehjemsområdet i 2016 udgør -9,4 mio. kr. svarende til afvikling af 26 plejehjemspladser. Derudover udestår den fulde realisering af demografitilpasningen 2015 på plejehjemsområdet, som udgjorde -20,7 mio. kr. svarende til 55 pladser. Indtil videre er det blevet besluttet at afvikle 28 pladser med en helårseffekt på -7,9 mio. kr., således at der udestår realisering af demografitilpasning svarende til -12,8 mio. kr.. Demograftilpasningen fordelt på enkeltydelser fremgå af nedenstående tabel. Tabel 6: SOU Budget 2016 Demografitilpasning ekskl. køb af pladser Ydelse pladser Plejehjemsplads Beskyttet bolig 47 0 Demensplads Særlig demensplads Rehabiliteringsplads Akut plejeplads Palliativ plads 70 0 Plejehjem I alt Madservice -144 Salg af plejeboliger 243 Salg af ældreboliger -281 Køb af SOF pladser 223 Salg af SOF pladser -272 Køb og salg af pladser -87 Praktisk hjælp 154 Personlig hjælp -243 Sygepleje 698 Forebyggende hjemmebesøg 43 Tøjvaskordning -63 Indkøbsordning -22 Natpleje & Vagtcentral 527 Hjemmepleje I alt Forebyggende tilbud 73 Vedligholdende tilbud -4 Demens daghjem 85 Side 6 af 9
7 Pensionistklubber 422 Aktivitetstilbud I alt 575 Træning efter sundhedsloven 788 Træning efter serviceloven 89 Træning I alt 877 Hjælpemidler Visitation til hjælpemidler 119 Visitation 630 Områdekontorer administration 772 Demografi (ekskl. køb af pladser og sund aldring) I alt Køb af pladser Køb af pleje- og ældreboliger bliver ikke demografikorrigeret på basis af befolkningsprognosen, men på basis af en model der tager udgangspunkt i det seneste regnskabsresultat. I 2014 regnskabet blev resultatet et mindreforbrug på 44,1 mio. kr. (2014 p/l) svarende til 45,9 mio. kr. i, som SOU skal aflevere som en del af demografitilpasningen i budget 2015 og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen igangsætte en nærmere analyse af udviklingen ift. køb og salg af pladser. Mindre forbrug til køb af pladser, kombineret med stigende indtægter ved salg af pladser, medvirker til at skabe pres på plejeboligkapaciteten, da københavnske borgere samlet set har færre opholdsmåneder på udenbys plejehjem, mens udenbys borgere har flere opholdsmåneder på københavnske plejehjem. 3.3 Sund aldring I budget 2016 indarbejdes effekten af sund aldring, som relateres til at københavnerne lever længere, men at den længere levetid ikke nødvendigvis giver et øget plejebehov. Da Sundheds- og Omsorgsforvaltningens analyser viser, at den længere levetid ikke påvirker, hvornår borgere kommer på plejehjem eller har brug for omfattende støtte, indregnes effekten af sund aldring ikke på plejehjemsområdet eller for borgere der får mere end 12 timers ugentlig hjemmepleje. Den økonomiske effekt af sund aldring forventes at udgøre -6,3 mio. kr. i budget 2016, hvilket vil blive revurderet, når der foreligger en ny befolkningsprognose. 4. Tilførsler Som konsekvens af tidligere budgetaftaler er det vedtaget, at der bliver tilført 3,4 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget, jf. nedenstående tabel 7: Side 7 af 9
8 Tabel 7: SOU Budget 2016 Tilførsler fra tidligere budgetaftaler Hjælp til sårbare unge 26 Fokuseret indsats for færre indlæggelser fra plejecentrene 77 Hjælp til psykisk sårbare unge - kompetenceudvikling af medarbejdere og øget rådgivning og behandling på U-Turn 128 Mindre sager - Sexualvejleder 624 Mindre sager - Tandpleje - til hele KBH 208 Sundhedspakke - Ældre medicinske patienter og sikker medicinindtagelse Tilførsler fra tidligere budgetaftaler I alt Øvrige korrektioner: Barselsfonden, DUT, Ejendomsudgifter, Elever & Ældrerådsvalg De øvrige korrektioner, som indarbejdes i SOU s budget 2016 udgør 14,2 mio. kr. og er fordelt jfr. tabel 8. Tabel 8: SOU Budget 2016 Øvrige korrektioner Barselsfonden Rehabiliteringsteams som følge af førtidspensions-, fleksjob og sygedagpengereformen -510 Reform af erhvervsskolerne -204 Bekendtgørelse nr af 12. september 2013 om energi- og miljøkrav til taxier -3 DUT-korrektioner -717 Huslejekorrektioner og servicearealer (KEjd) Elever 357 Ældrerådsvalg DUT-difference 99 KMD-forliget 60 Øvrige korrektioner 160 I alt De tilførte midler vedr. Barselsfonden på 2,2 mio. kr., skyldes at der er et mindreforbrug ift. Barselsfonden, midlerne er således frie midler, der kan indgå i SOU s forvaltningsspecifikke effektiviseringer i De tilførte midler på 9,6 mio. kr. vedr. husleje og servicearealer er givet på basis af Københavns Ejendommes reguleringer af ejendomsbudgetter og skal således anvendes til at dække stigende betalinger til KEjd. Side 8 af 9
9 6. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal medfinansiering er tidligere blevet budgetteret på baggrund af KL s skøn for den kommunale medfinansiering på kommuneniveau. På baggrund af et merforbrug til kommunal medfinansiering på 51,7 mio. kr. i 2013 og forventet merforbrug på 83,2 mio. kr. i 2014 er budgetlægningen på området revideret, således at der i budget 2015 at der i budget 2015 og frem tages højde for den demografiske udvikling og forventet meraktivitet i forhold til KL s skøn. I Indkaldelsescirkulæret 2016 er niveauet for den kommunale medfinansiering fastlagt ved at videreføre niveauet fra året før reguleret med regionernes p/l. Med Indkaldelsescirkulæret 2016 reserveres yderligere 36,4 mio. kr. varigt til kommunal medfinansiering, svarende til Københavns Kommunes forventede demografiske udvikling fra 2015 til Midlerne reserveres foreløbigt i en pulje under Økonomiudvalget. Frem mod budgetforslaget for 2016 vil Økonomiforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilpasse budgettet på basis af regnskab 2014 og udviklingen i prognosen for Side 9 af 9
SAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 17-09-2015 Sagsnr. 2015-0198896 Budget 2016 - Økonomiske konsekvenser for SOU I dette notat gennemgås de væsentligste korrektioner
Læs mereI dette notat gennemgås de væsentligste rammeændringer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2017.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2017 22-02-2016 I dette notat gennemgås de væsentligste rammeændringer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets
Læs mereBilag 3. Demografitilpasning ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 3. 2016 - ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring I dette notat gennemgås de økonomiske konsekvenser
Læs mereEffektiviseringer i SUF
Effektiviseringer i SUF SOU, den Katja Kayser, adm. dir. www.kk.dk Indeks Side 2 / Udvikling i antallet af ældre 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Læs mereBilag 1. Overblik over bevillinger der udløber i budget 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Overblik over bevillinger der udløber i budget 2016 Budget 2016 - Bevillingsophør 1.000 kr. 2016 p/l Endeligt Ophør
Læs mereBudget Økonomiske konsekvenser for SOU (1.000 kr.)
Budget 2015 - Økonomiske konsekvenser for SOU (1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Varig effekt Service Anlæg Service Anlæg Service Anlæg Service Anlæg Service Anlæg 1. TILFØRSLER BUDGETAFTALE 2015: 31.665
Læs mereBudget 2015. Detaljeret budgetudmøntning
Budget 2015 Detaljeret budgetudmøntning 1 Indholdsfortegnelse 1. BUDGETAFTALEN... 3 1.1. GENERELLE RAMMEÆNDRINGER... 3 1.2. TILFØRSLER... 4 Sundhedspakke 3.0... 6 Ældrepakke 2015... 7 Øvrige tilførsler
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2014 og budgetforslag 2015 Flere udvalg 1 af 1
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2014 og budgetforslag 2015 Flere udvalg 1 af 1 E1 E2 E3 E4 Tværgående - indkøb 2015 43 Nej 0-26.224-26.224-26.224-26.224 Tværgående - håndtering af udløbet
Læs mere08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige
Læs mereBilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr
NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes
Læs mereSundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015
Læs mereServicereduktioner i hjemmeplejen Handicappede og psykisk syge Økonomiske potentiale af initiativ 1.000 kr. 2008 PL
BILAG 2 Bruttosparekatalog - forslag til servicereduktioner på hjemmeplejeområdet i 2008 17-03-2008 Sagsnr. 2008-884 Dokumentnr. 2008-49550 Budgetanalyse Bevilling Servicereduktioner i hjemmeplejen Handicappede
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2016
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereINDSTILLING OG BESLUTNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,
BESLUTNINGSPROTOKOL Sager til beslutning 3. Høring vedrørende fordeling af DUT-kompensation SOU 286/2006 J.nr. 59/2006 INDSTILLING OG BESLUTNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds-
Læs mereIndstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. august 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri
Læs mereBudget Budgetudmøntning til decentrale enheder
Budget 2016 Budgetudmøntning til decentrale enheder 1 Indholdsfortegnelse 1. BUDGETAFTALEN 3 1.1. Generelle rammeændringer 4 1.2. Tilførsler 4 Tilførsler fra tidligere budgetaftaler 7 1.3. Effektiviseringer
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET
BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge
Læs mereSamlet overblik Pr. 31. maj 2015
Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Dette notat beskriver resultatet af budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015. Skatter og tilskud Hvad angår skatteindtægterne, viser budgetopfølgningen, at der forventes en
Læs mereOm implementeringen og udmøntningen af de enkelte indsatser i SOF kan nærmere oplyses:
NOTAT Til Socialudvalget Notat om udmøntning af SOF s andel af Ældrepuljen Københavns Kommune fik primo marts 2014 bevilget 60,8 mio. kr. årligt fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale
Læs mereØkonomi- og Planudvalget
Økonomi- og Planudvalget Torsdag den 07.09.06 kl. 16.00 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (O) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob
Læs mereBilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-
Læs mereOrientering om 6-by Nøgletal 2007
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 7. juni 2007 Sagsnr.: 2007-40185 Dok.nr.: 2007-175027 Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Formålet med dette notat er at beskrive de væsentligste økonomi-
Læs mereØkonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.
Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for. Drift Økonomirapport 1 for perioden januar til marts 2015. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereRedegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene
NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og
Læs mere1. Resume: Sammenligning af ældreudgifterne i 6- byerne
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Enhedspriser Analysen af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens enhedspriser på ældreområdet tager udgangspunkt i 6-by
Læs mere21-10-2015. Sagsnr. 2015-0048014
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 21-10-2015 Bilag til rammeaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds for fremtidig anvendelse af ældreboliger,
Læs mereERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET
Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle
Læs mereBudget Økonomiske konsekvenser for SOU
1. TILFØRSLER 1.1 Budgetaftale 2017 38.060 18.825 19.075 19.075 9.100 1.2 Tilførsler fra tidligere budgetaftaler 10.518 9.470 7.823 5.885 5.885 1.TILFØRSLER I ALT 48.578 28.295 26.898 24.960 14.985 2.
Læs mereSpørgeskema om kommunernes effektiviseringsarbejde 2013 og 2014
Spørgeskema om kommunernes effektiviseringsarbejde 2013 og 2014 Undersøgelsen om kommunernes effektiviseringsarbejde vedrører perioden 2013 og 2014, og følger op på KL s tilsvarende undersøgelser, der
Læs merePå denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag
Læs mereSundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2016 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 30. november 2015 Bilag 2. Oversigt over udmøntning af budget 2016 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne
Læs mereKøbenhavns Kommune har modtaget Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 i høring.
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen UDKAST Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis c/o Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 27-09-2012 Sagsnr. 2012-141580 Dokumentnr. 2012-764049
Læs mereBevillingsnavn (2) IM-Konto (3) Indtægt/U dgift (13)
Bilag 5., finansposter samt takstfinansierede område Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER/INDTÆGTER 2015 Bevillingstype (1) Istandsættelse af midlertidige pladser Produktionskøkke
Læs merePraktisk hjælp til indkøb
Praktisk hjælp til indkøb Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereSUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.
Læs mereGLOSTRUP KOMMUNE. Socialudvalgets møde
GLOSTRUP KOMMUNE Referat Socialudvalgets møde Mødedato: Tirsdag den 18. september 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Møderum 200, Rådhusparken 2 Medlemmer: Afbud: Charlotte Brangstrup (UP) (Formand),
Læs mereBilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster
Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Overskud op til 5 procent kan overføres indenfor samme ledelsesområde/center.
Læs mereMåltider der forebygger og rehabilitere. Vibeke Høy Worm Voksenenheden
Måltider der forebygger og rehabilitere Vibeke Høy Worm Voksenenheden Det handler om Uden mad og drikke duer helten ikke heller ikke når man bliver ældre Baggrund for projekt God mad - godt liv Regeringen
Læs mereVejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15.
Styrelsen for international Rekruttering og Integration April 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 15. juni
Læs mereDemografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere
Demografiregulering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune har en politisk besluttet demografimodel, som betyder, at budgetterne på børne-, ældre- og handicapområdet hvert år tilpasses som
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for august 2014 1. Status august 2014 grafisk overblik
Læs mereForslag. Lov om ændring af lov om social service
(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-8216 Fremsat den 11. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov
Læs mereEr det formelt muligt, at Københavns Kommune giver et særtilskud til skolen i en tidsbegrænset periode?
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet 12-05-2015 Klaus Mygind (F) Sagsnr. 2015-0105772 Dokumentnr. 2015-0105772-1 Politikerspørgsmål om Det Kgl. Vajsenshus Kære Klaus
Læs mereHJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget
Omprioritering indenfor rammen Af budgetproceduren fremgår følgende: Fagudvalgene har mulighed for at omprioritere indenfor den udmeldte budgetramme med henblik på vedvarende at sikre optimering af de
Læs mereDet er udlejer, der står for opførelsen. Det vil ske i tæt dialog med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Københavns Ejendomme.
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sundhedsstaben NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 1 Oplysninger om lejemålet Beskrivelse af lejemålet Lejemålet er beliggende Nørrebrogade
Læs mereVejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om. Indregning af over- eller underskud i taksterne
Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om Indregning af over- eller underskud i taksterne Model 1 Grundvilkåret for opgørelsen af, om der er opstået over- eller underskud ved
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereSamlet for alle udvalg -4.275-4.275-4.275-5.506
Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget 2015 2016 2017 2018 Social- og Sundhedsudvalget 502.03.01.15 Etablering af socialt akuttilbud for borgere med psykiske lidelser -1.415-1.415-1.415-2.646 503.03.01.15
Læs mereInformation om afløsning i eget hjem
Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 17.01.00-P00-1-16 Dato: 1. marts 2016
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 17.01.00-P00-1-16 Dato: 1. marts 2016 Model for tildeling af budget til modtageklasser og modtagehold Børne- og skoleudvalget blev i november
Læs mereBilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.
Bilag 3 Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 15. april 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag
Læs mereDebatmøde 2 Demografien på ældreområdet en potentiel udgiftsbombe
Debatmøde 2 Demografien på ældreområdet en potentiel udgiftsbombe - Hvordan forebygger vi stigende udgifter? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres
Læs mereNedenstående ses en samlet oversigt over antal pladser og boligtyper på plejecentre i Jammerbugt kommune. (Hune er lukket pr. 1.
Notat vedr. døgntakster på plejecentre Nedenstående ses en samlet oversigt over antal pladser og boligtyper på plejecentre i Jammerbugt kommune. (Hune er lukket pr. 1. juni 2016) Generelle bestemmelser
Læs mereOprindeligt budget. Korrigeret budget incl. overførsler
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. -2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Omsorgsudvalget
Læs mereStatus på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte
Læs mereDen nuværende udbygning bør altså bibeholdes på 0 5 årsområdet da:
Behovsprognose 2014 på 0 5 års området I 2013 fremgik det, at Børne og Ungdomsforvaltningens sprognose, at der var for 81 børnegrupper frem til 2017. Med en udbygning til 90 % af spidsbelastningset, så
Læs mereRetningspile for den fremtidige rehabilitering i Randers Kommune på sundhed og ældreområdet.
Retningspile for den fremtidige rehabilitering i Randers Kommune på sundhed og ældreområdet. Indledning. I Randers Kommune arbejdes der allerede på nuværende tidspunkt med rehabilitering på flere fronter.
Læs mereAktiv og tryg hele livet - indsatser og finasiering
Side 1 af 5 Aktiv og tryg hele livet - indsatser og finasiering Evt. manglende manglende finansiering Spor 1 Stærkere fællesskab Åbne døre for civilsamfundet og opgør med ensomheden 1a * 1 brobygger (5
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereSKØN BUDGET 2013-2016
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,
Læs mereKøb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494
BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres
Læs mereNøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune medio 2014
Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune medio 2014 Centerstaben for Sundhed & Pleje Den udekørende hjemmepleje udgør en stor del af Social- og Sundhedsområdets budget samtidig med, at det er meget
Læs mereDisse oplysninger er indsamlet nu, hvor KLK har analyseret lærernes arbejdstid på kommunens skoler i en særskilt rapport.
Økonomiforvaltningen Børne og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til: BUU og ØU Opsummering af KLKrapport vedr. lærernes arbejdstid 08082006 Sagsnr. 305011 Dokumentnr. 1879900 Da KLKrapporten vedr. folkeskoleområdet
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen fremlægger den årlige redegørelse for den samlede tilsynsindsats på sundheds- og omsorgsområdet i 2014.
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng INDSTILLING 25-09-2015 Indstilling vedr. Tilsynsredegørelse 2014 Tilsynsredegørelse 2014 (2015-0163916) Sundheds-
Læs mereReduktionsforslag 2013-2016 (BEF-Udførerafdelingen ) Udførerafdelingen. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2013-2016
Reduktionsforslag 2013-2016 (BEF-Udførerafdelingen ) 1.41 Central administrativ besparelse i Udførerafdelingen. -196-248 -248-248 Personaleændringer -0,2-0,3-0,3-0,3 Central administrativ besparelse i
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,
Læs mereSocialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt
Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 28. februar 2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk KWA/
Læs merePERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020
PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 18 Sundhed og Ældre Faktabeskrivelse Sundhed og Ældre står for hele sundheds- og ældreplejen, herunder drift af plejecentre, hjemmepleje og hjemmesygepleje
Læs mereGRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014
AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014 Bloktilskuddet til kommunerne i 2014 bliver på 1.147.388.000 kr. Det fremgår af bilag 1 hvordan aftalen ændrer bloktilskuddet i forhold til 2013.
Læs mereForslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014
Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune 25. juni 2014 Disposition Hvad er en demografimodel? Viborg Kommunes nuværende model Principperne i en ny model Forudsætningerne i en ny model
Læs mereI det følgende beskrives udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet i perioden 2008 2011 og grundlaget for det tekniske budget for 2013-2016.
Teknisk budget 2013 2016: Førtidspensioner Der er behov for en teknisk opretning af budgettet til førtidspensioner. Budgettet for 2012 er i lighed med de foregående år videreført uændret i budgetoverslagsårene.
Læs mereFritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service.
Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2014, blev det besluttet, at reducere budgettet for fritidstilbud for 4.
Læs mereStatsgaranteret udskrivningsgrundlag
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden
Læs mereGodtgørelse af underskud fra tidligere år er en integreret del af overførselssagen og indgår således i de ansøgte beløb til overførsel.
Åben - Budgetoverførsler fra 2010 til 2011 Sagsnr: 10/26402 Sagsfremstilling I henhold til Faxe Kommunes principper for økonomistyring overføres mer- eller mindreforbrug mellem budgetårene efter reglerne
Læs mereØkonomiudvalget. Henrik Brade Johansen. Morten Normann Jørgensen Simon Pihl Sørensen. Protokol. 27-01-2014 kl. 17:30 Udvalgsværelse 1
Økonomiudvalget Protokol 27-01-2014 kl. 17:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Dorthe la Cour Jan Kaspersen Henrik Brade Johansen Mette Hoff Morten Normann Jørgensen Simon Pihl Sørensen Sofia
Læs mereOverførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012 - tillægsbevilling
Punkt 3. Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget 2012 - tillægsbevilling drift. 2012-4583. Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, At der på sektor Børn og Unge decentrale
Læs mereBilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder
Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter
Læs mereMøde 17. juni 2013 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus
Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 17. juni 2013 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende:ole Agergaard Olsen Mødet hævet kl.:15.20 Indkaldte: kl. 13.15 Sanja Grcic, Struer Østre
Læs mereMerudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Socialog Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Borgerservice samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,
Læs mereFælles Sprog III implementering
Fælles Sprog III implementering Allerød Kommune I forbindelse med økonomiaftalen for 2014 har KL tiltrådt de fællesoffentlige strategier Digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 og Digital velfærd 2013-2017.
Læs mereNøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015
Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune marts 2015 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Hjemmeplejen i Faxe Kommune er bygget op efter en BUM-model. Det vil sige, at det er Visitationen der
Læs mereKonto 7 Finansindtægter og udgifter
Budgetnotat 2016-19 Konto 7 Konto 7 og udgifter 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 07. Kontiene omfatter renter, tilskud, udligning
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat
Læs mereSundheds- og Omsorgsudvalgets høringssvar til bydelsplaner gældende for 2013 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgmesteren Til Økonomiforvaltningen Att.: specialkonsulent Marc J. Jørgensen, Center for Byudvikling Sundheds- og Omsorgsudvalgets høringssvar til bydelsplaner
Læs mereBolig- og Ejendomsudvalget
Bolig- og Ejendomsudvalget Bolig- og Ejendomsudvalget Aktiviteter Udvalget varetager forvaltningen af de kommunale ejendomme og grunde, hvor opgaven ikke er henlagt til andre fagudvalg. Udvalget varetager
Læs mereTemadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet
Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses
Læs mereIndstilling Århus Kommune Ophør af lejeaftale for ejendommen Valdemarsgade 20. 1. Resume
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 18. april 2007. Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Århus Kommune indgik i 1987 en aftale med Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Læs mereTeglgårdsparken - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2013. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 27. juni 2013 på Teglgårdsparken plejecenter
Teglgårdsparken - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2013 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 27. juni 2013 på Teglgårdsparken plejecenter Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside
Læs mereIndstilling. Anlægsbevilling til opførelse af 5 almene boliger ved Forsorgshjemmet Østervang som led i realiseringen af. 1. Resume
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 26. august 2011 Anlægsbevilling til opførelse af 5 almene boliger ved Forsorgshjemmet Østervang som led i realiseringen
Læs mereNotat om kommunale restancer
Notat om kommunale restancer Til Byrådets medlemmer Kommunale restancer Emne: Restancer i Aarhus Kommune Dato 7. maj 2012 Kommunale restancer og initiativer til effektivisering af opkrævningsarbejdet 1.
Læs merePrioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG. På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune følgende fritidstilbud til børn i skolealderen:
Lb. Nr. UDD-OM-01 Lukning af SFO og Klubber Område: SFO II Funktion: 3.22.05 På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune følgende fritidstilbud til børn i skolealderen: Klassetrin Alder Elever i egne SFO Type
Læs mereKvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune
Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune (Omfatter borgere i eget hjem og på plejecenter og gælder for kommunal og privat leverandør) Kvalitetstandarden omfatter Personlig
Læs mereBilag til indstilling
Bilag til indstilling Bilag 5: Regnskabsmæssige forhold til godkendelse B5.1 Uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Det fremgår af bemærkningerne til regnskabet, at der i 2012 samlet er foretaget
Læs mereMetode til at fastlægge et nyt økonomisk grundlag for vandselskaber
Dato: 1. juni 2016 Metode til at fastlægge et nyt økonomisk grundlag for vandselskaber Dette notat beskriver den metode, som Forsyningssekretariatet forventer at anvende til at fastlægge det nye økonomiske
Læs mereDen 4. februar 2014. Udvalget for Ældre og Handicappede, Halsnæs Kommune.
Den 4. februar 2014. Udvalget for Ældre og Handicappede, Halsnæs Kommune. Ældrerådet har på sit møde den 3. januar 2014 drøftet dagsorden til Udvalgsmøde i Ældre og Handicappede og fremsender hermed høringssvar
Læs mere