Investering i fremtidens Hørsholm Budgetaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investering i fremtidens Hørsholm Budgetaftale"

Transkript

1 Investering i fremtidens Hørsholm Hørsholm, den 25. september 2017 Indledning Der er indgået en budgetaftale for budget i Hørsholm Kommune mellem følgende partier: - Konservative Folkeparti - Venstre - Socialdemokraterne - Radikale Venstre - Borgerlisten - Gitte Burchard Aftaleparterne er enige om: Alle elementer i aftalen. At hvis der opstår uklarheder om fortolkning af (dele af) aftalen, optages der forhandlinger herom mellem samtlige aftalens parter. At hvis forudsætningerne for et punkt i aftalen ændrer sig, optages der forhandlinger mellem samtlige aftaleparter om evt. justering af aftalen. At alle parter, der har indgået nærværende budgetforlig, tilslutter sig alle aftaler der danner grundlag for dette. Parterne forpligter sig derfor til at arbejde positivt for alle elementer, der danner grundlag for budgetforliget. Parterne er enige om, at prioritering og anvendelse af eventuelle ekstra midler/nye puljebeløb, der bliver tilført i forbindelse med den kommende finanslov for 2018, tages op i forligskredsen. Ved eventuel uenighed om fortolkning af aftalen, eller behov for justering af aftalen - efter aftalens indgåelse og underskrift - vil det blive betragtet som aftalebrud, såfremt et parti ensidigt overfor offentligheden undsiger dele af aftalen eller hele aftalen, inden de nødvendige drøftelser er tilendebragt, og den nødvendige enighed om fortolkninger og justeringer er opnået.

2 Økonomisk balance med plads til at prioritere kernevelfærd og investere i fremtidens Hørsholm Aftaleparterne har ønsket at videreføre de senere års fokus på en bæredygtig økonomi med balance mellem indtægter og udgifter. Skatteindtægterne fra borgere og virksomheder har udviklet sig gunstigt for Hørsholm Kommune. Det har gjort det muligt for aftaleparterne at prioritere borgernær kernevelfærd samtidig med, at kommunens gæld falder. Aftaleparterne vil investere i fremtidens Hørsholm, både når det gælder vores børn og unge i dagtilbud og skoler, vores fritidsliv, nye boliger på hospitalsgrunden og skabelse af job. Byudvikling Udviklingsplanen for hospitalsgrunden forventes færdiggjort i begyndelsen af Der forventes afholdt informations- og dialogmøde inden kommunalbestyrelsen skal godkende den endelige plan, så der gives mulighed for forslag fra borgere og øvrige interessenter. Det forventes, at de betydelige investeringer, der er foretaget i hospitalsgrunden: køb-, nedrivning af gamle bygninger-, udformning af udviklingsplan mm., vil blive dækket ind ved salg af de første byggefelter. Planen er, at de første 1-2 (i alt 4) byggefelter sættes til salg i 2018 og at bygherrer kan igangsætte byggeri i 2018/19. Salget vil medvirke til at styrke kommunens likviditet. Når de resterende byggefelter afhændes, forventes det, at provenuet vil medvirke til at styrke kommunens likviditet yderligere, hvilket vil indebære mulighed for investering i nye byudviklingsprojekter. Velfærd frem for mursten Aftaleparterne er enige om at arbejde videre med udviklings- og investeringsstrategien Velfærd frem for mursten. Formålet med strategien er at prioritere kernevelfærden ved at optimere bygningsdriften. Strategien er godkendt af alle partier som delaftale i forbindelse med budgetforliget for budget Det samlede program Velfærd frem for mursten består af tre projekter: 1. Sammenhængende børneliv 0-18 år 2. Fælles rammer for kultur- og fritidsliv 3. Fremtidens rådhus. Aftaleparterne lægger fortsat vægt på, at brugere, ledere og medarbejdere inddrages direkte i udviklingsarbejdet. Aftaleparterne er enige om, at der skal ske frasalg af bygninger, der ikke længere har brugsmæssig eller strategisk betydning for driften af kommunens kerneopgave. Side 2 af 20

3 Aftaleparterne er enige om fortsat at undersøge muligheden for salg/anden brug af bygninger, der ikke indgår i et af de tre projekter, og som ikke har strategisk betydning for løsning af kommunens kerneopgaver. Det forberedende arbejde med salg af Fritidshuset er lagt frem, og det forventes, at der i 2018 vil ske salg af Fritidshuset. Det forudsættes, at provenuet bruges til investeringer i programmet Velfærd frem for mursten, herunder etablering af et moderne dagtilbud i Rungstedområdet. Sammenhængende børneliv 0-18 år Helhed i specialområdet: Aftaleparterne er enige om, at der arbejdes videre med at samle de eksisterende specialtilbud, der i dag er spredt på forskellige lokationer, til et bydækkende og selvstændigt specialtilbud. Med et samlet specialtilbud kan der skabes et mere bæredygtigt og fagligt robust tilbud, hvor de enkelte børns skiftende behov og funktionsniveau kan imødekommes bedre, fordi medarbejdere med forskellige kompetencer er samlet ét sted. Aftaleparterne er enige om, at det videre arbejde forudsætter nærmere afdækning af, hvordan der kan etableres et samlet bydækkende specialtilbud. Fremtidens børneliv i dagtilbud og skole: Aftaleparterne er enige om, at der arbejdes videre med at konkretisere modeller for at skabe sammenhængende børnemiljøer mellem dagtilbud og skoler herunder at etablere tidssvarende børne- og læringsmiljøer i områderne. Der arbejdes med mangfoldighed i løsningerne, da matrikler og bygninger til kommunens dagtilbud og skoler er forskellige. Det er således væsentligt, at der både er større og mindre dagtilbud i Hørsholm. Formålet er at udvikle kvaliteten i dagtilbud og skoler og samtidig optimere bygningsdriften. Aftaleparterne er enige om at arbejde videre med at etablere et moderne dagtilbud i område øst, som er integreret med Rungsted Skoles bygninger. Udgangspunktet er at skabe et dagtilbud i moderne rammer, som understøtter børnenes læring, udvikling og trivsel. Derudover skal et dagtilbud integreret med skolens bygninger bidrage til et tættere samarbejde mellem dagtilbud og skole og styrke den pædagogiske kontinuitet. Dagtilbuddet skal indeholde eller supplere de nuværende aktiviteter i Ulvemosehuset og have tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme efterspørgslen efter flere pladser i Rungstedområdet. Aftaleparterne er enige om, at eventuelt fremtidigt salg af dagtilbudsbygninger tilrettelægges sådan, at brugerne rykkes direkte fra Ulvemosehuset til de nye rammer. Aftaleparterne er enige om, at det videre arbejde forudsætter nærmere afdækning af, hvordan der kan etableres et moderne dagtilbud integreret i Rungsted skoles bygninger. Det er en forudsætning for løsningen, at dagtilbuddets fysiske rammer tilgodeser små og Side 3 af 20

4 trygge miljøer for børnene. Der skal samtidig ses på muligheder for at opdatere Rungsted skoles fysiske rammer, så de i højere grad understøtter et moderne læringsmiljø. Kommunalbestyrelsen igangsætter den nærmere afdækning af, hvordan løsningerne bedst muligt kan realiseres i dialog med forældre, ledere og medarbejdere. Fælles rammer for kultur- og fritidsliv Aftaleparterne er enige om, at der arbejdes videre med de enkelte ejendomme, der er nævnt i strategien indenfor området. De konkrete sager fremlægges løbende for Økonomiudvalget efterhånden, som dialogen med brugerne, bestyrelser, ledere og medarbejdere har ført til anbefalinger om en løsning. Det forventes, af sagerne kan færdiggøres indenfor de kommende 6 9 måneder. For alle lokaliteterne afdækker administrationen, hvor og hvornår brugerne skal genplaceres i andre velegnede lokaler. Arbejdet gennemføres med inddragelse af brugerne. Fremtidens Rådhus Aftaleparterne er enige om, at der arbejdes videre med etablering af et nyt rådhus. Der skal udarbejdes en businesscase, som belyser de fire placeringsmuligheder: Lågegyde 1 (bar mark) Ådalsparkvej 2 (bar mark) Bibliotekstorvet 1 (Kulturhus Trommen og Codan Hus) samt matrikel 171 del af bymidten Hørsholm Allé 6 (bar mark) del af bymidten Fremtidens rådhus er en del af kommunens effektiviseringsprogram, og det forventes, at der i businesscasen opstilles en økonomisk plan, hvor salget af det nuværende rådhus indgår. Side 4 af 20

5 Miljø- og Planlægningsudvalget Budgettilførsel drift Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder: Realisering af fuldskala-projekt med indsættelse af førerløse eldrevne busser på udvalgte strækninger. I 2018 gennemføres detailplanlægning, ansøgning og myndighedsbehandling samt aftaleetablering. I 2019 foretages der anlægsændringer på forsøgsruterne og forsøget med de førerløse eldrevne busser idriftsættes. Driftsforsøget fortsættes i 2020: kr. i 2018, kr. i 2019 og kr. i Det er en forudsætning, at indsættelse af førerløse busser på udvalgte strækninger kun sker, såfremt det er teknisk muligt, og at kørslen kan afvikles uden væsentlig gene for den øvrige trafik. Afledt drift i.f.m. kystsikring: kr. årligt fra 2019 og frem. Afledt drift i.f.m. forskønnelse af Usserød Kongevej: kr. årligt fra 2020 og frem. Budgetreduktioner drift Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder: Justering af køreplan for lokal busrute, linje 383: kr. årligt fra 2019 og frem. Reduceret støtte til bevaringsværdige bygninger: kr. i Afledt drift i.f.m. udskydelse af anlægsprojekter: kr. i 2018, kr. i Budgettilførsel anlæg Aftaleparterne har valgt at prioritere følgende anlægsprojekter: Kystsikring: kr. i På grund af udfordringer med overholdelse af anlægsrammen 2018 udskydes investeringerne i kystsikring fra 2018 til Aftaleparterne er opmærksomme på vigtigheden af kystsikringen, hvorfor administrationen primo 2018 skal undersøge muligheden for at gennemføre kystsikringsprojektet allerede i MPU-anlægsramme: kr. i Forskønnelse af Usserød Kongevej: kr. i Side 5 af 20

6 Budgetflytninger anlæg mellem år For at bidrage til at kommunerne overholder det mellem KL og regeringen aftalte anlægsniveau 2018, har aftaleparterne valgt at flytte budgettet mellem år på følgende områder: Infrastruktur Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken: kr. i 2018, kr. i Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape: kr. i 2018, kr. i Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej: kr. i 2018, kr. i Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte: kr. i 2018, kr. i Pulje til gennemførelse af trafiksikkerhedsplan 2014: kr. i 2018, kr. i Badebroer: kr. i 2018, kr. i Trappebadebro: kr. i 2018, kr. i Oprensning af søer kr. i 2018, kr. i 2019 og kr Side 6 af 20

7 Børne- og Skoleudvalget Bedre børneliv i vores dagtilbud Dagtilbud er rammen om en stor del af vores børns liv: her skal de trives, lege, lære og udvikle sig. Gode dagtilbud gør en positiv forskel for alle børn og deres forældre - både her og nu og på langt sigt. Kvalitetsløft Aftaleparterne er derfor enige om, at kvaliteten på 0-6 års området (daginstitutioner og dagpleje) skal styrkes, og der tilføres ekstra ressourcer på kr. årligt fra 2018 og frem. Heraf udgør ekstra tilskud til private daginstitutioner kr. årligt fra 2018 og frem. Forældrebetalingen på dagtilbud beregnes som en procentsats af udgiftsniveauet. For at sikre, at den afledte takststigning kun svarer til den almindelige prisstigning, har aftaleparterne besluttet at reducere procentsatsen fra 25 til 23,71 procent for vuggestue- og børnehavebørn og 23,75 procent for dagplejebørn. For vuggestuebørn stiger taksten fra kr. til kr. per måned og for børn i dagpleje fra til kr. per måned. For børnehavebørn stiger taksten fra kr. til kr. per måned. Hvert dagtilbud får ekstra midler og beslutter hvorvidt midlerne bedst kan bruges på løft af normeringer og/eller medarbejderkvalifikationer. Der lægges vægt på, at der også på tværs af dagtilbuddene sker et samarbejde og videndeling, så der samlet set kan ske et løft af dagtilbudsområdet. Målet er at løfte kvaliteten, så alle børn i højere grad oplever godt samvær med børn og voksne og flere passende udfordringer og aktiviteter, som tilsammen ruster dem endnu bedre til deres videre liv - både fagligt og socialt. Kvalitetsløftet gennemføres inden for en række nøgleområder, f.eks. ledelse, fokus på læring, arbejdet med små børnegrupper og et styrket forældresamarbejde. Der udarbejdes en kvalitetsrapport med mål for dagtilbudsområdet. Kvalitetsløftet forudsætter en koordineret indsats på flere niveauer både fra ledere og medarbejdere i dagtilbud og i administrationen. Fysiske rammer: Aftaleparterne er desuden enige om, at de fysiske rammer i dagtilbuddene skal forbedres, så de er nutidige og er med til at understøtte kvalitetsløftet. Der udarbejdes en masterplan for dagtilbudsområdet, der skal ses i sammenhæng med udviklings- og investeringsstrategien Velfærd frem for mursten. Der afsættes anlægsinvesteringer på kr. i 2018 til en masterplan og kr. årligt i 2019 og Side 7 af 20

8 Løft af folkeskolerne Folkeskolerne i Hørsholm er blandt de bedste i landet, og det skal skolerne blive ved med at være. Aftaleparterne er derfor enige om at løfte, understøtte og udvikle vores skoler, så vores børn og unge fortsat bliver så dygtige som de kan samtidig med en høj trivsel. Samlet set løftes folkeskolerne med nye drifts- og anlægsmidler og indsatser omlægges. Driftsmidler til folkeskolen Aftaleparterne er enige om, at der afsættes driftsmidler til løft af folkeskolerne, og midlerne fordeles mellem de fire skoler, der hver især og i fællesskab beslutter, hvordan midlerne udmøntes med sigte på at skabe endnu bedre læring og trivsel f.eks. gennem styrkede vikarordninger. Der afsættes kr. i 2018 og kr. årligt fra 2019 og frem. Talentudvikling Aftaleparterne er enige om, at talentudvikling af vores børn og unge er væsentlig, og at den eksisterende indsats skal nytænkes, f.eks. i form af et styrket samarbejde med Rungsted Gymnasium. De eksisterende midler til børn med særlige forudsætninger (særlige begavede børn) på årligt kr. bibeholdes og anvendes på nye måder. Inklusion Aftaleparterne er enige om, at inklusionsindsatsen på skolerne fortsat skal understøttes og derfor omlægges en del af den eksisterende centrale pulje, så midlerne bruges på de enkelte skoler. Initiativer skal ses i forlængelse af behovet for at styrke inklusionsarbejdet fremadrettet. De eksisterende midler på kr. årligt fra 2018 og frem bibeholdes og bruges på nye måder. Fysisk læringsmiljø Aftaleparterne er enige om, at skolernes fysiske læringsmiljøer skal udvikles, så de fysiske rammer både inde og ude understøtter den læring, som finder sted i skolerne. Det indebærer bl.a. tidssvarende og fleksible rammer. Der udarbejdes en helhedsplan for de fire skoler, der skal ses i sammenhæng med udviklings- og investeringsstrategien Velfærd frem for mursten. Der afsættes anlægsmidler i 2018 på kr. til en pædagogisk kortlægning og helhedsplan. I 2019 afsættes kr. og der afsættes årligt kr. i 2020 og Skolefritidsordning I Budgetaftale indgik to ændringer på skolefritidsområdet (SFO), dels en omlægning af tilbuddet for klassetrin, dels en generel takstforhøjelse for 4. og 5 klassetrin. Efterfølgende er det politisk besluttet at omlægge SFO igen og sænke taksterne fra kr. til 980 kr. fra 1. august Aftaleparterne er enige om, at fastholde nedsættelsen af taksterne fra 2018 og frem. Der afsættes derfor kr. årligt fra 2018 og frem. Side 8 af 20

9 Skoledistrikter I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om at fastholde 4 skoledistrikter tilføres der kr. i 2018, kr. i 2019 og kr. årligt fra 2020 og frem. Campus Det er en ambition for Hørsholm Kommune at blive en uddannelsesby, der kan tiltrække unge mennesker, som vil bo og studere i Hørsholm. Aftaleparterne er enige om at undersøge mulighederne for at etablere et campus, der rummer et uddannelsessted for en eller flere videregående uddannelser og studieboliger. Tidlig indsats rettidig udvikling Aftaleparterne er enige om, at der igangsættes en investerings- og udviklingsstrategi for arbejdet med udsatte børn og unge, hvor målet er: Bedre trivsel og læring for udsatte børn og deres familier. At investere klogere, så vi over tid reducerer udgifterne på området for udsatte børn, unge og voksne. Strategien har fokus på at omlægge arbejdet på området med udsatte børn og unge, så vi bliver bedre til at sætte tidligere og mere forebyggende ind over for børn og unge, der mistrives, før deres problemer vokser sig store. Samtidig hjælpes de børn, der mistrives, til at få det bedre hurtigere gennem tidsbegrænsede, intensive og så vidt muligt evidensbaserede indsatser. Der afsættes kr. i 2018, kr. i 2019 og kr. årligt fra Herudover er det tildelt kr. årligt fra 2017 til 2019 fra Socialstyrelsen til strategien. Fra 2019 forventes investeringsstrategien at reducere behovet for dyre og omfattende indsatser. Det reducerede indsatsbehov budgetlægges med kr. i 2019, kr. i 2020 og kr. årligt fra 2020 og frem. Styrket kommunikation med omverden i dagtilbud og skoler Som led i løftet af folkeskolen og bedre kvalitet i dagtilbuddene moderniseres dagtilbud og skolers kommunikation med forældre og omverden på hjemmesider, sociale medier mv. Der afsættes kr. i Ungdommens uddannelsesvejledning Aftaleparterne er enige om, at der senest primo 2018 igangsættes en ekstern analyse af UU-Sjælsø i forhold til den nuværende organisering/driftsform, sammenhæng mellem de ydelser UU-Sjælsø leverer og de behov, der er i Hørsholm Kommune samt en vurdering af økonomien. Analysen kan eventuelt gennemføres sammen med de øvrige samarbejdskommuner i UU-Sjælsø. Side 9 af 20

10 Budgetreduktioner drift: Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder: Særlig pulje fra 2013 til kompetenceudvikling inden for inklusion bortfalder, da aktiviteterne er gennemført: årligt fra 2018 og frem. Sprogindsatsen i dagtilbud til flersprogede børn omlægges og nedjusteres, så indsatsen i højere grad sker ude på det enkelte dagtilbud: i 2018 og årligt fra 2019 og frem. Budget til støttepædagoger i SFO nedjusteres, da der i en årrække har været et mindreforbrug: kr. årligt fra 2018 og frem. Centrale puljemidler på dagtilbudsområdet nedjusteres: kr. årligt fra 2018 og frem. Pulje til ferieåbent i dagtilbud afvikles og den nuværende praksis fastholdes: årligt fra 2018 og frem. Pulje til ferieåbent i SFO afvikles og den nuværende praksis fastholdes: årligt fra 2018 og frem. Midler til skolebestyrelserne tilpasses til det aktuelle forbrug: kr. årligt fra 2018 og frem. Centrale midler på skoleområdet nedjusteres: kr. årligt fra 2018 og frem Budgettet til UU-Sjælsø er nedjusteret som konsekvens af reducerede driftsomkostninger: kr. årligt fra 2018 og frem. Side 10 af 20

11 Social- og Seniorudvalget Budgettilførsel drift Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende område: Klippekortsmodel på hjemmeplejeområdet: kr. årligt fra 2018 og frem. Opnormering af personaleressourcer på botilbuddet Rosen: kr. årligt fra 2018 og frem. Opnormering af personaleressourcer på botilbuddet Solskin: kr. i 2018 og kr. årligt fra 2019 og frem. Aftaleparterne er enige om, at der igangsættes et fælles arbejde med Frivillighedscentret for fremadrettet at skabe klare rammer og større gennemsigtighed om, hvilke opgaver centret løser. Der afsættes ekstra administrative midler til Frivillighedscenter Hørsholm på kr. årligt fra 2018 og frem. Forstærket indsats for borgere med kronisk sygdom Aftaleparterne er enige om at afsætte en særlig pulje under Økonomiudvalget til finansiering af målrettede initiativer, der styrker indsatsen for borgere med kroniske sygdomme, f.eks. kræft, demens og KOL. Puljen er på kr. i 2018, kr. i 2019, kr. i 2020 og kr. i På baggrund af centrale aftaler på landsplan om den konkrete implementering af indsatserne i kommunerne ansøger Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget om midler fra puljen. Tilpasning af ressourcerne på demensområdet I forbindelse med stillingsledighed gennemføres en justering af opgavefordelingen på demensområdet således, at indsatsen på demensområdet kan opretholdes i fuldt omfang. Derfor nedlægges den ledige stilling, og budgettet nedjusteres: kr. i 2018 og kr. årligt fra 2019 og frem. Ligeledes sker der en tilpasning af central pulje til udad reagerende borgere med demens: kr. fra 2018 og frem. Tilpasning af kapaciteten på de midlertidige pladser på Louiselund Efterspørgslen efter de i alt 38 midlertidige pladser på Louiselund har i 2017 været vigende. På den baggrund reduceres kapaciteten svarende til 1,5 plads samtidig med, at pladsprisen tilpasses til prisen på plejeboligerne. På den baggrund nedjusteres budgettet med kr. årligt fra 2018 og frem. Aftaleparterne er enige om at følge den fremtidige efterspørgsel efter pladserne tæt. Viser det sig, at efterspørgslen stiger, vil der blive gennemført den nødvendige opjustering af pladsantallet. Side 11 af 20

12 Budgetreduktioner drift Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder: Effektivisering af planlæggerfunktion i hjemmeplejen: kr. i 2018 og kr. årligt fra 2019 og frem. Delvis hjemtagelse af uddannelsesvejledning: i 2019 og kr. årligt fra 2020 og frem. Gennem det rehabiliterende arbejde skabes mulighed for et øget funktionsniveau hos socialt udsatte borgere, så deres livskvalitet forbedres og de bedre eller i længere tid kan klare sig i eget hjem. Der sker en løbende vurdering af om indsatsen virker og på udviklingsbehovet for indsatser kr. årligt fra 2018 og frem. Budgettilførsel anlæg Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende område: Velfærdsteknologiske investeringer på plejecentrene: kr. i Ombygning af stueetagen på aktivitetscenter Sophielund: kr. i Nye toiletter på værestedet Åstedet: kr. i Ældre-/plejeboliger Administrationen gennemfører for tiden en analyse af kommunens fremtidige behov for ældre- og plejeboliger med henblik på at kunne præsentere resultatet for kommunalbestyrelsen i foråret Administrationen vurderer derfor, at det afsatte anlægsbeløb i 2018 på kr. til gennemførelse af en særlig foranalyse først vil blive anvendt i Aftaleparterne er derfor enige om at flytte kr. fra 2018 til Side 12 af 20

13 Sundhedsudvalget Borgerne skal fortsat have en god og tryg oplevelse i det nære sundhedsvæsen Hørsholm Kommune ønsker at være på forkant med udviklingen i det danske sundhedsvæsen, så Hørsholmborgerne fortsat får en god og tryg oplevelse, når de eller deres nærmeste bliver syge. Det er vigtigt for aftaleparterne, at kommunalbestyrelsen i den kommende budgetperiode fortsætter aktiviteterne i forbindelse med udviklingsplanen Det nære sundhedsvæsen. Mere konkret videreføres de 10 ambitiøse sundhedsprojekter, som blev igangsat i foråret Projekter, som især sigter mod at styrke den mentale sundhed hos kommunens børn og unge. Baggrunden for sundhedssatsningen er en udvikling i det danske sundhedsvæsen med kortere indlæggelser, supersygehuse og flere ældre, kroniske og psykiatriske patienter, som betyder, at der stilles større krav til kommunerne om at opruste på sundhedsfronten og - sammen med sygehuse og praktiserende læger styrke det nære sundhedsvæsen i borgerens dagligdag. Forstærket indsats for borgere med kronisk sygdom Aftaleparterne er enige om at afsætte en særlig pulje under Økonomiudvalget til finansiering af målrettede initiativer, der styrker indsatsen for borgere med kroniske sygdomme, f.eks. kræft, demens og KOL. Der afsættes kr. i 2018, kr. i 2019, kr. i 2020 og kr. fra 2021 og frem. På baggrund af centrale aftaler på landsplan om den konkrete implementering af indsatserne i kommunerne ansøger Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget om midler fra puljen. Fysisk træning for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Aftaleparterne er enige om at gennemføre en særlig træningsindsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet med rygproblematikker. Indsatsen består af oprettelse af hold på 12 personer på Sundheds- og Rehabiliteringscenter Louiselund, og formålet er at forbedre disse borgeres funktionsevne og dermed øge muligheden for at kunne varetage et arbejde. Indsatsen følges tæt og koordineres mellem Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Der afsættes kr. årligt fra 2019 og frem. Side 13 af 20

14 Budgetreduktioner drift Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder: Hjemtagning af opgaver på vederlagsfri fysioterapi: kr. årligt fra 2018 og frem. Ændret diætistfunktion på forløbsprogrammer: kr. årligt fra 2018 og frem. Øgede indtægter som følge af uddannelsessted for fysio- og ergoterapeuter: kr. årligt fra 2018 og frem. Budgettilførsel drift Aftaleparterne har valgt at tilføre midler på følgende områder: Pulje til kommunale forløbsprogrammer: kr. årligt fra 2018 og frem. Side 14 af 20

15 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Elektronisk billetautomat i Hørsholm svømmehal Aftaleparterne er enige om en anlægsinvestering i en elektronisk billetautomat på kr. i Selvbetjeningsløsningen kombineret med fortsat personlig betjening indebærer reducerede driftsudgifter på kr. årligt fra 2019 og frem. Budgetreduktioner drift Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder: Reduktion af kulturhuspuljen, da der de seneste år har været uforbrugte puljemidler: kr. årligt fra 2018 og frem. Reduktion af musikskolens honoraromkostninger: kr. årligt fra 2018 og frem. Budgettilførsel anlæg Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende område: Der afsættes kr. i 2019 til en forundersøgelse af en trægulvshal i Idrætsparken til indendørsidrætterne. Det er forventningen, at der kan bygges en trægulvshal, der kan stå færdig i Tagrenovering af Hørsholm Ridehus: kr. i Der er forudsat, at Hørsholm Rideklub tilvejebringer supplerende medfinansiering af det resterende beløb fra fonde e. lign. Det er ligeledes en forudsætning, at tagrenoveringen først igangsættes, når den supplerende medfinansiering er på plads. Etablering af terrasse i spejderhuset Birkholt: kr. i Budgetflytninger anlæg mellem år For at bidrage til at kommunerne overholder det mellem KL og regeringen aftalte anlægsniveau 2018, har aftaleparterne valgt at flytte budgettet mellem år på følgende områder: Idrætspuljen udvikling af Idrætsparken: kr. i 2018, kr. i Side 15 af 20

16 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Nyt erhvervsråd skal medvirke til at skabe vækst, innovation og tiltrække nye borgere Aftaleparterne er enige om at bakke op om det nyetablerede Erhvervsråd, som skal styrke samarbejdet mellem erhvervslivet i Hørsholm og Hørsholm Kommune. Erhvervsrådet skal være med til at skabe en klar erhvervsidentitet for byen, der er præget af vinderkultur, åbenhed mod omverdenen og stærke alliancer mellem borgere, institutioner og kulturliv. Strategien skal forbedre virksomhedernes rammevilkår, og Erhvervsrådet skal rådgive kommunen med hensyn til udviklingen af den kommunale erhvervsservice. Erhvervsrådet kan medvirke til at udvikle den kommunale beskæftigelsespolitik, så flere kommer i beskæftigelse, og virksomhederne får kvalificeret arbejdskraft. Der afsættes kr. årligt 2018 og 2019, som anvendes til finansiering af Erhvervsrådets virksomhed. Stillingtagen til fortsat bevilling efter 2019 vil afvente en evaluering af Erhvervsrådets arbejde, der gennemføres senest den 1. maj Fra passiv til aktiv forsørgelse Sammenlignet med andre kommuner har Hørsholm Kommune haft succes med at nedbringe ledigheden generelt og især for en række udsatte og sårbare borgere. Det er godt for de ledige og for virksomhederne, der på den måde får kvalificeret arbejdskraft. Der er imidlertid fortsat en gruppe borgere, der har vanskeligt ved at få en uddannelse eller en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Aftaleparterne er derfor enige om at foretage en række beskæftigelsesfremmende investeringer på nøje udvalgte indsatsområder, som vi ved, har en positiv uddannelses- og/eller beskæftigelsesfremmende effekt. Formålet med indsatsen er at motivere og støtte de mest udsatte borgere til at gå i gang med en uddannelse og/eller beskæftigelse, så de på kort eller længere sigt kan blive selvforsørgende. Dermed kan de offentlige udgifter til passive forsørgelsesydelser samtidig nedbringes. Aftaleparterne vil følge udviklingen i beskæftigelsesindsatsen tæt og lægger i den forbindelse vægt på, at der tilrettelægges et opfølgningssystem, der muliggør en systematisk evaluering af de forskellige investeringsindsatser. Herunder hvor mange borgere, der omfattes af de forskellige indsatser, og i hvilket omfang det lykkes at bringe de pågældende i uddannelse eller i ordinær beskæftigelse. Aftaleparterne har valgt at investere i en række initiativer og indsatser, som forventes at kunne reducere kommunens udgifter til passiv forsørgelse: Side 16 af 20

17 Virksomhedskonsulent til opsøgende virksomhedskontakt: kr. årligt fra 2018 og frem. Indsats målrettet sygedagpengemodtagere og forsikrede ledige: kr. årligt fra 2018 og frem. Hjemtagelse af mentoropgaver på integrationsområdet: årligt i 2018 og Psykologindsats målrettet den beskæftigelsesrettede indsats for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet: kr. i 2018, kr. i 2019, kr. i 2020 og kr. i 2021 og frem. Virksomhedskonsulent og sagsbehandler målrettet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere: kr. i 2018, kr. i 2019, kr. i 2020 og kr. i 2021 og frem. Psykomotorisk gruppeundervisning målrettet psykisk sårbare unge: kr. i 2018, kr. i 2019, kr. i 2020 og kr. i 2021 og frem. Psykologindsats målrettet borgere i ressourceforløb og på ledighedsydelse: kr. i 2018, kr. i 2019, kr. i 2020 og kr. i 2021 og frem. Håndholdt indsats målrettet unge, der har behov for en særlig indsats: kr. i 2018, kr. i 2019, kr. i 2020 og kr. i 2021 og frem. Salg af pladser i jobhuset: kr. årligt fra 2018 og frem. Budgettilførsel drift Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler til følgende initiativer Integrationsområdet: årligt i 2018 og Stressbehandling af sygemeldte borgere: kr. årligt fra 2018 og frem. Toårig bevilling til etableringstilskud til Hørsholm Erhvervs Netværk og Vækst Hus: kr. årligt i 2018 og Side 17 af 20

18 Økonomiudvalget Fornyelse af plangrundlaget Aftaleparterne er enige om, at der skal ske en fornyelse af plangrundlaget, med tilhørende servitutgennemgang, for udvalgte områder, med fokus på Folehaven og områderne øst for Strandvejen, dvs. Byplan 1, 3 og 6. Der tilføres budgetmidler årligt på kr. i 2018 og Der gennemføres status for arbejdet med udgangen af Forsøg med tidsbestilling i Borgerservice I regi af Borgerservice ønskes der iværksat forsøg med tidsbestilling. Der skal igangsættes analyser og ideudvikling med henblik på at afdække mulighederne for indførelse af tidsbestilling. I analyserne skal indgå erfaringer fra andre kommuner samt redegørelse for de eventuelle effektiviseringsgevinster, der måtte være ved indførelse af tidsbestilling. Det skal endvidere undersøges, hvordan indførelse af tidsbestilling påvirker den fremtidige organisering af frontopgaveløsningen og Rådhusets generelle åbningstider. Budgetreduktion drift Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet på følgende områder: Administrative effektiviseringer: kr. årligt fra 2018 og frem. Direktionen står for den konkrete udmøntning. Effektivisering på administrationsområder vil omfatte en løbende vurdering af mulighederne for samarbejde med andre kommuner. Tværgående effektiviseringer med fokus på medarbejderproduktivitet: kr. årligt fra 2018 og frem. Tværgående borgerforløb: kr. i 2018 og kr. årligt fra 2019 og frem. Afledte driftsreduktioner i.f.m. Velfærd frem for mursten: kr. årligt fra 2018 og frem. Nedjustering af central pulje til kompensation i.f.m. langtidssygefravær: kr. årligt fra 2018 og frem. Den nuværende kompensation fastholdes på 80 procent. Udviklingen i langtidssygefravær følges tæt og inden sommerferien 2018 modtager Økonomiudvalget en status. Øget brugerbetaling i kantinen på rådhuset: kr. årligt fra 2018 og frem. Side 18 af 20

19 Afskaffelse af 4-siders budget- og regnskabspublikation: kr. årligt fra 2018 og frem. Reduktion i budget til seniorrådet: kr. årligt fra 2018 og frem. Bygningsvedligehold Puljen til bygningsvedligehold omfordeles mellem år: kr. i 2018 og kr. årligt fra 2019 til Energirenoveringer For at bidrage til at kommunerne overholder det mellem KL og regeringen aftalte anlægsniveau 2018, har aftaleparterne valgt at flytte energirenoveringer fra 2018 til 2019: kr. i 2018 og kr. i Primo 2018 skal administrationen undersøge muligheden for at gennemføre energirenoveringer allerede i ØU-anlægspulje For at bidrage til at kommunerne overholder det mellem KL og regeringen aftalte anlægsniveau 2018, har aftaleparterne valgt at flytte midler fra 2018 til 2019: kr. i 2018 og kr. i Lånoptagelse Aftaleparterne er enige om i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik at budgetlægge med at mulighederne for lånoptagelse til energiinvesteringer mv. udnyttes fuldt ud. Der budgetteres derfor med lånoptagelse: 2018: kr. 2019: kr. 2020: kr. 2021: 0 kr. Side 19 af 20

20 Underskriftsark Denne budgetaftale for perioden er tiltrådt af følgende partier i Hørsholm Kommunalbestyrelse, som bekræftet ved nedenstående underskrifter. Morten Slotved Konservative Folkeparti Annette Wiencken Venstre Niels Lundshøj Socialdemokraterne Henrik Klitgaard Radikale Venstre Peter Antonsen Borgerlisten i Hørsholm Gitte Burchard Uden for partierne Side 20 af 20

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000

Læs mere

Bilag 1: oversigt over opfølgningskrævende aftaleemner i budgetaftale 2018

Bilag 1: oversigt over opfølgningskrævende aftaleemner i budgetaftale 2018 BYUDVIKLING 1 Inddragelse af brugere, ledere og medarbejdere Ingen Ingen Igangsat Der arbejdes løbende med involvering af i alle 3 projekter i Velfærd frem for mursten. Herunder involvering af berørte

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 219-222 Augustkonferencen 218 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 218* 219 22 221 222 Anlæg i alt 19.257.5 65.886.8 79.135.5 77.11.6 41.328.4 11

Læs mere

Velfærd frem for mursten. Langsigtet investerings og udviklingsstrategi en del af budgetaftalen

Velfærd frem for mursten. Langsigtet investerings og udviklingsstrategi en del af budgetaftalen Velfærd frem for mursten Langsigtet investerings og udviklingsstrategi en del af budgetaftalen 09-03-2017 Om velfærd frem for mursten Hørsholm Kommune gennemfører i de kommende år 'Velfærd frem for mursten',

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2017 2018 2019 2020 Udmeldt mål 2017 Miljø- og Planlægningsudvalget -2.730.000-2.730.000-2.730.000-2.380.000-822.000 Børne-

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt Status på budgetaftale 2018, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* 2019 2020 2021 Anlæg i alt 109.647.600 75.354.300 89.982.300 46.592.200 11 Veje og grønne områder 42.838.300

Læs mere

Anlæg i alt

Anlæg i alt Status på budgetaftale, Hele kr. (- for indtægter). Faste priser ** Forbrug** 11 Veje og grønne områder 12.923.900 2.173.338 10.718.788 31.434.200 23.546.600 19.449.400 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 2020-2023 Augustkonferencen 2019 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* 2020 2021 2022 2023 Anlæg i alt 12.183.900 134.452.700 103.405.000 38.917.500

Læs mere

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier: Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021 Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier: Socialdemokratiet (A) Det Konservative Folkeparti (C) Dansk Folkeparti

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Dagsorden til ordinært møde Møde den 27. oktober Tirsdag 27.10.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Styrelsesvedtægt for skolerne 2 Velfærd frem for mursten - en

Læs mere

Status: En del af anskaffelserne er foretaget og er i gang med at blive implementeret. Den sidste del af anskaffelserne vil ske i 2. halvår 2018.

Status: En del af anskaffelserne er foretaget og er i gang med at blive implementeret. Den sidste del af anskaffelserne vil ske i 2. halvår 2018. 652065 It-sikkerhed Det blev i 2017 besluttet at styrke it-sikkerheden i Hørsholm Kommune ved bl.a. at anskaffe og implementere en række softwareprodukter samt gennemføre den nødvendige uddannelse i disse.

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter)

Hele kr. (- for indtægter) Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.155.600 59.151.900 57.592.600 57.569.000 Politikområde 10 Byudvikling 277.600

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 218-221 Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* 218 219 22 221 Anlæg i alt 12.848.8 89.761. 28.269.2 45.41.9 45.68.3 11

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** Anlæg i alt Status på budgetaftale 2017, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** 2018 2019 2020 Anlæg i alt 22.019.144 102.848.800 89.761.000 28.269.200 45.041.900 11 Veje og

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Hospitalsgrunden, Usserød Kongevej 102 Billede/kort

Hospitalsgrunden, Usserød Kongevej 102 Billede/kort 005006 Hospitalsgrunden, Usserød Kongevej 102 Nedrivning af det gamle Hørsholm Hospital og udvikling af grunden til boligformål Alle bygningerne er nedrevet og arealet er p.t. udlagt til rekreativt område

Læs mere

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: 23-11-2009 Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget 2010 - Velfærdsservice samt Forebyggelse

Læs mere

Velkommen til informationsmøde. for kandidater, der stiller op til Kommunalvalget den 21. november 2017

Velkommen til informationsmøde. for kandidater, der stiller op til Kommunalvalget den 21. november 2017 Velkommen til informationsmøde for kandidater, der stiller op til Kommunalvalget den 21. november 2017 4. Oktober 2017 Program Velkomst v/borgmester Morten Slotved Kommunalbestyrelsens arbejdsvilkår v/

Læs mere

Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget

Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.417.200 58.393.000 58.571.600 58.548.200 Politikområde 10 Byudvikling 271.400 271.400 271.400

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter)

Hele kr. (- for indtægter) Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2020-2023 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 59.442.000 55.306.000 56.102.600 54.524.100 Politikområde 10 Byudvikling 6.600

Læs mere

Hospitalsgrunden, Usserød Kongevej 102 Billede/kort

Hospitalsgrunden, Usserød Kongevej 102 Billede/kort 005006 Hospitalsgrunden, Usserød Kongevej 102 Nedrivning af det gamle Hørsholm Hospital og udvikling af grunden til boligformål Alle bygningerne er nedrevet og den sidste oprydning pågår. Afleveringsforretning

Læs mere

Notat Vedrørende administrative effektiviseringer

Notat Vedrørende administrative effektiviseringer Dato: 29.11.2018 Direktionen Direktionens handleplan for administrative effektiviseringer Kontakt Pernille Halberg Salamon Kommunaldirektør psa@horsholm.dk Direkte tlf. 2344 3010 Handleplanen indeholder

Læs mere

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles. Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Prioritering af puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem

Prioritering af puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem Acadre sagsnr.: 18/1703 Sagsforløb: SSU- ØU-KB -Åben sag Mødedato: 30-04-2018 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: glheps Prioritering af puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem Baggrund

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Budgetaftale

Budgetaftale Hørsholm, den 27. september 2018 Indledning Der er indgået en budgetaftale for budget 2019-2022 i Hørsholm Kommune mellem følgende partier: - Konservative Folkeparti - Venstre - Socialdemokraterne - Radikale

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 29. januar 2018 Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 2018-21 Politisk ledelse og samarbejdskultur Gensidigt tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Byrådet har i 2014 vedtaget Spilleregler for byrådets

Læs mere

Opmærksomhedspunkter: Der er sendt en skrivelse til naboernes e-boks om projektet. Denne er afsendt inden nedrivningen startede.

Opmærksomhedspunkter: Der er sendt en skrivelse til naboernes e-boks om projektet. Denne er afsendt inden nedrivningen startede. 005005 Salg af Møllehuset Børnehaven Møllehuset, beliggende Møllevænget 5, 2970 Hørsholm, skal nedrives og grunden skal sælges til en af de almennyttige foreninger, der i forvejen har afdelinger i kommunen.

Læs mere

(De forskellige aktiviteter kan variere, f.eks. politiske behandlinger, forundersøgelser, brugerinddragelse, borgermøder, projektering osv.

(De forskellige aktiviteter kan variere, f.eks. politiske behandlinger, forundersøgelser, brugerinddragelse, borgermøder, projektering osv. 301031 Budgetaftale 2019-2022 Fastholde niveauet for digital læring ved at investere i interaktive tavler 301021 Budgetaftale 2019-2022 Fastholde niveauet for digital læring ved at investere i digitale

Læs mere

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Vejen Byråd Politikområder

Vejen Byråd Politikområder Vejen Byråd 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Vejen Kommune Foto: Colourbox og Vejen Kommune Ordrenr.: 863-18 Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Juni 2018 Vejen Byråd Vejen Kommune er et godt sted, hvor det gode

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - 87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og

Læs mere

Budgetforlig i Brøndby Kommune. - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem:

Budgetforlig i Brøndby Kommune. - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem: Budgetforlig 2020-2023 i Brøndby Kommune - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem: A. Socialdemokratiet O. Dansk Folkeparti V. Venstre F. Socialistisk Folkeparti Ø. Enhedslisten

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Social- og Seniorudvalget. Fredag kl. 7:30. Referat fra ekstraordinært møde Møde den 4. december. Følgende sager behandles på mødet

Social- og Seniorudvalget. Fredag kl. 7:30. Referat fra ekstraordinært møde Møde den 4. december. Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ekstraordinært møde Møde den 4. december Fredag 05.12.2014 kl. 7:30 Følgende sager behandles på mødet Side Budget 2015-2018: Rammebesparelse på SSU's område 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Holder møde tirsdage kl ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Holder møde tirsdage kl ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Holder møde tirsdage kl. 7.30. ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år. 30-01-2018 Opgaveportefølje og lovgivning I henhold til styrelsesvedtægterne skal udvalget

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Budgetaftale Det har været en overordnet målsætning for Byrådet, at:

Budgetaftale Det har været en overordnet målsætning for Byrådet, at: Budgetaftale 2019-22 Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance har den 14. september 2018 indgået forlig om Varde Kommunes budget for årene 2019-2022. Varde Kommune

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget

Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget Anlæg MPU i alt 11 Veje og grønne områder 44,245,600 23,546,600 19,449,400 13,978,700 8,860,200 005014 Udvikling af stationsområdet ved Rungsteed Kyst Station 900,000 0 0 0 0 020120 Badebroer 0 302,300

Læs mere

Økonomiudvalget. Holder møde torsdag kl. 8. ca. 1 gang om måneden. Dog kommer også møder om behandling af budgettet.

Økonomiudvalget. Holder møde torsdag kl. 8. ca. 1 gang om måneden. Dog kommer også møder om behandling af budgettet. Økonomiudvalget Holder møde torsdag kl. 8. ca. 1 gang om måneden. Dog kommer også møder om behandling af budgettet. 22-01-2018 Opgaver Samordne kommunens planlægning ikke begrænset til økonomisk planlægning

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGET 2017 TRYGT AALBORG ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGETRESULTAT 2. BEHANDLING FORORD Godt forarbejde giver gode resultater. Venstre er en del af budgetforliget i Aalborg Kommune for 2017. Nøgleord for

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune November 2017 Indledning Nyborg Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i, hvad der er særligt fokus på i Nyborg Kommunes beskæftigelsesrettede

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Børn og Unge - Budgetforliget

Børn og Unge - Budgetforliget - Budgetforliget 2017-2020 Børn og Unge Alle tal i mio. kr. Formål - Driftsbevillinger Indsats B2017 B2018 B2019 B2020 Proces Flere investeringer i vores børn og unge Vi vil investere i børns og unges

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

BSU 1 31 Forbedre kommunikationen I alt

BSU 1 31 Forbedre kommunikationen I alt Børne- og Skoleudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling BSU 1 30 Færre centrale puljemidler på dagtibudsområdet -685.000-685.000-685.000-685.000 BSU 2 30 Færre midler til sprogindsats

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Direktionen er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder og politiske

Læs mere

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Indhold 3 5 6 7 8 9 Inklusion i Dragør Kommune at høre til i et fællesskab Faglighed Organisering Forældresamarbejde

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kon takt Sagsansvarlig: Jannie Buch Kalundborg Telefon, direkte: 59 53 41 21 Kalundborg Kommune Torvet 3 4400 Kalundborg 1/7 Indledning Kalundborg Kommunes politik

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2019-2022 Forord I Greve Kommune er det en forudsætning for vores fælles velfærd, at vi har et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked, hvor alle bidrager med de ressourcer, de har.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2018 Side 1 af 6 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. Indledning Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Social- og Seniorudvalget. Mandag kl. 16:00. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært SSU-møde. Følgende sager behandles på mødet

Social- og Seniorudvalget. Mandag kl. 16:00. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært SSU-møde. Følgende sager behandles på mødet Social og Seniorudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Mandag 03.11.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Budget 20152018: Rammebesparelse på 's område 2 Fraværende

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Partierne Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har den 10. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2016 samt overslagsårene

Læs mere

1 Undervisnings- og Børneudvalget

1 Undervisnings- og Børneudvalget 1 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0 6 årige 1.1 Ændret forældrebetaling vedr. børn i specialtilbuddene Æsken og Galaksen Der er lovgivningsmæssigt grundlag for at opkræve forældrebetaling

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige

Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Budget 2019 10. oktober 2018 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Pulje til cykelsti og veje Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier,

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse. Beslutning/orientering: (USU/UBE) Organisering af UU i Furesø Kommune Sagsnr.

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse. Beslutning/orientering: (USU/UBE) Organisering af UU i Furesø Kommune Sagsnr. Beslutning/orientering: (USU/UBE) Organisering af UU i Furesø Kommune Sagsnr. i ESDH: 18/16728 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalget for beskæftigelse og

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Bilag 7 Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Det følgende er et idékatalog bestående af forslag til tiltag, som ville kunne styrke forudsætningerne for en øget faglig progression og trivsel hos

Læs mere

Muligheder og begrænsninger i forslag om selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By

Muligheder og begrænsninger i forslag om selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By Fagcenteret for Læring & Trivsel den 29. marts 2017 Muligheder og begrænsninger i forslag om selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By Bestyrelsen for dagtilbudsområdet Holbæk By har ansøgt Udvalget Læring

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018

Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018 8. juni 2018 Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018 I Arbejdsgrundlag 2018 er bl.a. den politiske arbejdsform beskrevet. Rammerne for den politiske

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsel fra 29 til 21 Overførsler alle udvalg, i alt 37.236.4 21.717.359 14.129.315 Miljø- og planlægningsudvalget,

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018

Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018 3. august 2018 Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018 I Arbejdsgrundlag 2018 er bl.a. den politiske arbejdsform beskrevet. Rammerne for den politiske

Læs mere

Flerårig handleplan for uddannelse og udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet

Flerårig handleplan for uddannelse og udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Flerårig handleplan for uddannelse og udvikling af arbejdskraftressourcer på

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: (USS/UBE/KFI) Afrapportering på arbejdsprogrammet Fortsat Fremgang for Furesø, Punkt 2.4: Gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud for mennesker med handicap Sagsnr. i ESDH:

Læs mere

Børne- og skolepolitikkens indsatshus

Børne- og skolepolitikkens indsatshus Børne- og skolepolitikkens indsatshus De 4 indsatsområder Indsatsområderne tager afsæt i større udfordringer, der bedst løses i samarbejde mellem flere parter, eller som har særlig faglig eller politisk

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID BYRÅDETS VISION 2030 VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID Vækst med vilje - vi skaber fremtiden og det gode liv sammen VISION 2030 I Faxe Kommune har

Læs mere

Aftale om Budget 2019

Aftale om Budget 2019 Aftale om Budget 2019 Indgået den mellem Venstre Socialdemokratiet Dansk Folkeparti Slesvigsk Parti Det Konservative Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Borgerlisten SF Løsgænger Jens Møller Ambitiøst

Læs mere