Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013
Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side 6 Resultat opgørelse side 7 Balance side 8 Noter side 9-10
Indehaverens påtegning Undertegnede har d.d. aflagt regnskab for perioden 01.01.2013 31.12.2013 førsteregnskabsår for virksomheden Københavns Bybi Forening. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabsloven jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Ingen at virksomheden aktiver er er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i regnskabet anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af regnskabet, private eventualforpligtelser og pantsætninger indgår ikke i regnskabet. København, Den 28. Marts 2014 Oliver Maxwell
Vi har efter aftale med Dem udarbejdet vedhæftede bilag til selvangivelsen for 2013 omfattende opgørelse af det skattepligtige resultat af Københavns Bybi Forening. Virksomheden har ansvaret for regnskabet. Til udarbejdelsen af virksomhedsregnskabet har på baggrund af dokumentationer for indtægter og udgifter udarbejdet i virksomhedens bogføring, indkomst er opgjort i henhold til bestemmelserne i regnskabsloven De ovennævnte handlinger er hverken review eller revision med de Danske revisor standarder, udtrykkes ingen konklusion med hensyn til regnskab eller indkomstopgørelsen, der tages forbehold for validiteten af de udleverede bilag henset set til samkørsel af privat økonomi og virksomhedsøkonomi Det kan ikke udelukkes at vi ved gennemførelse af en revision eller et review i overensstemmelse med revisor standarder herom, ville have fundet yderligere fradrag eller andre indkomstelementer, der kunne medføre en ændret indkomstopgørelse. Rene Sarabia Johannsen Arne Jacobsens Alle 7 5 sal 2300 København S
Virksomhedsoplysninger Virksomheden Københavns Bybi Forening Sundholmsvej 34 2300 København S CVR 33102690 Regnskabsår 01.01 31.12
Ledelses beretning Aktivitet Virksomheden udfører biavl og honningproduktion i københavnsområdet i samarbejde med sociale projekter, virksomheder og offentlige organisationer. Det regnskabsmæssige resultat Årets resultat er tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.
Anvendt regnskabspraksis Regnskabet for Københavns Bybi Forening for perioden 01.01.2013 31.12.2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven bestemmelser. Resultatopgørelse Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden periodens udløb, nettoomsætningen indregnes exel. Moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Vareforbrug Vareforbrug omfatter kostpris for årets solgte varer og varer medgået til produktion i året. Balancen Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger der foretages afskrivninger baseret på de skatteretlige principper. Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 medregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelses året. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Resultatopgørelse Note 1 Omsætning 2.090.758 2 Direkte Omkostninger -550.651 Bruttoresultat 1.640.107 3 Lønninger -1.275.002 4 Social posteringer -11.874 5 Salgs og rejseomkostninger -10.094 6 Autodrift-personbiler -35.466 7 Lokaleomkostninger -90.000 8 Administrationsomkostninger -96.341 Nettoresultat før renter og afskrivninger 21.331 9 Rente indtægter 10 Rente udgifter -1.076 Resultat før afskrivninger 20.254 11 Afskrivninger Årets resultat 20.254
Balance Aktiver pr 31 December 2013 Anlægsaktiver 0 Anlægsaktiver 0 Varebeholdninger Debitorer 71.686 Periodiseret omsætning 179.000 Varebeholdninger 50.600 Likvide beholdninger 85.524 Aktiver i alt 386.810 Passiver Egenkapital ultimo 221.743 Skyldige omkostninger 122.800 Skyldig moms 42.267 Mellem regning 0 Passiver i alt 386.810
Noter Note 1 Omsætning Fonds 170.669 Gaver, sponsorater 835.200 Projekter 98.227 Produkter 923.795 Produkter udland EU 3.332 Produkter indland uden moms 35 Ekstern undervisning og kurser 45.500 Medlemskaber 14.000 2.090.758 Note 2 Direkte omkostninger Emballage til honningprodukter 25.681 Bidrifts omkostninger 126.269 Vareforbrug 200.099 Bigårde materialer 10.139 Slyngecentral Indretning 180.890 Slyngecentral udstyr 7.543 550.621 Note 3 Lønninger Feriepenge 72.973 A-skat og AM bidrag 361.784 Lønninger 570.829 Virksomhed pension 152.658 ACSU medarbejder 120.000 Honorar 17.045 Konsulent bistand 10.375 Lønrefusion -60.132 Virksomhed ATP 12.531 Koop barsel 3.828 ATP sidste år 4.687 Personale udgifter 3.048 Fortæring personale 4.453 Fortæring bestyrelse internt 480 Rengøring 443 1.275.002
Note 4 Social posteringer Bruger omkostninger 6.567 Andre personale omkostninger 5.307 11.874 Note 5 Salgs og rejseomkostninger Annoncer og reklame 6.170 Gaver og blomster 1.200 Rejseudgifter 757 Porto 744 Fragt m/moms 1.223 10.094 Note 6 Autodrift - personbiler Leje af bil inkl. moms 24.218 Bilforsikring 1.700 Bil 258 Brændstof 8.419 Parkering 871 35.466 Note 7 Lokaleomkostninger Husleje 85.000 Lokaleleje ekstern 5.000 90.000 Note 8 Administrationsomkostninger Gebyr 3.453 Kontorartikler og tryksager 10.068 Forsikring 14.490 Medlemskaber 2.612 Telefon 4.681 Edb-udgifter/software 7.343 Edb-udgifter/software u/m 1.095 Mindre anskaffelser 33.231 Revisor 5.980 Danløn 600 Kontingenter u/moms 12.752 Web-hotel og domænenavn 36 96.341 Note 9 Renteudgifter Renteudgifter, bank 1.076 1.076