CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012



Relaterede dokumenter
K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Resultatopgørelse Omsætning Note 1 - Statstilskud Undervisningstaxameter Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Øvrige driftsindtægter Særlige tilskud

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Optikselskabet af 1. januar 2016 ApS

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Årsrapport 2017

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

L&K ENTREPRISE - ISOLERING APS. Bakkeledet 9. Årsrapport for 2014/15 (Selskabets 3. regnskabsår)

NNC APS. Suomisvej Frederiksberg C. Årsrapport 6. december december 2017

Kjærgård Trading ApS. Årsrapport for 2015

Rosenørns Allé I/S CVR-nr Fynsvej Middelfart. Årsrapport 2015

Time Solution ApS. Industriparken Ballerup. Årsrapport 1. oktober september 2018

Møller og Wulff Logistik ApS

PITSTOP VESTERBRO 20 ApS

Christopher Music ApS

DM BLOMST DIREKTE ApS

Revisorerne Bastian og Krause. Årsrapport 2016/17

Hanstholm Havns Indkøbsforening A.m.b.a Kai Lindbergs Gade 73, 7730 Hanstholm

LUND BYGGERI ApS. Årsrapport for 2012

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

K.H. ApS. Nørrebrogade 18, 1 tv 8000 Aarhus C. Årsrapport 1. januar december 2017

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

Søren Sørensen Boligudlejning ApS Dalum Møllervej Odense SV. CVR-nummer:

Guardians ApS. Stormosevej Hasselager. Årsrapport 6. september december 2017

Talentsoft Nordic ApS. Årsrapport for 2016

Møllegarden IVS. Årsrapport 2016

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

DANICA REVISION ApS. Rødegårdsvej Odense M. Årsrapport 1. januar december 2016

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR.

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

R INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. juni René Bak CVR-NR.

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009

PACTA SUNT SERVANDA ApS

Anpartsselskabet af 30. januar 2015

MD Thai Cucine ApS. Knabrostræde København K. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 19/09/2018

ZB Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2012

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Zwei Grosse Bier Bar Hjørring ApS. Årsrapport 2015/16 (Omfattende perioden )

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Islev bilcenter ApS Islevdalvej Rødovre

Droner ApS. Årsrapport for 2016

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

AC Revision. Årsrapport

PITSTOP VESTERBRO 20 ApS

A.J. Aamund A/S Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

LH HANDEL & LOGISTIK ApS

K/S Wiedemar CVR-nummer

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

K/S Wiesenena CVR-nummer

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Ole Christiansen & Co ApS

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Liberatio A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

K/S Bondön 2 CVR-nr Skanderborgvej Viby J. Årsrapport 2015

PITSTOP VESTERBRO 20 ApS

REX KLEIN REVISION A/S

C.P. Dyvig & Co. A/S. Årsrapport for 2015

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

CR Construction ApS. Årsrapport for 2014/15

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 2014 (sammendrag)

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

NEBBIOLO WINEBAR A/S. Store Strandstræde København K. Årsrapport 1. juli juni 2017

Financial Outsourcing ApS

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Erhvervenes Hus Fond CVR-nr Årsrapport 2014

Schier Håndværker Service ApS

plus revision skat rådgivning

Bukhari ApS. Årsrapport for 2017/18. Valby Langgade Valby. CVR-nr (2. regnskabsår)

Bandholm ApS. Årsrapport for 2011/12

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

PACTA SUNT SERVANDA ApS

Årsrapport for (4. regnskabsår)

SAMSØ VEDVARENDE ENERGI ApS

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors påtegning 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5

PACTA SUNT SERVANDA ApS

A-Maler ApS ÅRSRAPPORT 2017/2018

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5

Revirk Rådgivning ApS (Rudaras Comp ApS)

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

REZAS ORIENTAL & MODERN RUGS ApS

RISØR S.M.B.A. Årsrapport 2016/17

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

Årsrapport CVR. Nr

ZTUFF ApS. Strandvejen Espergærde. Årsrapport 1. januar december 2015

Mercandia Invest A/S CVR-nr

TWENTY ONE LEARNING ApS

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Transkript:

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2012

1 Ledelsesberetning... 2 1.1 Institutionsoplysninger... 2 1.2 Præsentation af institutionen... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 3 1.4 Årets faglige resultater... 4 1.5 Hoved- & nøgletal... 10 1.6 Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal... 11 1.7 Forventninger til det kommende år... 11 2 Målrapportering... 13 2.1 Opsummering vedrørende målrapportering... 13 2.2 Erhvervsgymnasiale uddannelser... 13 2.3 Erhvervsuddannelser m.v.... 14 2.4 Opgørelse af anden aktivitet... 21 2.5 Antal uddannelsesaftaler - erhvervsuddannelser... 22 3 Regnskab... 23 3.1 Anvendt regnskabspraksis... 23 3.2 Resultatopgørelse... 27 3.3 Balance... 28 3.4 Pengestrømsopgørelse... 30 3.5 Noter... 31 3.6 Særlige specifikationer... 36 4 Påtegning af det samlede regnskab... 37 4.1 Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring... 37 4.2 Den uafhængige revisors påtegning... 39 1

1 Ledelsesberetning 1.1 Institutionsoplysninger CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F Telefon 54 888 888 Internet www.celf.dk E-mail adresse: celf@celf.dk Bestyrelsen Niels Henriksen, formand Klaus Nørholm Jørgensen, næstformand Jørgen Stub Petersen Søren Christensen Ejvind Heinecke Dennis Fridthjof Steen Koch Rasmussen Linnéa Treschow Doris Kimer Leo Christensen Medarbejderrepræsentant med stemmeret Kent W. Nielsen Medarbejderrepræsentant uden stemmeret Derek Curry Elevrepræsentant med stemmeret Jakob A. Dinesen Elevrepræsentant uden stemmeret Michael Sværke Henriksen Daglig ledelse Adm. direktør Michael Bang. Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 2

1.2 Præsentation af institutionen Mission & vision CELF er en selvejende institution, omfattet af Lov om Institutioner for Erhvervsrettet Uddannelse med hjemsted i Guldborgsund Kommune og med Lolland-Falster som sit geografiske område. CELFs vision er at skabe en sammenhængende og udviklingsorienteret organisation - til glæde for såvel kunder som medarbejdere og samarbejdspartnere i erhvervslivet. Opgaver Institutionens formål er at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse efter undervisningsministerens nærmere bestemmelse og i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Institutionen har tillige til formål at gennemføre rådgivning og andre ydelser med tilknytning til uddannelsesvirksomheden efter de almindelige regler om indtægtsdækket virksomhed, f.eks. systemeksport og medvirken ved uddannelsesplanlægning i virksomheder. Institutionen kan udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundede foranstaltninger. Skolen driver kostafdeling i henhold til Undervisningsministeriets godkendelse. 1.3 Årets økonomiske resultat Årets resultat udviser et overskud på 1.395 t.kr. ud af en omsætning på 303.536 t.kr. Budget 2012 udviste en omsætning 1 på 282.070 t.kr. og et forventet resultat på 270 t.kr. Skolen er dermed kommet ud af 2012 med et årsresultat, som er 1.125 t.kr. bedre end budgetlagt. Omfanget af uddannelsesaktiviteterne var 2.837 årselever på uddannelserne og 138 skolehjemårselever. De tilsvarende tal for 2011 var henholdsvis 2.964 og 138. 2012 har været præget af stabilisering af aktiviteten på efteruddannelsesområdet. Antallet af årselever på AMUuddannelserne steg fra 122 i 2011 til 126 i 2012. På aktiviteter udført for andre uddannelsesinstitutioner steg årselevproduktionen fra 191 til 210. Trods tilbagegangen i årselever er omsætningen steget med 3.415 t.kr. i forhold til 2011. Dette skyldes væsentligst ændret sammensætning af aktiviteten på de enkelte uddannelser, hvor især grundforløbene har haft fremgang. Hertil kommer, at skolen har modtaget 1.800 t.kr. mere i udkantstaksameter i 2012 end i 2011, idet Guldborgsund Kommune nu også opfylder kriterierne for dette taksameter. Skolens lønomkostninger 2 er faldet i forhold til 2011 med 14.618 t.kr., hvilket især skyldes fald i omkostningen til fakturalærere (8.145 t.kr.). Timeeffektiviteten er forbedret, idet lønnen pr. ÅE er reduceret med 2.187 kr. blandt andet som følge af en reduktion i antal timer pr. årselev med 4,3 time. 1 Omsætningsbegrebet i budgettet er baseret på det interne regnskab, hvor visse tilskud modregnes i de omkostningsposter, tilskuddene dækker. 2 Bemærkningerne i dette afsnit er baseret på skolens interne regnskab, hvor omkostninger til fakturalærere konteres som lønomkostninger, modsat det det eksterne regnskab (årsrapporten), hvor de indgår i øvrige omkostninger. 3

Driftsomkostningerne 3 er steget med 16.761 t.kr. fra 2011 til 2012. De væsentligste årsager hertil er en stigning i tjenesteydelser vedrørende aktivitet udført for anden uddannelsesinstitution (11.760 t.kr.), øget brug af konsulentydelser til projekter (3.989 t.kr.) samt småanskaffelser (2.053 t.kr.). Af- og nedskrivningsniveauet for 2012 var 7.369 t.kr. højere i 2012 end 2011. Hovedårsagen er, at afsnit 8 i Nakskov Uddannelsescenter er nedskrevet til forventet salgspris. Effekten heraf er 5.900 t.kr. Endvidere er der sket nedskrivning af ejendommen i Maribo, da en bygning er planlagt nedrevet (531 t.kr.). Den resterende stigning (938 t.kr.) skyldes afskrivningseffekten af de i andet halvår af 2011 og af de i 2012 gennemførte og aktiverede investeringer. Skolen gik, jf. årets likviditetsbeskrivelse, ud af 2012 med stort set uændret likviditet efter samlede nettoinvesteringer på 12.530 t.kr. Årselevtallet på ungdomsuddannelserne var i 2012 2.273 mod budgetlagt 2.303, dvs. 30 årselever færre end forventet. De 2.273 årselever fordelte sig med 679 på de gymnasiale uddannelser og 1.594 på erhvervsuddannelserne. I relation til erhvervsuddannelserne er det glædeligt, at skolen, trods af store udfordringer i praktikpladssituationen, har formået at fastholde niveauet for indgåede praktikpladsaftaler, idet antallet i 2012 udgjorde 510 mod 516 i 2011. På finansieringssiden skyldes de stigende finansieringsomkostninger, at der ved den ordinære omlægning i oktober 2011 var så stor uro på de finansielle markeder, at omlægningen resulterede i rentetillæg til CIBOR-lån på 0,38 procentpoint og til EURIBOR-lån på 0,52 procentpoint. Dette har alt andet lige fordyret de årlige finansieringsomkostninger med ca. 775 t.kr. I 2012 har der været fokus på forbedring og tilpasning af bygningsmassen. I Nakskov Uddannelsescenter er der i 2012 gennemført en stor indvending renovering af afsnit 1. Teorilokaler, fællesområder, kontorer og toiletfaciliteter er bragt i tidssvarende stand, og hele afsnittet har fået nye møbler. Bygningsforandringerne i Nakskov har i 2012 udgjort 5.911 t.kr. Der har løbende været forhandlinger med eksterne interessenter, først og fremmest Lolland Kommune, om salg af bygningsmasse på NUC med henblik på tilpasning til de kommende års faldende ungdomsårgange. Der var i 2012 fortsat stor fokus på kompetence- og organisationsudvikling, idet arbejdet har været koncentreret om implementering af skolens markedsorienterede og pædagogiske strategier. Der er i 2012 i alt brugt 6.253 t.kr. på organisationsudvikling i bred forstand. Skolens egenkapital er i 2012 blevet reduceret med 1.334 t.kr. i forbindelse med udspaltningen af de videregående uddannelser til Erhvervsakademi Sjælland. 1.4 Årets faglige resultater I det følgende redegøres kortfattet og på overordnet niveau for en række faglige initiativer og resultater i 2012. Der er primært fokus på de tværgående områder, idet uddannelserne belyses nærmere under målrapporteringen i kapitel 2. Organisationsforandring CELF iværksatte i 2012 en større organisationsforandring. Årsagen var et ønske om at samle og fokusere kræfterne, således at CELF er bedre rustet til at møde de kommende års pædagogiske, markedsmæssige og økonomiske udfordringer. 3 Bemærkningerne i dette afsnit er baseret på det interne regnskab, hvori driftsomkostningerne udgøres af de omkostninger, som ikke er løn, renter eller afskrivninger. 4

Formålet var bl.a. at sikre fuld fokus på strategien, fokus på fastholdelse, udvikling af den tværgående pædagogik samt et øget fokus på markedsorientering og økonomisk planlægning og styring. Målet med strukturændringen var at øge fokuseringen på skolens strategi 2012-2017 samt at samle centrale ressourcepersoner i de enkelte uddannelsesafdelinger for at øge fastholdelsen af eleverne og fortsat have orden i skolens økonomi. Organisationen blev ændret på følgende tre områder: 1. Uddannelsesafdelingerne blev samlet i færre men større enheder. 2. De enkelte uddannelsesafdelinger fik tilført decentrale ressourcer til at hjælpe uddannelsescheferne: Et uddannelsessekretariat, en økonomi- og planlægningsmedarbejder og elevvejledere. 3. Etablering af nye tværgående funktioner (Elevchef, Pædagogisk chef og Pædagogisk IT-chef), som fremadrettet skal arbejde med forskellige indsatser i uddannelsesafdelingerne. Desuden blev der ved organisationsforandringen oprettet et praktikpladscenter, som primært har fokus på at opsøge virksomheder for at skaffe praktikpladser. Organisationsforandringen indebar desuden, at der i de enkelte afdelinger skal dannes undervisningsteams med øget fokus på planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og læring samt fokus på elevtilfredshed og fastholdelse. Processen med teamsamarbejde fortsætter i 2013. Administrative fællesskaber CELF er i 2012 blevet værtsinstitution for nye administrative fællesskaber udover det hidtidige bygningsfællesskab på Nakskov Uddannelsescenter. Skolen er på landsplan meget langt fremme med hensyn til at digitalisere administrative forretningsprocesser efter såkaldte Business Proces Management-principper. Dette har ført til, at der med virkning fra januar 2012 er etableret et administrativt fællesskab med 3 af Østdanmarks store erhvervsskoler, EUC Sjælland, CPH West og Københavns Tekniske Skole. CELF udvikler og hoster de digitale løsninger på vegne af skolerne. Flere andre skoler udviser interesse for samarbejdet, og foreløbig er SOSU Sjælland indtrådt med virkning fra 1. januar 2013. CELF har ligeledes en mangeårig erfaring med projektadministration af blandt andet EU-projekter. Med baggrund i de herved opnåede kompetencer er skolen, ligeledes med virkning fra primo 2012, blevet værtsinstitution for et administrativt fællesskab omkring projektadministration. Som det tredje nye administrative fællesskab driver CELF med virkning fra 2012 IT for SOSU Sjælland. Alle de administrative fællesskaber er en del af skolens bogføringskredsløb, og regnskaberne er indarbejdet i årsrapporten for CELF efter regnskabsprincipper foreskrevet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Miljø- og Arbejdsmiljøarbejdet Arbejdet i 2012 har handlet meget om dialog, inddragelse og samarbejde vertikalt og horisontalt i organisationen efter at organisationsændringen blev udmeldt i starten af 2012. Organisationsforandringen og teamudviklingsprocessen har affødt fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Afdelingen har i den forbindelse støttet og samarbejdet tæt med cheferne i uddannelsesafdelingerne i omstillingsprocessen. Desuden har afdelingen i 2012 samarbejder med skolens arbejdsmiljørepræsentanter med blandt andre følgende projekter: Implementering af: o Et nyt anmeldelsessystem fra MBU: Insubiz, ved elev-skader o Beredskabsplaner (brand og evakuering) o Rygeforbud på alle skolens matrikler 5

Gennemførelse af kostvejledningsforløb for ansatte. Afholdelse af temadag om psykisk arbejdsmiljø samt fyraftensmøde om stress. Planlægning af klimakampagne på Kringelborg Allé i samarbejde med skolens interne energinetværk, lærere, elever og KUBEN Management Temadag i arbejdsmiljøorganisationen om dens arbejde, organisationsforandringen og den årlige arbejdsmiljødrøftelse Projekter Projektsekretariatet har som mål at støtte op omkring den overordnede strategi og indsatsområder samt støtte den enkelte afdeling med henblik på udvikling. Det administrative samarbejde om et fælles projektsekretariat er i 2012 udvidet med SOSU Nykøbing og omfatter derudover Køge Handelsskole og CELF. CELF har i 2012 søgt og fået bevilliget en række projekter fra EU s socialfond, interreg Under EU, Ministeriet for Børn og Undervisning (forsøgs og udviklingsprojekter). Herudover er der en række projekter, der er videreført fra tidligere år. Ansøgningsmulighederne har dog båret præg af, at en ny programperiode (for EU-projekter) nærmer sig, og der har derfor været begrænsede midler at søge. I det følgende ses hvilke nationale og internationale projekter der er søgt og bevilliget i 2012: Nationale projekter Internationale projekter Vindmølletekniker-projektet. Projektet har til formål at udvikle en erhvervsuddannelse inden for vedligeholdelse og opstilling af vindmøller. Der er bevilliget et mindre projekt som støtter op omkring etablering og udbygning af Campus Nakskov. Regio-net blev afsluttet og et nyt projekt Kult-com blev bevilliget. Der er hermed stadig 3 interreg-projekter aktive med de tyske partnere. Netværket er i løbet af året blevet udbygget og der arbejdes fortsat på at skabe et mere integreret arbejdsmarked, med muligheder for lærlingene på begge sider af grænsen. Det er aftalt med de øvrige erhvervsuddannelsesinstitutioner i region Sjælland at der skal udarbejdes en fælles Leonardo-ansøgning, som skal give de unge mulighed for at gennemføre en del af deres uddannelse i udlandet. CELF står som ansøger for dette fælles initiativ. Status på strategiarbejdet 2012-2017 I 2011 udvalgte bestyrelsen 7 tværgående strategier - 5 markedsorienterede og 2 internt rettede strategier, som skolen skal arbejde med i perioden 2012-2017. De markedsorienterede strategier er: Oplevelsesøkonomi, Transport og logistik, Femern Bælt, Klima og energi samt Forretningsudvikling. De 2 internt rettede strategier er: Pædagogisk udvikling samt Rammer for undervisningen. I 2012 har de faglige resultater indenfor de 5 markedsorienterede strategier været følgende: Oplevelsesøkonomi Der er sammensat og udbudt en akademiuddannelse målrettet turisterhvervene (merkonom i turisme). Der er udviklet og gennemført kurser indenfor turisme. Der er etableret netværk med turistorganisationerne på Lolland og Falster omkring Årets turisttema. Skolen har deltaget i udviklingsarbejde omkring Marielyst Resort en badeby med potentiale og Madkulturhus i Nykøbing F. 6

Der er indledt samarbejde med Guldborgsund Kommune og Region Sjælland om udvikling af samarbejdet om trafikkorridoren Gedser Rostock. Transport og logistik Der er etableret en brancheportal, TRL-guiden, der samler uddannelser indenfor transport- og logistikområdet. Femern Bælt Der er indledt kontakt med danske entreprenører, der forventes at ville byde på nogle af de store kontrakter til Femern Bælt projektet. Der er produceret input til idékataloger til henholdsvis Femern A/S udstillingscenter i Rødbyhavn og ved Fehmarnbelt Days i Lübeck og Hamburg. Skolen koordinerer og leverer efteruddannelser i programmet Klar til nye muligheder. Klima og energi Der er afholdt Grøn Tour, hvor 40 medarbejdere fra CELF besøgte "grønne" virksomheder på Lolland og Falster. Målet var at få inspiration og øge indsigten i, hvordan lokale virksomheder, der producerer energi, anvender grønne teknologier. Der er udviklet og gennemført kurser indenfor solceller. Der er gennemført udvikling af og afholdt karrieredag på CELF med vindmøllebranchen. Karrieredagen samlede omkring 100 interesserede studerende fra Handelsgymnasiet på CELF og de almene gymnasier i Guldborgsund og Lolland kommune. Forretningsudvikling Der er sket netværksdannelse med blandt andet kommunerne, Region Sjælland, Femern Bælt Development og Business LF. I 2012 har de faglige resultater indenfor de 2 internt rettede strategier været følgende: Pædagogisk udvikling Der er blevet opsat Active Boards (interaktive tavler) i klasselokalerne og uddannet superbrugere, som har gennemført uddannelse af pædagogisk personale i anvendelsen af de nye teknologiske undervisningsværktøjer. Med udgangspunkt i resultaterne fra den antropologiske undersøgelse og behovet for øget fokus på fastholdelse af skolens elever, er processen omkring udvikling af lærerteams påbegyndt. Rammer for undervisningen Der er gennemført effektivisering og kvalitetsforbedringer ved indførsel af elektroniske arbejdsgange. Der er foretaget analyser på henholdsvis strømforbrug og leverandøraftaler. Handlingsplan for øget gennemførelse på grund- og hovedforløb Skolen indsender hvert år en handlingsplan for øget gennemførelse til ministeriet med det mål, at opnå en 95% gennemførelse i 2015. Af tabellen nedenfor fremgår de historiske tal samt resultat for skoleåret 2011/12 i forhold til afbrud uden omvalg på grund- og hovedforløbet. Skolen har i skrivende stund, ikke sat nye mål for de fremtidige skoleår, grundet den ministerielle udsættelse af indsendelsen af handlingsplanen til medio april 2013. Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Historisk udvikling Resultat Mål 2011 2012 2013 2013 09/10 10/11 11/12 11/12 2010 08/09 Grundforløb under ét 21,0 23,0 24,0 24,72 15,7 Hovedforløb under ét 6,0 8,0 4,0 12,20 1,4 Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) 7

Der er i 2012 arbejdet med elevtilfredshed med udgangspunkt i den i 2011 gennemførte elevtilfredshedsundersøgelse. I slutningen af 2012 gennemførtes en ny undersøgelse. Resultaterne er endnu ikke færdigbearbejdede og præsenteret for skolens bestyrelse. AMU aktivitet og tilfredshed Alle medarbejdere der deltager på et AMU-kursus, bliver bedt om at evaluere kurset i det elektroniske system Viskvalitet (www.viskvalitet.dk). I oversigten nedenfor ses resultatet af AMU-aktiviteten i 2012 sammenlignet med 2011. Det ses at ultimo 2012 var der 364 færre deltagere på AMU i forhold til 2011, svarende til en nedgang på 8,6%: Diff Diff Deltagere Diff Diff Hold (%) Indgang Antal deltagere Antal hold Antal deltagere Antal hold Deltagere (%) Hold I alt 3.872 233 4.236 269-364 -8,6-36 -13,4 * Bemærk at der kun registreres ét CPR-nummer ved tilmelding til flere hold, hvilket betyder at en medarbejder godt kan være tilmeldt flere hold, men kun registreres som én deltager i opgørelsen. I oversigten ses resultatet af den samlede tilfredshedsvurdering i 2012 sammenlignet med 2011, på spørgsmålet: Hvor tilfreds er du med det kursus, du netop har gennemført? : %-del tilfredshed i forhold til antal besvarelser Meget tilfreds til Tilfreds 91% (3.525) 92% (3.902) Utilfreds til Meget utilfreds 1% (73) 2% (77) Hverken tilfreds eller utilfreds / ved ikke 7% (269) 6% (245) Samlede svar -% ift. samlet deltagerantal 99,9% 99,7% Generelt er 91% af kursusdeltagerne placeret i kategorien Meget tilfreds eller Tilfreds med kurset. EUD-området tekniske og merkantile områder Fastholdelse på erhvervsuddannelsernes grundforløb er en særlig udfordring. Afdelingerne udfører i lighed med tidligere år forskellige fastholdelsestiltag. Blandt andet styrkelse af det sociale liv i klasserne og udvikling af grundforløbspakker særligt rettet til frafaldstruede elever. Manglen på praktikpladser er, for afdelingernes medarbejdere og de lokale uddannelsesudvalg, stadig en særlig udfordring. Der arbejdes løbende på at skaffe pladser, herunder udnyttelse af mulighederne for delaftaler, kombinationsaftaler og korte aftaler samt på udvikling af nye muligheder for kombination af skolepraktik og ordinær praktik. Af tabellen nedenfor, der viser skolens interne opgørelser i 2012, blev der indgået 510 aftaler med elever fra CELF, 37 færre end i 2011, svarende til et fald på 6,8%. På landsplan er der til sammenligning i 2012 registeret en stigning på 2% i indgåede uddannelsesaftaler i forhold til 2011. Det fremgår desuden af tabellen, at der har været en stigning i antal SKP-elever i 2012 på 22 elever, svarende til en stigning på 22% i forhold til 2011. Det samlede antal ordinære aftaler og SKP-aftaler er 15 færre end i 2011, svarende til et fald på 2,3%. År til dato Ordinære Diff SKP Diff Totalt ord. + SKP Total Diff 01-01-2012 510 122 632 31-12 -37 22-15 01-01-2011 547 100 647 Gymnasieområdet - handelsgymnasium og teknisk gymnasium 8

Skolen har handelsgymnasium (HHX) og teknisk gymnasium (HTX) i både Nykøbing og Nakskov. I 2012 blev der oprettet et fælles Advisory Board, hvor gymnasieområdet kan sparre med repræsentanter for det lokale erhvervsliv og kommunerne. Et af fokusområderne er, hvordan skolen kan tiltrække flere elever på gymnasieuddannelserne. På de gymnasiale afdelinger er der særligt fokus på at forbedre det sociale miljø og udvikle undervisningen i retningen af innovation og iværksætteri. Afdelingerne arbejder således hele tiden på at gøre erhvervsgymnasierne til attraktive uddannelsessteder, som kan tiltrække og fastholde eleverne. I det følgende ses, hvor mange dimittender der var på de to adresser i juni 2012: HHX Nykøbing HTX - Nykøbing HHX-Nakskov HTX-Nakskov Antal dimittender 104 55 22 26 9

1.5 Hoved- & nøgletal Hovedtal 2010 2009 2008 Resultatopgørelse (mio.kr.) Omsætning 303,5 300,1 329,3 292,0 268,1 Omkostninger 295,2 287,2 312,2 279,4 265,3 Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 8,3 12,9 17,1 12,6 2,7 Finansielle poster -6,9-5,6-10,4-8,9-7,5 Resultat før ekstraordinære poster 1,4 7,3 6,7 3,7-4,7 Ekstraordinære poster 0,0 1,0-1,0 1,8 9,5 Årets resultat 1,4 8,3 5,7 5,5 4,7 Balance (mio.kr.) Anlægsaktiver 330,0 334,4 335,7 347,1 342,2 Omsætningsaktiver 96,2 89,8 87,4 66,1 64,0 Balancesum 426,2 424,2 423,1 413,2 406,2 Egenkapital ultimo 133,2 135,2 131,1 126,7 124,7 Hensatte forpligtigelser i alt 0,0 0,0 1,0 0,0 3,5 Langfristede gældsforpligtelser 166,6 172,2 177,1 178,2 185,5 Kortfristede gældsforpligtelser 126,5 116,8 113,8 108,3 92,5 Pengestrømsopgørelse (mio.kr.) Driftsaktivitet 18,8 23,2 18,6 5,9 20,4 Investeringsaktivitet -12,5-10,5 1,3-13,7 11,1 Finansieringsaktivitet -6,5-4,9-2,3-4,9-13,6 Pengestrøm, netto -0,2 7,8 17,6-12,7 17,9 Nøgletal Overskudsgrad 0,46% 2,43% 2,03% 1,27% Negativ Likviditetsgrad 76,11% 76,88% 76,80% 61,03% 69,19% Soliditetsgrad 31,25% 31,87% 30,99% 30,66% 30,70% Finansieringsgrad 50,49% 51,50% 52,76% 51,34% 54,21% Årselever Årselever ekskl. udlagt aktivitet 2.836 2.955 3.063 2.859 2.843 Årselever, kostafdeling 138 138 134 144 160 Erhvervsakademi-årselever gennemført for andre 210 240 - - - Erhvervsuddannelses-årselever gennemført for andre 0 0 - - - Erhvervsakademi-årselever udlagt til andre 0 0 - - - Erhvervsuddannelses-årselever udlagt til andre 0 0 - - - 10

1.6 Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal Overskudsgrad = Resultat før ekstraordinære poster x 100/ Omsætning i alt Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x 100/ Kortfristede gældsforpligtelser i alt Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100/ Samlede aktiver Finansieringsgrad = Langfristede gældsforpligtelser x 100/ Materielle anlægsaktiver Årselever = Gennemsnitligt antal årselever inklusive kost- og deltidselever omregnet til årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er 1.924 timer. 1.7 Forventninger til det kommende år Indtægter Budget 2013 udviser et budgetteret regnskabsmæssigt overskud på 4.422 t.kr. på baggrund af samlede indtægter på 294.414 t.kr. og omkostninger på 289.992 t.kr. Indtægtsbudgettet er baseret på en forventning om 2.901 årselever. De budgetterede årselever for 2013 udviser dermed en stigning på 64 i forhold til regnskab 2012. Omkostninger Lønbudgettet indeholder nuværende ansatte med korrektion for kendte fratrædelser og forventede nyansættelser. Hertil kommer en forventet overtidsbetaling og resultatløn. Driftsrisici Undervisningsministeriet har i nogle år sagsbehandlet diverse kurser udbudt af CELF i samarbejde med en privat virksomhed. Undersøgelse kan medføre krav om tilbagebetaling af modtagne tilskud. Der er tidligere foretaget en hensættelse svarende til den vurderede tabsrisiko. I 2012 er der afsat yderligere 936 t.kr. til tab i forbindelse med uddannelsesaktiviteter. 11

Finansielle risici Rentefastsættelsen på skolens realkreditgæld er baseret på EURIBOR 3 (2/3) og CIBOR 3 (1/3) med aktuelle kurstabstillæg jf. ovenfor. Realkreditlånene forventes refinansieret i oktober 2013. Udviklingen i de finansielle markeder følges op mod refinansieringstidspunkt med henblik på at vurdere, om der er muligheder for at afbøde effekten, hvis kursen stadig er ufordelagtige på refinansieringstidspunktet. Denne variable belåning er delvist rentesikret ved renteswaps, således at 58% af gælden er sikret i 6 år og 24% i 8 år. Skolens driftskreditter er på variabelt forrentede rentebetingelser. Driftskreditterne har ikke været anvendt de seneste år. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Efter regnskabsåret afslutning har de igangværende forhandlinger med Lolland Kommune sandsynliggjort, at afsnit 8 kan sælges til Lolland Kommune. Den aftalte salgspris vil give et forventet regnskabsmæssigt tab, som er indarbejdet i regnskab 2012 med 4.040 t.kr. på bygningsmassen og 1.860 t.kr. på installationer som en nedskrivning under afskrivninger, jf. bemærkningerne ovenfor. Hermed forventes salget af afsnit 8 ikke at afstedkomme yderligere regnskabsmæssige tab. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som forventes at give anledning til at betvivle regnskabets værdiansættelser eller forventningerne til budget 2013. 12

2 Målrapportering 2.1 Opsummering vedrørende målrapportering I forbindelse med omorganiseringen på CELF i efteråret 2012 er lærerne organiseret i team. Deres opgave er bl.a. at have fokus på et eller flere af følgende 7 indsatsområder: Trivsel, Fremmøde, Frafald, Karakterniveau, Faglighed, Undervisningens gennemførelse og Anvendelse af ny undervisningsteknologi. Dette følges løbende med bl.a. måltal på skole-, afdelings- og teamniveau. Med henblik på at styrke fremmøde og gennemførsel på grundforløbene er følgende handlinger iværksat: Alle team skal aflevere konkrete handlinger på en eller flere af de ovennævnte 7 indsatsområder. Der pågår desuden et arbejde med at præcisere støttefunktionernes arbejdsopgaver i forbindelse med at øge fremmødet og gennemførelsen, herunder at harmonisere procedurer og rutiner for elevvejledere og uddannelsessekretærer samt præcisere kontaktlærernes opgaver. Med henblik på at styrke fremmøde og gennemførsel på hovedforløbene er følgende handlinger iværksat: Særligt fokus på at hjælpe de elever og virksomheder, der mister en uddannelsesaftale. Denne opgave ligger i det nyoprettede praktikpladscenter i tæt samarbejde de respektive undervisere og team på hovedforløbene. Desuden er der fokus på at stimulere elevernes lyst til mere faglighed gennem tilvalgsfag, valg af højere niveau samt udbud af eliteforløb. 2.2 Erhvervsgymnasiale uddannelser Skema til beregning af gennemførelsesprocent 3-årige erhvervsgymnasiale uddannelser 3010 HHX Antal elever Procent Årgang Tilgang Modtagne Afgivne Gennemførelse Gennemførelsesprocent Start 2008-slut 2011 172 26 52 127 87% Start 2009-slut 2012 160 19 41 126 91% Start 2010 150 Start 2011 156 Start 2012 151 3310 HTX Antal elever Procent Årgang Tilgang Modtagne Afgivne Gennemførelse Gennemførelsesprocent Start 2008-slut 2011 102 12 25 83 93% Start 2009-slut 2012 108 17 37 81 92% Start 2010 115 Start 2011 112 Start 2012 92 13

2.3 Erhvervsuddannelser m.v. I alt Grundforløb på CELF Uddannelse Grundforløb 2008 2009 2010 2011 2012 Tilgang 1.221 1.397 1.122 1.054 1.161 Antal årselever i året 1.090,19 1.204,99 1.241,90 1.248,79 1.355,30 Frafald (antal/%-del) 303/24,4 343/21,1 335/23,5 357/24,3 392/24,7 I de 5 perioder der sammenlignes udmærker 2009 sig ved at have den største tilgang. 2011 har det laveste optag i perioden. I 2012 registreres en stigning i optaget på ca. 10,2% i forhold til 2011. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er uændret i forhold til 2011. 1030 Dyr, planter og natur Uddannelse Grundforløb 2008 2009 2010 2011 2012 Tilgang 60 118 92 96 91 Antal årselever i året 33,38 75,87 99,60 91,73 82,32 Frafald (antal/%-del) - 28/26,2 32/29,1 35/28,7 42/28,6 Tilgangen i 2012 ligger på niveau med 2010 og 2011 Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er uændret i forhold til 2011. 1031 Produktion og udvikling Uddannelse Grundforløb 2008 2009 2010 2011 2012 Tilgang 211 124 94 73 49 Antal årselever i året 81,18 127,83 89,50 91,82 108,43 Frafald (antal/%-del) - 70/25,4 21/22,8 40/29,6 23/20,4 Tilgangen i 2012 er det laveste der er registreret i 5 år. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er faldet med 9%-point i forhold til 2011. 1032 Strøm styring og it Uddannelse Grundforløb 2008 2009 2010 2011 2012 Tilgang 78 132 88 114 137 Antal årselever i året 39,03 113,18 125,51 136,82 165,96 Frafald (antal/%-del) - 31/22,0 39/23,8 33/22,3 59/31,1 14

Tilgangen i 2012 er det højeste der er registreret i 5 år. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget med 9%-point i forhold til 2011. 1033 Bil, fly og andre transportmidler Uddannelse Grundforløb 2008 2009 2010 2011 2012 Tilgang 104 207 182 147 170 Antal årselever i året 46,53 127,51 163,99 159,95 156,92 Frafald (antal/%-del) - 43/24,3 46/22,7 60/27,5 57/27,8 Tilgangen i 2012 er steget i forhold til 2011, dog ikke på højde med tilgangen i 2009 og 2010. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er uændret i forhold til 2011. 1034 Bygge og anlæg Uddannelse Grundforløb 2008 2009 2010 2011 2012 Tilgang 113 151 160 128 146 Antal årselever i året 64,56 143,80 161,29 172,63 186,37 Frafald (antal/%-del) - 28/16,3 38/19,1 42/20,6 59/22,9 Tilgangen i 2012 er steget i forhold til 2011, dog ikke på højde med tilgangen i 2009 og 2010. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget med ca. 2%-point i forhold til 2011. 1035 Transport og logistik Uddannelse (Grundforløb) 2008 2009 2010 2011 2012 Tilgang 20 68 30 24 32 Antal årselever i året 8,93 37,27 41,56 32,92 37,48 Frafald (antal/%-del) - 23/34,3 30/41,7 21/31,8 15/26,8 Tilgangen i 2012 er steget i forhold til 2011 og 2010, dog ikke på højde med tilgangen i 2009. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er faldet med 5%-point i forhold til 2011. 1036 Merkantil Uddannelse Grundforløb 2008 2009 2010 2011 2012 Tilgang 263 301 253 258 300 Antal årselever i året 154,35 340,49 327,51 312,84 307,72 Frafald (antal/%-del) - 45/11,3 44/16,5 42/15,3 44/16,4 15

Tilgangen i 2012 er steget i forhold til 2011 og 2010, og ligger nu på højde med 2009 tilgangen. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget med 1%-point i forhold til 2011. 1038 Mad til mennesker Uddannelse Grundforløb 2008 2009 2010 2011 2012 Tilgang 105 190 148 151 189 Antal årselever i året 51,99 150,64 175,93 191,60 225,62 Frafald (antal/%-del) - 45/23,7 52/23,1 50/23,7 64/25,4 Tilgangen i 2012 er steget i forhold til 2011 og 2010, og ligger nu på højde med 2009 tilgangen. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget med ca. 2%-point i forhold til 2011. 1039 Sundhed, omsorg og pædagogik Uddannelse Grundforløb 2008 2009 2010 2011 2012 Tilgang 12 33 34 21 18 Antal årselever i året 3,85 17,08 21,98 20,58 21,98 Frafald (antal/%-del) - 7/25,0 10/32,3 12/28,6 7/18,4 Tilgangen er fortsat faldende til indgangens grundforløb. Dog ligger den højere end 2008 tilgangen. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er faldet markant med ca. 10%-point i forhold til 2011. 1040 Krop og stil Uddannelse Grundforløb 2008 2009 2010 2011 2012 Tilgang - 2 - - - Antal årselever i året - 1,00 - - - Frafald (antal/%-del) - 0/0,0 - - - Grundforløbet har ikke været afviklet siden 2009. 1041 Bygnings- og brugerservice Uddannelse Grundforløb 2008 2009 2010 2011 2012 Tilgang 46 71 40 42 29 Antal årselever i året 15,10 36,61 34,98 37,90 46,68 Frafald (antal/%-del) - 18/28,6 22/37,9 22/44,0 58/37,9 2012 har den laveste tilgang der er registreret siden 2008. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er faldet markant med ca. 6%-point i forhold til 2011. 16

1010 Teknologi og kommunikation Uddannelse Grundforløb 2008 2009 2010 2011 2012 Tilgang 52 - - - - Antal årselever i året 82,66 5,93 0,05 - - Frafald (antal/%-del) 47/19,1 - - - - Grundforløbet har ikke været afviklet siden 2010. 1011 Bygge og anlæg Uddannelse Grundforløb 2008 2009 2010 2011 2012 Tilgang 20 - - - - Antal årselever i året 71,76 0,03 - - - Frafald (antal/%-del) 48/23,5 - - - - Grundforløbet har ikke været afviklet siden 2010. 1012 Håndværk og teknik Uddannelse Grundforløb 2008 2009 2010 2011 2012 Tilgang 49 - - - - Antal årselever i året 41,05 0,03 - - - Frafald (antal/%-del) 29/24,8 - - - - Grundforløbet har ikke været afviklet siden 2009. 1013 Fra jord til bord Uddannelse Grundforløb 2008 2009 2010 2011 2012 Tilgang 28-1 - - Antal årselever i året 60,67 0,18 - - - Frafald (antal/%-del) 45/26,9-0/0,0 - - Grundforløbet har ikke været afviklet siden 2010. 1014 Mekanik, transport og logistik Uddannelse Grundforløb 2008 2009 2010 2011 2012 17

Tilgang 30 - - - - Antal årselever i året 95,68 2,60 - - - Frafald (antal/%-del) 68/27,6 - - - - Grundforløbet har ikke været afviklet siden 2009. 1015 Service Uddannelse Grundforløb 2008 2009 2010 2011 2012 Tilgang 30 - - - - Antal årselever i året 41,22 0,30 - - - Frafald (antal/%-del) 31/34,8 - - - - Grundforløbet har ikke været afviklet siden 2009. 1915 Handelsskolernes grundforløb Uddannelse Grundforløb 2008 2009 2010 2011 2012 Tilgang - - - - - Antal årselever i året 198,30 24,53 - - - Frafald (antal/%-del) 51/19,7 - - - - Grundforløbet har ikke været afviklet siden 2009. I alt Hovedforløb på CELF 4 Uddannelse Hovedforløb 2008 2009 2010 2011 2012 Tilgang 400 304 342 403 316 Antal årselever i året 285,40 291,97 254,81 258,14 254,64 Frafald (antal/%-del) 47/10,59 21/5,53 28/7,6 14/4,0 45/12,2 Tilgangen faldt fra 2008 til 2009 og herefter steg fra 2009 til 2011. I 2012 er tilgangen faldet med 21,6% i forhold til 2011. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er samlet for hovedforløbene steget markant med ca. 8%- point i forhold til 2011. Dyr, planter og natur Uddannelse Hovedforløb 2008 2009 2010 2011 2012 18

Tilgang 0 0 4 17 11 Antal årselever i året 20,4 16,84 12,2 9,61 10,26 Frafald (antal/%-del) 7/16,28 2/11,11 4/22,22 1/5,56 2/15,38 Tilgangen har været stigende fra 2010 til 2011. I 2012 er tilgangen faldet med 35,3% i forhold til 2011. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget markant i 2012 med ca. 10%-point i forhold til 2011. Bil, fly og andre transportmidler Uddannelse Hovedforløb 2008 2009 2010 2011 2012 Tilgang 139 109 126 143 115 Antal årselever i året 77,65 84,93 80,86 67,64 84,50 Frafald (antal/%-del) 14/12,61 3/2,88 8/11,43 7/6,60 16/11,68 Tilgangen har været stødt stigende fra 2009 til 2011. I 2012 er tilgangen faldet med 19,6% i forhold til 2011. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget markant med 5%-point i forhold til 2011. Bygnings- og brugerservice Uddannelse Hovedforløb 2008 2009 2010 2011 2012 Tilgang 27 6 22 38 1 Antal årselever i året 5,73 15,25 12,28 18,00 20,58 Frafald (antal/%-del) 0/0,0 3/8,33 0/0,0 1/2,86 7/20,59 Tilgangen har været stødt stigende fra 2009 til 2011. I 2012 er tilgangen faldet med 97,4% i forhold til 2011. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget markant med ca. 18%-point i forhold til 2011. Produktion og udvikling Uddannelse Hovedforløb 2008 2009 2010 2011 2012 Tilgang 32 53 13 43 15 Antal årselever i året 26,21 26,26 15,85 26,23 15,33 Frafald (antal/%-del) 6/13,3 2/5,41 2/4,35 0/0,0 2/5,88 Tilgangen i 2012 er på niveau med 2010, hvilket er et fald på 65,1% i forhold til 2011. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget markant med ca. 6%-point i forhold til 2011. Strøm, styring og it Uddannelse Hovedforløb 2008 2009 2010 2011 2012 19