Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 25

Relaterede dokumenter
Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12

1. 1 BASISUDGIFTER...

(Hedebygadekarréen) Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Delreperationer af Langebro (delprojekt)

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015

Idræt og motion til alle københavnere

Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af budget 2016

Bilag 2. Status på aktivitet og økonomi for p-initiativer

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har i nat indgået budgetforlig i Københavns Kommune.

FREMGANG I FÆLLESSKAB

Til børne- og ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Katrine Madsen

Til dig, som er pårørende

Et København med plads til alle Budget15

Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 23

KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne. Til Socialudvalget

INTRODUKTIONSMØDE KONTAKTPERSONORDNINGEN

Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter

BUDGETAFTALE FOR KØBENHAVN 2019

Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter

11. december Sagsnr Dokumentnr Bilag 6 Projekter som ikke kan udføres inden for anlægsmåltallet

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner.

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Direktion. Amager Kultur. Betaling og Kontrol. Center for Digitalisering og Innovation. Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

TMF Type Projekt Frigivet anlægsmåltal* C. Tryghed- og

TM35 Begrønning flere træer i København

Transkript:

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 25 Æ1 H1-H3 Æ2 H1-H3 Æ3 H3, H4 Æ4 Æ5 Æ6 Æ6 Æ5, Æ7, Æ8 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspulje Nej 2, 3 0 331.500 110.500 0 0 Smarte investeringer i kernevelfærden - innovationspulje Nej 2, 3 0 10.000 0 0 0 Oprettelse af fælles enhed for kvalitet i kernevelfærden Nej 6, 7, 8 0 12.000 12.000 12.000 12.000 Håndtering af økonomiske risici - specialiseret rehabilitering Håndtering af økonomiske risici - konkrete anlægsprojekter Håndtering af økonomiske risici - finansiering fra tidligere midler afsat til Club Danmark Hallen Nej 8 0 10.000 0 0 0 Nej 8 0 157.800 0 0 0 Nej 8-4.700-4.700 0 0 0 Plads til flere elever i den københavnske folkeskole Ja 8, 9 270 118.195 38.467 124.062 157.779 Planlægningsbevilling til sammenlægning af Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole Ja 9 0 4.500 0 0 0

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 2 af 25 Æ9 Æ10, Æ11, Æ12 Æ13 SOU Æ14 Æ15 Æ16 SOU Æ17 Æ30 H5 Genhusning af Europaskolen Ja 9, 10 0 0 2.700 4.500 0 Finansiering - mindreudgifter til ny skole på Artillerivej 126 Daginstitutionsgrupper og fleksibel udnyttelse af kapacitet Nej 10 0 0-2.697-16.181-16.181 Ja 10 0 19.555 8.755 35.021 35.566 Fremtidens Fritidstilbud Ja 11 0 42.062 28.008 27.407 15.737 Det rigtige uddannelsesvalg for alle elever Nej 12 0 3.500 0 0 0 Kompensation for skæv DUT i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen Nej 12 0 1.300 1.900 2.400 2.800 Øget pres på produktionsskolerne Nej 12 0 3.000 3.000 3.000 3.000 Grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag Nej 12, 13 0 6.379 7.869 9.520 11.321 Sundhedsaftale og praksisplan Nej 13 0 10.559 15.502 14.968 15.468

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 3 af 25 SOU, Æ18 Æ19 UÆ20 Æ20 Ø Æ20 UÆ20, H6, SOU,, Æ21 H8 Én indgang på hjerneskadeområdet Nej 13 0 2.600 2.600 2.600 2.600 Sikring af socialområdet Nej 13 0 6.150 6.150 6.150 6.150 Investering i en virksomhedsrettet og effektiv beskæftigelsesindsats - tilføjelser til budgetforudsætninger Investering i en virksomhedsrettet og effektiv beskæftigelsesindsats Nej Bilag F 0 0 0 0 0 Nej 14 0-17.200-1.100-7.100 0 Finansiering af reformer Nej 14, 15-6.900-3.830 8.122 21.201 21.201 Æ22 H9 Helhedsrenovering af skoler Ja 16 0 27.070 72.978 271.849 320.491 Æ23 Renovering af Kødbyen Ja 16 0 1.448 2.027 12.743 12.742 Æ24 Ideoplæg og byggetekniske forundersøgelser af Thorupgården Ja 17 432 0 0 0 0

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 4 af 25, Æ25 H10 Genopretning og vedligehold af veje og broer Ja 17 450 184.820 22.235 6.065 265 Æ26 Foranalyse af cykelforbindelser Ja 17, 18 100 2.050 350 0 0 Æ27 Tidssvarende almene plejeboliger til beboerne i Møllehuset Ja 18 0 77 7.493 45 0 Æ28 Tidssvarende almene plejeboliger til beboerne i E-huset Ja 18 2.000 4.189 12.621 5.806 0 Æ29 H11 Grundkøbspulje Nej 18 0 100.000 0 0 0, Æ30 Æ10 Skoleidrætshal Nej 22 0 0 11.520 17.280 0 UÆ31 Æ31 Ø Indfasning af folkeskolereformen - yderligere midler og tilføjelse til budgetforudsætninger Nej Bilag D, Bilag F 0 0 35.000 35.000 Æ31 UÆ31 Indfasning af folkeskolereformen Nej 22 0 35.000 35.000 0 0

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 5 af 25 UÆ32 Æ32 Ø Flere medarbejdere i vuggestuerne - yderligere midler Nej Bilag D 0 0 10.000 10.000 10.000 Æ32 UÆ32 Flere medarbejdere i vuggestuerne Nej 23 0 45.000 35.000 35.000 35.000 Æ33 Renovering og ombygning af daginstitutionskøkkener Ja 23 2.700 0 0 0 0 Æ34 Udvidelse af ordningen med socialrådgivere på daginstitutioner Nej 23 0 4.500 8.400 8.400 8.400 Æ35 Æ36 Æ37 Åben Skole Nej 23, 24 0 2.500 1.700 900 400 Styrket medborgerskab Nej 24 0 2.700 2.700 2.700 2.700 Særlig indsats for flygtninge i København Nej 25 0 1.725 1.625 1.525 1.525 Æ38 Bedre integration i København Nej 25 0 4.600 0 0 0

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 6 af 25 Æ39 Æ40 Æ41 Æ42 Boligsocialt løft af udsatte byområder Ja 25 0 4.750 13.650 10.200 250 Green Teams i udsatte byområder Nej 25 0 3.156 3.096 3.096 3.096 Rigshospitalets Kollegium - ydelsesstøtte Nej 26 0 134 268 264 260 Flere træer Ja 26 0 2.200 0 0 0 Æ43,,, Hjemmevejlederordningen for boliganviste udsatte borgere Nej 26 0 3.500 3.500 3.500 3.500 Æ44,, Urbanplanen Ja 26, 27 200 4.700 25.350 49.050-59.200 Æ45 H30- H32 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi Ja 27 50 12.500 1.055 8.966 126 Æ46 H37 Parkering - åbning af parkeringspladser på offentlige institutioner Ja 28 100 600 0 0 0

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 7 af 25 Æ47 H33, H37 Parkering - åbning af parkeringspladser i Kødbyen Ja 28 1.000 50 50 50 50, Æ48 F1, H37, Æ49 F2, H37 Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro Ja 28, 29 1.000 2.000 20.000 27.000 70.000 Parkering - renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro Ja 29 200 10.300 9.500 0 0 Æ50 H37 Parkering - forundersøgelse af parkeringsanlæg i konstruktion i områder med høj belægning Ja 29 2.000 3.000 0 0 0 Æ51 H37 Parkering - beboerlicenser differentieret efter miljøbelastning Ja 29, 30 0 500 0 0 0 Æ52 H37 Parkering - øget fleksibilitet inden for beboerlicenszoner Ja 30 0 700 0 0 0 UÆ53 Æ53 Æ53, F3, H37 UÆ53,F 3, H37 Parkering - ny betalingszone giver bedre forhold - afledt drift i 2017 Parkering - ny betalingszone giver bedre forhold for beboerne Nej Bilag E 0 0 9.900 0 0 Ja 30 300 10.750 7.900 9.900 9.900

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 8 af 25 Æ54 H37 Parkering - øget takst i dagtimerne i rød zone og øgede aften- og nattakster i alle zoner Nej 30, 31 0 0 0 0 0 UÆ55 Æ55 Parkering - indkøb af diverse P-anlæg Nej Bilag E 0 0 6.000 0 Æ55 UÆ55 Parkering - indkøb af diverse P-anlæg Nej 31 0 0 0 15.900 0, UÆ56 Æ56, UF4 Parkering - servicemåltalseffekt Nej Bilag E 0-2.000-71.041-71.041-71.041, Æ56 UÆ56, F4 Parkering - servicemåltalseffekt Nej 32 0-8.350-10.050-61.091-61.091, Æ57 Smartere trafikløsninger Ja 32 0 8.400 12.635 5.960 5.960 Æ58 Investeringer i busfremkommelighed Ja 32 0 14.603 31.302-15.622-29.943, Æ59 F5 Cykelpakke Ja 33 0 10.470 30.978 15.069 1.080

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 9 af 25, Æ60, Æ61 Æ62 Æ63 Æ64 Æ65, Æ66 Sikker skolevej Ja 33 0 900 10 10 10 Aktivitetspark i Scandiagade Ja 33 50 950 6.125 800 800 Bedre fremkommelighed i Bredgade Ja 34 0 200 525 0 0 Ny plads i Grønnegadekvarteret Ja 34 50 250 2.175 0 0 Opstribning af parkeringspladser Ja 34 50 4.950 0 0 0 Projekteringer til bedre byrum Ja 34 0 1.800 0 0 0 Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet) Ja 34, 51 0 1.050 1.300 500 500 Æ67 Bedre fremkommelighed Ja 35 0 1.500 0 0 0

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 10 af 25 SOU Æ68 SOU Æ69 Æ70 SOU Æ71 SOU Æ72 SOU Æ73 Æ74, Sund trivsel blandt Københavns børn og unge Nej 35 0 3.500 4.200 4.200 4.200 Billigere mad til hjemmeboende ældre Nej 35 0 902 902 902 902 Psykiatriens Hus Ja 35 0 4.300 1.000 0 0 Bedre normering i de tidlige aftentimer Nej 36 0 6.200 6.200 6.100 6.100 Forsøg med weekendåbent på aktivitetscenter Nej 36 0 900 800 0 0 Indsats mod ensomhed Nej 36 0 2.500 2.500 2.500 2.500 Udskrivningskoordinatorer Nej 37 0 500 500 500 500 Æ75 Fremtidens bostøtte til borgere med sindslidelse Nej 37 0 12.417-44.953 56.653 29.668

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 11 af 25 Æ76 H42 Handicapområdet Nej 37 0 10.566 10.566 10.566 10.566 Æ77 Forebyggende foranstaltninger på børneområdet Nej 38 0 8.000 8.000 8.000 8.000 Æ78 Udskudt salg af Fixelancen på Vesterbro Nej 38 0 0 0 0 0 Æ79 Tilbud til hjemløse og sindslidende Nej 38 0 7.500 7.900 7.900 7.900 Æ80 Exitprogram Nej 38 0 4.100 4.100 4.100 4.100 Æ81 18+ center i Tingbjerg og Satellitten i Husum/Voldparken Nej 38, 39 0 6.300 6.300 6.300 6.300 Æ82 Et sikkert og trygt København Nej 39-1.000 3.185 685 685 685,,

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 12 af 25 Æ83 Æ84, Æ85, H43 Styrket indsats mod radikalisering - en styrkelse af VINKs arbejde med radikaliseringstruede og radikaliserede borgere Nej 39 0 2.000 4.000 4.000 4.000, Æ84 Æ83, Æ85, H43 Styrket indsats mod radikalisering - foregribende indsats i samarbejde med Kriminalforsorgen Nej 39 0 1.050 2.100 2.100 750 Æ85 Æ83, Æ84, H43 Styrket indsats mod radikalisering - demokratisk dannelse og medborgerskab i folkeskolen Nej 39 0 700 1.000 650 650 Æ86 Æ87 FerieCamp Nej 40 0 700 700 0 0 IT-løsninger til byens turister Ja 40 0 2.700 900 900 900 UÆ88 Æ88 Ø Billigere og hurtigere byggesagsbehandling Nej Bilag F 0 0 0 0 0 Æ88 UÆ88, H44 Billigere og hurtigere byggesagsbehandling Nej 40 0 15.000 15.000 15.000 15.000,

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 13 af 25 Æ89 H45, H46 Lavere administrationsgebyr for erhvervsaffald Nej 41 0 0 0 0 0 Æ90 Lavere affaldstakster Nej 41 0 0 0 0 0 Æ91 Hostprogram Nej 41 0 1.500 1.500 1.500 1.500 Æ92 Æ93 Kreativ vækstpakke - Danish Fashion Institute Nej 41, 42 0 1.500 0 0 0, Æ93 Æ92 Kreativ vækstpakke - Kødbyen, Copenhagen Film Fund og World Pride Nej 41, 42 0 10.100 750 500 0 Æ94 Æ95 Æ96 Fintech Nej 42, 43 0 700 200 0 0 International besøgstjeneste Nej 43 0 1.500 1.500 1.500 1.500 Copenhagen Science City Nej 43 0 0 0 0 0

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 14 af 25 Æ97 Æ98, Æ99 Iværksætteri Nej 43 0 800 800 800 800 City of Congresses Nej 43 0 800 800 800 0 Boldfælled ved Ørestad-Kalvebod Fælled Ja 44 250 1.250 1.490 240 240 UÆ100 Æ100 Ø Folkeoplysning - yderligere midler Nej Bilag D 0 2.300 2.300 2.300 2.300 Æ100 UÆ100 Æ101, Æ102 Æ103 Folkeoplysning Nej 44 0 4.000 4.000 4.000 4.000 ICORN Fribyordning Nej 44 0 470 500 230 0 Udvidelse af mulighederne for at bade i havnen Ja 44 0 2.000 1.100 1.100 1.100 Vinterbadning Islands Brygge Ja 44, 45 0 1.800 9.900 0 0

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 15 af 25 Æ104 Æ105 Arbejdermuseet Nej 45 0 1.100 1.100 1.100 1.100 Kampsportens Hus Ja 45 0 4.100 0 0 0 Æ106, Æ107 Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan (Gasværksgrunden) - OPP vurdering og rådgivning Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan (Gasværksgrunden) - lokalplan, byggemodning og salg af byggeret Ja 45, 46 500 2.700 0 0 0 Ja 45, 46 0 301-3.500 0 0 Æ108, Lethal i Ørestad Nej 46-1.600 0 1.500 1.500 1.500 Æ109 Udvikling af Torveporten og to nye kunstgræsbaner - salg af Torveporten og klubhus til Valby Boldklub Ja 46 0-70.000 0 0 0 UÆ110 Æ110 Udvikling af Torveporten og to nye kunstgræsbaner - kunstgræsbaner i Valby og på Vesterbro - driftsmidler i 2016 og 2017 Nej Bilag E 0 350 700 0 0,

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 16 af 25 Æ110 UÆ110 Udvikling af Torveporten og to nye kunstgræsbaner - kunstgræsbaner i Valby og på Vesterbro Ja 46 0 17.999 0 700 700 Æ111 Æ112 Æ113 Æ114 Æ115, Æ116, Svømmefacilitet på Papirøen Ja 47 0 1.349 0 0 0 Frivillighedscenter Voldparken Ja 47 0 900 900 900 900 Digital historie og kunst Ja 47 0 1.000 0 0 0 Eventpulje Nej 47 0 2.000 0 0 0 Klubhuspulje Nej 47, 48 0 500 0 0 0 Byrumsforbedringer Ja 48 680 5.106 20.925 17.689 875 Æ117 Genopretning af vandkvalitet i søer og åer Ja 48 0 1.500 1.550 1.550 1.550

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 17 af 25 Æ118 Æ119 BOR Æ120 REV Æ121 Helhedsplan Utterslev Mose Ja 48 0 1.350 650 0 0 Styrkelse af den naturfaglige undervisning Nej 48, 51 0 700 1.700 1.000 1.000 Whistleblower Nej 49 0 1.100 1.100 1.100 1.100 Intern Revision Nej 49-450 150 300 0 0,,, SOU,,, Æ122, SOU Æ123 Indsats mod sygefravær i Københavns Kommune - udvidelse af Tidlig Indsats i Arbejdsmiljø København Indsats mod sygefravær i Københavns Kommune - indarbejdelse af indsats vedr. psykisk sundhed i sygefraværsstrategien Nej 50 0 0 0 0 0 Nej 50, 51 0 0 0 0 0 Æ124 Mindre sager - sommeråbent i svømmehaller Nej 51, Bilag 2 0 300 300 300 300

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 18 af 25 Æ125 Mindre sager - belysning, historiske bygninger og pladser Nej 51, Bilag 2 0 0 0 100 100 Æ126 Mindre sager - lyskryds på Amager Strandvej ved Hedegaardsvej Ja 51, Bilag 2 0 1.600 0 0 0 Æ127 Æ128 Mindre sager - tale-/hørelærere Nej 51, Bilag 2 0 1.200 1.200 1.200 1.200 Mindre sager - madspildsprojekt under Åben Skole Nej 51, Bilag 2 0 450 450 0 0 Æ129 Mindre sager - opretholdelse af fritidsklub m. rideprofil, Amager ved Ballonparken (Scen. 4) Ja 51, Bilag 2 0 200 0 0 0 Æ130 Mindre sager - cykelregler på forskellige sprog Nej 51, Bilag 2 0 75 0 0 0 Æ131 Mindre sager - festival om innovation, iværksætteri og teknologi Nej 51, Bilag 2 0 400 400 400 400 Æ132 Mindre sager - bydækkende kemibarsels-cafeer Nej 51, Bilag 2 0 225 0 0 0

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 19 af 25 Æ133 Æ134 Æ135 SOU Æ136 Æ137 Æ138 Æ139 Æ140 Mindre sager - partnerskabstræer Ja 51, Bilag 2 0 0 500 500 500 Mindre sager - Reden Nej 51, Bilag 2 0 300 0 0 0 Mindre sager - Normstormerne Nej 51, Bilag 2 0 500 500 500 500 Mindre sager - cykling uden alder Nej 51, Bilag 2 0 30 0 0 0 Mindre sager - Fritidsakademiet Nej 51, Bilag 2 0 375 375 375 375 Mindre sager - Linie 14 - værested på Nørrebro Nej 51, Bilag 2 0 80 0 0 0 Mindre sager - Morgencafeen Nej 51, Bilag 2 0 500 0 0 0 Mindre sager - bænke, Langelinje (to bænke) Nej 51, Bilag 2 0 20 0 0 0

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 20 af 25 Æ141 Æ142 Æ143 Æ144 Æ145 Æ146 Æ147 Æ148 Æ149 Mindre sager - petanquebaner Bispebjerg Torv Nej 51, Bilag 2 0 50 0 0 0 Mindre sager - exit indsats for prostituerede og indsats over for grønlændere Nej 51, Bilag 2 0 100 0 0 0 Mindre sager - udvidede åbningstider Karens Minde Nej 51, Bilag 2 0 250 250 0 0 Mindre sager - Kvartershuset Sydhavn Nej 51, Bilag 2 0 400 400 400 400 Mindre sager - event-ambassadører (Copenhagen Congress and Event Awards) Nej 51, Bilag 2 0 100 100 0 0 Mindre sager - Igen Igen Christiania Nej 51, Bilag 2 0 200 200 200 200 Mindre sager - Muhabet Nej 51, Bilag 2 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Mindre sager - tilskud Kulturtårnet Knippelsbro Nej 51, Bilag 2 0 400 400 400 0 Mindre sager - den flydende læsesal Ja 51, Bilag 2 0 1.000 0 0 0

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 21 af 25 Æ150 SOU Æ151 UÆ152 Æ152 Ø Æ152 UÆ152 Æ153 Æ154 Æ155 Æ156 Mindre sager - seksualsundhed Nej 51, Bilag 2 0 600 600 0 0 Mindre sager - pårørendeuddannelse Nej 51, Bilag 2 0 450 300 300 300 Mindre sager - Women Deliver - aktiviteter ifm. konference - yderligere midler Mindre sager - Women Deliver - aktiviteter ifm. konference Nej 51, Bilag 2, Bilag D 0 1.200 0 0 0 Nej 51, Bilag 2 0 300 0 0 0 Mindre sager - LAVUK Nej 51, Bilag 2 0 487 649 811 811 Mindre sager - svømning i åbent vand - Det Maritime Ungdomshus Nej 51, Bilag 2 0 420 0 0 0 Mindre sager - honorarstøtte til koncerter på plejehjem Nej 51, Bilag 2 0 528 528 528 528 Mindre sager - tilskud badetrappe, Islands Brygge Kulturhus Ja 51, Bilag 2 0 500 0 0 0

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 22 af 25 Æ157 Æ158 UÆ159 Æ159 UÆ160 Æ160 Æ160, UF8 UÆ160, F8 Økonomiske rammer for budget 2016 - uudmøntede midler i investeringspuljen Økonomiske rammer for budget 2016 - reduktion af puljen til uforudsete udgifter på service Økonomiske rammer for budget 2016 - udisponeret pulje på anlæg Økonomiske rammer for budget 2016 - udisponeret pulje på anlæg Nej 51 0-2.947 0 0 0 Nej 52 0-17.000 0 0 0 Nej Bilag E 0 0 0 0 0 Nej 52 0 0 900 0 0 Budgetoverholdelse servicebufferpulje 2016 Nej Bilag E 0 74.201 0 0 Budgetoverholdelse - servicebufferpulje 2016 Nej 54 0 81.621 0 0 0 Æ161 Ø Børnehaver ekstranormering Nej Bilag D 0 10.000 10.000 10.000 10.000 Æ162 Ø Second Chance forlængelse Nej Bilag D 0 2.500 2.500 2.500 2.500 Æ163 Ø Tilskud til Brugerforeningen forlængelse Nej Bilag D 0 1.800 1.800 1.800 1.800

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 23 af 25 Æ164 Ø Projekt Exit Prostitution forlængelse Nej Bilag D 0 2.800 2.800 2.800 2.800 Æ165 Ø Ungenetværket Thorvaldsen forlængelse Nej Bilag D 0 800 800 800 800 Æ166 Ø Natbemanding Skyen Nej Bilag D 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Æ167 Ø Afrusningspladser Nej Bilag D 0 3.470 0 0 0 Æ168 Ø Settlementet på Vesterbro Nej Bilag D 0 500 500 0 0 SOU Æ169 Ø Vikarkorps hjemmeplejen Nej Bilag D 0 2.000 2.000 2.000 2.000 Æ170 Ø Sagslofter - kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge Nej Bilag D 0 6.800 6.800 6.800 6.800 BOR Æ171 Ø Forebyggelse af fejl i sagsbehandlingen Nej Bilag D 0 1.100 1.100 1.100 1.100

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 24 af 25 Æ172 Ø Lokaludvalgssekretariater Christanshavn og Kgs Enghave Nej Bilag D 0 4.153 4.153 4.153 4.153 Æ173 Ø Driftstilskud til Teaterøen Nej Bilag D 0 1.500 1.500 1.500 1.500 Æ174 Ø Warehouse 9 Nej Bilag D 0 1.500 0 0 0 Æ175 Ø Reservationsleje Smedestræde Nej Bilag D 0 900 0 0 0 Æ176 Ø Tilskud til små storbyteatre Nej Bilag D 0 0 500 500 500 Æ177 Ø Sikre skoleveje Nej Bilag D 0 9.200 7.500 7.500 6.500 Æ178 Ø Pant Device 200 stk Nej Bilag D 0 370 0 0 0 Æ179 Ø Trafiksanering af Guldbergsgade Nej Bilag D 0 500 0 0 0 Æ180 Ø Gratis modersmålsundervisning Nej Bilag D 0 3.600 3.600 3.600 3.600

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 25 af 25 Æ181 F12 Ø Budgetoverholdelse - servicebufferpulje 2016 Nej Bilag D 0 53.851 0 0 0,,, SOU,,, Æ182 Indstillingen BF 2016, atpunkt 10 Reperiodisering af anlæg for at nå aftalt anlægsniveau Nej Indstillinge n BF 2016, at-punkt 10 0-563.292 563.292 0 0, Æ183 Fortsat finansiering af byoasen Nej 22/9 pkt. 6-1.890 1.890 0 0 0