Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2010

Relaterede dokumenter
Estimat 1, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet

Estimat 4, 2010 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultat for 2010

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

at Estimat godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At estimat 4, 2012 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2012.

Sagsfremstillingen gøres tilgængelig på moviatrafik.dk samt ved fremsendelse til kommuner og regioner.

Ændringerne er sammensat af en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet.

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

At estimat 3, 2013 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2013.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

Indstilling: Det indstilles, At resultat for ningen til. Beslutning: mio. kr., jf. Sagsnummer ThecaSag Movit

Ændringerne er sammensat af en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Retningslinjer for økonomirapportering

At estimat 2, 2014 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2014.

Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

At estimat 1, 2014 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2014.

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2014.

At estimat 1, 2013 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2013.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Tabel 1 Københavns Kommunes tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2012 til regnskab Løbende priser.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen opkræves i januar 2014.

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Administrationen indstiller, at Estimat 1 i 2017 godkendes som gældende forventning til 2017.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Til Næstved Kommune. 15. marts Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2017 tages til efterretning.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Til Helsingør Kommune. 15. marts Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Frederikssund Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2013, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning.

Til Lolland Kommune. 08. februar Lolland Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Vordingborg Kommune. 15. marts Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Hørsholm Kommune. 15. marts Hørsholm Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Albertslund Kommune. 15. marts Albertslund Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Herlev Kommune. 15. marts Herlev Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Tabel 1: Solrød Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Til Ishøj Kommune. 15. marts Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gladsaxe Kommune. 15. marts Gladsaxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Til Roskilde Kommune. 15. marts Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Glostrup Kommune. 15. marts Glostrup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Kalundborg Kommune. 15. marts Kalundborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Tabel 1: Albertslund Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Til Allerød Kommune. 15. marts Allerød Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Til Ballerup Kommune. 15. marts Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Rudersdal Kommune. 15. marts Rudersdal Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016.

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Administrationen indstiller, at Estimat 3 i 2017 godkendes som gældende forventning til Movias regnskab 2017.

Til Slagelse Kommune. 08. februar Slagelse Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Til Brøndby Kommune. 15. marts Brøndby Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Den anvendte regnskabspraksis, der ligger til grund for Movias årsrapport og fordelingsregnskab

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Tabel 1: Faxe Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Til Helsingør Kommune. 29. april Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Rødovre Kommune. 15. marts Rødovre Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Albertslund Kommune. 29. april Albertslund Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I kan finde tre links om Movias budget behandling på Movias hjemmeside:

At estimat 2, 2013 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2013.

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

Til Ishøj Kommune. 29. april Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Faxe Kommune. 29. april Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Greve Kommune. 29. april Greve Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Tabel 1: Halsnæs Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Transkript:

Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts JWI 07 Økonomirapport.1 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.1 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for Den forventede efterregulering på 48,1 mio. kr. bliver tillagt kassebeholdningen til endelig afregning med kommuner og regioner i 2012 Nærværende sagsfremstilling gøres tilgængelig på www.moviatrafik.dk. Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling: I økonomirapport.1 forventer Movia en samlet netto efterbetaling til kommuner og regioner på 48,1 mio. kr. Årsagen til efterbetalingen findes hovedsageligt på busområdet, som følge af revurderede skøn for udviklingen i de prisindeks, der regulerer trafikkøbskontrakter på baggrund af udviklingen siden september 2009. Økonomirapport.1 er årets første status til bestyrelsen om den forventede udvikling i Movias økonomi. I henhold til kasse- og regnskabsregulativet skal bestyrelsen orienteres om økonomien 3-4 gange årligt. I årets første økonomirapport revurderes de centrale budgetforudsætninger med ny viden. Budget blev vedtaget af bestyrelsen på mødet i september Trafikselskabet Movia Ressourcecenter 1/6

2009. Tabel 1. Forventet efterregulering Budget Estimat 1 Skønnet ændring Driftsresultat 2.835,9 2.721,9-114,0 Finansielle poster i alt 12,0 12,0 0,0 Finansieringsbehov i alt 2.847,9 2.733,9-114,0 A conto betalinger -2.337,3-2.329,4 7,9 Forbrugsafhængige betalinger -510,6-452,7 57,9 Indbetalte tilskud i alt -2.847,9-2.782,1 65,9 Efterregulering 0,0 48,1 48,1 I Estimat 1 er finansieringsbehovet reduceret med 114 mio. kr. og de indbetalte tilskud med 66 mio. kr. Samlet giver det en forventet efterregulering på 48 mio. kr. Efterreguleringen afregnes med kommuner og regioner i 2012. A conto betalingerne reduceres samlet med 8 mio. kr. efter aftale mellem Movia og enkelte kommuner/regioner. De forbrugsafhængige tilskud er nedskrevet med 58 mio. kr. som følge af et lavere omkostningsniveau i Flextrafik. Da Flextrafik kørslen afregnes med kommuner/regioner efter forbrug og ikke som en del af a conto betalingen, påvirker ændringerne i forretningsområdet ikke efterreguleringen. Det gør derimod bus og banedriften. Udviklingen i driftsresultatet er specificeret i tabel 2 og tabel 3 nedenfor. Tabel 2. Forventet driftsresultat Budget Estimat 1 Skønnet ændring Busruter 1.667,3 1.618,9-48,4 Flextrafik 547,7 489,8-57,9 Lokalbaner 307,1 299,5-7,6 Fællesudgifter 313,8 313,8 0,0 Resultat i alt 2.835,9 2.721,9-114,0 Driftsresultatet (samlede netto driftsudgifter) er forbedret med 114 mio. kr., jf. tabel 2. Driftsforbedringen vedrører hovedsageligt Flextrafik og den almindelige buskørsel og i mindre grad lokalbanedriften. Nedenfor forklares ændringerne detaljeret. 2/6

Tabel 3. Skønnet ændring i nettoudgift for hhv. Bus, Flextrafik og Lokalbaner Busdrift Flextrafik Lokalbaner I alt Indtægter 9,5 3,1-0,6 11,9 Driftsudgifter -57,9-61,0-7,0-125,9 Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændringer i nettoudgifter -48,4-57,9-7,6-114,0 I tabel 3 specificeres driftsændringerne på forretningsområder og overordnede budgetposter. Ændringer er beskrevet nærmere nedenfor for de enkelte forretningsområder. Busdrift Nettoudgifter til busdrift er reduceret med 48 mio. kr. i forhold til budget. Reduktionen er sammensat af et fald i indtægter på 9,5 mio. kr. og reduktion af driftsudgifterne på 58 mio. kr. Indtægter Indtægtsudviklingen fra budget til Estimat 1 er opsummeret i tabel 4 nedenfor. Indtægtsskønnet for takstområde Hovedstaden nedskrives med 26 mio. kr. Den overordnede budgetforudsætning om uændret passagertal i i forhold til 2009 er uændret, men da 2009 passagertallet nu er nedjusteret i forhold til vurderingen på tidspunktet for budget, må forventningen til nedjusteres tilsvarende. Målt i påstigertal svarer nedjusteringen til 4,6 mio. påstigere. Økonomirapportering.2 i juni vil omfatte en egentlig revurdering af passagerudviklingen i baseret på de første måners realiserede passagertal. Indtægtsforventningen i Syd opjusteres med 16 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at salget af uddannelseskort overgår fra et variabelt (boomerangkort) til et fast prisprodukt (periodekort). Indtægten fra uddannelseskort er sammensat af en egen betaling fra den studerende og en kompensation fra staten. Den studerende betaler en fast pris på ca. 10,66 kr. pr. dag og staten differencen op til den fulde pris på produktet. At indtægten stiger skyldes, at uddannelseskortet går fra et variabelt beregnet beløb til en fast pris. DSB har i 2009 overtaget administrationen af uddannelseskortet. 3/6

Tabel 4. Ændringer i busindtægter Hovedstaden 25,7 Syd -15,9 Vest -0,4 Ekstern finansiering og kontrolafgifter 0,1 I alt 9,5 Driftsudgifter Udgifterne til busdrift er reduceret med 58 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for. Trafikkøbet er opdateret med nye skøn for udviklingen i de prisindeks, der regulerer kontraktbetalingen til operatørerne. Skønnet for indeksudviklingen er baseret på prognoser og vurderinger fra Nationalbanken og Finansministeriet. Indekset i begynder på et lavere niveau end forudsat i budget. Dieselindekset er reduceret fra et niveau på 200 til 190 og renten reduceres marginalt med 0,01 procentpoint. Samlet vurderes indeksudviklingen at give en mindre udgift på omkring 36 mio. kr. Trafikproduktionen opgjort i vogntimer er opdateret med nye køreplaner og kendte ændringer aftalt med kommuner og regioner. Vogntimerne reduceres i forhold til det vedtagne budget med ca. 15.000 timer svarende til en udgiftsreduktion på 10 mio. kr. Ændringen i de rutespecifikke udgifter på 13 mio. kr. kan henføres til Rejsekortet. Afgifterne på rejsekortet forventes at være lavere end forudsat i budgettet pga. forventet mindre omsætning på rejsekortet. Ved udarbejdelsen af budget var det forventet, at rejsekortet blev introduceret med alle funktioner i et takstområde ad gangen. DSB og Movia har efterfølgende valgt en trinvis udrulning i mindre geografiske områder ad gangen startende med Movia Vest i foråret/sommeren og hele Syd i december. Som følge heraf er planen for implementeringen af rejsekortet og den forventede omsætning på kortet senerelagt i forhold til forventet i budget. Dermed udskydes også de forventede omkostninger til rejsekortafgifter. 4/6

Tabel 5. Ændringer i driftsudgifter for busdrift Priser -9,5 Vogntimer -35,5 Rutespecifikke udgifter -12,8 I alt -57,9 Flextrafik I Estimat 1 er forventninger til kørselsomfang og produktivitet opdateret. Opdateringen indebærer, at nettoudgifter til Flextrafik samlet forventes at falde med 58 mio. kr. Forventningerne til handicapkørsel er reduceret med 28 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for. Omkring 17 mio. kr. skyldes færre passagerer og mindre kørselsomfang. Antallet af passagerer er reduceret med 30.000 passagerer. De resterende 9 mio. kr. kan henføres til produktivitetsforbedringer. Begrebet en passager betegner det, at en person er blevet befordret fra A til B. Da der i Flextrafik er en del samkørsel, er antallet af ture mindre end antallet af passagerer Nettoudgiften for den siddende patientbefordring i Region Sjælland forventes reduceret med 28 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes produktivitetsforbedringer. Produktivitetsforbedringerne er beregnet til 22 mio. kr. De resterende 6 mio. kr. kan henføres til færre passagerer og mindre kørselsomfang. I Estimat 1 er det forventede passagertal reduceret med 26.000 passagerer. Tabel 6. Ændringer i udgifter til Flextrafik Handicap kørsel -28,4 Åben ordning -0,1 Kommunale ordninger -0,9 Siddende patientbefordring -28,1 Rute -0,3 I alt -57,9 5/6

Banedrift Nettoudgiften for lokalbanedriften forventes reduceret med 7,6 mio. kr. i forhold til budget. Tabel 7. Ændringer i nettoudgifter for lokalbanerne Lokalbanen -11,4 Regionstog 3,8 I alt -7,6 Nettoudgiften til banedrift i Region Hovedstaden forventes nedskrevet med 11 mio. kr. Resultatet er sammensat af en udvidelse på Gribskovbanen på 3 mio. kr., mindre udgifter i indeksregulering og leasingudgifter for 13 mio. kr., samt en merindtægt på 1 mio. kr., som følge af en marginal stigning i indtægten pr. påstiger. Nettoudgiften til banedrift i Region Sjælland øges 4 mio. kr. i forhold til budget. Prisreguleringen af betalingen til Regionstog A/S indebærer øgede kontraktudgifter. Til forskel fra lokalbanerne i Region Hovedstaden indgår renten ikke i det prisindeks, der regulerer kontraktbetalingen for Regionstog A/S. Den aftalte køreplan for er ikke blevet iværksat i januar og februar, hvilket skønnes at give en mindreudgift på 2 mio. kr. Økonomi: Som beskrevet. Miljømæssige konsekvenser: Ingen Kommunikation: Sagsdokument og bilag offentliggøres på Movias hjemmeside. 6/6