Bilag 1 - Styr på eksekvering

Relaterede dokumenter
Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering

STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI

STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI

Styr på eksekvering Opfølgning marts 2013

Styr på eksekvering Opfølgning december 2013

Styr på eksekvering Opfølgning marts 2014

Styr på eksekvering Opfølgning marts 2012

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt

på tid fordelt på politiske aftaler

(Hedebygadekarréen) Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Delreperationer af Langebro (delprojekt)

Forvaltningen har fokus på at minimere risikoen for, at eksterne faktorer forsinker projekterne fremadrettet.

Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal

Økonomiforvaltningen indstillede, at Økonomiudvalget skulle godkende følgende:

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 1. Styr på eksekveringen Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. og 2. anlægsoversigt 2012

Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013

Status Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Til BUU. Sagsnr Dokumentnr Status på anlægssager, april 2016

Dette bilag viser oversigter over samtlige projekter vedtaget i politiske aftaler fra (bilag 2 inkluderer kun de ikke-afsluttede).

De forsinkede sager er inddelt i 5 kategorier med årsagsforklaringer, der fremgår af tabel 1.

Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter

Bilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status

11. juni Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om styring af anlægsloft 2018 anlægsprojekter der sættes i bero, juni 2018

Bilag 1: 1. regnskabsprognose 2012

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016):

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Svar til RD august 2007 Status januar/februar 2008

Bilaget gør status på anlægsporteføljens samlede fremdrift i forhold til strategiens to parametre Ibrugtagning og Økonomi.

ØKONOMIUDVALGET REFERAT. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal. 6. Frisættelse af institutioner ( ) 1

Baggrund D. 6. december 2016 blev ØU senest forelagt den kvartalsvise status for de tre såkaldte gates for store aktuelle systemimplementeringer:

Økonomiforvaltningen er enig i revisionens observationer vedrørende applikationskontroller.

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Forvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1.

Bilaget gør status på anlægsporteføljens samlede fremdrift i forhold til strategiens to parametre Ibrugtagning og Økonomi.

Bilag 4. Politiske aftaler oversigt

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal 2015

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse

TMF Type Projekt Frigivet anlægsmåltal* C. Tryghed- og

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)

Åbning af parkeringsplader, der ikke kræver større anlæg og drift

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019

Uddybende forklaringer vedr. røde og gule projekter i 2. anlægsoversigt 2013

BUSINESS CASE Forslagets titel:

Byfornyelsesredegørelse

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Sagsnr Dokumentnr

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1

Bilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke)

Oversigt over byggeprojekter i Københavns Ejendomme risiko for forsinkelser

Hovedresultater Spørgeskemabesvarelserne er opridset i bilag 1. Hovedresultaterne opdelt for økonomi og praksis vedr. tolke er fremhævet herunder.

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 25. september 2012

1.000 kr p/l Styringsområde

Indstillingen blev godkendt med 39 stemmer imod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme. For stemte: A, B, F, O og Ø. Imod stemte: C, I og V.

Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19.

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan Sagsnr

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden

Bilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status

Bilag 1 Evaluering af arbejds- og sociale klausuler på støtte- og tilskudsområdet

Til: Økonomiudvalget. Notat vedrørende KFFs anlægsforbrug Sagsnr Dokumentnr. Sagsbehandler. Dokumentnr.

Notatet er en årlig status på praktikpladssituationen i København, herunder antal uddannelsesaftaler indgået af KK i 2016.

Samlet økonomisk påvirkning

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012

Bilag 1 Evaluering af arbejds- og sociale klausuler på støtte- og tilskudsområdet

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol.

Forvaltningshøring om Træpolitik for Københavns Kommune

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Brutto Anlægsbudget og forbrug

1 af 18. Bilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status. Indholdsfortegnelse

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer:

Opfølgning på driftsprojekter - og hensigtserklæringer august 2013

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring

Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter

Transkript:

Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning september 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi

Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 464, n2= 3.26) Gældende vedtagne tidsplan (n= 464, n2= 3.26) rød (+ 34% rød (+ 26% grøn (+ 63% gul (- 3% grøn ( 7% gul (- 5% * Kategori projekter er projekter med høj risiko n = antallet af ikke-ibrugtagne n2 = bruttobudget i årene 28-222 i mio. kr. GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere GUL= Forsinket op til 6 mdr. RØD= Forsinket mere end 6 mdr. Bilag - Styr på eksekvering 2

Forventet ibrugtagning - gældende vedtagne tidsplan, kategori projekter Københavns Kommune (n= 464, n2= 3.26) Børne- og Ungdomsforvaltningen (n= 37, n2=.24) Kultur- og Fritidsforvaltningen (n=, n2= 23) Socialforvaltningen (n= 6, n2= 84) grøn ( 7% rød (+ 26% gul (- 5% grøn (-5 68% rød (+ 24% gul (+4 8% grøn (+5 6% rød (+2 2% gul (-7 2% grøn (+7 gul (-4 % rød (+7 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n= 2, n2= 39) rød (-33 % gul ( % Teknik- og Miljøforvaltningen (n= 287, n2= 4.3) rød (+ 34% Økonomiforvaltningen (n= 22, n2= 7.427) rød (-2 5% gul (-3 % grøn (+33 % grøn (- 6% gul (+ 6% grøn (+5 95% GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere GUL= Forsinket op til 6 mdr. RØD= Forsinket mere end 6 mdr. Bilag - Styr på eksekvering 3

Årsagsforklaringer på røde projekter i forhold til gældende tidsplan % 3% % 7% 4% 4% 56% % 26% 35% 22% - BUF n=9 KFF n=2 SOF n=3 TMF n=99 ØKF n=6 Eksterne faktorer Interne faktorer Højere licitationstilbud end budget Koordinering med andre projekter Konkurs Projektændring Tidsplan for optimistisk Ændret politisk ønske Udskydelse sfa. anlægsloft i 28 Bilag - Styr på eksekvering 4

Røde projekter Forklaringer på forsinkelse i forhold til gældende tidsplan Årsag til forsinkelse Antal projekter Eksterne faktorer 44 Højere licitationstilbud end budget Interne faktorer 34 Konkurs Koordinering med andre projekter 6 Projektændring 5 Tidsplan for optimistisk 7 Ændret politisk ønske Udskydelse sfa. anlægsloft i 28 3 I alt 9 Bilag - Styr på eksekvering 5

Nye forsinkede projekter Lbnr Projekt Forvaltning Forsinkel se (mdr.) Årsag BUF772 Gasværksvejens Skole BUF 24 Projektændring KFF84 Udstillinger og åbning af Københavns Museum KFF 9 Koordinering med andre projekter TMF3 Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TMF96 TMF 2 Udskydelse sfa. anlægsloft i 28 TMF6 Erstatningsparkeringspladser TMF 56 interne faktorer TMF5 Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 24 TMF 54 interne faktorer TMF2 Remiseparken samt stierne i Urbanplanen TMF 24 koordinering med andre projekter TMF24 Gothersgade TMF 24 projektændring TMF25 Sti ved Nyboder Skole TMF 4 interne faktorer TMF23 Hekla Park, kunstgræsbane TMF 8 eksterne faktorer TMF247 Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro TMF 43 Udskydelse sfa. anlægsloft i 28 TMF429 Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 22 TMF 2 Udskydelse sfa. anlægsloft i 28 TMF43 Jagtvej, gangtunnel Stevsgade, genopretning 22 TMF 2 Udskydelse sfa. anlægsloft i 28 TMF47 Kastelgraven TMF 2 interne faktorer TMF478 Fredens Park TMF 2 koordinering med andre projekter TMF576 Blegdamsvej Nord, HOFOR TMF 2 koordinering med andre projekter TMF577 Blegdamsvej Syd, HOFOR TMF 2 koordinering med andre projekter TMF649 Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter TMF 2 eksterne faktorer TMF7 BK 645 Klimakarréen TMF 2 udskydelse sfa. Anlægsloft i 28 TMF785 Pulje til klimatilpasning - Hverdagsregn/LAR TMF 48 projektændring TMF9 Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser TMF 48 interne faktorer TMF949 Langebro, åbning af p-anlæg TMF 8 Udskydelse sfa. anlægsloft i 28 Bilag - Styr på eksekvering 6

Kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter Projekt Forvaltning Forsinkelse (mdr) Etablering af modtagerkøkken på Slottet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 26 Afventer ibrugtagning af køkkenet på Klarahus Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling(revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan) Etablering af bariatriboliger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 32 Afventer udmelding om anlægsloft Tidlig opstart af 63 daginstitutioner - anlæg af pavillioner Inkl. Bestillerhonorar Flere børn i folkeskolen - spor Brønshøj Skole Børne- og Ungdomsforvaltningen 7 Etablering af tidlig opstart undervejs. Hoveddelen forventes at være på plads i løbet af efteråret/vinter 28. Børne- og Ungdomsforvaltningen 29 Projekt er i TRUST. BR har tildelt nødvendige midler til at sikre ibrugtagning til skolestart 28. CP VIII - Indre Ringrute bro CSS Teknik- og Miljøforvaltningen 29 ITS - Grøn mobilitet Teknik- og Miljøforvaltningen 23 Flytning af Københavns Museum til Stormgade Forvaltningen afventer at der er måltal til at sætte projektet igang. Teknik- og Miljøudvalget godkendte 29. maj 27, at tilføre projektet en manglende finansiering fra Overskuds-/Underskudsmodellen. Dispositionsforslag forventes forlagt TMU 27 august. Forvaltningen vil i det videre arbejde med rådgiver løbende optimere tidsplanen hvor det er muligt. Ved udgangen af. kvartal 28 er de udestående signalprogrammer på signaloptimeringen færdiggjort. Dette skyldes en tæt ledelsesdialog mellem projektet og øverste chefer for Dynniq Norden og Europa. Ligeledes fremmes arbejde med evalueringer med henblik på at have resultater hurtigere klar. Der er fortsat en risiko i forhold til signalleverandørens arbejde med en særlig protokol (RSMP protokollen), som også forsinker færdiggørelsen af projektet. Dette proces foregår fortsat. Dialogen herom er også løftet op på øveste niveau i signalleverandørens organisation. Når denne er færdig kan leverandøren af ITS løsningen først teste og aflevere leverancerne. Ved anden reperiodisering er der sket fremgang i leverancerne for kommunens signalleverandør. Dette mindsker risikoen for yderligere forsinkelser. Men forsinkelserne har endnu engang medført, at flere af leverancerne først kan afsluttes 3. kvartal 28. Ligeledes er det identificeret et problem hos Movia, som medfører at der ikke kan prioriteres busser i de kryds, somer signaloptimeret. Derfor kan evalueringen af disse kryds medføre yderligere forsinkelser. Projektet er i dialog med leverandøren af signaludstyr omkring de ekstra projektledelsesomkostninger projektet har medført Københavns Kommune. Muligheden for kompensation for disse omkostninger afsøges. Kultur- og Fritidsforvaltningen 3 Udstillingsopbygningen påbegyndes efter KEjds overdragelse af bygningen og forventes afsluttet til åbning i 2.kvt. 29. Udstillinger og åbning af Københavns Museum Flytning af 8 plejepladser fra Forchhammersvej (Besparelsesforslag) Kultur- og Fritidsforvaltningen 9 Udstillingsopbygningen påbegyndes efter KEjds overdragelse af bygningen og forventes afsluttet til åbning i 2.kvt. 29. Socialforvaltningen 36 Der er nu fundet en placering og en anlægsbevilling skal udarbejdes. Ombygning af E-huset Socialforvaltningen 8 SOF er i gang med at revurdere projektets konstruktion og forventer en afklaring i løbet af efteråret 28 Styrkelse af IT-sikkerhed - IGA Økonomiforvaltningen 9 ) Der gennemføres nyt udbud. 2) Der etableres anden systemunderstøttelse for compliant ledelsestilsyn. Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser Økonomiforvaltningen 36 Den sidste del af leverancen forventes på plads ultimo 28/primo 29, hvorefter der vil forelægge en afklaring. Nyt ordrestyringssystem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 7 Projekt igangsat. Nedsat intern styregruppe (BIF). Ekstern konsulent kører projektet. Bilag - Styr på eksekvering 7

Opfølgning på måltal for forskellige typer af anlægsprojekter 45 4 35 3 25 2 5 33 38 3 25 5 Cykler Måltal/mdr. Daginstitutioner Forventet gnm. Eksekveringstid/mdr. Alle cykelrelaterede projekter samlet under kategorien Cykler Bilag - Styr på eksekvering 8