Udgiftsrapport: trv-13288

Relaterede dokumenter
Udgiftsrapport: trv-13769

Udgiftsrapport: trv-13704

Udgiftsrapport: trv-13760

Udgiftsrapport: trv-12112

Udgiftsrapport: trv-13322

diæt rejsekonto rejsekonto rejsekonto rejsekonto eurocard

~ e U- Komr"l i&sí'() )Ul

Udgiftsrapport: trv-11432

Udgiftsrapport: trv :23:oo

Udgiftsrapport: trv-12661

Udgiftsrapport: trv

Udgiftsrapport: trv-13285

Udgiftsrapport: trv-11636

Danmarks Nationalbank Side Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato eu :20: :35:00 Godkendt

Udgiftsrapport: trv-13689

Udgiftsrapport: trv-13659

Udgiftsrapport: trv-13830

Udgiftsrapport: trv-13718

Udgiftsrapport: trv-12505

Udgiftsrapport: trv-12612

diæt rejsekonto eurocard eurocard

Udgiftsrapport: trv-13802

Udgiftsrapport: trv-13420

Udgiftsrapport: trv-13482

Udgiftsrapport: trv-11880

Udgiftsrapport: trv-12772

Udgiftsrapport: trv-12901

Ke_\UJ) dívccs at ç u - \.éor1ü\alss\o'fl ),A/'

Udgiftsrapport: trv-13284

Udgiftsrapport: trv-13403

Udgiftsrapport: trv-14761

Udgiftsrapport: trv-12638

Udgiftsrapport: trv-1239b

--~---'- Udgiftsrapport: trv Danmarks Nationalbank. Side ª :20:44

Udgiftsrapport: trv-12867

Udgiftsrapport: trv-13255

Udgiftsrapport: trv-12603

Udgiftsrapport: trv=11680

----" Udgiftsrapport: trv Side :58:22. Danmarks Nationalbank. Lars Rohde Afdeling : 120 Projekt : Dim3 : Dim4 :

Udgiftsrapport: trv :48:00

100, TRAVEL VISA PTY LTD. 795,08 eurocard 9 hotel 45,56 AUD J 484, GRAND HYATT BALI

diæt rejsekonto eurocard

Udgiftsrapport: trv-14516

Udgiftsrapport: trv-14284

Udgiftsrapport: trv-14565

Udgiftsrapport: trv-12907

NBMFC Reykjavik - flybillet. Hotel reservations honorar. Eurocard 1. Kontant i=urocard

Udgiftsrapport: trv :55:39

Udgiftsrapport: trv-14605

Udgiftsrapport: trv-13308

Udgiftsrapport: trv-13245

Udgiftsrapport: trv-15158

Udgiftsrapport: trv-12418

Udgiftsrapport: trv-14175

Udgiftsrapport: trv-12320

~~ ~~~~:=~ ~-~_:i~ =~~ --'i1~~~:~r_--_ :-!!-1-L~~J

i=ôrmäi~--- oäiëîïrä: Dátotil: Kontrol kommentar:

:20: : 15:00

Bruger: Per Callesen Headers Initialer: Afregnings nr.: Type: Status: 2394 Tjenesterejse Lukket

Udgiftsrapport: trv-13917

Udgiftsrapport: trv-14839

Udgiftsrapport: trv-12273

."' ValUla b<,løb '. Kurs -r Beløb I Dimensioner

Udgiftsrapport: trv-14760

Udgiftsrapport: trv-13976

Tallin Uformel Ecofin ... Dato til: Kontrol kommentar:

Udgiftsrapport: trv-14548

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Udgiftsrapport: trv-13015

i9gx ov 9.5 ri= ()^ Y9 Fq -d E X< OHN ^ x- 3 b'< Liv []4 F SoO =+ ^, Xi* >; oxf t 5e tali> 9U< <sc) 3 3E F o': tox o ts>t co F: o)sn + ca

Udgiftsrapport: trv-14622

Udgiftsrapport: trv=13237


K 12,0 Susanne & Peter Else & Jannie. 4- (po Inge & Carmen Å. 8 1 \J )tt<a- II 'Ib O Annette & Sv.-A Axel & John (Spar) 5 6 V :;;~1 tf

Danmarks Nationalbank

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

fhair 52.0"; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3

L. van Beethoven, Op. 21. ( ) Ü. Aufführung 2. April 1800.) Bearbeitung YOIl Xaver Scharwen ka.

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

ø 8 1 ;?~;d 8' II cl 5 'J uf If "r; 3 7 $' JUr Nini & Morten Lone & Paul (Subp 2 4 ø ~5Y) f} (YD 3 7 ri> ~{'~ 9 IY-& r

Udgiftsrapport: trv-14549

Udgiftsrapport: trv-15113

1869 Tjenesterejse Lukket

* I lr,3 I li=;ia. gltgetlneei. s I l.iel t cb,f. ? I lsa*l Is*iA. $ I l=r I leer'i. islel seelaliheia F I IFF I IFF*1. =:=l lh=;l lfre'si :=EU

CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer starter med 40XXXX/50XXXX.

Danmarks Nationalbank Side diæt rejsekonto rejsekonto eurocard rejsekonto

~'" '~O. N ej(al.~ /0 17(). Mette & Gini Helle & Eva 8 1 II 14, II. 5 6 ø ok.{ X g \ $ 'IR)) 3 1&0

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

s", U u F F .xx r- \O Hd3 F:I rno H\O c.t F y(g \oo ett H I (l) ooo \oo cne rr') o NiE cne (.) c) b'6 P nh9a oq-o ts H" O.T!\ E trhnx 8. lxci va-.

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat? lndtægter ialt 2.0u ,

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen.

8ä S& 4$ ;9<R! 4$ :" )$#" 4$ :<<R! 9$ c+ f =Nwx!Y üf ( S n«! Od ò - S ] n!u s S c + ó Ï' :$ c+ f =Nwx! Z<]n i

I ~:~nings nr.: ~;~tomjoo I ;::,~,komm~""

he~r u-~frj-1~ /}/UcÁ'_dú/.1) ß~ rrll J9~1oa:z: Afregnings nr.: 1377 óat()fra: Type: Tjenesterejse Dato til:

Udgiftsrapport: trv-15169

CO2-emissioner fra flyrejser KU 2016

VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE. Indhold. Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. KØBENHAVNS UNIVERSITET

Mandag 8 juli 2019 SWECO. Østbanegade 3, 2100 Kbh. Målepunkt I ZOBLIN. Alle værdier er "frit-felt" (korrektion = -6 db)

Sådan bruger du rejsekort

Transkript:

Danmarks Nationalbank Udgiftsrapport: trv-13288 Medarbejder Udgiftsformål Beskrivelse : PCA : møde : Lima Per Callesen 000696 Afdeling : 120 Projekt : Dim3 : Dim4 : Side 1 18-12-201~ 13:48:5~ Lokation : sa 06-10-2015 08:00:0012-10-2015 19:20:00 Omkostninger Omkostninger Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato. : 18-12-2015 Godkendt : Bogført 1 diæter 28-01-2015 Diæter diæt 762,10 dkk 100,0000 762,10 2 billetter 05-10-2015 CPH AMS AMS LIM LI rejsekonto 45.552,24 dkk 100,0000 45.552,24 3 kreditnota 05-10-2015 Kreditnota/refusion rejsekonto -44.737,36 dkk 100,0000-44.737,36 4 billetter 06-10-2015 CPH AMS AMS LIM LI rejsekonto 29.034,56 dkk 100,0000 29.034,56 7 billetter 06-10-2015 CPH AMS AMS LIM LI rejsekonto 555,05 dkk 100,0000 555,05 6 billetter 08-10-2015 CPH AMS rejsekonto 1.214,05 dkk 100,0000 1.214,05 1 O fortæring 10-10-2015 CALA REST AU RANTE eurocard 755,00 PEN 207,0689 1.563,37 11 hotel 11-10-2015 DAZZLER HOTEL LIMA eurocard 1.598,73 USD 660,0283 10.552,07 Udgifter betalt af Firma. ~~~~~. ~~. ~~ ~44.496,08 --------------------- ------------------ ------------------------------- ------------------ ------------------- ---------------- ---------------- --------------------- 16 kursdiff 28-01-2015 Kursdifference medarbejder kursdiff -369,01 dkk 100,0000-369,01 14 taxa 28-01-2015 Taxa, tog, bus m.m. priv-udlæg 36,00 dkk 100,0000 36,00 15 taxa 30-09-2015 Taxa, tog, bus m.m. priv-udlæg 160,00 pen 214,4800 343,17 13 fortæring 30-09-2015 Fortæring priv-udlæg 351,80 pen 214,4800 754,54 Udgifter betalt af Medarbejder 764,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Samlede udgifter 45.260,78 Kontantforskudsreturneringer Dokun Type _D_at_o Yderligere oplysninger Sum 8 forskud 01-10-2015 Kontant rejseforskud 9 forskud 01-10-2015 Kontant rejseforskud 12 forskudret 16-11-2015 Returnering af rejseforskud Balance Udlæg Diæter Betalt af medarbejder Diæt/rejsegodtgørelse forskud forskud forskudret Transaktionsbel, Valuta 1.650,00 pen 1.500,00 usd -1.245,00 usd Valutakurs~_~ B_e_lø"""b 214,4800 3.538,92 665,8800 9.988,20 695,5200-8.659,22-4.867,90 764,70 762,10 Godkendelse r Per Callesen Dato

MANIFIESTO CULTURA GASTRO NO MICA ~~ BOCCHIO CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.C. Calle Independencia N 130 - Miraflores R.U.C.20478146184 BOLETA DE VENTA 001 N~ 000121 Lima, --de---------del 201- Seno~es): O.N.I.: _ Dirección CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO IMPORTE o I ("""º"'\ ö. 0 0 \ \...-0(:,,0, ADRIAN LOYAGAESPEJO RUC: 10071753021 CANCELADO Serle 001 000001 al 000200 Aut. Suna! Nº 8448539023 F.I.: 01-08-2011 Lima, de del 201. TOTAL EMISOR

I- ~~~l~al ER FORUM INVERSIONES S.A.C. Av. José Pardo 879 Lima- Lima-Miraflores. Telf: (511) 634-4000 Reservas (511) 634-4001 reservas@dazzlerlima.com www.dazzlerlima.com 1-~ezón Sc:cial Domicilio Danmark,, Danmark RUC RUC: 20523025521 BOLETA DE VENTA 003- Nº 0009823 Condición de Pago Ume, Peru, 11/i0/2Di5 coo Huéspe<l CaHsBetl, Per Documento Huäsped Pa&tlporte:475U10330 ln Oöl'!Ofl0i5 Out '!1/'lfJ!'..!015 FECHA, i0/l0/'10i5 1 ~r t1 012Llí-5 DES.CRIPC!Ó,'i l<ulmlffltn& y e:~1id,1<i, F'~os» T!2rj~t~<s di'i t:f1ldit1, (ljsoi B (CC; lilî'1~tl.f J~rd Rsv 31kIB5 Nro Heb 1300 TOTAL SJ. 133.5.9 S/, l<ib.~j SON: CIENTO CUAF~ENT A Y SIETE CON 99i1üû SOLES P<'lgos redbídœ; sri mor,bdä emr,mjei'iil.: USD 43.,53 - Tipo de cambio: 3.40 Subtotal Tssa da ServidofZ\":t,) TOTAL SJ. R4ü Sl. 147.99 Gracias por elegimos i\los vernos a su regreso I Thank you for choosing us. See you around ADQUIRENTE O USUARIO

I P, ocesos --- -- - MC PE.RU D, 10 L2Øl.15ØØ154628 CONF_ PRE AUTOR12- DAIZLUi HOllL Llf'if\tl<IØO;>l'ol ---~K -~----~b~b( f) ;1' 1.92:'398 l<'ef : 414 7.CHA:llOCTJS liolla:2ø:15 TIPO:MAST,:: FECllA MOM TO APROBAC )94 201511)0{; TOTrn us~ 1b~8 73 R INVERSIONES S.A.C. ma- Lima-ivliraflores Ielf: (511) 634-4000 p34-4001 reservas@dazzlerlima.com 'lwwdazzlerl1ma.com RUC: 20523025521 FACTURA 003- Nº 001130l. ---f!î'-î '._;,,,-,_~ il i.j Gracias por elegirnos. i'los vemos a su reqreso. I Thank you for choosing us. See you around. ADQUIRENTE O USUARIO

DIA JI MES lo V AL E N? 005159 EMPRESA/ COMPANY :. USUARIO I PAX Nº HAB. I Nº ROOM ORIGEN I FROM DESTINO/TO : " ; ;;;;;ï""''''....,. : S!.... 1!...4. H. PROGJ SCHEDUlED TIME :.. H. TERM. I FINISH TIME :..... T.ESPERA/WAITING : CONDUCTOR I DRIVER :. OBSERVACIONES: COCHERA /GARAGE PEAJE /TOLL PARQUEO I PARKING TARIFA/ RATE 50 OD US$º ~ FIRMA/ SIGNATURE Av. Sergio Bernales W 157 Olie. 803 Miraflores ~ (01) 2437857 ~ RPC 989214854 '.~ 953735042 1:81 reservas@lydremisse.com

1,r!{ùly øf 1-tWøy Pro.fl.SOS -- fiff Pf'!R lj l lil A i~esff U/~fiN i - L!-f'.,!:/~1 : ; 1 i. lt\ ViAL C.iS!A iju<ul L}h:.1.b2 ßn!?k-ih'._U i U!t l'i!;_-!, {'llj..:.u UHUi 1AI l t,tri f'fr AP:90U298 REF 3G1q F!:(lin: ll10c fl 5 HOR~;: 2.1: ~3! 1 PO: MA~~ 1 Ph'C:JP l t li'l ~ v~wæ~ /iy /;bø~ GrescCJt Rest;it,1rante CAL.A Cir, Vial Cosi:a Verd, Esp B2 Cdr1 B:3rr-:1r1co - Lim-'3 Peru 105 Gtü.llerm s..,:::~=c9 SALON PRINCIF'i4L TbJ. 215/1 Chk,'ï031 Gst 4 100.:-t-115 ;:0~0 1 j.j J p,.:;ft, i1 :--: i.;a.. AL i_;--:f,,jt~. L( LA 1Al?.JL ~;. n, FiNUn: :: t.n LS!l ltiulo 'J Í~U.\t<f:, ~1 L: :, fô s~~ FJ 11(1 f~~ E~;::; ~ t:.::~t...,1 ri ~ 2 {i<jtaa s/g.ss. ~~~~~~:~~: ;\t;jl:a--c/g.:r~--- C ~bii::h;;; CAL?1 2 Mero L.:aque.;1do 1 Lim-,; W!Jk l-3t1 ]0S i: 1 Mero M:~tices Hem 3 Sale Seg1.mdo PanaGJtJ::~ 1).1ct..1 -----J.6=00 280,180 32,üO :521100 42.DD 110,00 38.00 55.0D (),00 18,DO 22iiOD 21:51 Total Razon S11 -;z-s - ) - - ----- ------ ------- ---;-- Nro, Rue_ - - ---- -------------- Este t10 es un rnmprobarrl:e d,~ pago, solo 1;,n et:;l:;;1do de cuenta

' EMPRESA/ COMPANY USUARIO I PAX Nº HAB./ Nº ROOM ORIGEN I FROM DESTINO/TO /O 201 005134. """"l'i;:; ;4. ()...,.. /-lu1el...,. ~~.>":1.:'..ar.t.z1 Ro::-~1 1.S.3 Li.F;:3 - Liff,2. Î~ le~:go: 4272301-4272278 H. PROG./ SCHEDULED TIME :... H. TERM./ FINISH TIME :. T. ESPERA/ WAITING : ~~~~ -''"-'"--'-'--'-'-''".''-''-" CONDUCTOR I DRii/ER :.. OBSERVACIONES: COCHERA /GARAGE PEAJE /TOLL PARQUEO I PARKING.;._,-.---?., =; _ r>r, TARIFA/ RATE,, ; ',~ f::, ;_;,, 1_, -~ FIRMA I SIGNATURE Av. Sergio Bernales N," 157 Ofic. 803 Miraflores ~(01) 2437857 ~ RPC 989214854!lÎ 953735042 Blreservas@lydremisse.com

6ll~ Y MltîH.l.~ kijc; ~~1~!-&:1;.qs :SL~J ª1æ:~ f4. L~S fi'ijli!ut'~s ~ :í:.~-o:~jr!rlljj)s ~o I ;~s l~~-}- v A L ENÇ 008363 EMPRESA I COMPANY 11/1~/~15 14ilff ~~iñistr:a..."ïnr Uds Des,:rfod ~)1-1119 USUARIO I PAX Nª HAB. I N' ROOM ORIGEN I FROM... ~I DESTINO/TO j"'i,./ :;' f::,rt / i~c...:!:'!-,=~'f.} H. PROG./ SCHEDULED TIME :. H. TERM./ FINISH TIME :. T.ESPERA/WAITING : CONDUCTOR I DRIVER : OBSERVACIONES: COCHERA /GARAGE PEAJE /TOLL PARQUEO I PARKING TARIFA/ RATE Û Oous$D % FIRMA I SIGNATURE Av. Sergio Bemales Nº 157 Olie. 803 - Miraflores og (01) 445-0772 8 (99) 810'7749 ~- RPG 98921-4854 18J reservas@lydrernisse.corn GINH Y MICHELL SAC RUC: 20510~:62048 Si=k1T ~72B:1fl~2 Calle Las fabricas No 242 -Chorrillos Lim~ RUC 20510362048,.,- -~---- --------- - ---- ~~ -- - ~~- - 1ií1D/2015 12;45 001-2on cajera --- - -HH H_... --u~ " ------ -- -- - - -- --- -' 1 FULL MENUS 6,00 ------ -- ----- -- - --H _,,, nh ~- -n>~. TOTAL A PAGAR S/, 69,00 S/~ 5Bq47 Efectivo S/,.59.00

GINA Y MïCHELL Stie RUC: 20510~~2048 SERIE:728~D52 Calle Las Fabricas No 242 -Chorrillos Liiiia RUC 2051iJ~li2048 -: r.,:,:":,:: i_'.t,/ ;,.,.;/ ~-;..'L..1 09 i1dí2015 cajera Uds Descripci. rt 001-1500 FULL. MENUS Efectivo S/~ ti9;00

Rejsekort - Oversigt Side 1 af 1 Per Callasen er logget Ind I English Log ud ral Oversigt Valgt rejsekort: Per Callasen Rejsekort personligt.,, 1n 111111ø. Selvbetjening íol Per Callasen l (u) J Kortnummer:.. Voksen - Rejsekort personligt med foto Saldo kr. 186,00 [X] Spær rejsekort Tank-op Tank-op-beløb kr. 300,00 Tank-op ved saldo kr. 50,00 Se flere detaljer O kr. 300,00 O kr. 400,00 O kr. 500,00 O Andet beløb kr.: - -~L Du kan minimum tanke 100,00 kr. op Du kan maksimum tanke 2014,00 kr. op Gå til betaling [~(Tl] Mine rejser Dato Fra Til Beløb kr. 06-10-15 07:48 Lindevang St. 08:14 Københavns Lufthavn, Kastrup St. 17-10-15 18:50 Københavns Lufthavn, Kastrup St. 19:14 Lindevang St. -16,00-20,00 Saldo kr. 186,00 Se flere detaljer [%] Ø~t for ~tor~-~~it --- Rabattrin : 1 Vest for Storebælt Rabattrin: O Over Storebælt Rabattrin: O Se flere detaljer Rejsekort selvbetjening I Kontakt I Beskyttelse af persondata I G3 til rejsekort.dk I https://selvbetjening.rejsekort.dk/cws/cardservices/overview 27-10-2015

Resumen de Cuenta,; I'"'~[' -s-r-;. t_l ~~:;~J ~ JC,,. 11/10/20' Cliente: World Bank Group and International Monetary Fund Titular: Callesen, Per ln: 06/10/2015 12:00:00a Hab: 1308 Out: 12/10/2015 12:00:00a Date 10/08/2015 10/10/2015 10/10/2015 SubDepto Restaurante Restaurante NrComp 1923 1999 Restaurant B Alcoholica 1999 Net Tax Total Paymen- 13,54 2,44 15,98 7,94 1,43 9,36 13~07 2,35 ~-~ ~ 15,42 Neto Impuestos 34,54 6,22 Tasa de Servicio Pagos Saldo 2.?e O,OC 43,53

Resumen de Cuenta ~îy/".. " ~ \,J. îî/î0/20' Cliente: World Bank Group and International Monetary Fund Titular: Callesen, Per ln: 06/î0/20î5 î2:00:00a Out: î2/î0/20î5 î2:00:00a Hab: î308 Date SubDegto NrComg 10/06/2015 Noche 10/07/2015 Noche 10/08/2015 Noche 10/09/2015 Noche 10/10/2015 Noche 10/11/2015 Noche Net Tax Total Pa:: men- Neto Impuestos î.440,00 0,00 Pagos '115.2( O,OC Saldo 1.555,20

Carlson Wagon lit Travel.,,.,,,,. FAKTURA 15-025-2503431 DATO SIDE 2/02/2015 1 DANMARKS NATIONALBANK REJSEKONTOP"'m ATT. HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S DERES REF. DESTINATION: LIMA KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM TLF. +45 33637878 FAX +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 519 5,~~~~~~~ ORDREDATO 2/02/2015 AFREJSE 5/10/2015 FILNR. : 3330836 ---------------------------------------------------------------------------- PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE E TICKET BILLET FLY SELS K. REJSE RUTE CWT REF BESPARELSE: REF. LUFTH. SKAT: BEMÆRKN. CALLESEN/PER MR KL/074/1958656092/l KLM ROYAL DUTCH AIRLIN BUSINESS RABATTERET / BUSINESS DISCOUNTE KØBENHAVN-AMSTERDAM-LIMA-AMSTERDAM -KØBENHAVN Y2L7A5 RF RESTRIKTIV 66040,00 DKK 44988,00 DKK 4451,00 DKK E TICKET 0,00 A 44988,00 SERVICEHONORAR - FLY 53~,00 DKK O, O O 1 538,00 PRODUKTANSVAR PAK025 2234015 PERIODE 5/10/2015-5/10/2015 TILLÆG */UNIT O, O O 1 2 1, O O KREDITKORT MERCHANT FEE 5,24 DKK 1, O 5 1 4, 19 MOMS FØR MOMS MOMS BELØB I EXCL.MOMS: 45551,19 A 0,00% 44988,00 0,00 MOMS : 1,05 1 0,00% 559,00 0,00 j TOTAL 45552,24 ~---~~~~~~-------------~~~~-----------~~~~-1-~~~~~~---~---------~~~~~~~~~--- REFERENCE K:5195-F:2503431 RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 45552,24 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. ----------------------------------------------------------------- For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.

Carlson Wagon lit Travel ~ KREDITNOTA 15-025-2503463 DATO SIDE 3/02/2015 1 DANMARKS NATIONALBANK REJSEKn~'"'':'~~m ATT. HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. FAX BANKKTONR. MOMSNR. +45 33637878 +45 33637800 4073 4001214950 66097218 ~~~- KUNDENUMMER: 5195 DERES REF. DESTINATION: LlMA KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM ORDREDATO 2/02/2015 - A~REJSE 5/10/2015 FILNR. : 3330836 PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE : CALLESEN/PER MR --- REFUND E-TICKET BILLET KL/074/1958656092/1 FLYSELSK. KLM ROYAL DUTCH AIRLIN BUSINESS RABATTERET / BUSINESS DISCOUNTE REJS ERUTE KØBENHAVN-AMSTERDAM-LIMA-AMSTERDAM -KØBENHAVN CWT REF Y2L7A5 BESPARELSE: RF RESTRIKTIV REF. 65929,90 DKK 44913,00 DKK 0,00 A 44913,00 LUFTH.SKAT: 4376,00 DKK BEMÆRKN. REF.FAKTURA ETICKET 15-025-2503431 2/02/2015 SERVICEHONORAR - REFUNDERING 195,00-DKK 39,00-1 156,00- PRODUKTANSVAR PERIODE TILLÆG PAK025 2234015 5/10/2015-5/10/2015 */UNIT REF.FAKTURA O, O O 1 15-025-2503431 2/02/2015 21, O O KREDITKORT MERCHANT FEE 1,64-DKK 0,33-1 1, 31- I I I MOMS FØR MOMS MOMS BELØB EXCL.MOMS: 44776, 69 A 0,00% 44913,00 0,00 MOMS 39,33-1 25,00% 157,31-39,33-I TOTAL 44737,36 1 0,00% 21,00 0,00 BETALT 44737,36- _ REFERENCE K:5195-F:2503463 RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 44737,36-DKK For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten...; l _) l -~. 'l ~ ;._

Carlson Wagon lit Travel.,...,,,. FAKTURA 15-025-2503565 DATO SIDE 3/02/2015 1 DANMARKS NATIONALBANK REJSEKONTORF.'l' ATT. HAVNEGADE 5. 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. FAX BANKKTONR. MOMSNR. +45 33637878 +45 33637800 4073 4001214950 66097218 DERES REF. DESTINATION: LIMA KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM PRODUKT REJSENDE CALLESEN/PER MR ORDREDATO 2/02/2015 AFREJSE 5/10/2015 FILNR. : 3330836 MOMS BELØB DKK E TICKET BILLET FLYSELSK. REJS ERUTE KL/074/1958671929/1 KLM ROYAL DUTCH AIRLIN BUSINESS RABATTERET / BUSINESS DISCOUNTE KØBENHAVN-AMSTERDAM-LIMA-AMSTERDAM -KØBENHAVN CWT REF Y2L7A5 27589,00 DKK LUFTH.SKAT: 4079,00 DKK BEMÆRKN. ETICKET 0,00 A 27589, OO SERVICEHONORAR - FLY 538,00 DKK TILKØBSYDELSER BILLET KL/074/2618661262/1 SERVICE PRE RESERVED SEAT ASSIGNMENT FLYSELSK. KLM ROYAL DUTCH AIRLIN BUSINESS REJS ERUTE KØBENHAVN-AMSTERDAM 75,00DKK BEMÆRKN. ETICKET O, O O 1 538,00 RABATTERET / BUSINESS DISCOUNTE O, O O A 75,00 SERVICEHONORAR TILKØBSYDELSE 33,75 DKK TILKØBSYDELSER BILLET KL/074/2618661263/1 SERVICE PRE RESERVED SEAT ASSIGNMENT FLYSELSK. KLM ROYAL DUTCH AIRLIN BUSINESS REJS ERUTE AMSTERDAM-LIMA 745,00 DKK BEMÆRKN. ETICKET 6, 7 5 1 2 7, O O RABATTERET / BUSINESS DISCOUNTE O, O O A 745,00 SERVICEHONORAR TILKØBSYDELSE 27,00 DKK PRODUKTANSVAR PAK025 2234259 PERIODE 5/10/2015-5/10/2015 TILLÆG : * /UNIT KREDITKORT MERCHANT FEE 5, 81 DKK O, O O 1 2 7, O O 0,00 1 21, O O 1,16 1 4, 6 5 j 'l - ;._ 2: -', I 11, _I

o Carlson Wagon lit Travel.,,. FAKTURA 15-025-2503565 DATO SIDE 3/02/2015 2 PRODUKT MOMS BELØB DKK MOMS FØR MOMS MOMS BELØB J EXCL.MOMS: 29026,65 A 0,00% 28409,00 o i o J MOMS 7,91 1 0,00% 586,00 0,00 I TOTAL 29034,56 1 25,00% 31,65 7,91 BETALT : 29034,56- -------------------------------------------'-------------------------------- REFERENCE K:5195-F:2503565 RESTBELØB: O, OO DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 29034,56 DKK Denne faktura skal IKKE betales - konto. er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten. Il _I

Carlson Wagon lit Travel,,,,,._,. FAKTURA 15-025-2505034 DATO SIDE 19/02/2015 1 DANMARKS NATIONALBANK REJSEKC''l'"'~nMm ATT. HAVNEGADE 5. 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. FAX BANKKTONR. MOMSNR. +45 33637878 +45 33637800 4073 4001214950 66097218 KUNDENUMMER: 5195 ------------- DERES REF. ORDREDATO 2/02/2015 DESTINATION: LIMA AFREJSE 5/10/2015 KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM FILNR. : 3330836 PRODUKT REJSENDE CALLESEN/PER MR MOMS BELØB DKK E TICKET BILLET FLYSELSK. REJS ERUTE CWT REF BEMÆRKN. KL/074/1958837945/1 KLM ROYAL DUTCH AIRLIN FLY Y-KLASSE KØBENHAVN-AMSTERDAM-LIMA-AMSTERDAM -KØBENHAVN Y2L7A5 0,00 DKK AENDRING/CHANGE 0,00 A o' o o SERVICEHONORAR - FLY 538,00 DKK TILKØBSYDELSER BILLET Kt/074/271D8100D3/1 SERVICE PRE RESERVED SEAT ASSIGNMENT FLYSELSK. KLM ROYAL DUTCH AIRLIN FLY Y-KLASSE REJSERUTE KØBENHAVN-AMSTERDAM 75,00 DKK BEMÆRKN. AENDRING/CHANGE O, O O 1 538,00 0,00 A 7 5, O O TILKØBSYDELSER BILLET KL/074/2710810004/1 SERVICE PRE RESERVED SEAT ASSIGNMENT FLYSELSK. KLM ROYAL DUTCH AIRLIN FLY M-KLASSE REJSERUTE AMSTERDAM-LIMA 596,00 DKK BEMÆRKN. AENDRING/CHANGE 0,00 A 596,00 KREDITKORT MERCHANT FEE 5,05 DKK 1,01 1 4,04 _: 1.1 l ~ l 'l i"'~- ;~ ;. _:,cl L

Carlson Wagon lit Travel ~ FAKTURA 15-025-2505034 DATO SIDE 19/02/2015 2 PRODUKT MOMS BELØB DKK ~OMS-~~~~:.---------FØ~~7~~~-----MOMS-B~~~~- -~~~~~MOMS~----------121I:~~---- 1 0,00% 538,00 0,00 I TOTAL 1214,05 1 25,00% 4,04 1,01 BETALT : 1214,05- I _ RESTBELØB: 0,00 DKK REFERENCE K:5195-F:2505034 BETALINGER DC 361485XXXX6076 1214,05 DKK Denne faktura skal IKKE betales - konto. er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten. :1Jl~l'll-'i-'.~i._'

Carlson Wagon Ht Travel..,,,..,,,,. FAKTURA 15-025-2506639 DATO SIDE 6/03/2015 1 DANMARKS NATIONALBANK REJS EKONTORET ATT. HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. +45 33637878 FAX +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 ------------- DERES REF. ORDREDATO 2/02/2015 DESTINATION: LIMA AFREJSE 5/10/2015 KONSULENT CWT TRAVEL TEAM FILNR. : 3330836 PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE E TICKET BILLET FLYS ELSK. REJSE RUTE CWT REF LUFTH.SKAT: BEMÆRKN. CALLESEN/PER MR KL/074/8939763547/1 KLM ROYAL DUTCH AIRLIN FLY Y-KLASSE KØBENHAVN-AMSTERDAM-LIMA-AMSTERDAM -KØBENHAVN Y2L7A5 12,00 DKK 12,00 DKK 0,00 A 12, O O AENDRING/CHANGE SERVICEHONORAR - FLY 538,00 DKK 0,00 1 538,00 KR~DITKORT MERCHANT FEE 5,05 DKK 1, O 1 1 4, O 4 MOMS - FØR MOMS - MOMS-BELØB-I EXCL.MOMS: 554,04 A 0,00% 12,00 0,00 MOMS : 1,01 1 0,00% 538,00 0,00 I TOTAL 555,05 1 25,00% 4,04 1,01 I BETALT : 555,05- REFERENCE K:5195-F:2506639 RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 555,05 DKK Denne faktura skal IKKE betales - konto. er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten..t I I